Правовые акты Нижегородской области
ПРАВОВЫЕ АКТЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 (800) 302-68-51
Реклама jurik.ru

Постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2020 N 1129 "О внесении изменений в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 287"

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 30 декабря 2020 г.                                                                     N 1129

 

О внесении изменений в государственную программу

"Энергоэффективность и развитие энергетики

Нижегородской области", утвержденную постановлением

Правительства Нижегородской области

от 28 апреля 2014 г. N 287

 

 

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 287.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 

 

      Губернатор                                                                              Г.С.Никитин

   

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 30 декабря 2020 г. N 1129

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 Г. N 287

 

1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

 

2 900 293,77

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

316 004,40

512 144,26

332 351,81

781 817,50

516 667,30

 

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

 

15 063,70

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

2 417,20

2 269,00

2 022,70

2 022,70

 

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

 

8 000,00

0

2 000,00

0

0

0

4 000,00

2 000,00

0

0

 

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

 

4 038,10

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

 

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

 

1 387 584,57

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

156 255,60

352 459,76

145 908,61

267 082,90

277 819,90

 

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

 

1 485 607,40

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00*

157 591,60

152 771,00

181 677,90

512 215,60

236 328,40

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикатора

Ед. измерения

2022 год

 

Индикаторы

 

Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП)

кгу.т./ тыс. руб.

23,5

 

Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)

руб.

47 247,45

 

Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки

кгу.т./ тыс. руб.

130

 

Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений

%

100

 

Износ энергетических мощностей

%

53

 

Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии

%

2 (на 2019 год)

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

млрд руб.

70,0

 

Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году

%

100,0

 

Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство, передача, распределение электроэнергии

%

3

 

Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области

%

98,5

 

Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии

%

15

 

Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области

%

100

 

Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации

%

87,09

 

Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов

%

100

 

Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2013 году

тыс. руб.

2 231 291,96

 

Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2021 году по отношению к 2013 году

тонн

1 209,34

 

Непосредственные результаты

 

Количество инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по которым ежегодно предоставляется субсидия, не менее

ед.

5

 

Количество Всероссийских конкурсов, фестивалей на тему энергосбережения, проведенных на территории Нижегородской области за период 2015-2022 годов

ед.

11

 

Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2022 годы, в том числе:

млн руб.

266,9

 

Областной бюджет

млн руб.

0

 

Местный бюджет

млн руб.

0

 

Федеральный бюджет

млн руб.

0

 

Юридические лица, ИП

млн руб.

266,9

 

Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области

шт.

1

 

Количество проведенных выездных проверок качества топлива

шт.

35

 

Число обследованных резервных топливных хозяйств (РТХ) предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах

шт.

35

 

Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (нарастающим итогом)

шт.

7

(на 2019 год)

 

Количество газифицированных квартир природным газом

шт.

1 309 350

 

Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования

шт.

1646

 

Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива

ед.

745

 

Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива

ед.

15

 

Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

ед.

27

 

Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС

ед.

2

 

Объем реализации компримированного природного газа

тыс. куб. м

54 000

 

Количество созданных рабочих мест

ед.

115

 

Объем инвестиций на приобретение* и переоборудование транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в том числе:

млн руб.

3 719,74

 

Областной бюджет

млн руб.

1 284,01

 

Местный бюджет

млн руб.

1 821,11

 

Федеральный бюджет

млн руб.

613,02

 

Юридические лица, ИП

млн руб.

1,61

 

Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры, в том числе:

млн руб.

2 571,12

 

Областной бюджет

млн руб.

201,60

 

Местный бюджет

млн руб.

-

 

Федеральный бюджет

млн руб.

678,40

 

Юридические лица, ИП

млн руб.

1 691,12

* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. N 839.".

 

2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":

2.1 Позицию "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Газоснабжение потребителей Нижегородской области обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых, в основном, ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

В систему газоснабжения области входят:

- магистральные газопроводы протяженностью 4 336,9 км;

- компрессорные станции - 7 шт.;

- газораспределительные станции - 109 шт.;

- наружные газораспределительные сети протяженностью 25 372,35 км;

- газорегуляторные пункты, установки - 1 866 шт.;

- газонаполнительные станции - 3 шт.

В Нижегородской области природный газ присутствует в 46 районах области, муниципальных и городских округах из 52, уровень газификации населения Нижегородской области природным и сжиженным углеводородным газом в соответствии с техническим паспортом газового хозяйства Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 г. составил 84,29% (в том числе природным газом - 77,32%, СУГ - 6,97%). Уровень потенциальной газификации природным газом населения Нижегородской области на 1 января 2020 г. составляет 86,79% (в городах и поселках городского типа - 96,09%, в сельской местности - 63,97%).

В настоящее время природный газ отсутствует в нескольких северных районах области районах области, а именно:

- Варнавинский, Ветлужский, Тонкинский и Шарангский муниципальные районы;

- Тоншаевский муниципальный округ;

- городской округ город Шахунья.

В 2012 году природный газ поступил потребителям Уренского муниципального района.

 

Модернизация системы газоснабжения и газораспределения

Нижегородской области, повышение ее надежности для обеспечения

потребителей области природным газом в требуемых объемах

 

По линии ПАО "Газпром":

Газотранспортными магистралями, обеспечивающими подачу природного газа в центральные, южные и северные районы Нижегородской области, в том числе города: Нижний Новгород, Дзержинск, Балахна, Бор, Заволжье, Семенов, являются системы газопроводов:

- Пермь - Горький 1,2 Ду 1220 (ввод 1974 год и 1979 год - срок эксплуатации 42 года и 37 лет);

- Саратов - Горький Ду 820 (ввод 1960 год - срок эксплуатации 56 лет).

Из-за технического состояния газопроводов при сложившемся режиме работы снижено разрешенное рабочее давление в газопроводе Саратов - Горький до 3,5 МПа (проектное давление - 5,4 МПа), а в газопроводе Пермь - Горький 1 разрешенное рабочее давление ограничено до 4 МПа.

По итогам сотрудничества между Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром" в течение ряда последних лет для расширения системы газопроводов Нижегородской области реализованы следующие мероприятия:

- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Красные Баки - Урень;

- закончено строительство "Газопровода-отвода и ГРС "Выкса";

- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Починки - Грязовец;

- введен в эксплуатацию объект "Газопровод-перемычка между газопроводом Починки - Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу". "Газопровод-перемычка" является связующим звеном между сырьевой базой - магистральный газопровод "Починки - Грязовец" и действующим газопроводом-отводом "Горьковский промузел", а также надежным источником газоснабжения Горьковского промузла с учетом растущей перспективы города Нижнего Новгорода и Нижегородской области (в том числе городов Дзержинск, Балахна, Бор и северных районов области).

По результатам проведенной работы Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром" в Программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы включены следующие объекты:

- "Газопровод-отвод и ГРС "Горбатовка";

- "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС Митино".

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2016-2020 годы ООО "Газпром межрегионгаз":

а) завершено строительство четырех объектов газификации:

- "Газопровод межпоселковый Красные Баки - п. Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области" протяженностью 12,5 км. Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 9 октября 2018 г.;

- "Газопровод межпоселковый до с. Яковское Сосновского района Нижегородской области" протяженностью 13 км. Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 5 июля 2018 г.;

- "Газопровод межпоселковый от существующих сетей ГРС "Новогорьковская ТЭЦ" до существующих сетей ГРС "Зеленый город" Кстовского района Нижегородской области" протяженностью 8,8 км. Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 16 мая 2019 г.;

- "Газопровод межпоселковый от ГРС "Зеленый город" до котельной ООО "Санаторий ВЦСПС" Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" протяженность 3,7 км. Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 16 мая 2019 г.;

б) ведутся строительно-монтажные работы по объекту "Газопровод межпоселковый от сетей ГРС Кузьмин Усад до существующих потребителей г. Арзамас с отводом на микрорайон Солнечный с. Хватовка Арзамасского района Нижегородской области" протяженностью 8,6 км;

в) ведутся работы по разработке проектно-сметной документации (продолжение работ) по пяти объектам газоснабжения:

- "Газопровод межпоселковый высокого давления от с. Бриляково до д. Дроздово Городецкого района Нижегородской области" протяженностью 15,7 км;

- "Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до центра г.Нижний Новгород с установкой ГРПб" протяженностью 7,8 км;

- "Распределительный газопровод высокого давления РС-4 до центра г. Нижний Новгород с установкой ГРПб" протяженностью 7,2 км;

- "Газопровод межпоселковый до котельных ГБУ с. Абрамово, д. Марьевка Арзамасского района Нижегородской области" протяженностью 9 км;

- "Газопровод высокого давления к котельной международного аэропорта г. Нижний Новгород" протяженностью 4 км.

Выполнение вышеперечисленных работ структурными подразделениями ПАО "Газпром" предусматривает синхронизацию (план-график синхронизации между Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром") со строительством распределительных газопроводов по населенным пунктам за счет средств областного и местного бюджетов.

Строительство распределительных газопроводов по населенным пунктам за счет средств областного и местного бюджетов предусмотрено основным мероприятием "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей" подпрограммы.

Данное мероприятие включает средства областного бюджета на газификацию населенных пунктов Нижегородской области.".

2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий

государственной программы

 

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

 

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

316 004,40

512 144,26

332 351,81

781 817,50

516 667,30

2 900 293,77

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,9

2 417,2

2 269,0

2 022,7

2 022,7

15 063,70

1.1.

Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Прочие расходы

2015-2022

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,9

2 417,2

2 269,0

2 022,7

2 022,7

15 063,70

1.2.

Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

Прочие расходы

2015-2022

Министерство энергетики и ЖКХ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

0

2 000,00

0

0

0

4 000,00

2 000,00

0

0

8 000,00

2.1.

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020-2024 годы*

Прочие расходы

2015-2020

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 000,00

0

0

0

4 000,00

2 000,00

0

0

8 000,00

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

0

564,0

496,3

496,3

496,3

496,3

496,30

496,30

496,30

4 038,10

3.1.

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно- коммунального хозяйства и бюджетной сферы

Прочие расходы

2015-2022

Министерство энергетики и ЖКХ

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

4 038,10

3.2.

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Прочие расходы

2015-2022

Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

156 255,6

352 459,76

145

908,61

267 082,90

277 819,90

1 387 584,57

4.1.

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Капвложения

2015-2022

Министерство энергетики и ЖКХ

0

94 823,10

16 427,60

74 520,30

155 984,6

352 320,2

145 843,30

266 211,90

276 948,90

1 383 079,9

4.2.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Прочие расходы

2015-2022

Министерство энергетики и ЖКХ

0

989,80

871,00

426,00

271,0

139,56

65,31

871,0

871,0

4 504,67

4.3.

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Капвложения

2015-2021

ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Капвложения

2015-2021

ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

87 500,0

15 222,9

0

142 300,00 **

157 591,60

152 771,00

181 677,90

512 215,60

236 328,40

1 485 607,40

5.1.

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Прочие расходы

2014-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00 **

157 591,60

152 771,00

118 396,00

412 280,00

144 080,00

1 230 141,50

5.2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2022

Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3.

Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры

Прочие расходы

2014-2022

Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

41 600,00

83 200,00

76 800,0

201 600,00

5.4.

Переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива

Прочие расходы

2019-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог

0

0

0

0

0

0

21 681,90

16 735,60

15 448,40

53 865,90

* До 2019 года основное мероприятие 2.2 имело наименование - "Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года".

** Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. N 839.".

 

2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 2. Сведения об индикаторах

и непосредственных результатах

 

N

п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата по годам

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

Индикаторы

1

Снижение энергоемкости ВРП

кгу.т./ тыс. руб.

34

32,7

31,4

30,1

28,8

27,5

26,2

24,9

24,2

23,5

2

Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)

руб.

27 133,5 *

29 863,6 *

31 527,3 *

33 809,1 *

36 772,9

39 927,8

42 002,81

43 682,92

45 430,24

47 247,45

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Индикаторы

1.1.

Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки

кгу.т./ тыс. руб.

139

135

132

132

130

130

127

127

130

130

1.2.

Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений

%

0

85

90

95

95

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты

1.1.

Количество инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по которым ежегодно предоставляется субсидия

ед.

5

5

3

2

2

7

6

5

5

5

1.2.

Количество Всероссийских конкурсов, фестивалей на тему энергосбережения, проведенных на территории Нижегородской области за период 2015-2022 годов

ед.

-

-

2

2

2

1

1

1

1

1

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

Индикаторы

2.1.

Износ энергетических мощностей

%

54,3

53,45

53,45

53,45

53

53

53

53

53

53

2.2.

Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии

%

3

3

3

2

2

2

2

-

-

-

2.3.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

млрд руб.

43,5

41,2

44,9

47,4

48,9

59,7

62,2

64,7

67,3

70,0

2.4.

Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

% к предыдущему году

93,9

85,3

97,1

101,5

102

100

95,3

100

100

100

2.5.

Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство, передача, распределение электроэнергии

%

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

Непосредственные результаты

2.1.

Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2022 гг., в том числе:

тыс. руб.

0

0

0

0

28 329,96

167 770,5

70 802,00

0,0

0,0

0,0

 

Областной бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Местный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Юридические лица, ИП

тыс. руб.

0

0

0

0

28 329,96

167 770,5

70 802,00

0,0

0,0

0,0

2.2.

Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области

шт.

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Индикаторы

3.1.

Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области

%

94,0

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

97,5

98,0

98,5

3.2.

Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии

%

18,5

18,0

17,5

17,0

16,5

16,0

15,5

16,0

15,0

15,0

3.3.

Уровень обеспечения топливом потребителей области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты

3.1.

Количество проведенных выездных проверок качества топлива

штук

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

3.2.

Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах

штук

34

35

36

37

32

32

33

33

35

35

3.3.

Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области

штук

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Индикаторы

4.1.

Уровень потенциальной газификации населения Нижегородской области природным газом**

%

79,47

79,72

84,09

84,87

85,23

85,91

86,79

86,89

86,99

87,09

4.2.

Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты

4.1.

Количество газифицированных квартир природным газом

шт.

1253 572

1 266 268

1 278 316

1 283 200

1 288 200

1 294 350

1 303 950

1 308 950

1 313 950

1 318 950

4.2.

Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования

шт.

260

270

287

211

170

150

58

70

80

90

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

Индикаторы

5.1.

Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно- коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива

тыс. руб.

-

0

61 849,4

239 943,87

452 793,15

757 906,73

1 202 422,85

1 769 998,74

1 774 935,48

2 231 291,96

5.2.

Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году

тонн в год

-

0

31,5

127,77

229,0

369,0

559,47

848,73

920,1

1 209,34

Непосредственные результаты

5.1.

Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

144

220

220

320

420

661

745

745

745

5.2.

Количество техники жилищно- коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

15

15

5.3.

Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (суммарно)

единиц

3

3

3

3

4

4

5

9

19

27

5.4.

Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС

единиц

0

0

0

0

0

1

2

2

2

2

5.5.

Объем реализации компримированного природного газа

тыс. куб. м

2 894

3 281

5 620

10 962

12 151

13 800

24 620

34 267

44 000

54 000

5.6.

Количество вновь созданных рабочих мест

единиц

0

0

0

0

8

16

24

19

24

24

5.7.

Объем инвестиций на приобретение и переоборудование транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива

млн руб.

0

2 040,90

145,56

0

142,30 ***

157,69

157,59

233,00

634,24

208,45

 

Областной бюджет

млн руб.

0

87,50

15,22

0

142,30 ***

157,59

152,77

140,08

429,02

159,53

 

Местный бюджет

млн руб.

0

1 591,73

27,66

0

0

0,099

4,82

39, 2

157,59

0

 

Федеральный бюджет

млн руб.

0

361,67

101,08

0

0

0

0

53,72

47,63

48,92

 

Юридические лица, ИП

млн руб.

0

0

1,61

0

0

0

0

0

0

0

5.8.

Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры

млн руб.

0

0

1,66

9,95

199,19 ****

67,94

292,38

400,0

800,00

800,00

 

Областной бюджет

млн руб.

0

0

0

0

0

0

0

41,60

83,20

76,80

 

Местный бюджет

млн руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Федеральный бюджет

млн руб.

0

0

0

0

0

0

80,00

118,40

236,80

243,20

 

Юридические лица, ИП

млн руб.

0

0

1,66

9,95

199,19 ****

67,94

212,38

240,00

480,00

480,00

* Среднемесячная заработная плата одного работающего указана по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

** До 01.01.2020 индикатор 4.1 "Уровень потенциальной газификации населения Нижегородской области природным газом" назывался "Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации".

*** Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. N 839.

**** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".

 

2.4. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" и сноски к ним изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации

государственной программы за счет средств областного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

всего

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

316 004,40

512 144,26

332 351,81

781 817,50

516 667,30

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

100 562,90

19 480,10

76 242,60

158 412,80

359 373,26

192 273,91

352 801,90

357 138,90

 

 

Министерство транспорта и автомобильных дорог

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00

157 591,6

152 771,00

140 077,90

429 015,60

159 528,40

Подпрограмма 1

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

всего

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

2 417,20

2 269,00

2 022,70

2 022,70

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

2 417,20

2 269,00

2 022,70

2 022,70

Подпрограмма 2

"Развитие и модернизация электроэнергетики"

всего

0

2 000,00

0

0

0

4 000,00

2 000,00

0

0

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 000,00

0

0

0

4 000,00

2 000,00

0

0

Подпрограмма 3

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

всего

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

Подпрограмма 4

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Министерство энергетики и ЖКХ

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

156 255,60

352 459,76

145 908,61

267 082,90

277 819,90

Подпрограмма 5

"Развитие рынка газомоторного топлива"

всего

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00*

157 591,6

152 771,00

181 677,90

512 215,60

236 328,40

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

0

0

0

0

0

41 600,00

83 200,00

76 800,00

 

 

Министерство транспорта и автомобильных дорог

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00*

157 591,6

152 771,00

140 077,90

429 015,60

159 528,40

* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. N 839.

 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

государственной программы за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 419 987,75

20 036 520,01

1 092 640,03

1 125 163,14

1 165 625,93

1 474 011,75

1 331 656,74

2 373 647,55

2 025 712,91

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

316 004,40

512 144,26

332 351,81

781 817,50

516 667,30

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

46 565,47

5 897,10

13 576,50

42 616,90

87 330,68

69 667,12

243 327,64

78 025,75

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

0

0

0

80 000,00

172 123,00

284 432,00

292 120,00

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086,60

12 314 563,56

595 302,83

864 714,08

632 434,03

723 734,82

757 514,81

1 064 070,41

1138 899,86

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

28 329,96

174 570,60

70 802,00

0

0

0

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,9

2 417,20

2 269,00

2 022,70

2 022,70

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,9

2 417,20

2 269,00

2 022,70

2 022,70

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1

Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,9

2 417,20

2 269,00

2 022,70

2 022,70

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,9

2 417,20

2 269,00

2 022,70

2 022,70

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2

Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENESи фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 291 526,00

621 960,00

28 329,96

167 770,5

74 802,00

2 000,00

0

0

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 000,00

0

0

0

4 000,00

2 000,00

0

0

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

150 000,00

0

0

0

0

0

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

28 329,96

167 770,5

70 802,00

0

0

0

Основное мероприятие 2.1

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 289 526,00

621 960,00

28 329,96

167 770,5

70 802,00

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

150 000,00

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

28 329,96

167 770,5

70 802,00

0

0

0

Основное мероприятие 2.2

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020-2024 годы*

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 000,00

0

0

0

4 000,00

2 000,00

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 000,00

0

0

0

4 000,00

2 000,00

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

59 553,50

24 813,99

96 481,64

107 227,73

100 806,89

110 477,57

112 628,79

112 628,79

 

(1) расходы областного бюджета

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

24 317,69

95 985,34

106 731,43

100 310,59

109 981,27

112 132,49

112 132,49

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

58 989,50

24 317,69

95 985,34

106 731,43

100 310,59

109 981,27

112 132,49

112 132,49

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

24 317,69

95 985,34

106 731,43

100 310,59

109 981,27

112 132,49

112 132,49

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

379 086,6

536 022,66

434 226,84

658 058,64

663 336,20

846 013,08

583 912,68

824 755,87

902 613,02

 

(1) расходы областного бюджета

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

156 255,60

352 459,76

145 908,61

267 082,90

277 819,90

 

(2) расходы местных бюджетов

0

18 902,90

5 897,10

13 576,50

42 517,90

82 509,09

30 470,53

85 735,05

78 025,75

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086,60

421 306,86

411 031,14

569 535,84

457 762,60

411 044,23

407 533,54

471

937,92

546

767,37

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

6 800,1

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

112 736,20

21 453,70

87 670,80

205 031,6

434 794,4

176 297,5

351

729,2

354

756,7

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

94 823,10

16 427,60

74 520,30

155 984,6

352 320,2

145 843,3

266 211,9

276 948,9

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

17 913,10

5 026,10

13 150,5

42 246,9

82 474,2

30 454,2

85 517,3

77 808,0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

6 800,1

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 979,60

1 742,00

852,00

542,0

174,45

81,64

1 088,75

1 088,75

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

989,80

871,00

426,00

271,00

139,56

65,31

871,00

871,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

989,80

871,00

426,00

271,00

34,89

16,33

217,75

217,75

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.3

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

354 086,60

416 306,86

261 031,14

569 535,84

457 762,60

411 044,23

407 533,54

471 937,92

546 767,37

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

354 086,60

416 306,86

261 031,14

569 535,84

457 762,60

411 044,23

407 533,54

471

937,92

546

767,37

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.4

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)**

25 000,00

5 000,00

150 000,00

0

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели**

25 000,00

5 000,00

150 000,00

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

147 231,85

9 954,00

341 492,90

225 630,60

449 972,59

632 997,49

1 434 240,19

1 008 448,40

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00 ***

157 591,60

152 771,00

181 677,90

512 215,60

236 328,40

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

27 662,57

0

0

99,00

4 821,59

39 196,59

157 592,59

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

0

0

0

80 000,00

172

123,00

284 432,00

292 120,00

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

3 267,20

9 954,00

199 192,90

****

67 940,00

212 380,00

240 000,00

480 000,00

480 000,00

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

140 166,90

0

142 300,00 ***

157 690,60

157 592,59

157

592,59

569 872,59

144 080,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00 ***

157 591,60

152 771,00

118 396,00

412 280,00

144 080,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

26 144,00

0

0

99,00

4 821,59

39 196,59

157 592,59

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

361 666,452

98 800,00

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

5 402,750

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

1 518,568

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

2 279,182

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 605,0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.3

Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 662,20

9 954,00

199 192,90 ****

67 940,00

292 380,00

400 000,00

800 000,00

800 000,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

41 600,00

83 200,00

76 800,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

80 000,00

118 400,00

236 800,00

243 200,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 662,20

9 954,00

199 192,90 ****

67 940,00

212 380,00

240 000,00

480 000,00

480 000,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.4

Переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

0

0

0

0

75 404,90

64 367,60

64 368,40

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

21 681,90

16 735,60

15 448,40

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

53 723,00

47 632,00

48 920,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* До 2019 года основное мероприятие 2.2 имело наименование - "Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года".

** Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств ПАО "Газпром" (г. Санкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017-2021 годы ПАО "Газпром" не представлены.

*** Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. N 839.

**** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".

 

3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":

3.1. В семнадцатом абзаце подпункта 3.1.2.1 "Характеристика текущего состояния" пункта 3.1.2 "Текстовая часть программы" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" слова "Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р," заменить словами "Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. N 1523-р,".

3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики ":

3.2.1. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:

"

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели подпрограммы:

1. Износ энергетических мощностей 53% в 2022 году.

2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии 2% в 2019 году.

3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 70,0 млрд. руб. в 2022 году.

4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 100% к предыдущему году в 2022 году.

5. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии 3% в 2022 году.

Непосредственные результаты реализации подпрограммы:

1. Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2022 годы -266,9 млн руб.

2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области - 1 шт.

".

3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":

3.2.2.1. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Электроэнергетика" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 2. Сведения об индикаторах

и непосредственных результатах

 

N

п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Единица измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

 

 

 

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

 

1

Индикатор 1. Износ энергетических мощностей

%

54,3

53,45

53,45

53,45

53

53

53

53

53

53

 

2

Индикатор 2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии

%

3

3

3

2

2

2

2

-

-

-

 

3

Индикатор 3. Объем отгружаемых товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

млрд руб.

43,5

41,2

44,9

47,4

48,9

59,7

62,2

64,7

67,3

70,0

 

4

Индикатор 4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

% к предыдущему году

93,9

85,3

97,1

101,5

102

100

95,3

100

100

100

 

5

Индикатор 5. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии

%

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

 

6

Непосредственный результат 1. Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2022 годы, в том числе:

тыс. руб.

0

0

0

0

28 329,96

167 770,5

70 802,00

0

0

0

 

 

Областной бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Местный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Юридические лица, ИП

тыс. руб.

0

0

0

0

28 329,96

167 770,50

70 802,00

0

0

0

 

7

Непосредственный результат 2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области

шт.

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

 

".

3.2.2.2. Таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников" подпункта 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" и сноску к ней изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 4. Прогнозная оценка расходов

на реализацию Подпрограммы Электроэнергетика

за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 2

Развитие и модернизация электроэнергетики

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

19291 526,0

621 960,00

28 329,96

167 770,5

74 802,00

2 000,00

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

2 000,0

0

0

0

4 000,0

2 000,0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

11831 000,0

150 000,00

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

7 458 526,0

471 960,00

28 329,96

167 770,5

70 802,00

0

0

0

Основное мероприятие 2.1

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

19289 526,0

621 960,00

28 329,96

167 770,5

70 802,00

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

11831 000,0

150 000,00

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

7 458 526,0

471 960,00

28 329,96

167 770,50

70 802,00

0

0

0

Основное мероприятие 2.2*

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020-2024 годы

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 000,00

0

0

0

4 000,0

2 000,00

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

2 000,00

0

0

0

4 000,0

2 000,00

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

*До 2019 года основное мероприятие 2.2 имело наименование - "Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года".".

 

3.3. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов":

3.3.1. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах" подпункта 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы топливных ресурсов" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 2. Сведения об индикаторах

 

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Единица измерения

Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

 

Индикаторы

1.

Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области

%

94

94,5

95

95,5

96

96,5

97

97,5

98,0

98,5

2.

Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии

%

18,5

18,0

17,5

17,0

16,5

16,0

15,5

16,0

15,0

15,0

3.

Уровень обеспечения топливом потребителей области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Непосредственный результат

1.

Количество проведенных выездных проверок качества топлива

штук

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

2.

Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах

штук

34

35

36

37

32

32

33

33

35

35

3.

Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области

штук

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

".

3.3.2. Таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников" подпункта 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

    

"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 3

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

59 553,50

24 813,99

96 481,64

107 227,73

100 806,89

110 477,57

112 628,79

112 628,79

 

 

(1) расходы областного бюджета

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

58 989,50

24 317,69

95 985,34

106 731,43

100 310,59

109 981,27

112 132,49

112 132,49

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.1

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно- коммунального хозяйства и бюджетной сферы

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

 

 

(1) расходы областного бюджета

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.2

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

58 989,50

24 317,69

95 985,34

106 731,43

100 310,59

109

981,27

112 132,49

112 132,49

 

 

(1) расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

58 989,50

24 317,69

95 985,34

106 731,43

100 310,59

109

981,27

112 132,49

112 132,49

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":

3.4.1. Пункт 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

 

"3.4.1. Паспорт подпрограммы 4

"Расширение и реконструкция систем

газоснабжения Нижегородской области"

 

Государственный заказчик - координатор подпрограммы

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

Нет

Цели подпрограммы

1. Повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах.

2. Развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области.

3. Удовлетворение заявок администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области по предоставлению средств областного бюджета для предоставления социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Задачи подпрограммы

1. Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников природного газа (строительство магистральных газопроводов и газораспределительных станций).

2. Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей.

3. Улучшение качества жизни населения

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2 этапа;

2015-2020 годы - 1 этап;

2021-2022 годы - 2 этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

Всего по подпрограмме - 1 387 584,57 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 95 812,90 тыс. руб.;

2016 год - 17 298,60 тыс. руб.;

2017 год - 74 946,30 тыс. руб.;

2018 год - 156 255,60 тыс. руб.;

2019 год - 352 459,76 тыс. руб.;

2020 год - 145 908,61 тыс. руб.;

2021 год - 267 082,90 тыс. руб.;

2022 год - 277 819,90 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы:

1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации - 87,09%.

2. Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов - 100%.

Непосредственные результаты:

1. Количество газифицированных квартир природным газом - 1 318 950 шт.

2. Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования - 1646 шт.

".

3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":

3.4.2.1. Подпункт 3.4.2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:

"3.4.2.1. Характеристика текущего состояния

Газоснабжение потребителей Нижегородской области обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых в основном ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

В систему газоснабжения области входят:

- магистральные газопроводы протяженностью 4 336,9 км;

- 7 компрессорных станций;

- 109 газораспределительных станций;

- наружные газораспределительные сети протяженностью 25 372,35 км;

- 1 866 газорегуляторных пункта, установки;

- 3 газонаполнительные станции.

В Нижегородской области природный газ присутствует в 46 районах области, муниципальных и городских округах из 52, уровень газификации населения Нижегородской области природным и сжиженным углеводородным газом в соответствии с техническим паспортом газового хозяйства Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 г. составил 84,29% (в том числе природным газом - 77,32%, СУГ - 6,97%). Уровень потенциальной газификации природным газом населения Нижегородской области на 1 января 2020 г. составляет 86,79% (в городах и поселках городского типа - 96,09%, в сельской местности - 63,97%).

В настоящее время природный газ отсутствует в нескольких северных районах области районах области, а именно:

- Варнавинский, Ветлужский, Тонкинский и Шарангский муниципальные районы;

- Тоншаевский муниципальный округ;

- городской округ город Шахунья.

В 2012 году природный газ поступил потребителям Уренского муниципального района.

 

Модернизация системы газоснабжения и газораспределения

Нижегородской области, повышение ее надежности для обеспечения

потребителей области природным газом в требуемых объемах

 

По линии ПАО "Газпром":

Газотранспортными магистралями, обеспечивающими подачу природного газа в центральные, южные и северные районы Нижегородской области, в том числе города: Нижний Новгород, Дзержинск, Балахна, Бор, Заволжье, Семенов, являются системы газопроводов:

- Пермь - Горький 1,2 Ду 1220 (ввод 1974 год и 1979 год - срок эксплуатации 42 года и 37 лет);

- Саратов - Горький Ду 820 (ввод 1960 год - срок эксплуатации 56 лет).

Из-за технического состояния газопроводов при сложившемся режиме работы снижено разрешенное рабочее давление в газопроводе Саратов - Горький до 3,5 МПа (проектное давление - 5,4 МПа), а в газопроводе Пермь - Горький 1 разрешенное рабочее давление ограничено до 4 МПа.

По итогам сотрудничества между Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром" в течение ряда последних лет для расширения системы газопроводов Нижегородской области реализованы следующие мероприятия:

- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Красные Баки - Урень;

- закончено строительство "Газопровода-отвода и ГРС "Выкса";

- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Починки - Грязовец;

- введен в эксплуатацию объект "Газопровод-перемычка между газопроводом Починки - Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу". "Газопровод-перемычка" является связующим звеном между сырьевой базой - магистральный газопровод 3" Починки - Грязовец" и действующим газопроводом-отводом "Горьковский промузел", а также надежным источником газоснабжения Горьковского промузла с учетом растущей перспективы города Нижнего Новгорода и Нижегородской области (в том числе городов Дзержинск, Балахна, Бор и северных районов области).

По результатам проведенной работы Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром" в Программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы включены следующие объекты:

- "Газопровод-отвод и ГРС "Горбатовка";

- "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС "Митино".

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2016-2020 годы ООО "Газпром межрегионгаз":

а) завершено строительство четырех объектов газификации:

- "Газопровод межпоселковый Красные Баки - п. Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области" протяженностью 12,5 км. Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 9 октября 2018 г.;

- "Газопровод межпоселковый до с. Яковское Сосновского района Нижегородской области" протяженностью 13 км. Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 5 июля 2018 г.;

- "Газопровод межпоселковый от существующих сетей ГРС "Новогорьковская ТЭЦ" до существующих сетей ГРС "Зеленый город" Кстовского района Нижегородской области" протяженностью 8,8 км. Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 16 мая 2019 г.;

- "Газопровод межпоселковый от ГРС "Зеленый город" до котельной ООО "Санаторий ВЦСПС" Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" протяженность 3,7 км. Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 16 мая 2019 г.;

б) ведутся строительно-монтажные работы по объекту "Газопровод межпоселковый от сетей ГРС Кузьмин Усад до существующих потребителей г. Арзамас с отводом на микрорайон Солнечный с. Хватовка Арзамасского района Нижегородской области" протяженностью 8,6 км;

в) ведутся работы по разработке проектно-сметной документации (продолжение работ) по пяти объектам газоснабжения:

- "Газопровод межпоселковый высокого давления от с. Бриляково до д. Дроздово Городецкого района Нижегородской области" протяженностью 15,7 км;

- "Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до центра г. Нижний Новгород с установкой ГРПб" протяженностью 7,8 км;

- "Распределительный газопровод высокого давления РС-4 до центра г. Нижний Новгород с установкой ГРПб" протяженностью 7,2 км;

- "Газопровод межпоселковый до котельных ГБУ с. Абрамово, д. Марьевка Арзамасского района Нижегородской области" протяженностью 9 км;

- "Газопровод высокого давления к котельной международного аэропорта г. Нижний Новгород" протяженностью 4 км.

Выполнение вышеперечисленных работ предусматривает синхронизацию (план-график синхронизации между Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром") со строительством распределительных газопроводов по населенным пунктам за счет средств областного и местного бюджетов.

Строительство распределительных газопроводов по населенным пунктам за счет средств областного бюджета предусмотрено основным мероприятием подпрограммы "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей".

Данное мероприятие включает средства областного бюджета на газификацию населенных пунктов Нижегородской области.

По линии ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород":

За счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в Нижегородской области формируются мероприятия по строительству и модернизации газовых сетей и строительству баз газового хозяйства ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород". Данные мероприятия сформированы на 3 года и предусматривают проектирование, строительство и регистрацию прав собственности 10 объектов газоснабжения в 4 муниципальных образованиях Нижегородской области, а также реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

В ходе реализации мероприятий ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" на 2020-2022 годы будут построены межпоселковые и внутрипоселковые газовые сети общей протяженностью 105,1 км, газифицировано 3 234 жилых домов и квартир.

По линии Правительства Нижегородской области:

В рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 декабря 2019 г. N 960, по государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" запланированы мероприятия по строительству 61 объекта газоснабжения.

В соответствии с заданными приоритетами определена следующая цель Подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" (далее - Подпрограмма газоснабжения) - расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области.".

3.4.2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы газоснабжения" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

 

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области"

95 812,9

17 298,6

74 946,3

156 255,60

352 459,76

145 908,61

267 082,90

277 819,90

1 387 584,57

Основное мероприятие 4.1 "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей"

капвложения

2015-2022

Министерство энергетики и ЖКХ

94 823,1

16 427,6

74 520,3

155 984,60

352 320,2

145 843,3

266 211,90

276 948,90

1 383 079,9

Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях"

капвложения

2015-2022

Министерство энергетики и ЖКХ

989,80

871,00

426,00

271,00

139,56

65,31

871,00

871,0

4 504,67

Основное мероприятие 4.3 "Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства"

капвложения

2015-2022

ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом"

капвложения

2015-2022

ПАО "Газпром" (по согласованию); ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

".

3.4.2.3. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы газоснабжения за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования" подпункта 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" и сноски к ним изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации

Подпрограммы газоснабжение за счет средств областного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 4

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Министерство энергетики и ЖКХ

95 812,80

17 298,60

74 946,30

156 255,60

352 459,76

145 908,61

267 082,90

277 819,90

 

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы газоснабжения за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 4

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

379 086,60

536 022,66

434 226,84

658 058,64

663 336,20

846 013,08

583 912,68

824 755,87

902 613,02

 

 

(1) расходы областного бюджета

0,00

95 812,90

17 298,6

74 946,30

156 255,60

352 459,76

145 908,61

267 082,90

277 819,90

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

18 902,90

5 897,10

13 576,50

42 517,90

82 509,09

30 470,53

85 735,05

78 025,75

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086,60

421 306,86

411 031,14

569 535,84

457 762,60

411 044,23

407 533,54

471 937,92

546 767,37

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

6 800,1

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.1

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0,00

112 736,2

21 453,7

87 670,8

205 031,6

434 794,4

176 297,7

351 729,2

354 756,9

 

 

(1) расходы областного бюджета

0,00

94 823,10

16 427,60

74 520,30

155 984,60

352 320,2

145 843,3

266 211,9

276 948,9

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

17 913,10

5 026,10

13 150,50

42 246,90

82 474,20

30 454,2

85 517,3

77 808,0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

6 800,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.2

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0,00

1 979,60

1 742,00

852,00

542,00

174,45

81,64

1 088,75

1 088,75

 

 

(1) расходы областного бюджета

0,00

989,80

871,00

426,00

271,00

139,56

65,31

871,0

871,0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

989,80

871,00

426,00

271,00

34,89

16,33

217,75

217,75

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.3

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

354 086,60

416 306,86

261 031,14

569 535,84

457 762,60

411 044,23

407 533,54

471 937,92

546 767,37

 

 

(1) расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

354 086,6

416 306,86

261 031,14

569 535,84

457 762,60

411 044,23

407 533,54

471 937,92

546 767,37

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.4

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)*

25 000,00

5 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели*

25 000,00

5 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств ПАО "Газпром" (г. Санкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017-2022 г. ПАО "Газпром" не представлены.".

 

3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива":

3.5.1. Пункт 3.5.1 "Паспорт подпрограммы" и сноски к нему изложить в следующей редакции:

 

"3.5.1. Паспорт подпрограммы

 

Государственный заказчик - координатор подпрограммы

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Цели подпрограммы

- повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;

- обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Задачи подпрограммы

- модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта;

- строительство, ввод в эксплуатацию и реконструкция объектов газозаправочной инфраструктуры;

- стимулирование инвестиционной деятельности, направленной на развитие рынка газомоторного топлива;

- создание условий для приоритетного использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2 этапа: 1 этап - 2014-2020 годы, 2 этап - 2021-2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 6 290 869,17 тыс. рублей.

Прогнозная оценка объема средств софинансирования федерального бюджета - 1 291420,63 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 361 666,45 тыс. руб.;

в 2015 году - 101 079,18 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00 тыс. руб.;

в 2019 году - 80 000,00 тыс. руб.;

в 2020 году -172 123,00 тыс. руб.;

в 2021 году - 284 432,00 тыс. руб.;

в 2022 году - 292120,00 тыс. руб.

Ассигнования областного бюджета - 1 485 607,40 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 87 500,0 тыс. руб.;

в 2015 году - 15 222,9 тыс. руб.;

в 2016 году - 0 тыс. руб.;

в 2017 году - 142 300,0* тыс. руб.;

в 2018 году - 157 591,60 тыс. руб.;

в 2019 году - 152 771,0 тыс. руб.;

в 2020 году -181 677,90 тыс. руб.;

в 2021 году - 512 215,60 тыс. руб.;

в 2022 году - 236 328,40 тыс. руб.;

Ассигнования местного бюджета - 1 821 107,04 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 1591734,70 тыс. руб.;

в 2015 году - 27 662,57 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00 тыс. руб.;

в 2018 году - 99,00 тыс. руб.;

в 2019 году - 4 821,59 тыс. руб.;

в 2020 году -39 196,59 тыс. руб.;

в 2021 году -157 592,59 тыс. руб.;

в 2022 году - 0 тыс. руб.;

Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников - 1 692 734,10 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 0 тыс. руб.;

в 2015 году - 3 267,20 тыс. руб.;

в 2016 году - 9 954,00 тыс. руб.;

в 2017 году - 199 192,90** тыс. руб.;

в 2018 году - 67 940,00 тыс. руб.;

в 2019 году - 212 380,00 тыс. руб.;

в 2020 году - 240 000,00 тыс. руб.;

в 2021 году - 480 000,00 тыс. руб.;

в 2022 году - 480 000,00 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели подпрограммы:

1. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2013 году - 2 231 291,96 тыс. руб.

2. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2013 году - на 1 209,34 тонны.

Непосредственные результаты реализации подпрограммы:

1. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 745 ед.

2. Количество техники ЖКХ, использующей КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 15 ед.

3. Количество АГНКС - рост с 3 до 27 ед.

4. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС - рост с 0 до 2 ед.

5. Объем реализации КПГ - рост с 2 894 до 54 400 тыс. куб. м

6. Количество созданных рабочих мест - рост с 0 до 115 ед.

8. Объем инвестиций на приобретение и переоборудование транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 3 719,74 млн. руб.

в том числе за счет средств:

Областного бюджета - рост с 0 до 1 284,01 млн. руб.

Местного бюджета - рост с 0 до 1 821,11 млн. руб.

Федерального бюджета - рост с 0 до 613,02 млн. руб.

Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 1,61 млн. руб.

9. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры, - рост с 0 до 2 571,12 млн. руб. в том числе за счет средств:

Областного бюджета - рост с 0 до 201,60 млн. руб.

Федерального бюджета - рост с 0 до 678,40 млн. руб.

Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 1 691,12 млн. руб.

* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. N 839.

** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".

 

3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы":

3.5.2.1. Во абзаце втором подпункта 3.5.2.1 "Характеристика текущего состояния" слова "Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р," заменить словами "Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. N 1523-р,".

3.5.2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы "Газомоторное топливо" подпункта 3.5.2.4 Перечень основных мероприятий Подпрограммы "Газомоторное топливо" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

"Газомоторное топливо"

 

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00 *

157 591,60

152 771,00

181 677,90

512 215,60

236 328,40

1 485 607,40

Основное мероприятие 5.1 "Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области"

Прочие расходы

2014-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00 *

157 591,60

152 771,00

118 396,00

412 280,00

144 080,00

1 230

141,50

Основное мероприятие 5.2 "Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области"

Прочие расходы

2015-2022

Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.3 "Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры"

Прочие расходы

2015-2022

Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

41 600,00

83 200,00

76

800,00

201 600,00

Основное мероприятие 5.4 "Переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива"

Прочие расходы

2020-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог

0

0

0

0

0

0

21 681,90

16 735,60

15 448,40

53 865,90

* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. N 839.".

 

3.5.2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" и сноски к ней изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 2. Сведения об индикаторах и

непосредственных результатах

 

N п/п

Наименование индикатора / непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

 

 

 

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Индикатор. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно- коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива

тыс. руб.

-

0

61 849,4

239 943,87

452 793,15

757 906,73

1 202 422,85

1 769 998,74

1 774 935,48

2 231 291,96

2.

Индикатор. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году

тонн в год

-

0

31,5

127,8

229,0

369

559,47

848,73

920,1

1 209,34

3.

Непосредственный результат. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

144

220

220

320

420

661

745

745

745

4.

Непосредственный результат. Количество техники жилищно- коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

15

15

5.

Непосредственный результат. Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

единиц

3

3

3

3

4

4

5

9

19

27

6.

Непосредственный результат. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС

единиц

0

0

0

0

1

1

2

2

2

2

7.

Непосредственный результат.

Объем реализации компримированного природного газа

тыс. куб. м

2 894

3 281

5 620

10 962

12 151

13 800

24 620

34 267

44 000

54 000

8

Непосредственный результат.

Количество вновь созданных рабочих мест

единиц

0

0

0

0

8

16

24

19

24

24

9

Непосредственный результат.

Объем инвестиций на приобретение и переоборудование транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива

млн руб.

0

2 040,90

145,57

0

142,30 *

157,69

157,59

233,00

634,24

208,45

 

Областной бюджет

млн руб.

0

87,50

15,22

0

142,30 *

157,59

152,77

140,08

429,02

159,53

 

Местный бюджет

млн руб.

0

1 591,73

27,66

0

0

0,099

4,82

39,20

157,59

0

 

Федеральный бюджет

млн руб.

0

361,67

101,08

0

0

0

0

53,72

47,63

48,92

 

Юридические лица, ИП

млн руб.

0

0

1,61

0

0

0

0

0

0

0

10

Непосредственный результат. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры

млн руб.

0

0

1,66

9,95

199,19 **

67,94

292,38

400,00

800,00

800,00

 

Областной бюджет

млн руб.

0

0

0

0

0

0

0

41,60

83,20

76,8

 

Местный бюджет

млн руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Федеральный бюджет

млн руб.

0

0

0

0

0

0

80,00

118,40

236,80

243,2

 

Юридические лица, ИП

млн руб.

0

0

1,66

9,95

199,19 **

67,94

212,38

240,00

480,00

480,00

* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. N 839.

** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".

 

3.5.2.4 Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех источников финансирования" подпункта 3.5.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов" и сноски к ним изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации

Подпрограммы "Газомоторное топливо"

за счет средств областного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной Программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

Подпрограмма

"Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего

87 500,0

15 222,9

0

142 300,0*

157 591,6

152 771,0

181 677,90

512 215,60

236 328,40

1 485 607,40

 

 

Министерство транспорта и автомобильных дорог

87 500,0

15 222,9

0

142 300,0*

157 591,6

152 771,0

140 077,90

429 015,60

159 528,40

1 284 007,40

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

0

0

0

0

0

41 600,0

83 200,0

76 800,0

201 600,00

* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. N 839.

 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы "Газомоторное топливо"

за счет всех источников финансирования

 

Статус

Наименование Подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма

"Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

147 231, 85

9 954,00

341 492,90

225 630,60

449 972,59

632 997,49

1 434 240,19

1 008 448,40

6 290 869,17

 

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00 *

157 591,60

152 771,00

181 677,90

512 215,60

236 328,40

1 485 607,40

 

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

27 662,57

0

0

99,00

4 821,59

39 196,59

157 592,59

0

1 821 107,04

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

0,0

0,0

0,00

80 000,00

172 123,00

284 432,0

292 120,00

1 291 420,63

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

3 267,20

9 954,00

199 192,90 **

67 940,00

212 380,00

240 000,00

480 000,0

480 000,0

1 692 734,10

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

140 166,90

0

142 300,00 *

157 690,60

157 592,59

157 592,59

569 872,59

144 080,00

3 510 196,42

 

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00 *

157 591,60

152 771,00

118 396,00

412 280,00

144 080,00

1 230 141,50

 

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

26 144,00

0

0

99,00

4 821,59

39 196,59

157 592,59

0

1 819 588,47

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

98 800,00

0

0

0

0

0

0

0

460 466,45

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

5 402,75

0

0

0

0

0

0

0

5 402,75

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

1 518,57

0

0

0

0

0

0

0

1 518,57

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

2 279,18

0

0

0

0

0

0

0

2 279,18

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 605,00

0

0

0

0

0

0

0

1 605,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3

Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 662,20

9 954,00

199 192,90 **

67 940,00

292 380,00

400 000,00

800 000,00

800 000,00

2 571 129,10

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

41 600,00

83 200,00

76 800,00

201 600,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

80 000,00

118 400,00

236 800,00

243 200,00

678 400,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 662,20

9 954,00

199 192,90 **

67 940,00

212 380,00

240 000,00

480 000,00

480 000,00

1 691 129,10

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4

Переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

0

0

0

0

75 404,90

64 367,60

64 368,40

204 140,90

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

21 681,90

16 735,60

15 448,40

53 865,90

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

53 723,00

47 632,00

48 920,00

150 275,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. N 839.

** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".

 

Постановление Правительства Нижегородской области "О внесении изменений в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 287" от 30.12.2020 N 1129