Постановление Правительства Нижегородской области от 15.03.2023 N 201 "О внесении изменений в государственную программу "Управление государственными финансами Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 296"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2023 г. N 201
О внесении изменений в государственную программу
"Управление государственными финансами Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 296
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Управление государственными финансами Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 296.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 15 марта 2023 г. N 201
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу "Управление
государственными финансами Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 296
1. В паспорте Программы:
1.1. В позиции "Соисполнители Программы":
1.1.1. Абзацы пятый и восьмой изложить в следующей редакции:
"министерство образования и науки Нижегородской области,";
"министерство цифрового развития и связи Нижегородской области,".
1.1.2. Дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
"министерство молодежной политики Нижегородской области;".
1.2. В позиции "Этапы и сроки реализации Программы" цифры "2024" заменить цифрами "2025".
1.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 182 750 468,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 35 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 12 467 155,3 тыс. рублей; 2016 год - 13 264 770,1 тыс. рублей; 2017 год - 13 968 148,3 тыс. рублей; 2018 год - 13 463 702,1 тыс. рублей; 2019 год - 17 603 435,9 тыс. рублей; 2020 год - 18 487 613,8 тыс. рублей; 2021 год - 17 802 932,1 тыс. рублей; 2022 год - 18 994 068,5 тыс. рублей; 2023 год - 19 270 219,9 тыс. рублей; 2024 год - 18 899 031,2 тыс. рублей; 2025 год - 18 494 391,4 тыс. рублей; в том числе: - предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области", составляет 51 750 208,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 5 717 531,2 тыс. рублей; 2016 год - 6 091 043,5 тыс. рублей; 2017 год - 6 102 520,9 тыс. рублей; 2018 год - 4 627 137,4 тыс. рублей; 2019 год - 4 901 812,7 тыс. рублей; 2020 год - 4 198 359,4тыс. рублей; 2021 год - 4 319 168,0 тыс. рублей; 2022 год - 4 255 734,2 тыс. рублей; 2023 год - 4 187 623,5 тыс. рублей; 2024 год - 3 876 958,8 тыс. рублей; 2025 год - 3 472 319,0 тыс. рублей; - предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области собственных и передаваемых полномочий", составляет 125 863 690,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 6 354 937,4 тыс. рублей; 2016 год - 6 790 006,6 тыс. рублей; 2017 год - 7 434 513,7 тыс. рублей; 2018 год - 8 404 983,6 тыс. рублей; 2019 год - 12 275 235,6 тыс. рублей; 2020 год - 13 850 475,0 тыс. рублей; 2021 год - 13 028 267,0 тыс. рублей; 2022 год - 14 222 067,8 тыс. рублей; 2023 год - 14 508 067,9 тыс. рублей; 2024 год - 14 497 567,9 тыс. рублей; 2025 год - 14 497 567,9 тыс. рублей; - предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области", составляет 574 364,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 35 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2016 год - 25 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 39 507,0 тыс. рублей; 2018 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2019 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2020 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2021 год - 40 156,3 тыс. рублей; 2022 год - 90 180,3 тыс. рублей; 2023 год - 90 180,3 тыс. рублей; 2024 год - 40 156,3 тыс. рублей; 2025 год - 40 156,3 тыс. рублей; - предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы", составляет 4 562 205,1 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 351 179,7 тыс. рублей; 2016 год - 358 720,0 тыс. рублей; 2017 год - 391 606,7 тыс. рублей; 2018 год - 388 074,1 тыс. рублей; 2019 год - 382 880,6 тыс. рублей; 2020 год - 395 272,4 тыс. рублей; 2021 год - 415 340,8 тыс. рублей; 2022 год - 426 086,2 тыс. рублей; 2023 год - 484 348,2 тыс. рублей; 2024 год - 484 348,2 тыс. рублей; 2025 год - 484 348,2 тыс. рублей |
".
1.4. Позицию "Справочно: объем налоговых расходов Нижегородской области в рамках реализации государственной программы (всего)" изложить в следующей редакции:
"
Справочно: объем налоговых расходов Нижегородской области в рамках реализации государственной программы (всего) | 2015 год - 328 835,0 тыс. рублей; 2016 год - 338 647,0 тыс. рублей; 2017 год - 334 413,0 тыс. рублей; 2018 год - 356 724,0 тыс. рублей; 2019 год - 284 005,0 тыс. рублей; 2020 год - 293 421,0 тыс. рублей; 2021 год - 321 583,0 тыс. рублей; 2022 год (оценка) - 333 802,7 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 343 489,0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 351 289,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 358 315,7 тыс. рублей |
".
2. В абзацах четвертом, пятом и восьмом раздела I "Текущее состояние сферы реализации Программы" слова "муниципальных районов," исключить.
3. В разделе III "Сроки реализации Программы" цифры "2024" заменить цифрами "2025".
4. В разделе V "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- сохранение экономически безопасного уровня государственного долга (без учета бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) по отношению к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;".
5. В абзаце первом раздела VII "Ресурсное обеспечение Программы":
цифры "162 066 689,1" заменить цифрами "182 750 468,6";
цифры "166 051 012,6" заменить цифрами "186 985 154,0".
6. В разделе IX "Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области":
6.1. В паспорте Подпрограммы:
6.1.1. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025".
6.1.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 51 750 208,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 5 717 531,2 тыс. рублей; 2016 год - 6 091 043,5 тыс. рублей; 2017 год - 6 102 520,9 тыс. рублей; 2018 год - 4 627 137,4 тыс. рублей; 2019 год - 4 901 812,7 тыс. рублей; 2020 год - 4 198 359,4тыс. рублей; 2021 год - 4 319 168,0 тыс. рублей; 2022 год - 4 255 734,2 тыс. рублей; 2023 год - 4 187 623,5 тыс. рублей; 2024 год - 3 876 958,8 тыс. рублей; 2025 год - 3 472 319,0 тыс. рублей |
".
6.1.3. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
6.1.3.1. В абзаце шестом слова "не более 20%" заменить словами "не более 18%".
6.1.3.2. В абзаце одиннадцатом после слов "финансовом году" дополнить словами ", с истекшим сроком исполнения".
6.2. В подразделе "Текущее состояние и проблемы в области управления государственными финансами":
6.2.1. В абзаце третьем слова "Об утверждении Порядка составления и ведения реестра расходных обязательств Нижегородской области" заменить словами "Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Нижегородской области".
6.2.2. В абзаце седьмом слово "районов" заменить словом "округов".
6.3. В подразделе "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы":
6.3.1. В задаче "Своевременное и качественное планирование областного бюджета":
6.3.1.1. В абзаце четвертом части "Основное мероприятие "Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период" слова "Об утверждении Порядка составления и ведения реестра расходных обязательств Нижегородской области" заменить словами "Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Нижегородской области".
6.3.1.2. В абзацах шестом и двадцатом части "Основное мероприятие "Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области" слова "муниципальных районов," исключить.
6.3.2. В задаче "Организация исполнения областного бюджета и формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства":
6.3.2.1. В части "Основное мероприятие "Организация исполнения областного бюджета":
6.3.2.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"1. Кассовое обслуживание получателей бюджетных средств и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, которое включает в себя:".
6.3.2.1.2. Абзац девятый и десятый изложить в следующей редакции:
"- открытие и ведение лицевых счетов государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области, получателей средств из бюджета, участников казначейского сопровождения в министерстве финансов Нижегородской области, а также лицевых счетов для средств, поступающих во временное распоряжение;
- привлечение на единый счет областного бюджета остатков средств с казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области, с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение, с денежными средствами получателей средств из бюджета, с денежными средствами участников казначейского сопровождения;".
6.3.2.1.3. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Процесс управления ликвидностью единого счета заключается в управлении размером ежедневного сальдо на едином счете областного бюджета путем мониторинга поступлений в бюджет и перечислений из бюджета. Прогноз остатков денежных средств на едином счете областного бюджета на следующий день (квартал, месяц) осуществляется в рамках кассового плана исполнения областного бюджета, что позволяет оценить величину кассовых разрывов и их длительность, сроки возникновения. На основании осуществленных расчетов принимаются управленческие решения, которые позволяют осуществлять как внутренние заимствования - средства государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области, средства во временном распоряжении, средства получателей средств из бюджета, средства участников казначейского сопровождения, целевые средства федерального бюджета, находящиеся на едином счете областного бюджета, так и внешние - привлекать кредитные ресурсы.".
6.3.2.1.4. В абзацах двадцать пятом и двадцать шестом слова "муниципальных районов," исключить.
6.3.2.1.5. В абзаце тридцать четвертом слова "муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов)" заменить словами "муниципальных округов и городских округов".
6.3.2.1.6. Абзацы тридцать пятый, тридцать восьмой и сорок четвертый исключить.
6.3.3. В абзаце седьмом части "Основное мероприятие "Формирование и предоставление бюджетной отчетности Нижегородской области":
слова "http://www.mf.nnov.ru" заменить словами "http://mf.nnov.ru";
слова "http://www.government-nnov.ru" заменить словами "https://government-nnov.ru".
6.4. В части "Основное мероприятие "Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю" задачи "Совершенствование и повышение эффективности внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок":
6.4.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
"- организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в соответствии с полномочиями, предусмотренными пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;".
6.4.2. Абзац тринадцатый исключить.
6.4.3. Абзацы шестнадцатый и семнадцатый изложить в следующей редакции:
"- организация и проведение контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, предусмотренных статьей 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- направление объектам контроля представлений, предписаний;".
6.5. В подразделе "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы":
6.5.1. Абзац тринадцатый дополнить словами "(с учетом контрольных мероприятий незавершенных в текущем году);".
6.5.2. Абзац четырнадцатый дополнить словами ", с истекшим сроком исполнения".
6.6. В подразделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "49 154 151,5" заменить цифрами "51 750 208,6".
7. В разделе X "Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области собственных и передаваемых полномочий":
7.1. В паспорте Подпрограммы:
7.1.1. Абзац второй позиции "Задачи Подпрограммы" исключить.
7.1.2. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025".
7.1.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета
| Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 125 863 690,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 6 354 937,4 тыс. рублей; 2016 год - 6 790 006,6 тыс. рублей; 2017 год - 7 434 513,7 тыс. рублей; 2018 год - 8 404 983,6 тыс. рублей; 2019 год - 12 275 235,6 тыс. рублей; 2020 год - 13 850 475,0 тыс. рублей; 2021 год - 13 028 267,0 тыс. рублей; 2022 год - 14 222 067,8 тыс. рублей; 2023 год - 14 508 067,9 тыс. рублей; 2024 год - 14 497 567,9 тыс. рублей; 2025 год - 14 497 567,9 тыс. рублей |
".
7.1.4. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
7.1.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"- удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных округов и городских округов, составляет не менее 60%;".
7.1.4.2. Абзац второй исключить.
7.2. В подразделе "Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" после таблицы:
7.2.1. В абзаце десятом слово "образований" заменить словами "округов и городских округов".
7.2.2. Абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции:
"- налог на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн рублей, и налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента), подлежащий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации зачислению в консолидированный бюджет Нижегородской области, - по нормативу 3%;
- налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей, подлежащий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации зачислению в консолидированный бюджет Нижегородской области, - по нормативу 2,61%;".
7.2.3. После абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"- налог на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, - по нормативу 50%;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, подлежащего в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации зачислению в консолидированный бюджет Нижегородской области (за исключением поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 г.), - по нормативу 30%.".
7.3. Абзац шестой подраздела "Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы" исключить.
7.4. В подразделе "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы":
7.4.1. В задаче "Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Нижегородской области и финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований на выполнение передаваемых полномочий":
7.4.1.1. В части "Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов":
7.4.1.1.1. В абзацах первом, третьем, пятом, седьмом, девятом, двенадцатом, шестнадцатом, девятнадцатом слова "муниципальных районов," исключить.
7.4.1.1.2. Абзац восьмой исключить.
7.4.1.1.3. В абзаце девятом слова "ежегодно предусматривается" заменить словами "может предусматриваться".
7.4.1.2. В части "Основное мероприятие "Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области".
7.4.1.2.1. В абзаце пятом слово "поселений," исключить.
7.4.1.2.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Субвенции передаются в соответствии с Законом Нижегородской области от 2 декабря 2022 г. N 172-З "Об утверждении методики распределения субвенций бюджетам муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, предоставляемых из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов, и о признании утратившими силу отдельных законов Нижегородской области.".
7.4.1.2.3. После абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.".
7.4.1.2.4. В абзаце семнадцатом слова "муниципальных районов," и "поселений," исключить.
7.4.1.2.5. В абзаце восемнадцатом слова "муниципальных районов," исключить.
7.4.2. Задачу "Полноценное вовлечение бюджетов поселений в систему межбюджетного регулирования в Нижегородской области" исключить.
7.4.3. В части "Основное мероприятие "Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета" задачи "Повышение финансовой дисциплины муниципальных образований - получателей межбюджетных трансфертов":
7.4.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"В настоящее время в Нижегородской области в части контроля бюджетов муниципальных образований реализуются меры, предусмотренные статьями 92.1, 106, 107, 111 и 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанными статьями было принято и действует постановление Правительства Нижегородской области от 16 мая 2008 г. N 193 "О системе контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области отдельных положений бюджетного кодекса Российской Федерации.".
7.4.3.2. В абзаце четвертом слова "муниципальными районами," исключить.
7.4.3.3. В абзаце одиннадцатом слова ", созданным местными администрациями" исключить.
7.4.3.4. В абзаце четырнадцатом слово "разработка" заменить словом "расчет".
7.4.3.5. В абзаце пятнадцатом:
слова "муниципальных районов," исключить;
слова "муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов)" заменить словами "муниципальных округов и городских округов".
7.4.3.6. В абзаце шестнадцатом слова "муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов)" заменить словами "муниципальных округов и городских округов".
7.4.3.7. Абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"В результате решения данной задачи повысятся финансовая дисциплина муниципальных образований и эффективность внутреннего муниципального контроля. За нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов будут своевременно применяться меры административной ответственности".
7.5. В подразделе "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы":
7.5.1. Абзац второй изложить в редакции:
"- удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных округов и городских округов;".
7.5.2. Абзац третий исключить.
7.6. В подразделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
цифры "108 497 112,2" заменить цифрами "125 863 690,4";
цифры "112 481 435,7" заменить цифрами "130 098 375,8".
7.7. В подразделе "Оценка планируемой эффективности Подпрограммы":
7.7.1. В абзаце третьем слова:
"муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов)" заменить словами "муниципальных округов и городских округов";
"муниципальными районами (муниципальными округами и городскими округами)" заменить словами "муниципальными округами и городскими округами".
7.7.2. В абзаце четвертом слова "муниципальных районов," исключить.
8. В разделе XI "Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области":
8.1. В паспорте Подпрограммы:
8.1.1. В позиции "Соисполнители подпрограммы" абзацы пятый и восьмой изложить в следующей редакции:
"министерство образования и науки Нижегородской области;";
"министерство цифрового развития и связи Нижегородской области;".
8.1.2. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025".
8.1.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 574 364,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 35 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2016 год - 25 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 39 507,0 тыс. рублей; 2018 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2019 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2020 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2021 год - 40 156,3 тыс. рублей; 2022 год - 90 180,3 тыс. рублей; 2023 год - 90 180,3 тыс. рублей; 2024 год - 40 156,3 тыс. рублей; 2025 год - 40 156,3 тыс. рублей |
".
8.2. В абзаце восьмом позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" слова "муниципальных районов," исключить.
8.3. В подразделе "Текущее состояние и проблемы в области повышения эффективности бюджетных расходов":
8.3.1. В абзаце двадцать восьмом слова "http://www.bus.gov.ru" заменить словами "http://bus.gov.ru".
8.3.2. В абзаце тридцатом слова "http://www.mf.nnov.ru" заменить словами "http://mf.nnov.ru".
8.4. В абзаце восьмом подраздела "Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи подпрограммы" слова "муниципальных районов," исключить.
8.5. В подразделе "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
8.5.1. В абзаце двенадцатом части "Основное мероприятие "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования" задачи "Развитие долгосрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим планированием и долгосрочными прогнозами социально-экономического развития Нижегородской области" слова "муниципальных районов," исключить.
8.5.2. В задаче "Обеспечение повышения эффективности деятельности государственных учреждений Нижегородской области по предоставлению государственных услуг":
8.5.2.1. В абзаце седьмом части "Основное мероприятие "Обеспечение оптимизации предоставления государственных услуг путем формирования и ведения регионального перечня государственных (муниципальных) услуг":
слова "(www.bus.gov.ru)" заменить словами "(https://bus.gov.ru)";
слова "(www.budget.gov.ru)" заменить словами "(https://budget.gov.ru)".
8.5.2.2. В части "Основное мероприятие "Обеспечение выполнения государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания":
8.5.2.2.1. В абзацах восьмом и одиннадцатом слова "www.bus.gov.ru" заменить словами "https://bus.gov.ru";
8.5.2.2.2. В абзацах восьмом и двенадцатом слова "www.government-nnov.ru" заменить словами "https://government-nnov.ru".
8.5.2.3. В части "Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего качества оказания государственных услуг":
8.5.2.3.1. В абзацах третьем и шестом слова "www.government-nnov.ru" заменить словами "https://government-nnov.ru".
8.5.2.3.2. В абзаце шестом слова "www.bus.gov.ru" заменить словами "https://bus.gov.ru".
8.5.3. В части "Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне" задачи "Оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности его обеспечения":
8.5.3.1. В абзаце втором слова "поощрения муниципальных районов," заменить словом "поощрения".
8.5.3.2. В абзаце третьем:
слова "муниципальными районами," исключить;
слова "муниципального района (муниципального округа, городского округа)" заменить словами "муниципального округа и городского округа".
8.5.3.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Ежегодно министерством финансов области проводится оценка качества управления финансами муниципальных округов и городских округов Нижегородской области в соответствии с Методикой осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2017 г. N 193 (далее - Методика), а также оперативная (ежеквартальная) оценка качества управления муниципальными финансами.".
8.5.3.4. В абзацах седьмом, четырнадцатом, шестнадцатом и семнадцатом слова "муниципальных районов," исключить.
8.5.3.5. В абзаце шестом слова "муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов)" заменить словами "муниципальных округов и городских округов".
8.5.3.6. Абзац восьмой исключить.
8.5.3.7. В абзаце девятом слова "система поощрения муниципальных районов," заменить словами "система поощрения".
8.5.3.8. В абзаце тринадцатом слова "муниципальными районами," исключить.
8.5.4. В абзаце четырнадцатом части "Основное мероприятие "Модернизация и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами" задачи "Развитие информационной системы управления государственными финансами Нижегородской области" слова "http://www.mf.nnov.ru." заменить словами "http://mf.nnov.ru."
8.5.5. В задаче "Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области в сфере повышения качества предоставления государственных услуг":
8.5.5.1. В части "Основное мероприятие "Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области по оказанию государственных услуг и соблюдению требований к их качеству":
8.5.5.1.1. В абзацах четвертом и восьмом слова "http://www.gu.nnov.ru" заменить словами "http://gu.nnov.ru".
8.5.5.1.2. В абзаце пятом слова "http://www.bus.gov.ru" заменить словами "http://bus.gov.ru".
8.5.5.1.3. В абзацах пятом, восьмом, двенадцатом - пятнадцатом слова "http://www.government-nnov.ru" заменить словами "https://government-nnov.ru".
8.5.5.2. В части "Основное мероприятие "Повышение открытости информации о бюджетном процессе":
8.5.5.2.1. В абзацах седьмом, восьмом и семнадцатом слова "http://www.mf.nnov.ru" заменить словами "http://mf.nnov.ru".
8.5.5.2.2. В абзацах восьмом и семнадцатом слова "http://www.government-nnov.ru" заменить словами "https://government-nnov.ru".
8.6. В абзаце девятом подраздела "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" слова "муниципальных районов," исключить.
8.7. В подразделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "484 184,2" заменить цифрами "574 364,5".
8.8. В абзаце втором подраздела "Оценка планируемой эффективности Подпрограммы" слова "муниципальных районов," исключить.
8.9. В абзаце десятом подраздела "Управление Подпрограммой" слова "муниципальными районами," исключить.
9. В разделе XII "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" в паспорте Подпрограммы:
9.1. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025".
9.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 4 562 205,1 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 351 179,7 тыс. рублей; 2016 год - 358 720,0 тыс. рублей; 2017 год - 391 606,7 тыс. рублей; 2018 год - 388 074,1 тыс. рублей; 2019 год - 382 880,6 тыс. рублей; 2020 год - 395 272,4 тыс. рублей; 2021 год - 415 340,8 тыс. рублей; 2022 год - 426 086,2 тыс. рублей; 2023 год - 484 348,2 тыс. рублей; 2024 год - 484 348,2 тыс. рублей; 2025 год - 484 348,2 тыс. рублей |
".
10. В разделе XIV "Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области" в позиции "Соисполнители подпрограммы" паспорта Подпрограммы:
10.1. Абзацы первый и пятый изложить в следующей редакции:
"Министерство образования и науки Нижегородской области;";
"министерство цифрового развития и связи Нижегородской области;".
10.2. Дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"министерство молодежной политики Нижегородской области,".
11. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Перечень основных мероприятий государственной программы
"Управление государственными финансами Нижегородской области"
Наименование основного мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Срок исполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей | ||||||||||||
|
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |
Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области |
| 5717 531,2 | 6 091 043,5 | 6102 520,9 | 4627 137,4 | 4901 812,7 | 4198 359,4 | 4319 168,0 | 4255 734,2 | 4187 623,5 | 3876 958,8 | 3472 319,0 | 51750 208,6 | |||
Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса | Прочие расходы | 2015-2025 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2. Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Прочие расходы | 2015-2025 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2025 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4. Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2025 | министерство финансов Нижегородской области |
| 208 924,2 | 418 858,4 | 541 381,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 164,4 |
Основное мероприятие 1.5. Организация исполнения областного бюджета | Прочие расходы | 2015-2025 | министерство финансов Нижегородской области |
| 381 736,7 | 218 823,4 | 319 478,6 | 195 176,6 | 225 578,3 | 240 709,9 | 235 800,4 | 311 995,3 | 313 847,7 | 313 807,7 | 313 767,7 | 3070 722,3 |
Основное мероприятие 1.6. Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2025 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7. Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2025 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.8. Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области (расходы на обслуживание государственного долга) | Прочие расходы | 2015-2025 | министерство финансов Нижегородской области |
| 5126 870,3 | 5453 361,7 | 5241 660,5 | 4431 960,8 | 4676 234,4 | 3957 649,5 | 4083 367,6 | 3943 738,9 | 3873 775,8 | 3563 151,1 | 3158 551,3 | 47510 321,9 |
Основное мероприятие 1.9. Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю | Прочие расходы | 2015-2025 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.10. Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок | Прочие расходы | 2015-2025 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области собственных и передаваемых полномочий |
| 6354 937,4 | 6790 006,6 | 7434 513,7 | 8404 983,6 | 12275 235,6 | 13850 475,0 | 13028 267,0 | 14222 067,8 | 14508 067,9 | 14497 567,9 | 14497 567,9 | 125863 690,4 | |||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение муниципальных округов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности | Прочие расходы | 2015-2025 | министерство финансов Нижегородской области |
| 6023 353,4 | 6257 535,3 | 6524 574,5 | 7188 747,7 | 10728 000,9 | 12476 227,4 | 12077 532,1 | 12825 147,6 | 14011 666,1 | 14011 666,1 | 14011 666,1 | 116136 117,2 |
Основное мероприятие 2.2. Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2025 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 331 244,2 | 496 401,8 | 485 901,8 | 485 901,8 | 1799 449,6 |
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Прочие расходы | 2015-2025 | министерство финансов Нижегородской области |
| 331 584,00 | 532 471,30 | 909 939,2 | 1216 235,9 | 1547 234,7 | 950 734,9 | 1065 676,0 | 1065 676,0 | - | - | - | 7928 123,6 |
Основное мероприятие 2.4. Повышение эффективности реализации приоритетов государственной политики на местном уровне | Прочие расходы | 2015-2019 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования | Прочие расходы | 2015-2019 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
Основное мероприятие 2.6. Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета | Прочие расходы | 2015-2025 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области | 35 000,0 | 43 507,0 | 25 000,0 | 39 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 40 156,3 | 90 180,3 | 90 180,3 | 40 156,3 | 40 156,32 | 574 364,5 | |||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования | Прочие расходы | 2015-2025 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.2. Разработка и реализация государственных программ Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2025 | органы исполнительной власти Нижегородской области, министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.3. Формирование программной классификации расходов областного бюджета | Прочие расходы | 2015-2025 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.4. Обеспечение взаимосвязи государственных программ и государственных заданий | Прочие расходы | 2015-2025 | органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.5. Обеспечение оптимизации предоставления государственных услуг путем формирования и ведения регионального перечня государственных (муниципальных) услуг | Прочие расходы | 2015-2025 | органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.6. Обеспечение выполнения государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений, которым установлены государственные задания | Прочие расходы | Ежегодно | органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.7. Обеспечение надлежащего качества оказания государственных услуг | Прочие расходы | Ежегодно | органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.8 Осуществление нормативного финансирования оказания государственных услуг государственными учреждениями | Прочие расходы | Ежегодно | органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.9. Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти и руководителей государственных учреждений от результатов их профессиональной деятельности | Прочие расходы | 2015-2025 | министерство социальной политики Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.10. Стимулирование органов исполнительной власти Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента | Прочие расходы | Ежеквартально | министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области | 16 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 181 000,0 |
Основное мероприятие 3.11. Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне | Прочие расходы | 2014-2025 | министерство финансов Нижегородской области | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 6 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 141 000,0 |
Основное мероприятие 3.12. Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Прочие расходы | 2014-2025 | органы исполнительной власти Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.13. Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг | Прочие расходы | 2014-2025 | органы исполнительной власти Нижегородской области, министерство финансов Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.14. Модернизация и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами | Прочие расходы | 2014-2025 | министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области | 9 000,0 | 18 507,00 | 0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 10 156,3 | 10 156,3 | 10 156,3 | 10 156,3 | 10 156,3 | 152 316,5 |
Основное мероприятие 3.15. Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области по оказанию государственных услуг и соблюдению требований к их качеству | Прочие расходы | 2014-2025 | органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.16. Повышение открытости информации о бюджетном процессе | Прочие расходы | 2014-2025 | министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.17. Цифровая трансформация государственного управления общественными финансами | Прочие расходы | 2022-2025 | министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 024,0 | 50 024,0 | 0,0 | 0,0 | 100 048,0 |
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной программы |
| 351 179,70 | 358 720,00 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 395 272,4 | 415 340,8 | 426 086,2 | 484 348,2 | 484 348,2 | 484 348,2 | 4 562 205,1 | |||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности министерства финансов Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2025 | министерство финансов Нижегородской области |
| 351 179,70 | 358 720,00 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 395 272,4 | 415 340,8 | 426 086,2 | 484 348,2 | 484 348,2 | 484 348,2 | 4 562 205,1 |
Подпрограмма 5. Повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
Основное мероприятие 5.1. Создание и обеспечение необходимой и устойчивой инфраструктуры для управления Подпрограммой | Прочие расходы | 2021-2023 | министерство финансов Нижегородской области и соисполнители подпрограммы | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Основное мероприятие 5.2. Развитие кадрового потенциала Нижегородской области в области повышения финансовой грамотности | Прочие расходы | 2021-2023 | министерство образования и науки Нижегородской области и соисполнители подпрограммы | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Основное мероприятие 5.3. Внедрение, развитие образовательных программ на всех уровнях образования, апробация образовательных программ и материалов | Прочие расходы | 2021-2023 | соисполнители подпрограммы | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Основное мероприятие 5.4. Финансовое просвещение и информирование населения | Прочие расходы | 2021-2023 | министерство финансов Нижегородской области и соисполнители подпрограммы | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Основное мероприятие 5.5. Развитие наставничества и волонтерского движения по финансовой грамотности | Прочие расходы | 2021-2023 | соисполнители подпрограммы | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Основное мероприятие 5.6. Использование лучших практик и поддержка частных и общественных инициатив | Прочие расходы | 2021-2023 | министерство финансов Нижегородской области и соисполнители подпрограммы | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Основное мероприятие 5.7. Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения и информированности населения о механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг | Прочие расходы | 2021-2023 | Волго-Вятское ГУ Банка России* | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
* По согласованию.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Сведения
об индикаторах и непосредственных результатах 2013-2025 годы
N | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора (непосредственного результата) | ||||||||||||
|
|
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области" | |||||||||||||||
1. | Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области на душу населения | тыс. рублей | >42 | >45 | >46 | >47 | >48 | >50 | >56 | >58 | >80 | >82 | >85 | >90 | >90 |
2. | Доля расходов консолидированного бюджета Нижегородской области, формируемых в рамках государственных (муниципальных) программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета | % | 16 | 25 | 50 | 60 | 60 | >70 | >75 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
3. | Отношение объёма государственного долга (без учета бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов), к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <62 | <60 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 |
4. | Повышение оценки уровня качества управления региональными финансами, проводимой Министерством финансов Российской Федерации | да/нет | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | x | x | x | x | x |
4 | Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период осуществлено с учетом требований бюджетного законодательства, годовая отчетность об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год сформирована и предоставлена в сроки, установленные | да/нет | x | x | x | x | x | x | x | x | да | да | да | да | да |
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области" | |||||||||||||||
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: | |||||||||||||||
1.1. | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Нижегородской области, в общем объеме расходов областного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.2. | Отклонение планируемых показателей расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | % | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
1.3. | Уровень дефицита областного бюджета по отношению к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | не более 15 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 |
1.4. | Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета Нижегородской области | % | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 2 | не менее 3 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 1 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 |
1.5. | Доля расходов на обслуживание государственного долга в общих расходах бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 |
1.6. | Предельный объем нагрузки на областной бюджет по ежегодному объему погашения долговых обязательств | % | не более 35,0 | не более 35,0 | не более 40,0 | не более 40,0 | не более 40,0 | не более 40,0 | не более 40,0 | X | X | X | X | X | X |
1.7. | Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей по погашению и обслуживанию бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроком погашения после 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | X | X | X | X | X | X | X | не более 18 | не более 18 | не более 18 | не более 18 | не более 18 | не более 18 |
1.8. | Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9. | Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность областного бюджета) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.10. | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.11. | Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении областного и консолидированного бюджета Нижегородской области | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.12. | Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году с истекшим сроком исполнения | % | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 |
1.13. | Отношение количества исполненных постановлений о привлечении к административной ответственности к количеству постановлений с истекшим сроком уплаты административного штрафа | % | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 |
1.14. | Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово- бюджетной сфере к общей сумме начисленных административных штрафов в отчетном году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X | X | X |
Непосредственные результаты реализации подпрограммы | |||||||||||||||
1.1. | Областной бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
1.2. | Исполнение областного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
1.3. | Уровень государственного долга Нижегородской области находится на экономически безопасном уровне | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
1.4. | В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий (с учетом контрольных мероприятий, незавершенных в текущем году) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области собственных и передаваемых полномочий" | |||||||||||||||
Индикаторы достижения целей подпрограммы: | |||||||||||||||
2.1. | Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов) и субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов) и субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее | % | 67,0 | 15,9 | не менее 18,9 | не менее 22,0 | не менее 50,0 | не менее 55,0 | не менее 65,0 | не менее 55,0 | не менее 55,0 | не менее 55,0 | X | X | X |
2.2. | Удельный вес субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов) (за исключением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов) в части средств на реализацию общественно значимых проектов), субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее | % | 0,2 | 0,085 | не менее 5,0 | не менее 8,0 | не менее 11,0 | не менее 11,5 | не менее 12,0 | не менее 10,0 | не менее 7 | не менее 7,5 | X | X | X |
2.2. | Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных округов и городских округов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 |
2.3. | Количество субсидий, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета | ед. | 52 | 50 | 50 | 50 | не более 30 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.4. | Удельный вес муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения, к общему количеству муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.5. | Доля субвенций, формирующих единую субвенцию, по которым уполномоченными органами исполнительной власти Нижегородской области утверждены значения целевых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области по осуществлению переданных им государственных полномочий, при выполнении которых возникают расходные обязательства муниципальных образований, на исполнение которых предусмотрены указанные субвенции, в общем количестве субвенций, формирующих единую субвенцию | % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 |
Непосредственные результаты реализации подпрограммы | |||||||||||||||
2.1. | Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности муниципальных округов и городских округов Нижегородской области между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными образованиями | ед. | 3,0 | 3,0 | не более 2,0 | не более 1,9 | не более 1,8 | не более 1,7 | не более 1,6 | не более 1,5 | не более 1,5 | не более 1,5 | не более 1,5 | не более 1,5 | не более 1,5 |
2.2. | Наличие утвержденного механизма отбора приоритетных направлений софинансирования расходов местных бюджетов из областного бюджета | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | X | X | X | X | X | X |
2.3. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по заработной плате с начислениями на нее | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области" | |||||||||||||||
Индикаторы достижения целей подпрограммы: | |||||||||||||||
3.1. | Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета | % | 13 | 40 | 80 | 85 | 90 | >90 | >90 | >90 | >94 | >94 | >94 | >94 | >94 |
3.2. | Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, выполнивших в полном объеме государственное задание, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания | % | X | 80 | 90 | 95 | 97 | 97 | >97 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 |
3.3 | Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания | % | X | 50 | 85 | 95 | 97 | 97 | >97 | >97 | >97 | >97 | >97 | >97 | >97 |
3.4. | Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской области государственных услуг (работ), рассчитанных исходя из нормативных затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий | % | X | 55 | 65 | 80 | 92 | 93 | >93 | >96 | >96 | >96 | >96 | >96 | >96 |
3.5. | Удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области | % | X | 70 | 90 | 95 | 95 | 95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
3.6. | Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает нормативно установленного значения, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области | % | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.7. | Удельный вес главных администраторов средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75% | % | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
3.8. | Удельный вес муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, улучшивших по результатам оценки уровень качества управления муниципальными финансами | % | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
3.9. | Удельный вес государственных органов Нижегородской области, утвердивших нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов и подведомственных им казенных учреждений, в части закупок | % | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.10. | Прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году | % | X | 5 | 10 | 10 | 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 8 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
Непосредственные результаты реализации подпрограммы | |||||||||||||||
3.1. | Разработан бюджетный прогноз Нижегородской области на долгосрочный период | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
3.2. | Областной бюджет сформирован в программном формате с учетом планируемых результатов по государственным программам | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
3.3. | Предоставляемые государственные услуги (работы) соответствуют утвержденным перечням государственных услуг (работ) | да/нет | X | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
3.4. | Увеличилось количество граждан, которые удовлетворительно оценивают качество государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта | да/нет | X | нет | да | да | да | да | да | X | X | X | X | X | X |
3.5. | Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг государственными учреждениями Нижегородской области в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания | да/нет | X | X | X | X | X | X | X | да | да | да | да | да | да |
3.6. | Увеличилось количество главных распорядителей средств областного бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
3.7. | Увеличилось количество муниципальных образований, повысивших качество управления бюджетным процессом и эффективность бюджетных расходов | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
3.8. | Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика, его территориальных органов и (или) подведомственных ему организаций | да/нет | X | X | X | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
3.9. | Информация о предоставляемых государственных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан | да/нет | X | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||||||||
Индикаторы достижения целей подпрограммы | |||||||||||||||
4.1. | Доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений, подведомственных министерству финансов Нижегородской области | % | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области" | |||||||||||||||
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: | |||||||||||||||
5.1. | Доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования | % | X | X | X | X | X | X | X | X | не менее 92 | не менее 98 | не менее 98 | X | X |
5.2. | Доля образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | % | X | X | X | X | X | X | X | X | не менее 78 | не менее 95 | не менее 97 | X | X |
5.3. | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам финансовой грамотности | % | X | X | X | X | X | X | X | X | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | X | X |
5.5. | Доля учащихся образовательных организаций, принявших участие в онлайн-уроках финансовой грамотности в различных форматах | % | X | X | X | X | X | X | X | X | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | X | X |
5.6. | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области | ед. | X | X | X | X | X | X | X | X | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | X | X |
5.7. | Количество информационных материалов в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг направленных на повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями | ед. | X | X | X | X | X | X | X | X | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | X | X |
5.8. | Доля образовательных организаций, принявших участие в онлайн-уроках по вопросам финансовой грамотности | % | X | X | X | X | X | X | X | X | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | X | X |
5.9. | Доля комплексных центров социального обслуживания населения Нижегородской области, принявших участие в онлайн-занятиях по вопросам финансовой грамотности для граждан предпенсионного и пенсионного возраста | % | X | X | X | X | X | X | X | X | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | X | X |
5.10. | Доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принявших участие в онлайн-уроках | % | X | X | X | X | X | X | X | X | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | X | X |
непосредственные результаты реализации подпрограммы | |||||||||||||||
5.11. | Обеспечено получение гражданами доступной, объективной и качественной информации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями | да/нет | X | X | X | X | X | X | X | X | да | да | да | X | X |
5.12. | Обеспечен доступ к образовательным программам в сфере повышения финансовой грамотности для различных целевых групп населения | да/нет | X | X | X | X | X | X | X | X | да | да | да | X | X |
5.13. | Создана система эффективных и доступных информационных ресурсов по повышению финансовой грамотности населения | да/нет | X | X | X | X | X | X | X | X | да | да | да | X | X |
5.14. | Повышена финансовая защищенность социально уязвимых групп населения | да/нет | X | X | X | X | X | X | X | X | да | да | да | X | X |
".
12. В таблице "Сведения об основных мерах правового регулирования", являющейся приложением 3 к Программе:
12.1. В пункте 4 позиции "Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса" слова "Об утверждении Порядка составления и ведения реестра расходных обязательств Нижегородской области" заменить словами "Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Нижегородской области".
12.2. В пункте 11 позиции "Основное мероприятие 1.2. Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период" слова "муниципальных районов," исключить.
12.3. В наименовании позиции "Основное мероприятие 2.1. Обеспечение муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов" слова "муниципальных районов," и "и сбалансированности бюджетов" исключить.
12.4. Позицию "Основное мероприятие 2.3. Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям и городских округов дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" исключить.
12.5. Позицию "Основное мероприятие 2.6. Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 2.6. Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета | ||||
5. | Постановление Правительства Нижегородской области "Об утверждении Методики расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области" | Устанавливает методику расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области | Министерство финансов Нижегородской области | По мере необходимости |
".
12.6. В пункте 9 позиции "Основное мероприятие 3.11. Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне":
слова "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов" и слова "муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов)" заменить словами "муниципальных образований";
слова "и оперативной (ежеквартальной)" заменить словом "(полугодовой)";
слова "2 квартал 2017 года" заменить словами "По мере необходимости".
13. Приложения 4, 5 и 7 к Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
"Управление государственными финансами Нижегородской области"
за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнители |
| Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего | |
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области" | Всего | 35 000,0 | 12467 155,3 | 13264 770,1 | 13968 148,3 | 13463 702,1 | 17603 435,9 | 18487 613,8 | 17802 932,1 | 18994 068,5 | 19270 219,9 | 18899 031,2 | 18494 391,4 | 182750 468,6 | ||
| Государственный заказчик- координатор - министерство финансов Нижегородской области | 35 000,0 | 12467 155,3 | 13264 770,1 | 13968 148,3 | 13463 702,1 | 17603 435,9 | 18487 613,8 | 17802 932,1 | 18994 068,5 | 19270 219,9 | 18899 031,2 | 18494 391,4 | 182750 468,6 | ||
| соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области | Всего | 0,0 | 5717 531,2 | 6091 043,5 | 6102 520,9 | 4627 137,4 | 4901 812,7 | 4198 359,4 | 4319 168,0 | 4255 734,2 | 4187 623,5 | 3876 958,8 | 3472 319,0 | 51750 208,6 | |
|
| Государственный заказчик- координатор - министерство финансов Нижегородской области | 0,0 | 5717 531,2 | 6091 043,5 | 6102 520,9 | 4627 137,4 | 4901 812,7 | 4198 359,4 | 4319 168,0 | 4255 734,2 | 4187 623,5 | 3876 958,8 | 3472 319,0 | 51750 208,6 | |
|
| соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 2 | Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области собственных и передаваемых полномочий | Всего | 0,0 | 6354 937,4 | 6790 006,6 | 7434 513,7 | 8404 983,6 | 12275 235,6 | 13850 475,0 | 13028 267,0 | 14222 067,8 | 14508 067,9 | 14497 567,9 | 14497 567,9 | 125863 690,4 | |
|
| Государственный заказчик- координатор - министерство финансов Нижегородской области | 0,0 | 6354 937,4 | 6790 006,6 | 7434 513,7 | 8404 983,6 | 12275 235,6 | 13850 475,0 | 13028 267,0 | 14222 067,8 | 14508 067,9 | 14497 567,9 | 14497 567,9 | 125863 690,4 | |
|
| соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области | Всего | 35 000,0 | 43 507,0 | 25 000,0 | 39 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 40 156,3 | 90 180,3 | 90 180,3 | 40 156,3 | 40 156,3 | 574 364,5 | |
|
| Государственный заказчик- координатор - министерство финансов Нижегородской области | 35 000,0 | 43 507,0 | 25 000,0 | 39 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 40 156,3 | 90 180,3 | 90 180,3 | 40 156,3 | 40 156,3 | 574 364,5 | |
|
| соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего | 0,0 | 351 179,7 | 358 720,0 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 395 272,4 | 415 340,8 | 426 086,2 | 484 348,2 | 484 348,2 | 484 348,2 | 4562 205,1 | |
|
| Государственный заказчик- координатор - министерство финансов Нижегородской области | 0,0 | 351 179,7 | 358 720,0 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 395 272,4 | 415 340,8 | 426 086,2 | 484 348,2 | 484 348,2 | 484 348,2 | 4562 205,1 | |
|
| соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 5 | Повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области | Всего | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
|
| Государственный заказчик- координатор - министерство финансов Нижегородской области | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
|
| соисполнители | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной
программы "Управление государственными финансами
Нижегородской области" за счет всех источников 2014-2025 годы
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнители | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области" | Всего, в том числе: | 35 000,0 | 12901 733,3 | 13724 966,0 | 14380 556,6 | 13902 829,4 | 18022 576,3 | 18917 693,0 | 18227 295,6 | 19348 093,2 | 19596 656,0 | 19187 394,4 | 18740 360,2 | 186985 154,0 | |
| расходы областного бюджета | 35 000,0 | 12467 155,3 | 13264 770,1 | 13968 148,3 | 13463 702,1 | 17603 435,9 | 18487 613,8 | 17802 932,1 | 18994 068,5 | 19270 219,9 | 18899 031,2 | 18494 391,4 | 182750 468,6 | |
| расходы федерального бюджета |
| 434 578,0 | 460 195,9 | 412 408,3 | 439 127,3 | 419 140,4 | 430 079,2 | 424 363,5 | 354 024,7 | 326 436,1 | 288 363,2 | 245 968,8 | 4 234 685,4 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 5717 531,2 | 6091 043,5 | 6102 520,9 | 4627 137,4 | 4901 812,7 | 4198 359,4 | 4319 168,0 | 4255 734,2 | 4187 623,5 | 3876 958,8 | 3472 319,0 | 51750 208,6 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 5717 531,2 | 6091 043,5 | 6102 520,9 | 4627 137,4 | 4901 812,7 | 4198 359,4 | 4319 168,0 | 4255 734,2 | 4187 623,5 | 3876 958,8 | 3472 319,0 | 51750 208,6 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.1. | Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2. | Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3. | Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4. | Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 208 924,2 | 418 858,4 | 541 381,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 169 164,4 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 208 924,2 | 418 858,4 | 541 381,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 169 164,4 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
Основное мероприятие 1.5. | Организация исполнения областного бюджета | Всего, в том числе: | 0,0 | 381 736,7 | 218 823,4 | 319 478,6 | 195 176,6 | 225 578,3 | 240 709,9 | 235 800,4 | 311 995,3 | 313 847,7 | 313 807,7 | 313 767,7 | 3 070 722,3 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 381 736,7 | 218 823,4 | 319 478,6 | 195 176,6 | 225 578,3 | 240 709,9 | 235 800,4 | 311 995,3 | 313 847,7 | 313 807,7 | 313 767,7 | 3 070 722,3 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.6. | Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7. | Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.8. | Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области (расходы на обслуживание государственного долга) | Всего, в том числе: | 0,0 | 5126 870,3 | 5453 361,7 | 5241 660,5 | 4431 960,8 | 4676 234,4 | 3957 649,5 | 4083 367,6 | 3943 738,9 | 3873 775,8 | 3563 151,1 | 3158 551,3 | 47510 321,9 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 5126 870,3 | 5453 361,7 | 5241 660,5 | 4431 960,8 | 4676 234,4 | 3957 649,5 | 4083 367,6 | 3943 738,9 | 3873 775,8 | 3563 151,1 | 3158 551,3 | 47510 321,9 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.9. | Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.10. | Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области собственных и передаваемых полномочий | Всего, в том числе: | 0,0 | 6789 515,4 | 7250 202,5 | 7846 922,0 | 8844 110,9 | 12694 376,0 | 14280 554,2 | 13452 630,5 | 14576 092,5 | 14834 504,0 | 14785 931,1 | 14743 536,7 | 130098 375,8 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 6354 937,4 | 6790 006,6 | 7434 513,7 | 8404 983,6 | 12275 235,6 | 13850 475,0 | 13028 267,0 | 14222 067,8 | 14508 067,9 | 14497 567,9 | 14497 567,9 | 125863 690,4 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 434 578,0 | 460 195,9 | 412 408,3 | 439 127,3 | 419 140,4 | 430 079,2 | 424 363,5 | 354 024,7 | 326 436,1 | 288 363,2 | 245 968,8 | 4 234 685,4 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение муниципальных округов и городских округов средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов | Всего, в том числе: | 0,0 | 6023 353,4 | 6257 535,3 | 6524 574,5 | 7188 747,7 | 10728 000,9 | 12476 227,4 | 12077 532,1 | 12825 147,6 | 14011 666,1 | 14011 666,1 | 14011 666,1 | 116136 117,2 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 6023 353,4 | 6257 535,3 | 6524 574,5 | 7188 747,7 | 10728 000,9 | 12476 227,4 | 12077 532,1 | 12825 147,6 | 14011 666,1 | 14011 666,1 | 14011 666,1 | 116136 117,2 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.2. | Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 434 578,0 | 460 195,9 | 412 408,3 | 439 127,3 | 419 140,4 | 430 079,2 | 424 363,5 | 685 268,9 | 822 837,9 | 774 265,0 | 731 870,6 | 6034 135,0 |
|
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 244,2 | 496 401,8 | 485 901,8 | 485 901,8 | 1799 449,6 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 434 578,0 | 460 195,9 | 412 408,3 | 439 127,3 | 419 140,4 | 430 079,2 | 424 363,5 | 354 024,7 | 326 436,1 | 288 363,2 | 245 968,8 | 4234 685,4 |
Основное мероприятие 2.3. | Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Всего, в том числе: | 0,0 | 331 584,0 | 532 471,3 | 909 939,2 | 1216 235,9 | 1547 234,7 | 1374 247,6 | 950 734,9 | 1065 676,0 | - | - | - | 7928 123,6 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 331 584,0 | 532 471,3 | 909 939,2 | 1216 235,9 | 1547 234,7 | 1374 247,6 | 950 734,9 | 1065 676,0 | - | - | - | 7928 123,6 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Основное мероприятие 2.4 | Повышение эффективности реализации приоритетов государственной политики на местном уровне | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Основное мероприятие 2.5. | Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Основное мероприятие 2.6. | Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области | Всего, в том числе: | 35 000,0 | 43 507,0 | 25 000,0 | 39 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 40 156,3 | 90 180,3 | 90 180,3 | 40 156,3 | 40 156,3 | 574 364,5 |
|
| расходы областного бюджета | 35 000,0 | 43 507,0 | 25 000,0 | 39 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 40 156,3 | 90 180,3 | 90 180,3 | 40 156,3 | 40 156,3 | 574 364,5 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.2. | Разработка и реализация государственных программ Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.3. | Формирование программной классификации расходов областного бюджета | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение взаимосвязи государственных программ и государственных заданий | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.5. | Обеспечение оптимизации предоставления государственных услуг путем формирования и ведения регионального перечня государственных (муниципальных) услуг | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.6. | Обеспечение выполнения государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений, которым установлены государственные задания | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.7. | Обеспечение надлежащего качества оказания государственных услуг | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.8. | Осуществление нормативного финансирования оказания государственных услуг государственными учреждениями | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.9. | Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти и руководителей государственных учреждений от результатов их профессиональной деятельности | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.10. | Стимулирование органов исполнительной власти Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента | Всего, в том числе: | 16 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 181 000,0 |
|
| расходы областного бюджета | 16 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 181 000,0 |
|
| расходы федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.11 | Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне | Всего, в том числе: | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 6 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 141 000,0 |
|
| расходы областного бюджета | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 6 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 141 000,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.12. | Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.13. | Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.14. | Модернизация и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами | Всего, в том числе: | 9 000,0 | 18 507,0 | 0,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 10 156,3 | 10 156,3 | 10 156,3 | 10 156,3 | 10 156,3 | 152 316,5 |
|
| расходы областного бюджета | 9 000,0 | 18 507,0 | 0,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 10 156,3 | 10 156,3 | 10 156,3 | 10 156,3 | 10 156,3 | 152 316,5 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.15. | Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области по оказанию государственных услуг и соблюдению требований к их качеству | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.16. | Повышение открытости информации о бюджетном процессе | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.17. | Цифровая трансформация государственного управления общественными финансами | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 024,0 | 50 024,0 | 0,0 | 0,0 | 100 048,0 |
|
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 024,0 | 50 024,0 | 0,0 | 0,0 | 100 048,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе: | 0,0 | 351 179,7 | 358 720,0 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 395 272,4 | 415 340,8 | 426 086,2 | 484 348,2 | 484 348,2 | 484 348,2 | 4562 205,1 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 351 179,7 | 358 720,0 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 395 272,4 | 415 340,8 | 426 086,2 | 484 348,2 | 484 348,2 | 484 348,2 | 4562 205,1 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности министерства финансов Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 351 179,7 | 358 720,0 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 395 272,4 | 415 340,8 | 426 086,2 | 484 348,2 | 484 348,2 | 484 348,2 | 4562 205,1 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 351 179,7 | 358 720,0 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 395 272,4 | 415 340,8 | 426 086,2 | 484 348,2 | 484 348,2 | 484 348,2 | 4562 205,1 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 5 | Повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Основное мероприятие 5.1. | Создание и обеспечение необходимой и устойчивой инфраструктуры для управления Подпрограммой | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Основное мероприятие 5.2. | Развитие кадрового потенциала Нижегородской области в области повышения финансовой грамотности | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Основное мероприятие 5.3. | Внедрение, развитие образовательных программ на всех уровнях образования, апробация образовательных программ и материалов | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Основное мероприятие 5.4. | Финансовое просвещение и информирование населения | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Основное мероприятие 5.5. | Развитие наставничества и волонтерского движения по финансовой грамотности | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Основное мероприятие 5.6. | Использование лучших практик и поддержка частных и общественных инициатив | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Основное мероприятие 5.7. | Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения и информированности населения о механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
| расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
";
"ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы
"Обеспечение реализации государственной программы"
Статус | Подпрограмма государственной программы | Код бюджетной классификации | Расходы областного бюджета (тыс. рублей) | ||||||||||||||
|
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | итого |
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области" | x | x | x | x | 351 179,7 | 358 720,0 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 395 272,4 | 415 340,8 | 426 086,2 | 484 348,2 | 484 348,2 | 484 348,2 | 4 562 205,1 | |
Подпрограмма 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области | 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 100 | 295 951,6 | 303 492,0 | 353 462,7 | 348 767,7 | 343 028,8 | 345 604,2 | 356 372,7 | 367 179,0 | 434 849,4 | 434 849,4 | 434 849,4 | 4 018 406,9 |
|
| 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 200 | 54 837,2 | 54 837,1 | 37 529,0 | 38 725,7 | 39 026,8 | 48 843,2 | 58 363,1 | 58 362,2 | 49 018,8 | 49 018,8 | 49 018,8 | 537 580,7 |
|
| 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 850 | 390,9 | 390,9 | 615,0 | 580,7 | 825,0 | 825,0 | 605,0 | 545,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 6 217,5 |
Основное мероприятие 1.1. | Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса | 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 100 | 37 275,8 | 32 011,5 | 44 519,5 | 42 610,2 | 43 205,3 | 42 612,1 | 43 939,9 | 45 272,3 | 53 615,8 | 53 615,8 | 53 615,8 | 492 294,0 |
|
| 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 200 | 5 784,0 | 5 784,0 | 4 615,0 | 4 741,3 | 4 915,5 | 6 022,2 | 7 196,3 | 7 195,8 | 6 043,9 | 6 043,9 | 6 043,9 | 64 385,8 |
Основное мероприятие 1.2. | Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 100 | 48 197,8 | 43 572,8 | 57 563,9 | 55 294,5 | 55 864,7 | 55 412,3 | 57 138,8 | 58 871,5 | 69 721,6 | 69 721,6 | 69 721,6 | 641 081,1 |
|
| 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 200 | 7 873,1 | 7 873,0 | 6 007,1 | 6 169,7 | 6 355,8 | 7 831,3 | 9 357,6 | 9 357,5 | 7 859,4 | 7 859,4 | 7 859,4 | 84 403,3 |
Основное мероприятие 1.3. | Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области | 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 100 | 15 255,6 | 16 113,9 | 18 220,2 | 17 855,2 | 17 682,3 | 17 631,2 | 18 180,5 | 18 731,8 | 22 184,1 | 22 184,1 | 22 184,1 | 206 223,0 |
|
| 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 200 | 2 911,6 | 2 911,6 | 1 918,4 | 1 953,7 | 2 011,7 | 2 491,8 | 2 977,4 | 2 977,4 | 2 500,7 | 2 500,7 | 2 500,7 | 27 655,8 |
Основное мероприятие 1.4. | Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области | 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 100 | 30 229,3 | 32 733,9 | 36 103,7 | 35 654,2 | 35 037,9 | 34 354,0 | 35 424,4 | 36 498,6 | 43 225,2 | 43 225,2 | 43 225,2 | 405 711,6 |
|
| 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 200 | 5 914,6 | 5 914,6 | 3 839,0 | 3 958,0 | 3 986,3 | 4 855,1 | 5 801,4 | 5 801,4 | 4 872,6 | 4 872,6 | 4 872,6 | 54 688,2 |
Основное мероприятие 1.5. | Организация исполнения областного бюджета | 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 100 | 61 410,0 | 80 425,3 | 73 343,5 | 76 366,9 | 71 178,5 | 72 960,9 | 75 234,2 | 77 515,6 | 91 801,5 | 91 801,5 | 91 801,5 | 863 839,5 |
|
| 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 200 | 14 531,9 | 14 531,9 | 8 115,6 | 8 563,7 | 8 098,1 | 10 311,3 | 12 321,1 | 12 320,9 | 10 348,4 | 10 348,4 | 10 348,4 | 119 839,8 |
|
| 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 850 | 390,9 | 390,9 | 615,0 | 580,7 | 825,0 | 825,0 | 605,0 | 545,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 6 217,5 |
Основное мероприятие 1.6. | Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области | 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 100 | 27 058,4 | 34 901,6 | 32 316,6 | 31 562,5 | 31 362,6 | 31 463,6 | 32 444,0 | 33 427,8 | 39 588,4 | 39 588,4 | 39 588,4 | 373 302,3 |
|
| 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 200 | 6 306,3 | 6 306,3 | 3 441,1 | 3 497,2 | 3 568,2 | 4 446,7 | 5 313,3 | 5 313,3 | 4 462,6 | 4 462,6 | 4 462,6 | 51 580,2 |
Основное мероприятие 1.7. | Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области | 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 100 | 10 675,4 | 10 513,8 | 12 749,9 | 12 536,0 | 12 373,5 | 12 263,4 | 12 645,5 | 13 028,9 | 15 430,1 | 15 430,1 | 15 430,1 | 143 076,7 |
|
| 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 200 | 1 899,7 | 1 899,7 | 1 345,2 | 1 354,7 | 1 407,8 | 1 733,1 | 2 070,9 | 2 070,9 | 1 739,4 | 1 739,4 | 1 739,4 | 19 000,2 |
Основное мероприятие 1.8. | Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области (расходы на обслуживание государственного долга) | 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 100 | 10 675,4 | 10 513,8 | 12 749,9 | 12 536,0 | 12 373,5 | 12 263,4 | 12 645,5 | 13 028,9 | 15 430,1 | 15 430,1 | 15 430,1 | 143 076,7 |
|
| 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 200 | 1 899,7 | 1 899,7 | 1 345,2 | 1 354,7 | 1 407,8 | 1 733,1 | 2 070,9 | 2 070,9 | 1 739,4 | 1 739,4 | 1 739,4 | 19 000,2 |
Основное мероприятие 1.9. | Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю | 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 100 | 20 188,1 | 21 352,7 | 24 111,2 | 24 197,3 | 23 399,5 | 24 031,3 | 24 780,0 | 25 531,4 | 30 236,8 | 30 236,8 | 30 236,8 | 278 302,1 |
|
| 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 200 | 3 858,2 | 3 858,2 | 2 568,0 | 2 667,9 | 2 662,2 | 3 396,3 | 4 058,2 | 4 058,2 | 3 408,5 | 3 408,5 | 3 408,5 | 37 352,7 |
Основное мероприятие 1.10. | Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг | 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 100 | 34 985,7 | 21 352,7 | 41 784,3 | 40 155,0 | 40 550,9 | 42 612,1 | 43 939,9 | 45 272,2 | 53 615,8 | 53 615,8 | 53 615,8 | 471 500,2 |
|
| 93 | 0106 | 17 4 01 00190 | 200 | 3 858,2 | 3 858,2 | 4 334,4 | 4 464,9 | 4 613,5 | 6 022,2 | 7 196,0 | 7 195,9 | 6 043,9 | 6 043,9 | 6 043,9 | 59 675,0 |
Подпрограмма 2 | Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области собственных и передаваемых полномочий | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
Подпрограмма 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
Подпрограмма 5 | Повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
".