Правовые акты Нижегородской области
ПРАВОВЫЕ АКТЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 (800) 302-68-51
Реклама jurik.ru

Постановление Правительства Нижегородской области от 08.06.2023 N 501 "О внесении изменений в государственную программу "Информационное общество Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300"

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 8 июня 2023 г.                                                                  N 501

 

О внесении изменений в государственную программу

"Информационное общество Нижегородской области",

 утвержденную постановлением Правительства

 Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300

 

 

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Информационное общество Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 

 

И.о.Губернатора                                            А.Н.Гнеушев

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 8 июня 2023 г. N 501

    

    

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",

 УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. N 300

 

1. Позиции "Государственный заказчик - координатор Программы", "Соисполнители Программы", "Цель Программы", "Этапы и сроки реализации Программы", "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:

"

Государственный заказчик - координатор Программы

Министерство цифрового развития и связи Нижегородской области

Соисполнители Программы

министерство здравоохранения Нижегородской области;

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;

министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области;

министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области;

управление делами Правительства Нижегородской области;

министерство строительства Нижегородской области;

департамент региональной безопасности Нижегородской области;

министерство информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области;

министерство образования и науки Нижегородской области;

министерство социальной политики Нижегородской области

";

"

Цель Программы

Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Нижегородской области, повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области за счет:

- использования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112";

- использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности;

- применения информационных и телекоммуникационных технологий, в т.ч. импортозамещающих

Этапы и сроки реализации Программы

2015-2025 годы.

Программа реализуется в один этап.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется в соответствии со сроками и этапами подпрограмм

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего по Программе 2015-2025 годы - 12944418,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 - 499220,0 тыс. рублей;

2016 - 502819,4 тыс. рублей;

2017 - 596309,9 тыс. рублей;

2018 - 547200,5 тыс. рублей;

2019 - 733134,5 тыс. рублей;

2020 - 857957,4 тыс. рублей;

2021 - 950562,7 тыс. рублей;

2022 - 949863,4 тыс. рублей;

2023 - 2435821,2 тыс. рублей;

2024 - 2438153,9 тыс. рублей;

2025 - 2433375,2 тыс. рублей;

по подпрограммам:

подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области":

всего по подпрограмме 2015-2019 годы - 421610,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 - 80241,1 тыс. рублей;

2016 - 82581,5 тыс. рублей;

2017 - 160297,6 тыс. рублей;

2018 - 66945,1 тыс. рублей;

2019 - 31545,3 тыс. рублей;

подпрограмма 2 "Информационная среда":

всего по подпрограмме 2015-2018 годы - 1284130,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 - 330512,3 тыс. рублей;

2016 - 300118,1 тыс. рублей;

2017 - 303510,7 тыс. рублей.

2018 - 349989,4 тыс. рублей;

подпрограмма 3 "Электронное правительство":

всего по подпрограмме 2015-2025 годы - 10766869,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 - 40558,6 тыс. рублей;

2016 - 71676,1 тыс. рублей;

2017 - 80883,0 тыс. рублей;

2018 - 89152,3 тыс. рублей;

2019 - 664833,4 тыс. рублей;

2020 - 822142,8 тыс. рублей;

2021 - 912955,5 тыс. рублей;

2022 - 911925,8 тыс. рублей;

2023 - 2390951,7 тыс. рублей;

2024 - 2393284,4 тыс. рублей;

2025 - 2388505,7 тыс. рублей

подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах":

всего по подпрограмме 2015-2017 годы - 0,0 тыс. рублей;

подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы":

Всего по подпрограмме 2015-2025 годы - 471807,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 - 47908,0 тыс. рублей;

2016 - 48443,7 тыс. рублей;

2017 - 51618,6 тыс. рублей;

2018 - 41113,7 тыс. рублей;

2019 - 36755,8 тыс. рублей;

2020 - 35814,6 тыс. рублей;

2021 - 37607,2 тыс. рублей;

2022 - 37937,6 тыс. рублей;

2023 - 44869,5 тыс. рублей;

2024 - 44869,5 тыс. рублей;

2025 - 44869,5 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов:

- среднемесячная заработная плата одного работающего в отрасли "связь" - 46766,0 рубля;

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (полный круг) по отрасли "связь" - 16,5 млрд рублей;

- доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных министерству информационных технологий и связи Нижегородской области государственных учреждений - 100%.

По окончании реализации Подпрограммы 1 индикаторы достигнут следующих значений:

- доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона - 100%;

- количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых система-112 реализована в полном объеме, - 52 единицы;

- доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС), прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Нижегородской области - 100%;

- количество ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области, интегрированных в систему-112, - 52 единицы;

- количество созданных подсистем системы-112 - 6 единиц;

- количество муниципальных образований, получивших субсидии из бюджета Нижегородской области на дооснащение ЕДДС с целью интеграции в систему-112, - 49 единиц.

Показатели непосредственных результатов:

- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области на 20% по сравнению с 2011 годом;

- снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом;

- снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом;

- сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 11% по сравнению с 2011 годом;

- охват муниципальных образований Нижегородской области системой-112 - 100% к 2017 году;

- готовность программно-аппаратного комплекса системы-112 к проведению опытной эксплуатации с использованием короткого номера вызова экстренных оперативных служб "112" и государственным испытаниям - 100% к 2017 году.

По окончании реализации мероприятий Подпрограммы 2:

- уровень обеспеченности местными печатными средствами массовой информации (далее - СМИ) жителей муниципальных образований Нижегородской области к 2018 году составит 100 экз. на тыс. человек;

- доля населения Нижегородской области, имеющего возможность принимать трансляцию телеканала на территории Нижегородской области, - 95%.

 

Показатели непосредственных результатов:

- количество книг (наименований), издание которых поддержано за счет средств областного бюджета, за 2015-2018 годы составит 70 экз.;

- количество работников редакций средств массовой информации Нижегородской области, повысивших квалификацию, за 2015-2018 годы составит 2063 чел.;

- количество профессиональных творческих конкурсов для журналистов печатных и электронных средств массовой информации Нижегородской области за 2015-2018 годы составит 21;

- производство и выпуск в эфир телепередач, новостных сюжетов и иных форм телевизионной продукции не менее 200000 минут в год;

- изготовление и распространение не менее 328 выпусков (номеров) региональных периодических печатных изданий в год;

- изготовление и распространение не менее одного средства массовой информации, освещающего деятельность профессиональных союзов, действующих на территории Нижегородской области;

- изготовление и распространение не менее одного средства массовой информации, освещающего проблемы и потребности инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, многодетных семей, а также пенсионеров, ветеранов труда, ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов;

- изготовление и распространение в эфире муниципальными радиоканалами передач, новостных сюжетов и иных форм радиопродукции не менее 65520 минут в год;

- изготовление и распространение в эфире муниципальными телеканалами передач, новостных сюжетов и иных форм телевизионной продукции не менее 216580 минут;

- размещение информации в сетевом издании не менее 8000 мегабайт в год.

 

По окончании реализации мероприятий Подпрограммы 3 индикаторы достигнут следующих значений:

- доля населения, получившего универсальную электронную карту, от общего количества граждан, проживающих на территории Нижегородской области, - 0,11% в 2016 году;

- доля органов исполнительной власти Нижегородской области, ведомственные информационные системы которых подключены к региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества органов исполнительной власти Нижегородской области, являющихся участниками межведомственного электронного взаимодействия, подключенных к корпоративной сети передачи данных, заявивших о таком подключении, - 100%;

- доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, - 70%;

- доля органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области, имеющих доступ к информационным ресурсам, размещенным в корпоративной сети передачи данных, к их общему количеству - 100%;

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания - 91,34%;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - 90%;

- доля органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи, - 100%;

- доля бесперебойно функционирующего оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных - 100%;

- уровень готовности оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных к удовлетворению потребности в хранении и обработке государственных информационных ресурсов, в т.ч. конфиденциальных данных, - 100%;

- доля региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, за которыми обеспечен контроль деятельности, - 100%;

- доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок - 84,14% в 2021 г.

- уровень готовности Центра управления регионом (Ситуационного Центра) Нижегородской области к реализации функциональных задач в части оснащения программно-техническими комплексами, телекоммуникационным оборудованием, подсистемой информационной безопасности, системами - 100%;

- уровень доступности видеоизображений с камер видеонаблюдения - 100%;

- доля подключенных к ПОС органов местного самоуправления в части обработки сообщений - 100%;

- доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации - 100%;

- доля подключенных к ПОС органов исполнительной власти в части обработки сообщений - 100%;

- доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг - 100%;

- доля совершенных операций с использованием биометрии к общему количеству совершенных операций - 0%;

- сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг - 7%;

- доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг - 98%;

- доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде - 1,3%;

- доля информационных систем обеспечения деятельности РОИВ, подключенных к Единой системе управления доступом Нижегородской области (ЕСУД) - 0%;

- доля информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, городских округов, подключенных к ЕСУД - 0%;

- количество региональных ИС, обрабатывающих геоданные, интегрированных с РГИС - 100%;

- покрытие системами видеонаблюдения территорий мест массового скопления людей - 70%;

- фактический перевод процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление государственных услуг в I полугодии 2022 года (100% услуг) - 100%;

- перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС - 100%;

- доля всех государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде - 50%;

- рост количества заявок на получение мер государственной поддержки со стороны компаний, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации - 25%;

- доля региональных услуг, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ведомственной информационной системы в субъекте Российской Федерации - 100%;

- доля конверсии доступности услуг в оптимизированном сценарии на ЕПГУ "Запись на прием к врачу", "Вызов врача на дом" в электронном виде, предоставляемая с использованием ЕПГУ с применением региональных витрин расписаний врачей, соответственно -70%

 

В рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:

К 2020 году:

- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 100%;

- доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 77,78%;

- доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 59,08%;

- доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 72,4%.

К 2023 году:

- доля принятых звонков с нормативным временем соединения с оператором - не менее 90%;

- доля неотвеченных звонков операторами Контакт-центра с нормативным временем ожидания соединения - не более 5%.

К 2025 году:

- доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями, - 100%;

- доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии Wi-Fi, - 100%;

К 2021 году:

- на участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи - 1 условная единица.

 

В рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:

К 2020 году:

- количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики - 7,235 тыс. чел.;

- количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, - 16,156 тыс. чел.

К 2024 году:

- количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно 222 человека.

 

В рамках регионального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:

К 2020 году:

- средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак - 0 часов;

- количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации - 0,134 тыс. чел.;

- стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения - 90%.

 

В рамках регионального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:

К 2020 году:

- увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, - 0%.

 

В рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:

К 2020 году:

- доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, - 40,57%;

- доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), - 16%;

- доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году - 90%;

- доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений - 42%.

К 2025 году:

- уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) - 4,4 балла;

- доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, - 100%;

- доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг - 50%;

- доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, - 100%;

- количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, - 80 штук;

- количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, - 50 условных единиц;

- доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения - 90%;

- количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, - 3 штуки;

- доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ - 60%.

 

Показатели непосредственных результатов:

- число пользователей единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области - 150 тыс. чел.;

- количество специалистов по защите (технической защите) информации органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области, подведомственных им организаций, ежегодно проходящих обучение по вопросам информационной безопасности, - 50 чел.;

- количество органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи, - 92;

- количество процессорных ядер в инфраструктуре обработки и хранения данных регионального центра обработки данных - 2500 шт.;

- количество сервисов Нижегородской области, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx, в 2020 году - 30 шт.

количество камер видеонаблюдения на 1 тыс.населения - 3 ед.;

- количество муниципалитетов, подключенных к платформе "Умный регион" - 51 шт;

- количество профориентационных мероприятий, организованных в соответствии с типовой формой популяризации ИТ-специальностей - 10 ед;

- количество "Уроков цифры", проведенных на площадках общеобразовательных организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации с участием регионального РЦТ/ представителей регионального органа власти в сфере цифрового развития/ представителей крупнейших ИТ-организаций региона - 700 ед.

".

2. В разделе 2 "Текст Программы":

2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 1

 

Перечень основных мероприятий Программы

 

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

 

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

 

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

16

 

Цель: Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Нижегородской области, повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области, развитие системы государственного управления за счет:

- использования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112";

- обеспечения конституционного права граждан на получение информации;

- использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности;

- применения информационных и телекоммуникационных технологий

Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области"

80 241,1

82 581,5

160 297,6

66 945,1

31 545,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

421 610,6

Основное мероприятие 1.1. Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112

НИОКР

2015-2017

Минцифры; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); Минздрав; ПАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию)

95,0

190,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 785,0

Основное мероприятие 1.2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области

прочие расходы

2016 - 2017

Минцифры; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОМСУ (по согласованию)

0,0

0,0

5 983,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 983,5

Основное мероприятие 1.3. Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112

прочие расходы

2015-2017

Минцифры; ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию); Минздрав; ГБУЗ НО (по согласованию); ГКУЗ НО (по согласованию); ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ПАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию); ОМСУ (по согласованию)

22 058,1

27 977,9

103 718,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0,

153 754,1

Основное мероприятие 1.4. Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112

прочие расходы

2015-2017

Минцифры; Минздрав; Департамент региональной безопасности НО; УМЦ по ГОЧС (по согласованию); ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОМСУ (по согласованию)

320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

320,0

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне

прочие расходы

2015-2017

Минцифры

0,0

0,0

380,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

380,0

Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21, литера А, в городе Нижнем Новгороде

прочие расходы

2015-2017

Минстрой; ГКУ НО "Нижегород- стройзаказчик" (по согласованию)

57 023,5

35 662,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92 685,7

Основное мероприятие 1.7. Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

прочие расходы

2015-2019

Минцифры; ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию)

744,5

18 751,4

47 716,0

66 945,1

31 545,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165 702,3

Подпрограмма 2 "Информационная среда"

330 512,3

300 118,1

303 510,7

349 989,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 284 130,5

Основное мероприятие 2.1. Организация информирования населения Нижегородской области о деятельности органов государственной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость

прочие расходы

2015-2018

Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

22 711,2

20 327,0

19 142,6

18 382,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80 563,4

Основное мероприятие 2.2. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субсидий на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации

прочие расходы

2015-2018

Управление информационной политики

35 345,3

35 227,1

35 568,9

98 152,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

204 293,6

Основное мероприятие 2.3. Предоставление государственным учреждениям Нижегородской области субсидий на выполнение государственного задания на осуществление издательской деятельности, производство и выпуск сетевого издания, производство и распространение телепрограмм, а также субсидий на иные цели

прочие расходы

2015-2018

Управление информационной политики

183 902,8

162 688,6

168 984,8

198 997,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

714 574,0

Основное мероприятие 2.4. Предоставление субсидий на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации Нижегородской области

прочие расходы

2015-2018

Управление информационной политики

57 950,8

51 250,9

47 417,1

1 411,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

158 030,1

Основное мероприятие 2.5. Предоставление субсидий на финансирование расходов, связанных с изданием литературных произведений

прочие расходы

2015-2018

Управление информационной политики

2 470,0

2 640,0

2 847,9

2 873,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 831,8

Основное мероприятие 2.6. Проведение методических и обучающих семинаров для работников средств массовой информации Нижегородской области; организация и/или участие в профессиональных медийных и книжных выставках, фестивалях и презентациях; проведение творческих журналистских конкурсов для представителей областных и муниципальных средств массовой информации; поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в связи с юбилейными и знаменательными датами и иные мероприятия

прочие расходы

2015-2018

Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

1 371,1

1 678,8

1 620,9

1 943,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 614,6

Основное мероприятие 2.7. Информационное обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Нижегородской области

прочие расходы

2015-2018

Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

26 761,1

26 305,7

27 928,5

28 227,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

109 223,0

Подпрограмма 3 "Электронное правительство"

40 558,6

71 676,1

80 883,0

89 152,3

664 833,4

822 142,8

912 955,5

911 925,8

2390 951,7

2393 284,4

2388 505,7

10766 869,3

Основное мероприятие 3.1. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

прочие расходы

2015-2022

Минцифры; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию)

9 548,9

19 888,5

21 005,7

27 621,1

275 425,6

234 256,1

229 793,3

271 115,4

384 471,9

383 071,9

383 071,9

2239 270,3

Основное мероприятие 3.2. Развитие единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, предоставление государственных услуг в электронном виде

прочие расходы

2015-2022

Минцифры; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию)

480,0

160,0

16 503,0

635,0

3 055,0

23 805,0

41 167,0

21 664,5

21 664,5

21 664,5

21 664,5

172 463,0

Основное мероприятие 3.3. Поддержка функционирования инфраструктуры электронного правительства Нижегородской области

прочие расходы

2015-2022

Минцифры; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию)

12 702,9

12 464,3

12 725,7

12 884,2

53 749,5

85 589,4

146 979,9

151 306,2

180 017,0

183 573,5

180 017,0

1032 009,6

Основное мероприятие 3.4. Проведение в рамках своей компетенции обучения специалистов по защите (технической защите) информации по вопросам информационной безопасности

прочие расходы

2015-2022

Минцифры, ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию)

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

450,0

4 217,8

3 677,8

3 677,8

3 677,8

16 701,2

Основное мероприятие 3.5. Создание (модернизация) и развитие систем безопасности

прочие расходы

2015-2022

Минцифры

4 298,9

3 212,0

0,0

18 400,0

46 650,0

51 688,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124 249,4

Основное мероприятие 3.6. Создание (модернизация) систем защиты информационных систем и сетей связи

прочие расходы

2015-2022

Минцифры; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию)

1 185,1

844,6

1 085,0

610,0

323,0

340,0

306,0

2 286,0

124 101,6

124 101,6

124 101,6

379 284,5

Основное мероприятие 3.7. Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи

прочие расходы

2015-2022

Минцифры; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию)

5 668,6

6 047,6

5 915,0

28 792,0

233 472,6

192 851,2

458 895,2

423 214,1

430 798,5

430 973,9

430 798,5

2647 427,2

Основное мероприятие 3.8. Создание (модернизация) и развитие инфраструктурных решений

капвложения

2015-2022

Минцифры

5 000,0

12 280,0

23 648,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 928,6

Основное мероприятие 3.9. Приобретение (обновление) и адаптация программных продуктов и систем и обеспечение их обслуживания

прочие расходы

2015-2022

Минцифры; ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию); ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию)

1 174,2

16 779,1

0,0

210,0

13 800,0

487,3

966,2

0,0

0,0

0,0

0,0

33 416,8

Основное мероприятие 3.10. Организация и (или) участие в мероприятиях в сфере информационных технологий

прочие расходы

2019-2022

Минцифры

0,0

0,0

0,0

0,0

15 161,8

200,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

20 361,8

Основное мероприятие 3.11. Внедрение и развитие информационных систем, обеспечивающих автоматизацию деятельности Правительства Нижегородской области

прочие расходы

2019-2022

Минцифры; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 000,0

Основное мероприятие 3.12. Методическое и организационное сопровождение реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства (проект "Умные города" Нижегородской области)

прочие расходы

2019-2022

Минцифры; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41 500,0

14 109,8

17 000,0

17 000,0

17 000,0

17 000,0

123 609,8

Основное мероприятие 3.13. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно- технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях по делам, рассматриваемым мировыми судьями в режиме видео-конференц-связи

прочие расходы

2019-2022

Минцифры, управление по обеспечению деятельности мировых судей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 411,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3411,0

Основное мероприятие 3.14. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": развитие информационно- телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций

прочие расходы

2019-2022

Минцифры; Минобрнауки

0,0

0,0

0,0

0,0

15 195,9

112 556,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

127 752,5

Основное мероприятие 3.15. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": формирование в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"

прочие расходы

2019-2022

Минцифры, Минобрнауки

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 444,6

18 867,3

0,0

0,0

0,0

30 311,9

Основное мероприятие 3.16. Реализация регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

прочие расходы

2019-2022

Минцифры

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.17. Реализация регионального проекта "Информационная безопасность" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

прочие расходы

2019-2022

Минцифры

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.18. Реализация регионального проекта "Цифровые технологии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

прочие расходы

2019-2022

Минцифры

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.19. Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия в Нижегородской области

прочие расходы

2019-2022

Минцифры

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

212,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

212,5

Основное мероприятие 3.20. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

прочие расходы

2020

Минцифры, ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78 156,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78 156,2

Основное мероприятие 3.21. Реализация мероприятий, направленных на поддержку региональных проектов в сфере ИТ: автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода

прочие расходы

2019-2022

Минцифры

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 432,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4 432,5

Основное мероприятие 3.22. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий: мероприятия по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов

прочие расходы

2022-2024

Минцифры, Минсоцпол

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 130,9

1 046,0

1 046,8

0,0

3 223,7

Основное мероприятие 3.23. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": организация работы единой службы оперативной помощи гражданам по "122"

прочие расходы

2022

Минздрав

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

123,6

0,0

0,0

0,0

123,6

Основное мероприятие 3.24. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

прочие расходы

2023-2025

Минцифры; ГБУ НО МФЦ; (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1227 174,4

1227 174,4

1227 174,4

3681 523,2

Основное мероприятие 3.25. Цифровая трансформация государственного управления

прочие расходы

2023-2024

Минцифры;

ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и модернизации РНИС

НИОКР капвложения прочие расходы

2015-2017

Минцифры; АО "РНИЦ" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"

47 908,0

48 443,7

51 618,6

41 113,7

36 755,8

35 814,6

37 607,2

37 937,6

44 869,5

44 869,5

44 869,5

471 807,7

".

2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 2

 

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах"

 

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/ непосредственного результата

 

 

 

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области"

 

1

Среднемесячная заработная плата одного работающего в отрасли "связь", руб.

руб.

28 521,7

31 185,9

32 706,6

34 236,3

36 188,3

39 192,0

41 622,0

44 119,0

68 398,1

46 766,0

46 766,0

46 766,0

46 766,0

2

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (полный круг) по отрасли "связь", млрд руб.

млрд руб.

10,6

13,4

11,3

11,6

13,1

13,7

14,5

15,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

3

Доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных министерству информационных технологий и связи Нижегородской области государственных учреждений

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области"

1

Индикатор 1.1. Доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона

%

0

0

0

0

100

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Индикатор 1.2. Количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых система-112 реализована в полном объеме

единиц

0

0

0

0

52

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Индикатор 1.3. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по региону

%

0

0

0

0

100

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Индикатор 1.4. Количество ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области, интегрированных в систему-112

единиц

0

0

1

52

52

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Индикатор 1.5. Количество созданных подсистем системы-112

единиц

0

0

1

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

6

Индикатор 1.6. Количество муниципальных образований, получивших субсидии из бюджета Нижегородской области на дооснащение ЕДДС с целью интеграции в систему-112

единиц

0

0

7

49

49

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Непосредственный результат 1.1. Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения по номеру "112" на территории Нижегородской области по сравнению с 2011 годом

%

0

0

0

0

0

-

20

-

-

-

-

-

-

8

Непосредственный результат 1.2. Снижение числа пострадавших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом

%

0

0

0

0

0

-

7

-

-

-

-

-

-

9

Непосредственный результат 1.3. Снижение числа погибших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом

%

0

0

0

0

0

-

7

-

-

-

-

-

-

10

Непосредственный результат 1.4. Сокращение экономического ущерба при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с экономическим ущербом в 2011 году

%

0

0

0

0

0

-

11

-

-

-

-

-

-

11

Непосредственный результат 1.5. Охват муниципальных образований Нижегородской области системой-112

%

0

0

2%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Непосредственный результат 1.6. Готовность программно- аппаратного комплекса системы-112 к проведению опытной эксплуатации с использованием короткого номера вызова экстренных оперативных служб "112" и государственным испытаниям

%

0

0

17%

67%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2 "Информационная среда"

 

1

Индикатор 2.1. Уровень обеспеченности местными печатными СМИ жителей муниципальных образований Нижегородской области

экз./тыс. чел.

113,3

113,5

113,3

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

2

Индикатор 2.2. Доля населения Нижегородской области, имеющего возможность принимать трансляцию телеканала на территории Нижегородской области

% от населения области

95

95

95

95

95

95

-

-

-

-

-

-

-

3

Непосредственный результат 2.1. Количество книг (наименований), издание которых поддержано за счет средств областного бюджета

ед.

13

13

13

11

11

9

-

-

-

-

-

-

-

4

Непосредственный результат 2.2. Количество работников редакций средств массовой информации Нижегородской области, повысивших квалификацию

чел.

335

335

350

360

348

335

-

-

-

-

-

-

-

5

Непосредственный результат 2.3. Количество профессиональных творческих конкурсов для журналистов печатных и электронных средств массовой информации Нижегородской области

ед.

4

4

4

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

6

Непосредственный результат 2.4. Производство и выпуск в эфир (аналоговое и кабельное вещание) телепередач, новостных сюжетов и иных форм телевизионной продукции

мин.

-

-

-

205 500

215 160

1000 000

-

-

-

-

-

-

-

7

Непосредственный результат 2.5. Изготовление и распространение выпусков (номеров) региональных периодических печатных изданий

экз.

-

-

-

328

328

393

-

-

-

-

-

-

-

8

Непосредственный результат 2.6. Изготовление и распространение не менее одного средства массовой информации, освещающего деятельность профессиональных союзов, действующих на территории Нижегородской области

шт.

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

9

Непосредственный результат 2.7. Изготовление и распространение не менее одного средства массовой информации, освещающего проблемы и потребности инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, многодетных семей, а также пенсионеров, ветеранов труда, ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

10

Непосредственный результат 2.8. Изготовление и распространение в эфире муниципальными радиоканалами передач, новостных сюжетов и иных форм радиопродукции, не менее мин. в год

мин.

-

-

-

-

-

65 520

-

-

-

-

-

-

 

-

11

Непосредственный результат 2.9. Изготовление и распространение в эфире муниципальными телеканалами передач, новостных сюжетов и иных форм телевизионной продукции, не менее мин. в год

мин.

-

-

-

-

-

216 580

-

-

-

-

-

-

 

-

12

Непосредственный результат 2.10. Размещение информации в сетевом издании, не менее мегабайт в год

мегабайт

-

-

-

-

-

8 000

-

-

-

-

-

-

 

-

Подпрограмма 3 "Электронное правительство"

 

1

Индикатор 3.1. Доля населения, получившего универсальную электронную карту, от общего количества граждан, проживающих на территории Нижегородской области

%

0,187

0,13

0,104

0,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Индикатор 3.2. Доля органов исполнительной власти Нижегородской области, ведомственные информационные системы которых подключены к региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества органов исполнительной власти Нижегородской области, являющихся участниками межведомственного электронного взаимодействия, подключенных к корпоративной сети передачи данных, заявивших о таком подключении

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Индикатор 3.3. Доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

30

35

40

50

63

70

70

70

86,6

70

70

70

70

4

Индикатор 3.4. Доля органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области, имеющих доступ к информационным ресурсам, размещенным в корпоративной сети передачи данных, к их общему количеству

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5

Индикатор 3.5. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания

%

20

40

91,11

91,34

91,34

91,34

91,34

91,34

91,34

91,34

91,34

91,34

91.34

6

Индикатор 3.6. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

%

-

-

-

88

90

90

90

90

90

90

90

90

90

7

Индикатор 3.7. Доля органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи

%

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

8

Индикатор 3.8. Доля бесперебойно функционирующего оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных

%

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

9

Индикатор 3.9. Уровень готовности оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных к удовлетворению потребности в хранении и обработке государственных информационных ресурсов, в т.ч. конфиденциальных данных

%

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

10

Индикатор 3.10. Доля региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, за которыми обеспечен контроль деятельности

%

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

11

Индикатор 3.11. Доля медицинских организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"

%

-

-

-

-

-

-

93

100

-

-

-

-

-

12

Индикатор 3.12. Доля фельдшерских и фельдшерско- акушерских пунктов государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, подключенных к сети "Интернет"

%

-

-

-

-

-

-

23,7

77,78

-

-

-

-

-

13

Индикатор 3.13. Доля образовательных организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

%

-

-

-

-

-

-

25,9

59,08

-

-

-

-

-

14

Индикатор 3.14. Доля органов власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет"

%

-

-

-

-

-

-

28,6

72,4

-

-

-

-

-

15

Индикатор 3.15. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями

%

-

-

-

-

-

-

-

58

100

100

100

100

100

16

Индикатор 3.16. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно- телекоммуникационной "Интернет" по технологии Wi-Fi

%

-

-

-

-

-

-

-

-

27,19

66.63

66.63

66.63

100

17

Индикатор 3.17. На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно- технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи

усл. ед.

 

 

 

 

 

 

-

-

1

-

-

-

-

18

Индикатор 3.18. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

тыс. чел.

 

 

 

 

 

 

-

7,235

-

-

-

-

-

19

Индикатор 3.19. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования

тыс. чел.

 

 

 

 

 

 

-

16,156

-

-

-

-

-

20

Индикатор 3.20. Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно

чел.

-

-

-

-

-

-

-

-

238

203

218

222

-

21

Индикатор 3.21. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

часов

 

 

 

 

 

 

-

0

-

-

-

-

-

22

Индикатор 3.22. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов средств защиты информации

тыс. чел.

-

-

-

-

-

-

-

0,134

-

-

-

-

-

23

Индикатор 3.23. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения

%

-

-

-

-

-

-

-

90

-

-

-

-

-

 

24

Индикатор 3.24. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации

%

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

 

25

Индикатор 3.25. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде

%

 

 

 

 

 

 

-

40,57

-

-

-

-

-

26

Индикатор 3.26. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

%

 

 

 

 

 

 

-

16

-

-

-

-

-

27

Индикатор 3.27. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году

%

 

 

 

 

 

 

100

90

-

-

-

-

-

28

Индикатор 3.28. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности

%

-

-

-

-

-

-

-

42

-

-

-

-

-

29

Индикатор 3.29. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

балл

-

-

-

-

-

-

-

-

4,1

3,9

4

4,4

4,4

30

Индикатор 3.30. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде

%

-

-

-

-

-

-

-

-

86

100

100

100

100

31

Индикатор 3.31. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг

%

-

-

-

-

-

-

-

-

39

30

40

50

50

32

Индикатор 3.32. Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру

%

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

100

100

33

Индикатор 3.33. Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций

штук

-

-

-

-

-

-

-

-

56

50

70

80

80

34

Индикатор 3.34. Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ

усл. ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

79

20

40

50

50

35

Индикатор 3.35. Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения

%

-

-

-

-

-

-

-

-

67,8

50

70

80

90

36

Индикатор 3.36. Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством

шт.

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

2

3

3

37

Индикатор 3.37. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

%

-

-

-

-

-

-

-

-

81

50

50

60

60

38

Индикатор 3.38. Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок

%

-

-

-

-

-

-

-

-

84,14

-

-

-

-

39

Индикатор 3.39. Уровень готовности Центра управления регионом (Ситуационного Центра) Нижегородской области к реализации функциональных задач в части оснащения программно- техническими комплексами, телекоммуникационным оборудованием, подсистемой информационной безопасности, системами

%

-

-

-

-

-

-

-

-

60

70

80

100

100

40

Индикатор 3.40. Доля принятых звонков с нормативным временем соединения с оператором

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

90

-

-

41

Индикатор 3.41. Доля неотвеченных звонков операторами Контакт-центра с нормативным временем ожидания соединения

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

-

-

 

 

42

Индикатор 3.42. Уровень доступности видеоизображений с камер видеонаблюдения

%

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

43

Индикатор 3.43. Доля подключенных к ПОС органов местного самоуправления в части обработки сообщений

%

-

-

-

-

-

-

-

-

0

100

100

100

100

44

Индикатор 3.44. Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации

%

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

45

Индикатор 3.45. Доля подключенных к ПОС органов исполнительной власти в части обработки сообщений

%

-

-

-

-

-

-

-

-

0

100

100

100

100

 

46

Индикатор 3.46. Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг

%

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

47

Индикатор 3.47. Доля совершенных операций с использованием биометрии к общему количеству совершенных операций

%

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

48

Индикатор 3.48. Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг

%.

-

-

-

-

-

-

-

-

12

7

7

7

7

49

Индикатор 3.49. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг

%

-

-

-

-

-

-

-

-

100

92

95

98

98

50

Индикатор 3.50. Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде

%

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,5

0,7

1

1,3

51

Индикатор 3.51. Доля информационных систем обеспечения деятельности РОИВ, подключенных к Единой системе управления доступом Нижегородской области (ЕСУД)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

52

Индикатор 3.52. Доля информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, городских округов, подключенных к ЕСУД

%

-

-

-

-

-

-

-

-

10

0

0

0

0

53

Индикатор 3.53. Количество региональных ИС, обрабатывающих геоданные, интегрированных с РГИС

%

-

-

-

-

-

-

-

-

0

37,5

62,5

100

100

54

Индикатор 3.54. Покрытие системами видеонаблюдения территорий мест массового скопления людей

%

-

-

-

-

-

-

-

-

30

40

50

60

70

55

Индикатор 3.55 Фактический перевод процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление государственных услуг в I полугодии 2022 года (100% услуг)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

0

100

100

100

100

56

Индикатор 3.56. Перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС

%

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

100

100

 

Индикатор 3.57. Доля всех государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде

%

-

-

-

-

-

-

-

-

40

40

45

50

50

 

Индикатор 3.58. Рост количества заявок на получение мер государственной поддержки со стороны компаний, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации

%

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

15

25

25

 

Индикатор 3.59. Доля региональных услуг, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ведомственной информационной системы в субъекте Российской Федерации

%

-

-

-

-

-

-

-

-

30

30

60

100

100

 

Индикатор 3.60. Доля конверсии доступности услуг в оптимизированном сценарии на ЕПГУ "Запись на прием к врачу", "Вызов врача на дом" в электронном виде, предоставляемая на использованием ЕПГУ с применением региональных витрин расписаний врачей, соответственно

%

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

50

70

70

57

Непосредственный результат 3.1. Число пользователей единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области

тыс. чел.

1 151

1 208

1 430

1 680

1 560

1 010

1 025

1 800

363,43

150

150

150

150

58

Непосредственный результат 3.2. Количество специалистов по защите (технической защите) информации органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Нижегородской области, ежегодно проходящих обучение по вопросам информационной безопасности

чел.

0

20

37

0

0

50

50

5

5

50

50

50

50

59

Непосредственный результат 3.3. Количество органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи

ед.

-

-

-

-

-

-

89

95

92

92

92

92

92

60

Непосредственный результат 3.4. Количество процессорных ядер в инфраструктуре обработки и хранения данных регионального центра обработки данных

шт.

-

-

-

-

-

-

1 500

1 500

2 500

2 500

2 500

2500

2500

61

Непосредственный результат 3.5. Количество сервисов Нижегородской области, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx

шт.

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

 

Непосредственный результат 3.6. Количество камер видеонаблюдения на 1 тыс.населения

%

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

1,5

2

3

3

 

Непосредственный результат 3.7. Количество муниципалитетов, подключенных к платформе "Умный регион"

шт.

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

20

51

51

 

Непосредственный результат 3.8. Количество профориентационных мероприятий, организованных в соответствии с типовой формой популяризации ИТ-специальностей

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

10

10

10

 

Непосредственный результат 3.9. Количество "Уроков цифры", проведенных на площадках общеобразовательных организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации с участием регионального РЦТ/ представителей регионального органа власти в сфере цифрового развития/ представителей крупнейших ИТ-организаций региона

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

700

700

700

700

700

Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах"

 

1

Индикатор 4.1. Доля подключенных к РНИС транспортных средств из числа зарегистрированных на территории Нижегородской области пяти категорий транспорта (автобусы категории М2 и М3, осуществляющие пассажирские перевозки, школьные автобусы, машины скорой медицинской помощи и медицины катастроф, машины категории N, перевозящие специальные, опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, транспорт, используемый в сфере ЖКХ) и оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

%

25,42

28,09

30,0

32,0

37,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Непосредственный результат 4.1. Количество подключенных к РНИС транспортных средств из числа зарегистрированных на территории Нижегородской области пяти категорий транспорта (автобусы категории М2 и М3, осуществляющие пассажирские перевозки, школьные автобусы, машины скорой медицинской помощи и медицины катастроф, машины категории N, перевозящие специальные, опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, транспорт, используемый в сфере ЖКХ) и оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

ед.

0

0

1 000

2 000

2 001

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"

 

1

Индикатор 5.1. Укомплектование должностей государственной гражданской службы в министерстве информационных технологий и связи Нижегородской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Индикатор 5.2. Выполнение государственного задания государственными учреждениями, находящимися в ведении министерства информационных технологий и связи Нижегородской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

".

2.3. В подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":

2.3.1. В абзаце первом:

цифры "9108622,0" заменить цифрами "14557676,4";

цифры "7352751,9" заменить цифрами "12944418,1".

2.3.2. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета", таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 4

 

Ресурсное обеспечение реализации государственной

программы за счет средств областного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области"

Всего:

499 220,0

502 819,4

596 309,9

547 200,5

733 134,5

857 957,4

950 562,7

949 863,4

2435 821,2

2438 153,9

2433 375,2

 

Минцифры

436 193,6

462 156,2

593 362,9

197 211,1

717 938,6

745 400,8

939 118,1

929 741,6

2435 821,2

2438 153,9

2433 375,2

 

Управление информационной политики

0,0

0,0

0,0

349 989,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Минздрав

5 682,9

5 001,0

2 947,0

0,0

0,0

0,0

0,0

123,6

0,0

0,0

0,0

 

Минстрой

57 023,5

35 662,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Департамент региональной безопасности НО

320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Минобрнауки

0,0

0,0

0,0

0,0

15 195,9

112 556,6

11 444,6

18 867,30

0,0

0,0

0,0

 

Минсоцпол

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 130,9

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области"

Всего:

80 241,1

82 581,5

160 297,6

66 945,1

31 545,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Минцифры

17 214,7

41 918,3

157 350,6

66 945,1

31 545,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Минздрав

5 682,9

5 001,0

2 947,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Минстрой

57 023,5

35 662,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Департамент региональной безопасности НО

320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Информационная среда"

Всего:

330 512,3

300 118,1

303 510,7

349 989,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Минцифры

330 512,3

300 118,1

303 510,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Управление информационной политики

0,0

0,0

0,0

349 989,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

"Электронное правительство"

Всего:

40 558,6

71 676,1

80 883,0

89 152,3

664 833,4

822 142,8

912 955,5

911 925,8

2390 951,7

2393 284,4

2388 505,7

 

 

Минцифры

40 558,6

71 676,1

80 883,0

89 152,3

649 637,5

709 586,2

901 510,9

891 804,0

2392 082,6

2394 415,3

2388 505,7

 

 

Минобрнауки

0,0

0,0

0,0

0,0

15 195,9

112 556,6

11 444,6

18 867,3

0,0

0,0

0,0

 

 

Минсоцпол

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 130,9

0,0

0,0

0,0

 

 

Минздрав

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,,0

0,0

123,6

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

"Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально- экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах"

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

"Обеспечение реализации Программы"

Всего:

47 908,0

48 443,7

51 618,6

41 113,7

36 755,8

35 814,6

37 607,2

37 937,6

44 869,5

44 869,5

44 869,5

 

 

Минцифры

47 908,0

48 443,7

51 618,6

41 113,7

36 755,8

35 814,6

37 607,2

37 937,6

44 869,5

44 869,5

44 869,5

 

Таблица 5

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию

государственной программы за счет всех источников

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Источники финансирования

 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015 год, тыс. руб.

2016 год, тыс. руб.

2017 год, тыс. руб.

2018 год, тыс. руб.

2019 год, тыс. руб.

2020 год, тыс. руб.

2021 год, тыс. руб.

2022 год, тыс. руб.

2023 год, тыс. руб.

2024 год, тыс. руб.

2025 год, тыс. руб.

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

621 308,8

639 309,2

699 058,4

572 439,0

1104 924,6

873 095,9

1326 405,1

1407 158,0

2439 133,4

2441 468,8

2433 375,2

14557 676,4

 

Областной бюджет

499 220,0

502 819,4

596 309,9

547 200,5

733 134,5

857 957,4

950 562,7

949 863,4

2435 821,2

2438 153,9

2433 375,2

12944 418,1

 

Местный бюджет

89 327,5

105 176,7

82 994,1

25 238,5

7 087,7

10 038,2

6 693,4

0,0

0,0

0,0

0,0,

326 556,1

 

Федеральный бюджет

22 761,3

24 313,1

15 293,9

0,0

364 702,4

5 100,3

369 149,0

457 294,6

3312,2

3314,9

0,0

1265 241,7

 

Прочие источники

10 000,0

7 000,0

4 460,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 460,5

Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

109 857,6

105 489,7

160 297,6

66 945,1

31 545,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

474 135,3

 

Областной бюджет

80 241,1

82 581,5

160 297,6

66 945,1

31 545,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0,

421 610,6

 

Местный бюджет

6 855,2

22 908,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 763,4

 

Федеральный бюджет

22 761,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 761,3

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Внедрение научно- методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112

Всего

95,0

190,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 785,0

 

 

Областной бюджет

95,0

190,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 785,0

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2.

Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области

Всего

0,0

8 448,0

5 983,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 431,5

 

 

Областной бюджет

0,0

0,0

5 983,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 983,5

 

 

Местный бюджет

0,0

8 448,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 448,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112

Всего

50 341,3

41 104,8

103 718,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

195 164,2

 

 

Областной бюджет

22 058,1

27 977,9

103 718,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

153 754,1

 

 

Местный бюджет

5 521,9

13 126,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 648,8

 

 

Федеральный бюджет

22 761,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 761,3

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4.

Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112

Всего

1 653,3

1 333,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 986,6

 

 

Областной бюджет

320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

320,0

 

 

Местный бюджет

1 333,3

1 333,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 666,6

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5.

Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне

Всего

0,0

0,0

380,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

380,0

 

 

Областной бюджет

0,0

0,0

380,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

380,0

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6.

Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21, литера А, в городе Нижнем Новгороде

Всего

57 023,5

35 662,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92 685,7

 

 

Областной бюджет

57 023,5

35 662,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92 685,7

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7.

Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

Всего, в т.ч.

744,5

18 751,4

47 716,0

66 945,1

31 545,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165 702,3

 

 

Областной бюджет

744,5

18 751,4

47 716,0

66 945,1

31 545,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165 702,3

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 "Информационная среда"

Всего, в т.ч.

412 984,6

382 386,6

386 504,8

375 227,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1557 103,9

 

Областной бюджет

330 512,3

300 118,1

303 510,7

349 989,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1284 130,5

 

Местный бюджет

82 472,3

82 268,5

82 994,1

25 238,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

272 973,4

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Организация информирования населения Нижегородской области о деятельности органов государственной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость

Всего, в т.ч.

22 711,2

20 327,0

19 142,6

18 382,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80 563,4

 

 

Областной бюджет

22 711,2

20 327,0

19 142,6

18 382,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80 563,4

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субсидий на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации

Всего, в т.ч.

117 817,6

117 495,6

118 563,0

123 390,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

477 267,0

 

 

Областной бюджет

35 345,3

35 227,1

35 568,9

98 152,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

204 293,6

 

 

Местный бюджет

82 472,3

82 268,5

82 994,1

25 238,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

272 973,4

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Предоставление государственным учреждениям Нижегородской области субсидий на выполнение государственного задания на осуществление издательской деятельности, производство и выпуск сетевого издания, производство и распространение телепрограмм, а также субсидий на иные цели

Всего, в т.ч.

183 902,8

162 688,6

168 984,8

198 997,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

714 574,0

 

 

Областной бюджет

183 902,8

162 688,6

168 984,8

198 997,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

714 574,0

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление субсидий на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации Нижегородской области

Всего, в т.ч.

57 950,8

51 250,9

47 417,1

1 411,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

158 030,1

 

 

Областной бюджет

57 950,8

51 250,9

47 417,1

1 411,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

158 030,1

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5.

Предоставление субсидий на финансирование расходов, связанных с изданием литературных произведений

Всего, в т.ч.

2 470,0

2 640,0

2 847,9

2 873,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 831,8

 

 

Областной бюджет

2 470,0

2 640,0

2 847,9

2 873,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 831,8

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6.

Проведение методических и обучающих семинаров для работников средств массовой информации Нижегородской области; организация и/или участие в профессиональных медийных и книжных выставках, фестивалях и презентациях; проведение творческих журналистских конкурсов для представителей областных и муниципальных средств массовой информации; поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в связи с юбилейными и знаменательными датами

Всего, в т.ч.

1 371,1

1 678,8

1 620,9

1 943,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 614,6

 

 

Областной бюджет

1 371,1

1 678,8

1 620,9

1 943,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 614,6

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.7.

Информационное обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Нижегородской области

Всего, в т.ч.

26 761,1

26 305,7

27 928,5

28 227,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

109 223,0

 

 

Областной бюджет

26 761,1

26 305,7

27 928,5

28 227,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

109 223,0

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

"Электронное правительство"

Всего, в т.ч.

40 558,6

95 989,2

96 176,9

89 152,3

1036 623,5

837 281,3

1288 797,9

1369 220,4

2394 263,9

2396 599,3

2388 505,7

12033 169,0

 

Областной бюджет

40 558,6

71 676,1

80 883,0

89 152,3

664 833,4

822 142,8

912 955,5

911 925,8

2390 951,7

2393 284,4

2388 505,7

10766 869,3

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

7 087,7

10 038,2

6 693,4

0,0

0,0

0,0

0,0,

23 819,3

 

Федеральный бюджет

0,0

24 313,1

15 293,9

0,0

364 702,4

5 100,3

369 149,0

457 294,6

3 312,2

3 314,9

0,0

1242 480,4

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1.

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

Всего, в т.ч.

9 548,9

19 888,5

36 299,6

27 621,1

282 513,3

244 294,3

236 486,7

271 115,4

384 471,9

383 071,9

383 071,9

2278 383,5

 

 

Областной бюджет

9 548,9

19 888,5

21 005,7

27 621,1

275 425,6

234 256,1

229 793,3

271 115,4

384 471,9

383 071,9

383 071,9

223 9270,3

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

7 087,7

10 038,2

6 693,4

0,0

0,0

0,0

0,0

23 819,3

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

15 293,9

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 293,9

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2.

Развитие единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, предоставление государственных услуг в электронном виде

Всего, в т.ч.

480,0

160,0

16 503,0

635,0

3 055,0

23 805,0

41 167,0

21 664,5

21 664,5

21 664,5

21 664,5

172 463,0

 

 

Областной бюджет

480,0

160,0

16 503,0

635,0

3 055,0

23 805,0

41 167,0

21 664,5

21 664,5

21 664,5

21 664,5

172 463,0

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.3.

Поддержка функционирования инфраструктуры электронного правительства Нижегородской области

Всего, в т.ч.

12 702,9

12 464,3

12 725,7

12 884,2

53 749,5

85 589,4

146 979,9

151 306,2

180 017,0

183 573,5

180 017,0

1032 009,6

 

 

Областной бюджет

12 702,9

12 464,3

12 725,7

12 884,2

53 749,5

85 589,4

146 979,9

151 306,2

180 017,0

183 573,5

180 017,0

1032 009,6

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.4.

Проведение в рамках своей компетенции обучения специалистов по защите (технической защите) информации по вопросам информационной безопасности

Всего, в т.ч.

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

450,0

4 217,8

3 677,8

3 677,8

3 677,8

16 701,2

 

 

Областной бюджет

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

450,0

4 217,8

3 677,8

3 677,8

3 677,8

16 701,2

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.5.

Создание (модернизация) и развитие систем безопасности

Всего, в т.ч.

4 298,9

3 212,0

0,0

18 400,0

46 650,0

51 688,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124 249,4

 

 

Областной бюджет

4 298,9

3 212,0

0,0

18 400,0

46 650,0

51 688,5

0,0

0,0

0,0

0,,

0,0

124 249,4

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.6.

Создание (модернизация) систем защиты информационных систем и сетей связи

Всего, в т.ч.

1 185,1

844,6

1 085,0

610,0

323,0

340,0

306,0

2 286,0

124 101,6

124 101,6

124 101,6

379 284,5

 

 

Областной бюджет

1 185,1

844,6

1 085,0

610,0

323,0

340,0

306,0

2 286,0

124 101,6

124 101,6

124 101,6

379 284,5

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.7.

Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи

Всего, в т.ч.

5 668,6

30 360,7

5 915,0

28 792,0

233 472,6

192 851,2

458 895,2

423 214,1

430 798,5

430 973,9

430 798,5

2671 740,3

 

 

Областной бюджет

5 668,6

6 047,6

5 915,0

28 792,0

233 472,6

192 851,2

458 895,2

423 214,1

430 798,5

430 973,9

430 798,5

2647 427,2

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

24 313,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 313,1

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.8.

Создание (модернизация) и развитие инфраструктурных решений

Всего, в т.ч.

5 000,0

12 280,0

23 648,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 928,6

 

 

Областной бюджет

5 000,0

12 280,0

23 648,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 928,6

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.9.

Приобретение (обновление) и адаптация программных продуктов и систем и обеспечение их обслуживания

Всего, в т.ч.

1 174,2

16 779,1

0,0

210,0

13 800,0

487,3

966,2

0,0

0,0

0,0

0,0

33 416,8

 

 

Областной бюджет

1 174,2

16 779,1

0,0

210,0

13 800,0

487,3

966,2

0,0

0,0

0,0

0,0

33 416,8

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.10.

Организация и (или) участие в мероприятиях в сфере информационных технологий

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

15 161,8

200,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

20 361,8

 

 

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

15 161,8

200,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

20 361,8

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.11.

Внедрение и развитие информационных систем, обеспечивающих автоматизацию деятельности Правительства Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 000,0

 

 

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 000,0

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.12.

Методическое и организационное сопровождение реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства (проект "Умные города" Нижегородской области)

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41 500,0

14 109,8

17 000,0

17 000,0

17 000,0

17 000,0

123 609,8

 

 

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41 500,0

14 109,8

17 000,0

17 000,0

17 000,0

17 000,0

123 609,8

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.13.

Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно- технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях по делам, рассматриваемым мировыми судьями в режиме видео-конференц-связи

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

85 274,5

0,0

0,0

0,0

0,0

85 274,5

 

 

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

3 411,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 411,0

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

81 863,5

0,0

0,0

0,0

0,0

81 863,5

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.14.

Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": развитие информационно- телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

379 898,3

112 556,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

492 454,9

 

 

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

15 195,9

112 556,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

127 752,5

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

364 702,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

364 702,4

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.15.

Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

286 114,4

460 347,2

0,0

0,0

0,0

746 461,6

 

 

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 444,6

18 867,3

0,0

0,0

0,0

30 311,9

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

274 669,8

441 479,9

0,0

0,0

0,0

716 149,7

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.16.

Реализация регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.17.

Реализация регионального проекта "Информационная безопасность" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.18.

Реализация регионального проекта "Цифровые технологии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.19.

Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия в Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 312,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 312,8

 

 

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

212,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

212,5

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 100,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 100,3

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.20.

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78 156,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78 156,2

 

 

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78 156,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78 156,2

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.21.

Реализация мероприятий, направленных на поддержку региональных проектов в сфере ИТ: автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 048,2

0,0

0,0

0,0

0,0

17 048,2

 

 

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 432,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4 432,5

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 615,7

0,0

0,0

0,0

0,0

12 615,7

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.22.

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий: мероприятия по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 712,1

4 358,2

4 361,7

0,0

13 432,0

 

 

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 130,9

1 046,0

1 046,8

0,0

3 223,7

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 581,2

3 312,2

3 314,9

0,0

10 208,3

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.23.

Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": расходы на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122"

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 357,1

0,0

0,0

0.0

12 357,1

 

 

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

123,6

0,0

0,0

0.0

123,6

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 233,5

0,0

0,0

0.0

12 233,5

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

Основное мероприятие 3.24

Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1227 174,4

1227 174,4

1227 174,4

3681 523,2

 

 

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1227 174,4

1227 174,4

1227 174,4

3681 523,2

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.25

Цифровая трансформация государственного управления

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах"

Всего, в т.ч.

10 000,0

7 000,0

4 460,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 460,5

 

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Прочие источники

10 000,0

7 000,0

4 460,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 460,5

Основное мероприятие 4.1.

Обеспечение функционирования и модернизации РНИС

Всего, в т.ч.

10 000,0

7 000,0

4 460,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 460,5

 

 

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Прочие источники

10 000,0

7 000,0

4 460,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 460,5

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

Всего, в т.ч.

47 908,0

48 443,7

51 618,6

41 113,7

36 755,8

35 814,6

37 607,2

37 937,6

44 869,5

44 869,5

44 869,5

471 807,7

 

Областной бюджет

47 908,0

48 443,7

51 618,6

41 113,7

36 755,8

35 814,6

37 607,2

37 937,6

44 869,5

44 869,5

44 869,5

471 807,7

 

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

3. В разделе 3 "Подпрограммы":

3.1. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Электронное правительство":

3.1.1. Позиции "Соисполнители Подпрограммы", "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"

Соисполнители Подпрограммы

министерство образования и науки Нижегородской области;

министерство здравоохранения Нижегородской области;

министерство социальной политики Нижегородской области

";

"

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма 3 реализуется в 2015-2025 годах в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета

всего по подпрограмме 2015-2025 годы - 10766869,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 - 40558,6 тыс. рублей;

2016 - 71676,1 тыс. рублей;

2017 - 80883,0 тыс. рублей;

2018 - 89152,3 тыс. рублей;

2019 - 664833,4 тыс. рублей;

2020 - 822142,8 тыс. рублей;

2021 - 912955,5 тыс. рублей;

2022 - 911925,8 тыс. рублей;

2023 - 2390951,7 тыс. рублей;

2024 - 2393284,4 тыс. рублей;

2025 - 2388505,7 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации мероприятий Подпрограммы 3 индикаторы достигнут следующих значений:

- доля населения, получившего универсальную электронную карту, от общего количества граждан, проживающих на территории Нижегородской области, - 0,11% в 2016 году;

- доля органов исполнительной власти Нижегородской области, ведомственные информационные системы которых подключены к региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества органов исполнительной власти Нижегородской области, являющихся участниками межведомственного электронного взаимодействия, подключенных к корпоративной сети передачи данных, заявивших о таком подключении, - 100%;

- доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, - 70%;

- доля органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области, имеющих доступ к информационным ресурсам, размещенным в корпоративной сети передачи данных, к их общему количеству - 100%;

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания - 91,34%;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - 90%;

- доля органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи, - 100%;

- доля бесперебойно функционирующего оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных - 100%;

- уровень готовности оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных к удовлетворению потребности в хранении и обработке государственных информационных ресурсов, в т.ч. конфиденциальных данных, - 100%;

- доля региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, за которыми обеспечен контроль деятельности, - 100%;

- доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок - 84,14% в 2021 г.

- уровень готовности Центра управления регионом (Ситуационного Центра) Нижегородской области к реализации функциональных задач в части оснащения программно-техническими комплексами, телекоммуникационным оборудованием, подсистемой информационной безопасности, системами - 100%;

- уровень доступности видеоизображений с камер видеонаблюдения - 100%;

- доля подключенных к ПОС органов местного самоуправления в части обработки сообщений - 100%;

- доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации - 100%;

- доля подключенных к ПОС органов исполнительной власти в части обработки сообщений - 100%;

- доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг - 100%;

- доля совершенных операций с использованием биометрии к общему количеству совершенных операций - 0%;

- сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг - 7%;

- доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг - 98%;

- доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде - 1,3%;

- доля информационных систем обеспечения деятельности РОИВ, подключенных к Единой системе управления доступом Нижегородской области (ЕСУД) - 0%;

- доля информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, городских округов, подключенных к ЕСУД - 0%;

- количество региональных ИС, обрабатывающих геоданные, интегрированных с РГИС - 100%;

- покрытие системами видеонаблюдения территорий мест массового скопления людей - 70%;

- фактический перевод процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление государственных услуг в I полугодии 2022 года (100% услуг) - 100%;

- перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС - 100%;

- доля всех государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде - 50%;

- рост количества заявок на получение мер государственной поддержки со стороны компаний, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации - 25%;

- доля региональных услуг, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ведомственной информационной системы в субъекте Российской Федерации - 100%;

- доля конверсии доступности услуг в оптимизированном сценарии на ЕПГУ "Запись на прием к врачу", "Вызов врача на дом" в электронном виде, предоставляемая с использованием ЕПГУ с применением региональных витрин расписаний врачей, соответственно -70%

В рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:

К 2020 году:

- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 100%;

- доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 77,78%;

- доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 59,08%;

- доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 72,4%.

К 2023 году:

- доля принятых звонков с нормативным временем соединения с оператором - не менее 90%;

- доля неотвеченных звонков операторами Контакт-центра с нормативным временем ожидания соединения - не более 5%.

К 2025 году:

- доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями, - 100%;

- доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии Wi-Fi, - 100%;

К 2021 году:

- на участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи - 1 условная единица.

В рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:

К 2020 году:

- количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики - 7,235 тыс. чел.;

- количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, - 16,156 тыс. чел.

К 2024 году:

- количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно 222 человека.

В рамках регионального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:

К 2020 году:

- средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак - 0 часов;

- количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации - 0,134 тыс. чел.;

- стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения - 90%.

В рамках регионального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:

К 2020 году:

- увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, - 0%.

 

В рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:

К 2020 году:

- доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, - 40,57%;

- доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), - 16%;

- доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году - 90%;

- доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений - 42%.

К 2025 году:

- уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) - 4,4 балла;

- доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, - 100%;

- доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг - 50%;

- доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, - 100%;

- количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, - 80 штук;

- количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, - 50 условных единиц;

- доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения - 90%;

- количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, - 3 штуки;

- доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ - 60%.

Показатели непосредственных результатов:

- число пользователей единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области - 150 тыс. чел.;

- количество специалистов по защите (технической защите) информации органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области, подведомственных им организаций, ежегодно проходящих обучение по вопросам информационной безопасности, - 50 чел.;

- количество органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи, - 92;

- количество процессорных ядер в инфраструктуре обработки и хранения данных регионального центра обработки данных - 2500 шт.;

- количество сервисов Нижегородской области, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx, в 2020 году - 30 шт.

количество камер видеонаблюдения на 1 тыс.населения - 3 ед.;

- количество муниципалитетов, подключенных к платформе "Умный регион" - 51 шт;

- количество профориентационных мероприятий, организованных в соответствии с типовой формой популяризации ИТ-специальностей - 10 ед;

- количество "Уроков цифры", проведенных на площадках общеобразовательных организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации с участием регионального РЦТ/ представителей регионального органа власти в сфере цифрового развития/ представителей крупнейших ИТ-организаций региона - 700 ед.

".

3.1.2. В пункте 3.3.2 "Текст Подпрограммы 3":

3.1.2.1. В подпункте 3.3.2.1 "Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3":

1) абзацы двенадцатый-пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"На конец 2022 года на региональном портале представлена информация о порядке получения более 2 тысяч услуг: 121 государственных региональных, 1985 муниципальных услугах.

Количество уникальных посетителей в 2022 г. составило 191,4 тыс. человек.

Обеспечен перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Нижегородской области через Единый портал государственных и муниципальных услуг. В соответствии с региональным перечнем массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Нижегородской области, утвержденным распоряжением Правительства Нижегородской области от 6 сентября 2021 г. N 877-р, в электронный вид переведены все 87. Результат предоставления услуги также формируется в электронном виде.

В соответствии с данными Росстата по итогам 2021 года показатель "Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде" составил 86,6%.".

2) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"В 2022 году посредством ПОС поступило 67 794 сообщений.".

3.1.2.2. Подпункт 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

 

"3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

 

Подпрограмма 3 реализуется в 2015-2025 годах в один этап.".

3.1.2.3. В подпункте 3.3.2.4 "Основные мероприятия Подпрограммы 3" после абзаца сорок седьмого дополнить абзацами следующего содержания:

"Основное мероприятие 3.24. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Ожидаемыми результатами реализации данного мероприятия является стабильное функционирование сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области.

Основное мероприятие 3.25. Цифровая трансформация государственного управления.

В результате реализации данного мероприятия обеспечивается выполнение ряда проектов по направлению "Государственное управление", включенных в Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Нижегородской области.".

3.1.2.4. Подпункт 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

 

"3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы 3

 

По окончании реализации мероприятий Подпрограммы 3 индикаторы достигнут следующих значений:

- доля населения, получившего универсальную электронную карту, от общего количества граждан, проживающих на территории Нижегородской области, - 0,11% в 2016 году;

- доля органов исполнительной власти Нижегородской области, ведомственные информационные системы которых подключены к региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества органов исполнительной власти Нижегородской области, являющихся участниками межведомственного электронного взаимодействия, подключенных к корпоративной сети передачи данных, заявивших о таком подключении, - 100%;

- доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, - 70%;

- доля органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области, имеющих доступ к информационным ресурсам, размещенным в корпоративной сети передачи данных, к их общему количеству - 100%;

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания - 91,34%;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - 90%;

- доля органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи, - 100%;

- доля бесперебойно функционирующего оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных - 100%;

- уровень готовности оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных к удовлетворению потребности в хранении и обработке государственных информационных ресурсов, в т.ч. конфиденциальных данных, - 100%;

- доля региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, за которыми обеспечен контроль деятельности, - 100%;

- доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок - 84,14% в 2021 г.

- уровень готовности Центра управления регионом (Ситуационного Центра) Нижегородской области к реализации функциональных задач в части оснащения программно-техническими комплексами, телекоммуникационным оборудованием, подсистемой информационной безопасности, системами - 100%;

- уровень доступности видеоизображений с камер видеонаблюдения - 100%;

- доля подключенных к ПОС органов местного самоуправления в части обработки сообщений - 100%;

- доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации - 100%;

- доля подключенных к ПОС органов исполнительной власти в части обработки сообщений - 100%;

- доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг - 100%;

- доля совершенных операций с использованием биометрии к общему количеству совершенных операций - 0%;

- сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг - 7%;

- доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг - 98%;

- доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде - 1,3%;

- доля информационных систем обеспечения деятельности РОИВ, подключенных к Единой системе управления доступом Нижегородской области (ЕСУД) - 0%;

- доля информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, городских округов, подключенных к ЕСУД - 0%;

- количество региональных ИС, обрабатывающих геоданные, интегрированных с РГИС - 100%;

- покрытие системами видеонаблюдения территорий мест массового скопления людей - 70%;

- фактический перевод процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление государственных услуг в I полугодии 2022 года (100% услуг) - 100%;

- перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС - 100%;

- доля всех государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде - 50%;

- рост количества заявок на получение мер государственной поддержки со стороны компаний, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации - 25%;

- доля региональных услуг, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ведомственной информационной системы в субъекте Российской Федерации - 100%;

- доля конверсии доступности услуг в оптимизированном сценарии на ЕПГУ "Запись на прием к врачу", "Вызов врача на дом" в электронном виде, предоставляемая с использованием ЕПГУ с применением региональных витрин расписаний врачей, соответственно -70%.

В рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:

К 2020 году:

- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 100%;

- доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 77,78%;

- доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 59,08%;

- доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 72,4%.

К 2023 году:

- доля принятых звонков с нормативным временем соединения с оператором - не менее 90%;

- доля неотвеченных звонков операторами Контакт-центра с нормативным временем ожидания соединения - не более 5%.

К 2025 году:

- доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями, - 100%;

- доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии Wi-Fi, - 100%.

К 2021 году:

- на участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи - 1 условная единица.

В рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:

К 2020 году:

- количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики - 7,235 тыс. чел.;

- количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, - 16,156 тыс. чел.

К 2024 году:

- количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно 222 человека.

В рамках регионального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:

К 2020 году:

- средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак - 0 часов;

- количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации - 0,134 тыс. чел.;

- стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения - 90%.

В рамках регионального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:

К 2020 году:

- увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, - 0%.

В рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:

К 2020 году:

- доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, - 40,57%;

- доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), - 16%;

- доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году - 90%;

- доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений - 42%.

К 2025 году:

- уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) - 4,4 балла;

- доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, - 100%;

- доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг - 50%;

- доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, - 100%;

- количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, - 80 штук;

- количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, - 50 условных единиц;

- доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения - 90%;

- количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, - 3 штуки;

- доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ - 60%.

Показатели непосредственных результатов:

- число пользователей единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области - 150 тыс. чел.;

- количество специалистов по защите (технической защите) информации органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области, подведомственных им организаций, ежегодно проходящих обучение по вопросам информационной безопасности, - 50 чел.;

- количество органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи, - 92;

- количество процессорных ядер в инфраструктуре обработки и хранения данных регионального центра обработки данных - 2500 шт.;

- количество сервисов Нижегородской области, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx, в 2020 году - 30 шт.;

- количество камер видеонаблюдения на 1 тыс.населения - 3 ед.;

- количество муниципалитетов, подключенных к платформе "Умный регион" - 51 шт;

- количество профориентационных мероприятий, организованных в соответствии с типовой формой популяризации ИТ-специальностей - 10 ед;

- количество "Уроков цифры", проведенных на площадках общеобразовательных организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации с участием регионального РЦТ/ представителей регионального органа власти в сфере цифрового развития/представителей крупнейших ИТ-организаций региона - 700 ед.".

3.1.2.5. Абзац первый подпункта 3.3.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы 3 составит 12944418,1 тыс. рублей - средства областного бюджета.".

3.2. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы":

3.2.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета" Паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета

Всего по подпрограмме 2015-2025 годы - 471807,7 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 - 47908,0 тыс. рублей;

2016 - 48443,7 тыс. рублей;

2017 - 51618,6 тыс. рублей;

2018 - 41113,7 тыс. рублей;

2019 - 36755,8 тыс. рублей;

2020 - 35814,6 тыс. рублей;

2021 - 37607,2 тыс. рублей;

2022 - 37937,6 тыс. рублей;

2023 - 44869,5 тыс. рублей;

2024 - 44869,5 тыс. рублей;

2025 - 44869,5 тыс. рублей

".

3.2.2. Таблицу 6 "Аналитическое распределение средств областного бюджета Подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного

бюджета Подпрограммы 5 "Обеспечение реализации

государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

подпрограмма 5

"Обеспечение реализации государственной программы"

062

Всего:

47 908,0

48 443,7

51 618,6

41 113,7

36 755,8

35 814,6

37 607,2

37 937,6

44 869,5

44 869,5

44 869,5

 

 

062

0410

1150100190

100

41 432,2

39 196,9

44 375,7

37 240,1

34 204,7

33 487,2

35 687,2

36 975,4

43 907,3

43 907,3

43 907,3

 

 

062

0410

 

200

6 415,2

9 176,8

7 179,9

3 824,4

2 541,1

2 317,4

1 895,0

952,2

952,2

952,2

952,2

 

 

062

0410

 

800

60,6

70,0

63,0

49,2

10,0

10,0

25,0

10,0

10,0

10,0

10,0

подпрограмма 1

"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области"

062

Всего:

11 976,9

12 111,0

12 904,6

20 556,8

18 106,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

062

0410

1150100190

100

10 358,0

9 799,3

11 093,9

18 620,0

16 966,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

062

0410

 

200

1 603,8

2 294,2

1 795,0

1 912,2

1 135,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

062

0410

 

800

15,1

17,5

15,7

24,6

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

подпрограмма 2

"Информационная среда"

062

Всего:

11 977,1

12 111,0

12 904,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

062

0410

1150100190

100

10 358,1

9 799,3

11 093,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

062

0410

 

200

1 603,8

2 294,2

1 795,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

062

0410

 

800

15,2

17,5

15,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

подпрограмма 3

"Электронное правительство"

062

Всего:

11 977,1

12 110,7

12 904,9

20 556,9

18 649,0

35 814,6

37 607,2

37 937,6

44 869,5

44 869,5

44 869,5

 

 

062

0410

1150100190

100

10 358,1

9 799,0

11 094,0

18 620,1

17 238,4

33 487,2

35 687,2

36 975,4

43 907,3

43 907,3

43 907,3

 

 

062

0410

 

200

1 603,8

2 294,2

1 795,0

1 912,2

1 405,6

2 317,4

1 895,0

952,2

952,2

952,2

952,2

 

 

062

0410

 

800

15,2

17,5

15,9

24,6

5,0

10,0

25,0

10,0

10,0

10,0

10,0

подпрограмма 4

"Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально- экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах"

062

Всего:

11 976,9

12 111,0

12 904,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

062

0410

1150100190

100

10 358,0

9 799,3

11 093,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0,

 

 

062

0410

 

200

1 603,8

2 294,2

1 794,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

062

0410

 

800

15,1

17,5

15,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

4. В списке используемых сокращений:

1) абзац "Мининформ - министерство информационных технологий и связи Нижегородской области" заменить абзацем следующего содержания:

"Минцифры- министерство цифрового развития и связи Нижегородской области;";

2) в абзаце "Минобрнауки - министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области" слова ", науки и молодежной политики" заменить словами "и науки";

3) дополнить абзацем следующего содержания:

"ГБУ НО МФЦ - государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области".

 

Постановление Правительства Нижегородской области "О внесении изменений в государственную программу "Информационное общество Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300" от 08.06.2023 N 501