Постановление Правительства Нижегородской области от 15.06.2022 N 450 "О внесении изменений в государственную программу "Информационное общество Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2022 г. N 450
О внесении изменений в государственную программу
"Информационное общество Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Информационное общество Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 15 июня 2022 г. N 450
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Информационное общество Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300
1. Позиции "Соисполнители Программы", "Этапы и сроки реализации Программы", "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители Программы | министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области; министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области; министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области; управление делами Правительства Нижегородской области; министерство строительства Нижегородской области; департамент региональной безопасности Нижегородской области; управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области; министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; министерство социальной политики Нижегородской области |
";
"
Этапы и сроки реализации Программы | 2015-2024 годы. Программа реализуется в один этап. Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется в соответствии со сроками и этапами подпрограмм |
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего по Программе 2015-2024 годы - 7352751,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 499220,0 тыс. рублей; 2016 - 502819,4 тыс. рублей; 2017 - 596309,9 тыс. рублей; 2018 - 547200,5 тыс. рублей; 2019 - 733134,5 тыс. рублей; 2020 - 857957,4 тыс. рублей; 2021 - 950562,7 тыс. рублей; 2022 - 952566,1 тыс. рублей; 2023 - 852853,0 тыс. рублей; 2024 - 860128,4 тыс. рублей; по подпрограммам: подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области": всего по подпрограмме 2015-2019 годы - 421610,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 80241,1 тыс. рублей; 2016 - 82581,5 тыс. рублей; 2017 - 160297,6 тыс. рублей; 2018 - 66945,1 тыс. рублей; 2019 - 31545,3 тыс. рублей; подпрограмма 2 "Информационная среда": всего по подпрограмме 2015-2018 годы - 1284130,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 330512,3 тыс. рублей; 2016 - 300118,1 тыс. рублей; 2017 - 303510,7 тыс. рублей. 2018 - 349989,4 тыс. рублей; подпрограмма 3 "Электронное правительство": всего по подпрограмме 2015-2024 годы - 5235008,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 40558,6 тыс. рублей; 2016 - 71676,1 тыс. рублей; 2017 - 80883,0 тыс. рублей; 2018 - 89152,3 тыс. рублей; 2019 - 664833,4 тыс. рублей; 2020 - 822142,8 тыс. рублей; 2021 - 912955,5 тыс. рублей; 2022 - 914985,9 тыс. рублей; 2023 - 815272,8 тыс. рублей; 2024 - 822548,2 тыс. рублей; подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах": всего по подпрограмме 2015-2017 годы - 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы": всего по подпрограмме 2015-2024 годы - 412002,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 47908,0 тыс. рублей; 2016 - 48443,7 тыс. рублей; 2017 - 51618,6 тыс. рублей; 2018 - 41113,7 тыс. рублей; 2019 - 36755,8 тыс. рублей; 2020 - 35814,6 тыс. рублей; 2021 - 37607,2 тыс. рублей; 2022 - 37580,2 тыс. рублей; 2023 - 37580,2 тыс. рублей; 2024 - 37580,2 тыс. рублей |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По окончании реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов: - среднемесячная заработная плата одного работающего в отрасли "связь" - 46766,0 рубля; - инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (полный круг) по отрасли "связь" - 16,5 млрд рублей; - доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных министерству информационных технологий и связи Нижегородской области государственных учреждений - 100%. По окончании реализации Подпрограммы 1 индикаторы достигнут следующих значений: - доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона - 100%; - количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых система-112 реализована в полном объеме, - 52 единицы; - доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС), прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Нижегородской области - 100%; - количество ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области, интегрированных в систему-112, - 52 единицы; - количество созданных подсистем системы-112 - 6 единиц; - количество муниципальных образований, получивших субсидии из бюджета Нижегородской области на дооснащение ЕДДС с целью интеграции в систему-112, - 49 единиц. Показатели непосредственных результатов: - сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области на 20% по сравнению с 2011 годом; - снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом; - снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом; - сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 11% по сравнению с 2011 годом; - охват муниципальных образований Нижегородской области системой-112 - 100% к 2017 году; - готовность программно-аппаратного комплекса системы-112 к проведению опытной эксплуатации с использованием короткого номера вызова экстренных оперативных служб "112" и государственным испытаниям - 100% к 2017 году. По окончании реализации мероприятий Подпрограммы 2: - уровень обеспеченности местными печатными средствами массовой информации (далее - СМИ) жителей муниципальных образований Нижегородской области к 2018 году составит 100 экз. на тыс. человек; - доля населения Нижегородской области, имеющего возможность принимать трансляцию телеканала на территории Нижегородской области, - 95%. Показатели непосредственных результатов: - количество книг (наименований), издание которых поддержано за счет средств областного бюджета, за 2015-2018 годы составит 70 экз.; - количество работников редакций средств массовой информации Нижегородской области, повысивших квалификацию, за 2015-2018 годы составит 2063 чел.; - количество профессиональных творческих конкурсов для журналистов печатных и электронных средств массовой информации Нижегородской области за 2015-2018 годы составит 21; - производство и выпуск в эфир телепередач, новостных сюжетов и иных форм телевизионной продукции не менее 200000 минут в год; - изготовление и распространение не менее 328 выпусков (номеров) региональных периодических печатных изданий в год; - изготовление и распространение не менее одного средства массовой информации, освещающего деятельность профессиональных союзов, действующих на территории Нижегородской области; - изготовление и распространение не менее одного средства массовой информации, освещающего проблемы и потребности инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, многодетных семей, а также пенсионеров, ветеранов труда, ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов; - изготовление и распространение в эфире муниципальными радиоканалами передач, новостных сюжетов и иных форм радиопродукции не менее 65520 минут в год; - изготовление и распространение в эфире муниципальными телеканалами передач, новостных сюжетов и иных форм телевизионной продукции не менее 216580 минут; - размещение информации в сетевом издании не менее 8000 мегабайт в год. По окончании реализации мероприятий Подпрограммы 3 индикаторы достигнут следующих значений: - доля населения, получившего универсальную электронную карту, от общего количества граждан, проживающих на территории Нижегородской области, - 0,11% в 2016 году; - доля органов исполнительной власти Нижегородской области, ведомственные информационные системы которых подключены к региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества органов исполнительной власти Нижегородской области, являющихся участниками межведомственного электронного взаимодействия, подключенных к корпоративной сети передачи данных, заявивших о таком подключении, - 100%; - доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, - 70%; - доля органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области, имеющих доступ к информационным ресурсам, размещенным в корпоративной сети передачи данных, к их общему количеству - 100%; - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания - 91,34%; - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - 90%; - доля органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи, - 100%; - доля бесперебойно функционирующего оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных - 100%; - уровень готовности оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных к удовлетворению потребности в хранении и обработке государственных информационных ресурсов, в т.ч. конфиденциальных данных, - 100%; - доля региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, за которыми обеспечен контроль деятельности, - 100%; - доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок - 84,14%; в 2021 г. - уровень готовности Центра управления регионом (Ситуационного Центра) Нижегородской области к реализации функциональных задач в части оснащения программно-техническими комплексами, телекоммуникационным оборудованием, подсистемой информационной безопасности, системами - 100%; - уровень доступности видеоизображений с камер видеонаблюдения - 100%; - доля подключенных к ПОС органов местного самоуправления в части обработки сообщений - 100%; - доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации - 100%; - доля подключенных к ПОС органов исполнительной власти в части обработки сообщений - 100%; - доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг - 100%; - доля совершенных операций с использованием биометрии к общему количеству совершенных операций - 0%; - сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг - 20%; - доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг - 98%; - доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде - 6%; - доля информационных систем обеспечения деятельности РОИВ, подключенных к Единой системе управления доступом Нижегородской области (ЕСУД) - 50%; - доля информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, городских округов, подключенных к ЕСУД - 30%; - количество региональных ИС, обрабатывающих геоданные, интегрированных с РГИС - 60%; - покрытие системами видеонаблюдения территорий мест массового скопления людей - 60%; - доля государственных услуг, направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанных в электронной форме - 50%; - перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС - 100%. В рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов: К 2020 году: - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 100%; - доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 77,78%; - доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", - 59,08%; - доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 72,4%. К 2023 году: - доля принятых звонков с нормативным временем соединения с оператором - не менее 90%; - доля неотвеченных звонков операторами Контакт-центра с нормативным временем ожидания соединения - не более 5%. К 2024 году: - доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями, - 100%; - доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии Wi-Fi, - 100%; - на участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи - 1 условная единица. В рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов: К 2020 году: - количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики - 7,235 тыс. чел.; - количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, - 16,156 тыс. чел. К 2024 году: - количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно 222 человека. В рамках регионального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов: К 2020 году: - средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак - 0 часов; - количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации - 0,134 тыс. чел.; - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения - 90%. В рамках регионального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов: К 2020 году: - увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, - 0%. В рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов: К 2020 году: - доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, - 40,57%; - доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), - 16%; - доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году - 90%; - доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений - 42%. К 2024 году: - уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) - 4,4 балла; - доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, - 95%; - доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг - 50%; - доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, - 100%; - количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, - 80 штук; - количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, - 50 условных единиц; - доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения - 80%; - количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, - 3 штуки; - доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ - 60%. Показатели непосредственных результатов: - число пользователей единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области - 800 тыс. чел.; - количество специалистов по защите (технической защите) информации органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области, подведомственных им организаций, ежегодно проходящих обучение по вопросам информационной безопасности, - 50 чел.; - количество органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи, - 92; - количество процессорных ядер в инфраструктуре обработки и хранения данных регионального центра обработки данных - 2500 шт.; - количество сервисов Нижегородской области, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx, в 2020 году - 30 шт |
".
2. В разделе 2 "Текст Программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень основных мероприятий Программы
N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Цель: Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Нижегородской области, повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области, развитие системы государственного управления за счет: - использования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; - обеспечения конституционного права граждан на получение информации; - использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности; - применения информационных и телекоммуникационных технологий | ||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" | 80 241,1 | 82 581,5 | 160 297,6 | 66 945,1 | 31 545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421 610,6 | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112 | НИОКР | 2015-2017 | Мининформ; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); Минздрав; ПАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию) | 95,0 | 190,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 785,0 | |||||||||
Основное мероприятие 1.2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области | прочие расходы | 2016-2017 | Мининформ; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 5 983,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 983,5 | |||||||||
Основное мероприятие 1.3. Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112 | прочие расходы | 2015-2017 | Мининформ; ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию); Минздрав; ГБУЗ НО (по согласованию); ГКУЗ НО (по согласованию); ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ПАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) | 22 058,1 | 27 977,9 | 103 718,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153 754,1 | |||||||||
Основное мероприятие 1.4. Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112 | прочие расходы | 2015-2017 | Мининформ; Минздрав; Департамент региональной безопасности НО; УМЦ по ГОЧС (по согласованию); ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | |||||||||
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне | прочие расходы | 2015-2017 | Мининформ | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | |||||||||
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21, литера А, в городе Нижнем Новгороде | прочие расходы | 2015-2017 | Минстрой; ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" (по согласованию) | 57 023,5 | 35 662,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 685,7 | |||||||||
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | прочие расходы | 2015-2019 | Мининформ; ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию) | 744,5 | 18 751,4 | 47 716,0 | 66 945,1 | 31 545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 702,3 | |||||||||
Подпрограмма 2 "Информационная среда" | 330 512,3 | 300 118,1 | 303 510,7 | 349 989,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 284 130,5 | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Организация информирования населения Нижегородской области о деятельности органов государственной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 22 711,2 | 20 327,0 | 19 142,6 | 18 382,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 563,4 | |||||||||
Основное мероприятие 2.2. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субсидий на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики | 35 345,3 | 35 227,1 | 35 568,9 | 98 152,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204 293,6 | |||||||||
Основное мероприятие 2.3. Предоставление государственным учреждениям Нижегородской области субсидий на выполнение государственного задания на осуществление издательской деятельности, производство и выпуск сетевого издания, производство и распространение телепрограмм, а также субсидий на иные цели | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики | 183 902,8 | 162 688,6 | 168 984,8 | 198 997,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714 574,0 | |||||||||
Основное мероприятие 2.4. Предоставление субсидий на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики | 57 950,8 | 51 250,9 | 47 417,1 | 1 411,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 030,1 | |||||||||
Основное мероприятие 2.5. Предоставление субсидий на финансирование расходов, связанных с изданием литературных произведений | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики | 2 470,0 | 2 640,0 | 2 847,9 | 2 873,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 831,8 | |||||||||
Основное мероприятие 2.6. Проведение методических и обучающих семинаров для работников средств массовой информации Нижегородской области; организация и/или участие в профессиональных медийных и книжных выставках, фестивалях и презентациях; проведение творческих журналистских конкурсов для представителей областных и муниципальных средств массовой информации; поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в связи с юбилейными и знаменательными датами и иные мероприятия | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 1 371,1 | 1 678,8 | 1 620,9 | 1 943,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 614,6 | |||||||||
Основное мероприятие 2.7. Информационное обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 26 761,1 | 26 305,7 | 27 928,5 | 28 227,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 223,0 | |||||||||
Подпрограмма 3 "Электронное правительство" | 40 558,6 | 71 676,1 | 80 883,0 | 89 152,3 | 664 833,4 | 822 142,8 | 912 955,5 | 914 985,9 | 815 272,8 | 822 548,2 | 5235 008,6 | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | прочие расходы | 2015-2022 | Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 9 548,9 | 19 888,5 | 21 005,7 | 27 621,1 | 275 425,6 | 234 256,1 | 229 793,3 | 271 115,4 | 213 770,6 | 213 770,6 | 1516 195,8 | |||||||||
Основное мероприятие 3.2. Развитие единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, предоставление государственных услуг в электронном виде | прочие расходы | 2015-2022 | Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 480,0 | 160,0 | 16 503,0 | 635,0 | 3 055,0 | 23 805,0 | 41 167,0 | 21 664,5 | 21 664,5 | 21 664,5 | 150 798,5 | |||||||||
Основное мероприятие 3.3. Поддержка функционирования инфраструктуры электронного правительства Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2022 | Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 12 702,9 | 12 464,3 | 12 725,7 | 12 884,2 | 53 749,5 | 85 589,4 | 146 979,9 | 150 292,4 | 150 292,4 | 157 392,4 | 795 073,1 | |||||||||
Основное мероприятие 3.4. Проведение в рамках своей компетенции обучения специалистов по защите (технической защите) информации по вопросам информационной безопасности | прочие расходы | 2015-2022 | Мининформ, ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 450,0 | 3677,8 | 450,0 | 450,0 | 6027,8
| |||||||||
Основное мероприятие 3.5. Создание (модернизация) и развитие систем безопасности | прочие расходы | 2015-2022 | Мининформ | 4 298,9 | 3 212,0 | 0,0 | 18 400,0 | 46 650,0 | 51 688,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 249,4 | |||||||||
Основное мероприятие 3.6. Создание (модернизация) систем защиты информационных систем и сетей связи | прочие расходы | 2015-2022 | Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 1 185,1 | 844,6 | 1 085,0 | 610,0 | 323,0 | 340,0 | 306,0 | 2 286,0 | 2 286,0 | 2 286,0 | 11 551,7 | |||||||||
Основное мероприятие 3.7. Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи | прочие расходы | 2015-2022 | Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 5 668,6 | 6 047,6 | 5 915,0 | 28 792,0 | 233 472,6 | 192 851,2 | 458 895,2 | 423 754,1 | 406 755,4 | 406 930,8 | 2169 082,5 | |||||||||
Основное мероприятие 3.8. Создание (модернизация) и развитие инфраструктурных решений | капвложения | 2015-2022 | Мининформ | 5 000,0 | 12 280,0 | 23 648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 928,6 | |||||||||
Основное мероприятие 3.9. Приобретение (обновление) и адаптация программных продуктов и систем и обеспечение их обслуживания | прочие расходы | 2015-2022 | Мининформ; ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию); ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 1 174,2 | 16 779,1 | 0,0 | 210,0 | 13 800,0 | 487,3 | 966,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 416,8 | |||||||||
Основное мероприятие 3.10. Организация и (или) участие в мероприятиях в сфере информационных технологий | прочие расходы | 2019-2022 | Мининформ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 161,8 | 200,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 19 361,8 | |||||||||
Основное мероприятие 3.11. Внедрение и развитие информационных систем, обеспечивающих автоматизацию деятельности Правительства Нижегородской области | прочие расходы | 2019-2022 | Мининформ; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | |||||||||
Основное мероприятие 3.12. Методическое и организационное сопровождение реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства (проект "Умные города" Нижегородской области) | прочие расходы | 2019-2022 | Мининформ; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 500,0 | 14 109,8 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 106 609,8 | |||||||||
Основное мероприятие 3.13. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно- технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях по делам, рассматриваемым мировыми судьями в режиме видео-конференц-связи | прочие расходы | 2019-2022 | Мининформ, управление по обеспечению деятельности мировых судей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 411,0 | 4 073,9 | 923,0 | 923,0 | 9 330,9 | |||||||||
Основное мероприятие 3.14. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": развитие информационно- телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций | прочие расходы | 2019-2022 | Мининформ; Минобрнауки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 195,9 | 112 556,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127 752,5 | |||||||||
Основное мероприятие 3.15. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": формирование в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | прочие расходы | 2019-2022 | Мининформ, Минобрнауки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 444,6 | 18 867,3 | 0,0 | 0,0 | 30 311,9 | |||||||||
Основное мероприятие 3.16. Реализация регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" | прочие расходы | 2019-2022 | Мининформ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Основное мероприятие 3.17. Реализация регионального проекта "Информационная безопасность" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" | прочие расходы | 2019-2022 | Мининформ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Основное мероприятие 3.18. Реализация регионального проекта "Цифровые технологии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" | прочие расходы | 2019-2022 | Мининформ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Основное мероприятие 3.19. Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия в Нижегородской области | прочие расходы | 2019-2022 | Мининформ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,5 | |||||||||
Основное мероприятие 3.20. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | прочие расходы | 2020 | Мининформ, ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 156,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 156,2 | |||||||||
Основное мероприятие 3.21. Реализация мероприятий, направленных на поддержку региональных проектов в сфере ИТ: автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода | прочие расходы | 2019-2022 | Мининформ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 432,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 432,5 | |||||||||
Основное мероприятие 3.22. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий: мероприятия по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов | прочие расходы | 2022-2024 | Мининформ, Минсоцпол | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 130,9 | 1 130,9 | 1 130,9 | 3 392,7 | |||||||||
Основное мероприятие 3.23. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": организация работы единой службы оперативной помощи гражданам по "122" | прочие расходы | 2022 | Минздрав | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,6 | 0,0 | 0,0 | 123,6 | |||||||||
Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и модернизации РНИС | НИОКР капвложения прочие расходы | 2015-2017 | Мининформ; АО "РНИЦ" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" | 47 908,0 | 48 443,7 | 51 618,6 | 41 113,7 | 36 755,8 | 35 814,6 | 37 607,2 | 37 580,2 | 37 580,2 | 37 580,2 | 412 002,2 | ||||||||||||
".
2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/ непосредственного результата | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Среднемесячная заработная плата одного работающего в отрасли "связь", руб. | руб. | 28 521,7 | 31 185,9 | 32 706,6 | 34 236,3 | 36 188,3 | 39 192,0 | 41 622,0 | 44 119,0 | 68 398,1 | 46 766,0 | 46 766,0 | 46 766,0 | |||||||||||||
2 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (полный круг) по отрасли "связь", млрд руб. | млрд руб. | 10,6 | 13,4 | 11,3 | 11,6 | 13,1 | 13,7 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |||||||||||||
3 | Доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных министерству информационных технологий и связи Нижегородской области государственных учреждений | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Индикатор 1.1. Доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
2 | Индикатор 1.2. Количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых система-112 реализована в полном объеме | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
3 | Индикатор 1.3. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по региону | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
4 | Индикатор 1.4. Количество ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области, интегрированных в систему-112 | единиц | 0 | 0 | 1 | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
5 | Индикатор 1.5. Количество созданных подсистем системы-112 | единиц | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
6 | Индикатор 1.6. Количество муниципальных образований, получивших субсидии из бюджета Нижегородской области на дооснащение ЕДДС с целью интеграции в систему-112 | единиц | 0 | 0 | 7 | 49 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
7 | Непосредственный результат 1.1. Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения по номеру "112" на территории Нижегородской области по сравнению с 2011 годом | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
8 | Непосредственный результат 1.2. Снижение числа пострадавших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
9 | Непосредственный результат 1.3. Снижение числа погибших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
10 | Непосредственный результат 1.4. Сокращение экономического ущерба при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с экономическим ущербом в 2011 году | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
11 | Непосредственный результат 1.5. Охват муниципальных образований Нижегородской области системой-112 | % | 0 | 0 | 2% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
12 | Непосредственный результат 1.6. Готовность программно-аппаратного комплекса системы-112 к проведению опытной эксплуатации с использованием короткого номера вызова экстренных оперативных служб "112" и государственным испытаниям | % | 0 | 0 | 17% | 67% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Подпрограмма 2 "Информационная среда" | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Индикатор 2.1. Уровень обеспеченности местными печатными СМИ жителей муниципальных образований Нижегородской области | экз./тыс. чел. | 113,3 | 113,5 | 113,3 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
2 | Индикатор 2.2. Доля населения Нижегородской области, имеющего возможность принимать трансляцию телеканала на территории Нижегородской области | % от населения области | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
3 | Непосредственный результат 2.1. Количество книг (наименований), издание которых поддержано за счет средств областного бюджета | ед. | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
4 | Непосредственный результат 2.2. Количество работников редакций средств массовой информации Нижегородской области, повысивших квалификацию | чел. | 335 | 335 | 350 | 360 | 348 | 335 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
5 | Непосредственный результат 2.3. Количество профессиональных творческих конкурсов для журналистов печатных и электронных средств массовой информации Нижегородской области | ед. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
6 | Непосредственный результат 2.4. Производство и выпуск в эфир (аналоговое и кабельное вещание) телепередач, новостных сюжетов и иных форм телевизионной продукции | мин. | - | - | - | 205 500 | 215 160 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
7 | Непосредственный результат 2.5. Изготовление и распространение выпусков (номеров) региональных периодических печатных изданий | экз. | - | - | - | 328 | 328 | 393 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
8 | Непосредственный результат 2.6. Изготовление и распространение не менее одного средства массовой информации, освещающего деятельность профессиональных союзов, действующих на территории Нижегородской области | шт. | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
9 | Непосредственный результат 2.7. Изготовление и распространение не менее одного средства массовой информации, освещающего проблемы и потребности инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, многодетных семей, а также пенсионеров, ветеранов труда, ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -
| |||||||||||||
10 | Непосредственный результат 2.8. Изготовление и распространение в эфире муниципальными радиоканалами передач, новостных сюжетов и иных форм радиопродукции, не менее мин. в год | мин. | - | - | - | - | - | 65 520 | - | - | - | - | - | -
| |||||||||||||
11 | Непосредственный результат 2.9. Изготовление и распространение в эфире муниципальными телеканалами передач, новостных сюжетов и иных форм телевизионной продукции, не менее мин. в год | мин. | - | - | - | - | - | 216 580 | - | - | - | - | - | -
| |||||||||||||
12 | Непосредственный результат 2.10. Размещение информации в сетевом издании, не менее мегабайт в год | мегабайт | - | - | - | - | - | 8 000 | - | - | - | - | - | -
| |||||||||||||
Подпрограмма 3 "Электронное правительство" | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Индикатор 3.1. Доля населения, получившего универсальную электронную карту, от общего количества граждан, проживающих на территории Нижегородской области | % | 0,187 | 0,13 | 0,104 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
2 | Индикатор 3.2. Доля органов исполнительной власти Нижегородской области, ведомственные информационные системы которых подключены к региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества органов исполнительной власти Нижегородской области, являющихся участниками межведомственного электронного взаимодействия, подключенных к корпоративной сети передачи данных, заявивших о таком подключении | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
3 | Индикатор 3.3. Доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 30 | 35 | 40 | 50 | 63 | 70 | 70 | 70 | 86,6 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||
4 | Индикатор 3.4. Доля органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области, имеющих доступ к информационным ресурсам, размещенным в корпоративной сети передачи данных, к их общему количеству | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
5 | Индикатор 3.5. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания | % | 20 | 40 | 91,11 | 91,34 | 91,34 | 91,34 | 91,34 | 91,34 | 91,34 | 91,34 | 91,34 | 91,34 | |||||||||||||
6 | Индикатор 3.6. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | - | - | - | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||
7 | Индикатор 3.7. Доля органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи | % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
8 | Индикатор 3.8. Доля бесперебойно функционирующего оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных | % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
9 | Индикатор 3.9. Уровень готовности оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных к удовлетворению потребности в хранении и обработке государственных информационных ресурсов, в т.ч. конфиденциальных данных | % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
10 | Индикатор 3.10. Доля региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, за которыми обеспечен контроль деятельности | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
11 | Индикатор 3.11. Доля медицинских организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности (больницы и поликлиники), подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | % | - | - | - | - | - | - | 93 | 100 | - | - | - | - | |||||||||||||
12 | Индикатор 3.12. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | % | - | - | - | - | - | - | 23,7 | 77,78 | - | - | - | - | |||||||||||||
13 | Индикатор 3.13. Доля образовательных организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | % | - | - | - | - | - | - | 25,9 | 59,08 | - | - | - | - | |||||||||||||
14 | Индикатор 3.14. Доля органов власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | % | - | - | - | - | - | - | 28,6 | 72,4 | - | - | - | - | |||||||||||||
15 | Индикатор 3.15. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями | % | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
16 | Индикатор 3.16. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии Wi-Fi | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,19 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
17 | Индикатор 3.17. На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно- технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи | усл. ед. |
|
|
|
|
|
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
18 | Индикатор 3.18. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики | тыс. чел. |
|
|
|
|
|
| - | 7,235 | - | - | - | - | |||||||||||||
19 | Индикатор 3.19. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | тыс. чел. |
|
|
|
|
|
| - | 16,156 | - | - | - | - | |||||||||||||
20 | Индикатор 3.20. Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | 238 | 203 | 218 | 222 | |||||||||||||
21 | Индикатор 3.21. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак | часов |
|
|
|
|
|
| - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||
22 | Индикатор 3.22. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов средств защиты информации | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - | 0,134 | - | - | - | - | |||||||||||||
23 | Индикатор 3.23. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения | % | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | |||||||||||||
24 | Индикатор 3.24. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации | % | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||
25 | Индикатор 3.25. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде | % |
|
|
|
|
|
| - | 40,57 | - | - | - | - | |||||||||||||
26 | Индикатор 3.26. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) | % |
|
|
|
|
|
| - | 16 | - | - | - | - | |||||||||||||
27 | Индикатор 3.27. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году | % |
|
|
|
|
|
| 100 | 90 | - | - | - | - | |||||||||||||
28 | Индикатор 3.28. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности | % | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | |||||||||||||
29 | Индикатор 3.29. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) | балл | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 | 3,9 | 4 | 4,4 | |||||||||||||
30 | Индикатор 3.30. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 55 | 75 | 95 | |||||||||||||
31 | Индикатор 3.31. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||
32 | Индикатор 3.32. Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
33 | Индикатор 3.33. Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 50 | 70 | 80 | |||||||||||||
34 | Индикатор 3.34. Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ | усл. ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 20 | 40 | 50 | |||||||||||||
35 | Индикатор 3.35. Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,8 | 50 | 70 | 80 | |||||||||||||
36 | Индикатор 3.36. Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
37 | Индикатор 3.37. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 50 | 50 | 60 | |||||||||||||
38 | Индикатор 3.38. Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,14 | - | - | - | |||||||||||||
39 | Индикатор 3.39. Уровень готовности Центра управления регионом (Ситуационного Центра) Нижегородской области к реализации функциональных задач в части оснащения программно-техническими комплексами, телекоммуникационным оборудованием, подсистемой информационной безопасности, системами | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 70 | 80 | 100 | |||||||||||||
40 | Индикатор 3.40. Доля принятых звонков с нормативным временем соединения с оператором | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | - | |||||||||||||
41 | Индикатор 3.41. Доля неотвеченных звонков операторами Контакт-центра с нормативным временем ожидания соединения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | |||||||||||||
42 | Индикатор 3.42. Уровень доступности видеоизображений с камер видеонаблюдения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
43 | Индикатор 3.43. Доля подключенных к ПОС органов местного самоуправления в части обработки сообщений | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
44 | Индикатор 3.44. Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100
| 100
| 100
| 100 | |||||||||||||
45 | Индикатор 3.45. Доля подключенных к ПОС органов исполнительной власти в части обработки сообщений | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
46 | Индикатор 3.46. Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
47 | Индикатор 3.47. Доля совершенных операций с использованием биометрии к общему количеству совершенных операций | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
48 | Индикатор 3.48. Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | %. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||
49 | Индикатор 3.49. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 92 | 95 | 98 | |||||||||||||
50 | Индикатор 3.50. Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
51 | Индикатор 3.51. Доля информационных систем обеспечения деятельности РОИВ, подключенных к Единой системе управления доступом Нижегородской области (ЕСУД) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||||
52 | Индикатор 3.52. Доля информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, городских округов, подключенных к ЕСУД | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||
53 | Индикатор 3.53. Количество региональных ИС, обрабатывающих геоданные, интегрированных с РГИС | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 30 | 60 | |||||||||||||
54 | Индикатор 3.54. Покрытие системами видеонаблюдения территорий мест массового скопления людей | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||
55 | Индикатор 3.55 Доля государственных услуг, направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанных в электронной форме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 | 50 | |||||||||||||
56 | Индикатор 3.56. Перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
57 | Непосредственный результат 3.1. Число пользователей единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области | тыс. чел. | 1 151 | 1 208 | 1 430 | 1 680 | 1 560 | 1 010 | 1 025 | 1 800 | 363,43 | 700 | 750 | 800 | |||||||||||||
58 | Непосредственный результат 3.2. Количество специалистов по защите (технической защите) информации органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Нижегородской области, ежегодно проходящих обучение по вопросам информационной безопасности | чел. | 0 | 20 | 37 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
59 | Непосредственный результат 3.3. Количество органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи | ед. | - | - | - | - | - | - | 89 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||||||||||||
60 | Непосредственный результат 3.4. Количество процессорных ядер в инфраструктуре обработки и хранения данных регионального центра обработки данных | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2500 | |||||||||||||
61 | Непосредственный результат 3.5. Количество сервисов Нижегородской области, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx | шт. | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | |||||||||||||
Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Индикатор 4.1. Доля подключенных к РНИС транспортных средств из числа зарегистрированных на территории Нижегородской области пяти категорий транспорта (автобусы категории М2 и М3, осуществляющие пассажирские перевозки, школьные автобусы, машины скорой медицинской помощи и медицины катастроф, машины категории N, перевозящие специальные, опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, транспорт, используемый в сфере ЖКХ) и оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS | % | 25,42 | 28,09 | 30,0 | 32,0 | 37,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
2 | Непосредственный результат 4.1. Количество подключенных к РНИС транспортных средств из числа зарегистрированных на территории Нижегородской области пяти категорий транспорта (автобусы категории М2 и М3, осуществляющие пассажирские перевозки, школьные автобусы, машины скорой медицинской помощи и медицины катастроф, машины категории N, перевозящие специальные, опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, транспорт, используемый в сфере ЖКХ) и оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS | ед. | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 2 001 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Индикатор 5.1. Укомплектование должностей государственной гражданской службы в министерстве информационных технологий и связи Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
2 | Индикатор 5.2. Выполнение государственного задания государственными учреждениями, находящимися в ведении министерства информационных технологий и связи Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
".
2.3. В подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
2.3.1. В абзаце первом:
цифры "7 482 731,5" заменить цифрами "9 108 622,0";
цифры "5 750 399,8" заменить цифрами "7 352 751,9".
2.3.2. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета", таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик - координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||
|
|
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 | 2024 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" | Всего: | 499 220,0 | 502 819,4 | 596 309,9 | 547 200,5 | 733 134,5 | 857 957,4 | 950 562,7 | 952 566,1 | 852 853,0 | 860 128,4 | |
| Мининформ | 436 193,6 | 462 156,2 | 593 362,9 | 197 211,1 | 717 938,6 | 745 400,8 | 939 118,1 | 932 444,3
| 851 722,1
| 858 997,5
| |
| Управление информационной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349 989,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Минздрав | 5 682,9 | 5 001,0 | 2 947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Минстрой | 57 023,5 | 35 662,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Департамент региональной безопасности НО | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Минобрнауки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 195,9 | 112 556,6 | 11 444,6 | 18 867,30 | 0,0 | 0,0 | |
| Минсоцпол | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 130,9 | 1 130,9 | 1 130,9 | |
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" | Всего: | 80 241,1 | 82 581,5 | 160 297,6 | 66 945,1 | 31 545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Мининформ | 17 214,7 | 41 918,3 | 157 350,6 | 66 945,1 | 31 545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Минздрав | 5 682,9 | 5 001,0 | 2 947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Минстрой | 57 023,5 | 35 662,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Департамент региональной безопасности НО | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 2 | "Информационная среда" | Всего: | 330 512,3 | 300 118,1 | 303 510,7 | 349 989,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Мининформ | 330 512,3 | 300 118,1 | 303 510,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Управление информационной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349 989,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 | "Электронное правительство" | Всего: | 40 558,6 | 71 676,1 | 80 883,0 | 89 152,3 | 664 833,4 | 822 142,8 | 912 955,5 | 914 985,9 | 815 272,8 | 822 548,2 |
|
| Мининформ | 40 558,6 | 71 676,1 | 80 883,0 | 89 152,3 | 649 637,5 | 709 586,2 | 901 510,9 | 894 864,1 | 814 141,9 | 821 417,3 |
|
| Минобрнауки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 195,9 | 112 556,6 | 11 444,6 | 18 867,3 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минсоцпол | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 130,9 | 1 130,9 | 1 130,9 |
|
| Минздрав | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,,0 | 0,0 | 123,6 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 | "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально- экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации Программы" | Всего: | 47 908,0 | 48 443,7 | 51 618,6 | 41 113,7 | 36 755,8 | 35 814,6 | 37 607,2 | 37 580,2 | 37 580,2 | 37 580,2 |
|
| Мининформ | 47 908,0 | 48 443,7 | 51 618,6 | 41 113,7 | 36 755,8 | 35 814,6 | 37 607,2 | 37 580,2 | 37 580,2 | 37 580,2 |
Таблица 5
Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус | Подпрограмма государственной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||||
|
|
| 2015 год, тыс. руб. | 2016 год, тыс. руб. | 2017 год, тыс. руб. | 2018 год, тыс. руб. | 2019 год, тыс. руб. | 2020 год, тыс. руб. | 2021 год, тыс. руб. | 2022 год, тыс. руб. | 2023 год, тыс. руб. | 2024 год, тыс. руб | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 |
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | 621 308,8 | 639 309,2 | 699 058,4 | 572 439,0 | 1104 924,6 | 873 095,9 | 1326 405,1 | 1507 634,6 | 878 585,5 | 885 860,9 | 9108 622,0 | |
| Областной бюджет | 499 220,0 | 502 819,4 | 596 309,9 | 547 200,5 | 733 134,5 | 857 957,4 | 950 562,7 | 952 566,1 | 852 853,0 | 860 128,4 | 7352 751,9 | |
| Местный бюджет | 89 327,5 | 105 176,7 | 82 994,1 | 25 238,5 | 7 087,7 | 10 038,2 | 6 693,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326 556,1 | |
| Федеральный бюджет | 22 761,3 | 24 313,1 | 15 293,9 | 0,0 | 364 702,4 | 5 100,3 | 369 149,0 | 555 068,5 | 25 732,5 | 25 732,5 | 1407 853,5 | |
| Прочие источники | 10 000,0 | 7 000,0 | 4 460,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 460,5 | |
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | 109 857,6 | 105 489,7 | 160 297,6 | 66 945,1 | 31 545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474 135,3 | |
| Областной бюджет | 80 241,1 | 82 581,5 | 160 297,6 | 66 945,1 | 31 545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421 610,6 | |
| Местный бюджет | 6 855,2 | 22 908,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 763,4 | |
| Федеральный бюджет | 22 761,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 761,3 | |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.1. | Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112 | Всего | 95,0 | 190,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 785,0 |
|
| Областной бюджет | 95,0 | 190,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 785,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2. | Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области | Всего | 0,0 | 8 448,0 | 5 983,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 431,5 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 5 983,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 983,5 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 8 448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 448,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3. | Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 | Всего | 50 341,3 | 41 104,8 | 103 718,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195 164,2 |
|
| Областной бюджет | 22 058,1 | 27 977,9 | 103 718,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153 754,1 |
|
| Местный бюджет | 5 521,9 | 13 126,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 648,8 |
|
| Федеральный бюджет | 22 761,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 761,3 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4. | Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112 | Всего | 1 653,3 | 1 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 986,6 |
|
| Областной бюджет | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 |
|
| Местный бюджет | 1 333,3 | 1 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 666,6 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.5. | Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне | Всего | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.6. | Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21, литера А, в городе Нижнем Новгороде | Всего | 57 023,5 | 35 662,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 685,7 |
|
| Областной бюджет | 57 023,5 | 35 662,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 685,7 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7. | Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Всего, в т.ч. | 744,5 | 18 751,4 | 47 716,0 | 66 945,1 | 31 545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 702,3 |
|
| Областной бюджет | 744,5 | 18 751,4 | 47 716,0 | 66 945,1 | 31 545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 702,3 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 "Информационная среда" | Всего, в т.ч. | 412 984,6 | 382 386,6 | 386 504,8 | 375 227,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 557 103,9 | |
| Областной бюджет | 330 512,3 | 300 118,1 | 303 510,7 | 349 989,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 284 130,5 | |
| Местный бюджет | 82 472,3 | 82 268,5 | 82 994,1 | 25 238,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272 973,4 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2.1. | Организация информирования населения Нижегородской области о деятельности органов государственной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость | Всего, в т.ч. | 22 711,2 | 20 327,0 | 19 142,6 | 18 382,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 563,4 |
|
| Областной бюджет | 22 711,2 | 20 327,0 | 19 142,6 | 18 382,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 563,4 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.2. | Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субсидий на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации | Всего, в т.ч. | 117 817,6 | 117 495,6 | 118 563,0 | 123 390,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477 267,0 |
|
| Областной бюджет | 35 345,3 | 35 227,1 | 35 568,9 | 98 152,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204 293,6 |
|
| Местный бюджет | 82 472,3 | 82 268,5 | 82 994,1 | 25 238,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272 973,4 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.3. | Предоставление государственным учреждениям Нижегородской области субсидий на выполнение государственного задания на осуществление издательской деятельности, производство и выпуск сетевого издания, производство и распространение телепрограмм, а также субсидий на иные цели | Всего, в т.ч. | 183 902,8 | 162 688,6 | 168 984,8 | 198 997,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714 574,0 |
|
| Областной бюджет | 183 902,8 | 162 688,6 | 168 984,8 | 198 997,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714 574,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление субсидий на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 57 950,8 | 51 250,9 | 47 417,1 | 1 411,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 030,1 |
|
| Областной бюджет | 57 950,8 | 51 250,9 | 47 417,1 | 1 411,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 030,1 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.5. | Предоставление субсидий на финансирование расходов, связанных с изданием литературных произведений | Всего, в т.ч. | 2 470,0 | 2 640,0 | 2 847,9 | 2 873,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 831,8 |
|
| Областной бюджет | 2 470,0 | 2 640,0 | 2 847,9 | 2 873,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 831,8 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.6. | Проведение методических и обучающих семинаров для работников средств массовой информации Нижегородской области; организация и/или участие в профессиональных медийных и книжных выставках, фестивалях и презентациях; проведение творческих журналистских конкурсов для представителей областных и муниципальных средств массовой информации; поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в связи с юбилейными и знаменательными датами | Всего, в т.ч. | 1 371,1 | 1 678,8 | 1 620,9 | 1 943,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 614,6 |
|
| Областной бюджет | 1 371,1 | 1 678,8 | 1 620,9 | 1 943,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 614,6 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.7. | Информационное обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 26 761,1 | 26 305,7 | 27 928,5 | 28 227,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 223,0 |
|
| Областной бюджет | 26 761,1 | 26 305,7 | 27 928,5 | 28 227,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 223,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 "Электронное правительство" | Всего, в т.ч. | 40 558,6 | 95 989,2 | 96 176,9 | 89 152,3 | 1036 623,5 | 837 281,3 | 1288 797,9 | 1470 054,4 | 841 005,3 | 848 280,7 | 6643 920,1 | |
| Областной бюджет | 40 558,6 | 71 676,1 | 80 883,0 | 89 152,3 | 664 833,4 | 822 142,8 | 912 955,5 | 914 985,9 | 815 272,8 | 822 548,2 | 5235 008,6 | |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 087,7 | 10 038,2 | 6 693,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 819,3 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 24 313,1 | 15 293,9 | 0,0 | 364 702,4 | 5 100,3 | 369 149,0 | 555 068,5 | 25 732,5 | 25 732,5 | 1385 092,2 | |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | |
Основное мероприятие 3.1. | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | Всего, в т.ч. | 9 548,9 | 19 888,5 | 36 299,6 | 27 621,1 | 282 513,3 | 244 294,3 | 236 486,7 | 271 115,4 | 213 770,6 | 213 770,6 | 1555 309,0 |
|
| Областной бюджет | 9 548,9 | 19 888,5 | 21 005,7 | 27 621,1 | 275 425,6 | 234 256,1 | 229 793,3 | 271 115,4 | 213 770,6 | 213 770,6 | 1516 195,8 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 087,7 | 10 038,2 | 6 693,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 819,3 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 15 293,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 293,9 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 |
Основное мероприятие 3.2. | Развитие единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, предоставление государственных услуг в электронном виде | Всего, в т.ч. | 480,0 | 160,0 | 16 503,0 | 635,0 | 3 055,0 | 23 805,0 | 41 167,0 | 21 664,5 | 21 664,5 | 21 664,5 | 150 798,5 |
|
| Областной бюджет | 480,0 | 160,0 | 16 503,0 | 635,0 | 3 055,0 | 23 805,0 | 41 167,0 | 21 664,5 | 21 664,5 | 21 664,5 | 150 798,5 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 |
Основное мероприятие 3.3. | Поддержка функционирования инфраструктуры электронного правительства Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 12 702,9 | 12 464,3 | 12 725,7 | 12 884,2 | 53 749,5 | 85 589,4 | 146 979,9 | 150 292,4 | 150 292,4 | 157 392,4 | 795 073,1 |
|
| Областной бюджет | 12 702,9 | 12 464,3 | 12 725,7 | 12 884,2 | 53 749,5 | 85 589,4 | 146 979,9 | 150 292,4 | 150 292,4 | 157 392,4 | 795 073,1 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.4. | Проведение в рамках своей компетенции обучения специалистов по защите (технической защите) информации по вопросам информационной безопасности | Всего, в т.ч. | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 450,0 | 3 677,8 | 450,0 | 450,0 | 6 027,8 |
|
| Областной бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 450,0 | 3 677,8 | 450,0 | 450,0 | 6 027,8 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.5. | Создание (модернизация) и развитие систем безопасности | Всего, в т.ч. | 4 298,9 | 3 212,0 | 0,0 | 18 400,0 | 46 650,0 | 51 688,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 249,4 |
|
| Областной бюджет | 4 298,9 | 3 212,0 | 0,0 | 18 400,0 | 46 650,0 | 51 688,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,, | 124 249,4 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.6. | Создание (модернизация) систем защиты информационных систем и сетей связи | Всего, в т.ч. | 1 185,1 | 844,6 | 1 085,0 | 610,0 | 323,0 | 340,0 | 306,0 | 2 286,0 | 2 286,0 | 2 286,0 | 11 551,7 |
|
| Областной бюджет | 1 185,1 | 844,6 | 1 085,0 | 610,0 | 323,0 | 340,0 | 306,0 | 2 286,0 | 2 286,0 | 2 286,0 | 11 551,7 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.7. | Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи | Всего, в т.ч. | 5 668,6 | 30 360,7 | 5 915,0 | 28 792,0 | 233 472,6 | 192 851,2 | 458 895,2 | 423 754,1 | 406 755,4 | 406 930,8 | 2193 395,6 |
|
| Областной бюджет | 5 668,6 | 6 047,6 | 5 915,0 | 28 792,0 | 233 472,6 | 192 851,2 | 458 895,2 | 423 754,1 | 406 755,4 | 406 930,8 | 2169 082,5 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 24 313,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 313,1 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.8. | Создание (модернизация) и развитие инфраструктурных решений | Всего, в т.ч. | 5 000,0 | 12 280,0 | 23 648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 928,6 |
|
| Областной бюджет | 5 000,0 | 12 280,0 | 23 648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 928,6 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.9. | Приобретение (обновление) и адаптация программных продуктов и систем и обеспечение их обслуживания | Всего, в т.ч. | 1 174,2 | 16 779,1 | 0,0 | 210,0 | 13 800,0 | 487,3 | 966,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 416,8 |
|
| Областной бюджет | 1 174,2 | 16 779,1 | 0,0 | 210,0 | 13 800,0 | 487,3 | 966,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 416,8 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.10. | Организация и (или) участие в мероприятиях в сфере информационных технологий | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 161,8 | 200,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 19 361,8 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 161,8 | 200,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 19 361,8 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.11. | Внедрение и развитие информационных систем, обеспечивающих автоматизацию деятельности Правительства Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.12. | Методическое и организационное сопровождение реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства (проект "Умные города" Нижегородской области) | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 500,0 | 14 109,8 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 106 609,8 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 500,0 | 14 109,8 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 106 609,8 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.13. | Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно- технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях по делам, рассматриваемым мировыми судьями в режиме видео-конференц-связи | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 85 274,5 | 101 847,8 | 23 074,3 | 23 074,3 | 233 270,9 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 411,0 | 4 073,9 | 923,0 | 923,0 | 9330,9 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 81 863,5 | 97 773,9 | 22 151,3 | 22 151,3 | 223 940,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 |
Основное мероприятие 3.14. | Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": развитие информационно- телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379 898,3 | 112 556,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492 454,9 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 195,9 | 112 556,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127 752,5 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364 702,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364 702,4 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.15. | Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286 114,4 | 460 347,2 | 0,0 | 0,0 | 746 461,6 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 444,6 | 18 867,3 | 0,0 | 0,0 | 30 311,9 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274 669,8 | 441 479,9 | 0,0 | 0,0 | 716 149,7 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.16. | Реализация регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.17. | Реализация регионального проекта "Информационная безопасность" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.18. | Реализация регионального проекта "Цифровые технологии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.19. | Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия в Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 312,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 312,8 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,5 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 100,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 100,3 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.20. | Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 156,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 156,2 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 156,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 156,2 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.21. | Реализация мероприятий, направленных на поддержку региональных проектов в сфере ИТ: автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 048,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 048,2 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 432,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 432,5 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 615,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 615,7 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.22. | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий: мероприятия по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 712,1 | 4 712,1 | 4 712,1 | 14 136,3 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 130,9 | 1 130,9 | 1 130,9 | 3 392,7 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 581,2 | 3 581,2 | 3 581,2 | 10 743,6 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.23. | Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": расходы на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122" | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 357,1 | 0,0 | 0,0 | 12 357,1 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,6 | 0,0 | 0,0 | 123,6
|
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 233,5 | 0,0 | 0,0 | 12 233,5 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" | Всего, в т.ч. | 10 000,0 | 7 000,0 | 4 460,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 460,5 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие источники | 10 000,0 | 7 000,0 | 4 460,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 460,5 | |
Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение функционирования и модернизации РНИС | Всего, в т.ч. | 10 000,0 | 7 000,0 | 4 460,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 460,5 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 10 000,0 | 7 000,0 | 4 460,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 460,5 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в т.ч. | 47 908,0 | 48 443,7 | 51 618,6 | 41 113,7 | 36 755,8 | 35 814,6 | 37 607,2 | 37 580,2 | 37 580,2 | 37 580,2 | 412 002,2 | |
| Областной бюджет | 47 908,0 | 48 443,7 | 51 618,6 | 41 113,7 | 36 755,8 | 35 814,6 | 37 607,2 | 37 580,2 | 37 580,2 | 37 580,2 | 412 002,2 | |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 |
".
3. В разделе 3 "Подпрограммы":
3.1. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Электронное правительство":
3.1.1. Позиции "Соисполнители Подпрограммы", "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции
"
Соисполнители Подпрограммы | министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство социальной политики Нижегородской области |
";
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма 3 реализуется в 2015-2024 годах в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета | всего по подпрограмме 2015-2024 годы - 5235008,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 40558,6 тыс. рублей; 2016 - 71676,1 тыс. рублей; 2017 - 80883,0 тыс. рублей; 2018 - 89152,3 тыс. рублей; 2019 - 664833,4 тыс. рублей; 2020 - 822142,8 тыс. рублей; 2021 - 912955,5 тыс. рублей; 2022 - 914985,9 тыс. рублей; 2023 - 815272,8 тыс. рублей; 2024 - 822548,2 тыс. рублей |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По окончании реализации мероприятий Подпрограммы 3 индикаторы достигнут следующих значений: - доля населения, получившего универсальную электронную карту, от общего количества граждан, проживающих на территории Нижегородской области, - 0,11% в 2016 году; - доля органов исполнительной власти Нижегородской области, ведомственные информационные системы которых подключены к региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества органов исполнительной власти Нижегородской области, являющихся участниками межведомственного электронного взаимодействия, подключенных к корпоративной сети передачи данных, заявивших о таком подключении, - 100%; - доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, - 70%; - доля органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области, имеющих доступ к информационным ресурсам, размещенным в корпоративной сети передачи данных, к их общему количеству - 100%; - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания - 91,34%; - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - 90%; - доля органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи, - 100%; - доля бесперебойно функционирующего оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных - 100%; - уровень готовности оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных к удовлетворению потребности в хранении и обработке государственных информационных ресурсов, в т.ч. конфиденциальных данных, - 100%; - доля региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, за которыми обеспечен контроль деятельности, - 100%; - доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок - 84,14%; в 2021 г. - уровень готовности Центра управления регионом (Ситуационного Центра) Нижегородской области к реализации функциональных задач в части оснащения программно-техническими комплексами, телекоммуникационным оборудованием, подсистемой информационной безопасности, системами - 100%; - уровень доступности видеоизображений с камер видеонаблюдения - 100%; - доля подключенных к ПОС органов местного самоуправления в части обработки сообщений - 100%; - доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации - 100%; - доля подключенных к ПОС органов исполнительной власти в части обработки сообщений - 100%; - доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг - 100%; - доля совершенных операций с использованием биометрии к общему количеству совершенных операций - 0%; - сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг - 20%; - доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг - 98%; - доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде - 6%; - доля информационных систем обеспечения деятельности РОИВ, подключенных к Единой системе управления доступом Нижегородской области (ЕСУД) - 50%; - доля информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, городских округов, подключенных к ЕСУД - 30%; - количество региональных ИС, обрабатывающих геоданные, интегрированных с РГИС - 60%; - покрытие системами видеонаблюдения территорий мест массового скопления людей - 60%; - доля государственных услуг, направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанных в электронной форме - 50%; - перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС - 100%. В рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов: К 2020 году: - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 100%; - доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 77,78%; - доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 59,08%; - доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 72,4%. К 2023 году: - доля принятых звонков с нормативным временем соединения с оператором - не менее 90%; - доля неотвеченных звонков операторами Контакт-центра с нормативным временем ожидания соединения - не более 5%. К 2024 году: - доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями, - 100%; - доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии Wi-Fi, - 100%; - на участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи - 1 условная единица. В рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов: К 2020 году: - количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики - 7,235 тыс. чел.; - количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, - 16,156 тыс. чел. К 2024 году: - количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно 222 человека. В рамках регионального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов: К 2020 году: - средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак - 0 часов; - количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации - 0,134 тыс. чел.; - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения - 90%. В рамках регионального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов: К 2020 году: - увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, - 0%. В рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов: К 2020 году: - доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, - 40,57%; - доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), - 16%; - доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году - 90%; - доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений - 42%. К 2024 году: - уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) - 4,4 балла; - доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, - 95%; - доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг - 50%; - доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, - 100%; - количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, - 80 штук; - количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ - 50 условных единиц; - доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения - 80%; - количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, - 3 штуки; - доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ - 60%. Показатели непосредственных результатов: - число пользователей единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области - 800 тыс. чел.; - количество специалистов по защите (технической защите) информации органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области, подведомственных им организаций, ежегодно проходящих обучение по вопросам информационной безопасности, - 50 чел.; - количество органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи, - 92; - количество процессорных ядер в инфраструктуре обработки и хранения данных регионального центра обработки данных - 2500 шт.; - количество сервисов Нижегородской области, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx, в 2020 году - 30 шт. |
".
3.1.2. В пункте 3.3.2 "Текст Подпрограммы 3":
3.1.2.1. Подпункт 3.3.2.1 "Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3
В современном обществе информация и знания становятся все более важным фактором производства, движущей силой экономического развития и процветания общества, ввиду современных тенденций развитие электронного правительства стало одним из приоритетных направлений работы Правительства Нижегородской области.
Для реализации стратегических приоритетов развития Нижегородской области необходимо развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, которая позволит обеспечить возможность осуществления государственной политики в сфере информатизации, создать условия для эффективного взаимодействия граждан и государства с использованием информационных технологий.
Правительство Нижегородской области проводит работу по построению информационного общества и электронного правительства с 2007 года в рамках следующих областных целевых программ: "Информатизация Нижегородской области (2007-2009 годы)", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 ноября 2006 г. N 396, "Информатизация Нижегородской области (2009-2011 годы)", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 3 июля 2009 г. N 453, "Информационное общество и электронное правительство Нижегородской области (2012-2014 годы)", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 9 августа 2011 г. N 599, и в рамках государственной программы "Информационное общество Нижегородской области (2014-2017 годы)", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 г. N 800.
Основные задачи Подпрограммы 3, а также мероприятия, направленные на решение задач, продиктованы требованиями действующего законодательства в сфере информатизации, указов Президента Российской Федерации, поручениями правительственных комиссий Российской Федерации в сфере информатизации. Кроме того, мероприятия программы соответствуют приоритетам политики в сфере информатизации, определенным в государственной программе Российской Федерации "Информационное общество", национальной программе "Цифровая экономика Российской Федерации", Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Нижегородской области.
В ходе реализации программ достигнуты следующие основные результаты, характеризующие развитие электронного правительства в Нижегородской области:
Создана необходимая нормативная база в сфере информатизации, регламентирующая реализацию проектов в сфере информатизации.
Осуществлена координация деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления области по реализации мероприятий программы, оказана методическая, консультационная поддержка, проведено обучение в рамках реализации проектов. Проведена работа по консолидации ресурсов органов исполнительной власти Нижегородской области в сфере информатизации в целях повышения эффективности использования ресурсов органов исполнительной власти в сфере информатизации.
Создана и устойчиво функционирует надежная информационно-технологическая и телекоммуникационная инфраструктура, посредством которой обеспечена стабильная работа всех систем и сервисов органов исполнительной власти и муниципальных образований Нижегородской области. Обеспечен необходимый уровень защищенности государственных информационных систем (ГИС) и ресурсов, устойчивость и безопасность функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных.
В Нижегородской области внедрена единая региональная система электронного документооборота (СЭДО) с использованием электронной подписи должностных лиц, объединяющая органы исполнительной власти Нижегородской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, подведомственные им организации. К системе подключены все органы исполнительной власти Нижегородской области и все органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, а также подведомственные учреждения. Достигнуто устойчивое функционирование системы.
Все органы исполнительной власти Нижегородской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области имеют сайты, информационно наполненные в соответствии с законодательством.
В целях обеспечения возможности для граждан получать услуги в электронном виде развивается инфраструктура доступа к данным услугам, элементом которой является портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области.
На конец 2021 года на портале представлена информация о порядке получения 150 государственных и 1973 муниципальных услуг, графики работы ведомств, формы для подачи заявлений в электронном виде с возможностью отслеживать ход исполнения заявления, возможность оплаты государственных пошлин, запись на прием и досудебное обжалование в электронном виде.
Количество уникальных посетителей в 2021 г. составило 376105 человек.
Обеспечен перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Нижегородской области через Единый портал государственных и муниципальных услуг. В соответствии с региональным перечнем массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Нижегородской области, утвержденным распоряжением Правительства Нижегородской области от 6 сентября 2021 г. N 877-р, в электронный вид переведено 76 услуг из 80. Результат предоставления услуги также формируется в электронном виде.
Обеспечено подключение к функционалу подсистемы "Платформа обратной связи" (ПОС) федеральной государственной информационной системы Единый портал государственных и муниципальных услуг всех ОИВ и ОМСУ Нижегородской области, учреждений здравоохранения, образования, а также иных организаций, осуществляющих публично-значимые функции.
В 2021 г. принято более 205 000 сообщений, поступивших от граждан через ПОС, проведено более 60 общественных голосований.
Учитывая изменения, проводимые в Российской Федерации в части перевода услуг в электронный вид, внедрения электронных сервисов и платформ, развития информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации межведомственного электронного взаимодействия и обеспечения доступа граждан и организаций к услугам и сервисам, в Нижегородской области необходимо продолжить работу по реализации требований федерального законодательства на региональном и муниципальном уровнях.
Без программного вмешательства большинство значений показателей осталось бы на уровне значений 2014 года, использование программного метода при решении этих проблем обеспечит возможность осуществления государственной политики в сфере информатизации, реализации увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий в сфере информатизации. Решение задач по информатизации в рамках Подпрограммы также позволяет осуществить интеграцию работ в сфере внедрения и использования информационных технологий, проводимых органами исполнительной власти области.".
3.1.2.2. Подпункт 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в 2015-2024 годах в один этап.".
3.1.2.3. В подпункте 3.3.2.4 "Основные мероприятия Подпрограммы 3" после абзаца сорок третьего дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 3.22. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий: мероприятия по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов.
Ожидаемыми результатами реализации данного мероприятия являются обеспечение информационного взаимодействия ведомственных информационных систем с функционалом конструктора цифровых регламентов федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" в части получения сведений о цифровых регламентах, участвующих в предоставлении массовых социально значимых услуг Нижегородской области. Обеспечение доработки ведомственных информационной системы в целях модернизации процессов предоставления массовых социально значимых услуг Нижегородской области с применением цифровых регламентов в автоматизированном виде. Предоставление массовых социально значимых услуг Нижегородской области в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов.
Основное мероприятие 3.23. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": организация работы единой службы оперативной помощи гражданам по "122".
Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является организация бесперебойной работы службы оперативной помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 по единому номеру "122".".
3.1.2.4. Подпункт 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 3
По окончании реализации мероприятий Подпрограммы 3 индикаторы достигнут следующих значений:
- доля населения, получившего универсальную электронную карту, от общего количества граждан, проживающих на территории Нижегородской области, - 0,11% в 2016 году;
- доля органов исполнительной власти Нижегородской области, ведомственные информационные системы которых подключены к региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества органов исполнительной власти Нижегородской области, являющихся участниками межведомственного электронного взаимодействия, подключенных к корпоративной сети передачи данных, заявивших о таком подключении - 100%;
- доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме - 70%;
- доля органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области, имеющих доступ к информационным ресурсам, размещенным в корпоративной сети передачи данных, к их общему количеству - 100%;
- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания - 91,34%;
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - 90%;
- доля органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи - 100%;
- доля бесперебойно функционирующего оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных - 100%;
- уровень готовности оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных к удовлетворению потребности в хранении и обработке государственных информационных ресурсов, в т.ч. конфиденциальных данных - 100%;
- доля региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, за которыми обеспечен контроль деятельности - 100%;
- доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок - 84,14%; в 2021 г.
- уровень готовности Центра управления регионом (Ситуационного Центра) Нижегородской области к реализации функциональных задач в части оснащения программно-техническими комплексами, телекоммуникационным оборудованием, подсистемой информационной безопасности, системами - 100%;
- уровень доступности видеоизображений с камер видеонаблюдения - 100%;
- доля подключенных к ПОС органов местного самоуправления в части обработки сообщений - 100%;
- доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации - 100%;
- доля подключенных к ПОС органов исполнительной власти в части обработки сообщений - 100%;
- доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг - 100%;
- доля совершенных операций с использованием биометрии к общему количеству совершенных операций - 0%;
- сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг - 20%;
- доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг - 98%;
- доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде - 6%;
- доля информационных систем обеспечения деятельности РОИВ, подключенных к Единой системе управления доступом Нижегородской области (ЕСУД) - 50%;
- доля информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, городских округов, подключенных к ЕСУД - 30%;
- количество региональных ИС, обрабатывающих геоданные, интегрированных с РГИС - 60%;
- покрытие системами видеонаблюдения территорий мест массового скопления людей - 60%;
- доля государственных услуг, направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанных в электронной форме - 50%;
- перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС - 100%.
В рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:
К 2020 году:
- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 100%;
- доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 77,78%;
- доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 59,08%;
- доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 72,4%.
К 2023 году:
- доля принятых звонков с нормативным временем соединения с оператором - не менее 90%;
- доля неотвеченных звонков операторами Контакт-центра с нормативным временем ожидания соединения - не более 5%.
К 2024 году:
- доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями - 100%;
- доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии Wi-Fi - 100%;
- на участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи - 1 условная единица.
В рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:
К 2020 году:
- количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики - 7,235 тыс. чел.;
- количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования - 16,156 тыс. чел.
К 2024 году:
- количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно 222 человека.
В рамках регионального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:
К 2020 году:
- средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак - 0 часов;
- количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации - 0,134 тыс. чел.;
- стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения - 90%.
В рамках регионального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:
К 2020 году:
- увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации - 0%.
В рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:
К 2020 году:
- доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде - 40,57%;
- доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) - 16%;
- доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году - 90%;
- доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений - 42%.
К 2024 году:
- уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) - 4,4 балла;
- доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде - 95%;
- доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг - 50%;
- доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру - 100%;
- количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций - 80 штук;
- количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ - 50 условных единиц;
- доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения - 80%;
- количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством - 3 штуки;
- доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ - 60%.
Показатели непосредственных результатов:
- число пользователей единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области - 800 тыс. чел.;
- количество специалистов по защите (технической защите) информации органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области, подведомственных им организаций, ежегодно проходящих обучение по вопросам информационной безопасности - 50 чел.;
- количество органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи - 92;
- количество процессорных ядер в инфраструктуре обработки и хранения данных регионального центра обработки данных - 2500 шт.;
- количество сервисов Нижегородской области, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx, в 2020 году - 30 шт.".
3.1.2.5. Абзац первый подпункта 3.3.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы 3 составит 4 411 864,5 тыс. рублей - средства областного бюджета.".
3.2. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы":
3.2.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета" паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета | Всего по подпрограмме 2015-2024 годы - 412002,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 47908,0 тыс. рублей; 2016 - 48443,7 тыс. рублей; 2017 - 51618,6 тыс. рублей; 2018 - 41113,7 тыс. рублей; 2019 - 36755,8 тыс. рублей; 2020 - 35814,6 тыс. рублей; 2021 - 37607,2 тыс. рублей; 2022 - 37580,2 тыс. рублей; 2023 - 37580,2 тыс. рублей; 2024 - 37580,2 тыс. рублей |
".
3.2.2. Таблицу 6 "Аналитическое распределение средств областного бюджета Подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6. Аналитическое распределение средств
областного бюджета Подпрограммы 5
"Обеспечение реализации государственной
программы" по подпрограммам (тыс. руб.)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||||
|
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации государственной программы" | 062 | Всего: | 47 908,0 | 48 443,7 | 51 618,6 | 41 113,7 | 36 755,8 | 35 814,6 | 37 607,2 | 37 580,2 | 37 580,2 | 37 580,2 | ||
|
| 062 | 0410 | 1150100190 | 100 | 41 432,2 | 39 196,9 | 44 375,7 | 37 240,1 | 34 204,7 | 33 487,2 | 35 687,2 | 36 618,0 | 36 618,0 | 36 618,0 |
|
| 062 | 0410 |
| 200 | 6 415,2 | 9 176,8 | 7 179,9 | 3 824,4 | 2 541,1 | 2 317,4 | 1 895,0 | 952,2 | 952,2 | 952,2 |
|
| 062 | 0410 |
| 800 | 60,6 | 70,0 | 63,0 | 49,2 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
подпрограмма 1 | "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" | 062 | Всего: | 11 976,9 | 12 111,0 | 12 904,6 | 20 556,8 | 18 106,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| 062 | 0410 | 1150100190 | 100 | 10 358,0 | 9 799,3 | 11 093,9 | 18 620,0 | 16 966,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 062 | 0410 |
| 200 | 1 603,8 | 2 294,2 | 1 795,0 | 1 912,2 | 1 135,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 062 | 0410 |
| 800 | 15,1 | 17,5 | 15,7 | 24,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
подпрограмма 2 | "Информационная среда" | 062 | Всего: | 11 977,1 | 12 111,0 | 12 904,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| 062 | 0410 | 1150100190 | 100 | 10 358,1 | 9 799,3 | 11 093,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 062 | 0410 |
| 200 | 1 603,8 | 2 294,2 | 1 795,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 062 | 0410 |
| 800 | 15,2 | 17,5 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
подпрограмма 3 | "Электронное правительство" | 062 | Всего: | 11 977,1 | 12 110,7 | 12 904,9 | 20 556,9 | 18 649,0 | 35 814,6 | 37 607,2 | 37 580,2 | 37 580,2 | 37 580,2 | ||
|
| 062 | 0410 | 1150100190 | 100 | 10 358,1 | 9 799,0 | 11 094,0 | 18 620,1 | 17 238,4 | 33 487,2 | 35 687,2 | 36 618,0 | 36 618,0 | 36 618,0 |
|
| 062 | 0410 |
| 200 | 1 603,8 | 2 294,2 | 1 795,0 | 1 912,2 | 1 405,6 | 2 317,4 | 1 895,0 | 952,2 | 952,2 | 952,2 |
|
| 062 | 0410 |
| 800 | 15,2 | 17,5 | 15,9 | 24,6 | 5,0 | 10,0 | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
подпрограмма 4 | "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" | 062 | Всего: | 11 976,9 | 12 111,0 | 12 904,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| 062 | 0410 | 1150100190 | 100 | 10 358,0 | 9 799,3 | 11 093,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 062 | 0410 |
| 200 | 1 603,8 | 2 294,2 | 1 794,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 062 | 0410 |
| 800 | 15,1 | 17,5 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
4. В списке используемых сокращений абзацы "ГКУ НО "ЦБДД" - государственное казенное учреждение Нижегородской области "Центр безопасности дорожного движения", "ГБУ НО "Автобаза" - государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Автобаза управления делами Правительства Нижегородской области", "ГКУ НО "ГУАД" - государственное казенное учреждение Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог", "ГКУ НО "Управление по делам ГО, ЧС и ПБ НО" - государственное казенное учреждение Нижегородской области "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области" исключить.