Постановление Правительства Нижегородской области от 30.06.2023 N 584 "О внесении изменений в государственную программу "Информационное общество Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2023 г. N 584
О внесении изменений в государственную программу
"Информационное общество Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Информационное общество Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 30 июня 2023 г. N 584
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. N 300
1. В паспорте программы:
1.1. Позиции "Соисполнители Программы", "Этапы и сроки реализации Программы" и "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" раздела 1 "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители Программы | министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство строительства Нижегородской области; департамент региональной безопасности Нижегородской области; министерство информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области; министерство образования и науки Нижегородской области; министерство социальной политики Нижегородской области; государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской области |
";
"
Этапы и сроки реализации Программы | 2015-2029 годы. Программа реализуется в один этап. Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется в соответствии со сроками и этапами подпрограмм |
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего по Программе 2015-2029 годы - 13776511,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 499220,0 тыс. рублей; 2016 - 502819,4 тыс. рублей; 2017 - 596309,9 тыс. рублей; 2018 - 547200,5 тыс. рублей; 2019 - 733134,5 тыс. рублей; 2020 - 857957,4 тыс. рублей; 2021 - 950562,7 тыс. рублей; 2022 - 949863,4 тыс. рублей; 2023 - 2521082,5 тыс. рублей; 2024 - 2329230,6 тыс. рублей; 2025 - 2324451,9 тыс. рублей; 2026-2029 - 964678,6 тыс. рублей; по подпрограммам: подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области": всего по подпрограмме 2015-2019 годы - 421610,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 80241,1 тыс. рублей; 2016 - 82581,5 тыс. рублей; 2017 - 160297,6 тыс. рублей; 2018 - 66945,1 тыс. рублей; 2019 - 31545,3 тыс. рублей; подпрограмма 2 "Информационная среда": всего по подпрограмме 2015-2018 годы - 1284130,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 330512,3 тыс. рублей; 2016 - 300118,1 тыс. рублей; 2017 - 303510,7 тыс. рублей. 2018 - 349989,4 тыс. рублей; подпрограмма 3 "Электронное правительство": всего по подпрограмме 2015-2029 годы - 11597935,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 40558,6 тыс. рублей; 2016 - 71676,1 тыс. рублей; 2017 - 80883,0 тыс. рублей; 2018 - 89152,3 тыс. рублей; 2019 - 664833,4 тыс. рублей; 2020 - 822142,8 тыс. рублей; 2021 - 912955,5 тыс. рублей; 2022 - 911925,8 тыс. рублей; 2023 - 2475185,4 тыс. рублей; 2024 - 2284361,1 тыс. рублей; 2025 - 2279582,4 тыс. рублей; 2026-2029 - 964678,6 тыс. рублей; подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах": всего по подпрограмме 2015-2017 годы - 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы": Всего по подпрограмме 2015-2025 годы - 472835,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 47908,0 тыс. рублей; 2016 - 48443,7 тыс. рублей; 2017 - 51618,6 тыс. рублей; 2018 - 41113,7 тыс. рублей; 2019 - 36755,8 тыс. рублей; 2020 - 35814,6 тыс. рублей; 2021 - 37607,2 тыс. рублей; 2022 - 37937,6 тыс. рублей; 2023 - 45897,1 тыс. рублей; 2024 - 44869,5 тыс. рублей; 2025 - 44869,5 тыс. рублей |
".
1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
в абзаце втором цифры "46766,0" заменить цифрами "83370,6";
в абзаце третьем цифры "16,5" заменить цифрами "26,2".
2. В разделе 2 "Текст Программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень основных мероприятий Программы
N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2029 | Всего | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
Цель: Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Нижегородской области, повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области, развитие системы государственного управления за счет: - использования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; - обеспечения конституционного права граждан на получение информации; - использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности; - применения информационных и телекоммуникационных технологий | |||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" | 80 241,1 | 82 581,5 | 160 297,6 | 66 945,1 | 31 545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421 610,6 | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Внедрение научно- методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112 | НИОКР | 2015-2017 | Минцифры; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); Минздрав; ПАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию) | 95,0 | 190,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 785,0 | |||||||||
Основное мероприятие 1.2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области | прочие расходы | 2016-2017 | Минцифры; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 5 983,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 983,5 | |||||||||
Основное мероприятие 1.3. Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112 | прочие расходы | 2015-2017 | Минцифры; ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию); Минздрав; ГБУЗ НО (по согласованию); ГКУЗ НО (по согласованию); ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ПАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) | 22 058,1 | 27 977,9 | 103 718,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 153 754,1 | |||||||||
Основное мероприятие 1.4. Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112 | прочие расходы | 2015-2017 | Минцифры; Минздрав; Департамент региональной безопасности НО; УМЦ по ГОЧС (по согласованию); ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | |||||||||
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне | прочие расходы | 2015-2017 | Минцифры | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | |||||||||
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21, литера А, в городе Нижнем Новгороде | прочие расходы | 2015-2017 | Минстрой; ГКУ НО "Нижегород- стройзаказчик" (по согласованию) | 57 023,5 | 35 662,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 685,7 | |||||||||
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | прочие расходы | 2015-2019 | Минцифры; ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию) | 744,5 | 18 751,4 | 47 716,0 | 66 945,1 | 31 545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 702,3 | |||||||||
Подпрограмма 2 "Информационная среда" | 330 512,3 | 300 118,1 | 303 510,7 | 349 989,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1284 130,5 | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Организация информирования населения Нижегородской области о деятельности органов государственной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 22 711,2 | 20 327,0 | 19 142,6 | 18 382,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 563,4 | |||||||||
Основное мероприятие 2.2. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субсидий на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики | 35 345,3 | 35 227,1 | 35 568,9 | 98 152,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204 293,6 | |||||||||
Основное мероприятие 2.3. Предоставление государственным учреждениям Нижегородской области субсидий на выполнение государственного задания на осуществление издательской деятельности, производство и выпуск сетевого издания, производство и распространение телепрограмм, а также субсидий на иные цели | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики | 183 902,8 | 162 688,6 | 168 984,8 | 198 997,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714 574,0 | |||||||||
Основное мероприятие 2.4. Предоставление субсидий на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики | 57 950,8 | 51 250,9 | 47 417,1 | 1 411,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 030,1 | |||||||||
Основное мероприятие 2.5. Предоставление субсидий на финансирование расходов, связанных с изданием литературных произведений | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики | 2 470,0 | 2 640,0 | 2 847,9 | 2 873,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 831,8 | |||||||||
Основное мероприятие 2.6. Проведение методических и обучающих семинаров для работников средств массовой информации Нижегородской области; организация и/или участие в профессиональных медийных и книжных выставках, фестивалях и презентациях; проведение творческих журналистских конкурсов для представителей областных и муниципальных средств массовой информации; поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в связи с юбилейными и знаменательными датами и иные мероприятия | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 1 371,1 | 1 678,8 | 1 620,9 | 1 943,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 614,6 | |||||||||
Основное мероприятие 2.7. Информационное обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2018 | Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 26 761,1 | 26 305,7 | 27 928,5 | 28 227,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 223,0 | |||||||||
Подпрограмма 3 "Электронное правительство" | 40 558,6 | 71 676,1 | 80 883,0 | 89 152,3 | 664 833,4 | 822 142,8 | 912 955,5 | 911 925,8 | 2475 185,4 | 2284 361,1 | 2279 582,4 | 964 678,6 | 11597 935,0 | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | прочие расходы | 2015-2025 | Минцифры; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 9 548,9 | 19 888,5 | 21 005,7 | 27 621,1 | 275 425,6 | 234 256,1 | 229 793,3 | 271 115,4 | 458 667,9 | 87 706,5 | 87 706,5 | 0,0 | 1722 735,5 | |||||||||
Основное мероприятие 3.2. Развитие единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, предоставление государственных услуг в электронном виде | прочие расходы | 2015-2025 | Минцифры; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 480,0 | 160,0 | 16 503,0 | 635,0 | 3 055,0 | 23 805,0 | 41 167,0 | 21 664,5 | 21 664,5 | 21 664,5 | 21 664,5 | 0,0 | 172 463,0 | |||||||||
Основное мероприятие 3.3. Поддержка функционирования инфраструктуры электронного правительства Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2025 | Минцифры; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 12 702,9 | 12 464,3 | 12 725,7 | 12 884,2 | 53 749,5 | 85 589,4 | 146 979,9 | 151 306,2 | 181 815,7 | 183 573,5 | 180 017,0 | 0,0 | 1033 808,3 | |||||||||
Основное мероприятие 3.4. Проведение в рамках своей компетенции обучения специалистов по защите (технической защите) информации по вопросам информационной безопасности | прочие расходы | 2015-2025 | Минцифры, ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 450,0 | 4 217,8 | 3 677,8 | 3 677,8 | 3 677,8 | 0,0 | 16 701,2 | |||||||||
Основное мероприятие 3.5. Создание (модернизация) и развитие систем безопасности | прочие расходы | 2015-2025 | Минцифры | 4 298,9 | 3 212,0 | 0,0 | 18 400,0 | 46 650,0 | 51 688,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 249,4 | |||||||||
Основное мероприятие 3.6. Создание (модернизация) систем защиты информационных систем и сетей связи | прочие расходы | 2015-2025 | Минцифры; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 1 185,1 | 844,6 | 1 085,0 | 610,0 | 323,0 | 340,0 | 306,0 | 2 286,0 | 124 101,6 | 124 101,6 | 124 101,6 | 0,0 | 379 284,5 | |||||||||
Основное мероприятие 3.7. Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи | прочие расходы | 2015-2029 | Минцифры; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 5 668,6 | 6 047,6 | 5 915,0 | 28 792,0 | 233 472,6 | 192 851,2 | 458 895,2 | 423 214,1 | 430 798,5 | 617 416,0 | 61 7240,6 | 964 678,6 | 3984 990,0 | |||||||||
Основное мероприятие 3.8. Создание (модернизация) и развитие инфраструктурных решений | капвложения | 2015-2025 | Минцифры | 5 000,0 | 12 280,0 | 23 648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 928,6 | |||||||||
Основное мероприятие 3.9. Приобретение (обновление) и адаптация программных продуктов и систем и обеспечение их обслуживания | прочие расходы | 2015-2025 | Минцифры; ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию); ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 1 174,2 | 16 779,1 | 0,0 | 210,0 | 13 800,0 | 487,3 | 966,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 416,8 | |||||||||
Основное мероприятие 3.10. Организация и (или) участие в мероприятиях в сфере информационных технологий | прочие расходы | 2019-2025 | Минцифры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 161,8 | 200,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 20 361,8 | |||||||||
Основное мероприятие 3.11. Внедрение и развитие информационных систем, обеспечивающих автоматизацию деятельности Правительства Нижегородской области | прочие расходы | 2019-2025 | Минцифры; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | |||||||||
Основное мероприятие 3.12. Методическое и организационное сопровождение реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства (проект "Умные города" Нижегородской области) | прочие расходы | 2019-2025 | Минцифры; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 500,0 | 14 109,8 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 0,0 | 123 609,8 | |||||||||
Основное мероприятие 3.13. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно- технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях по делам, рассматриваемым мировыми судьями в режиме видео-конференц-связи | прочие расходы | 2019-2025 | Минцифры, управление по обеспечению деятельности мировых судей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3411,0 | |||||||||
Основное мероприятие 3.14. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": развитие информационно- телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций | прочие расходы | 2019-2025 | Минцифры; Минобрнауки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 195,9 | 112 556,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127 752,5 | |||||||||
Основное мероприятие 3.15. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": формирование в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | прочие расходы | 2019-2025 | Минцифры, Минобрнауки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 444,6 | 18 867,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 311,9 | |||||||||
Основное мероприятие 3.16. Реализация регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" | прочие расходы | 2019-2025 | Минцифры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Основное мероприятие 3.17. Реализация регионального проекта "Информационная безопасность" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" | прочие расходы | 2019-2025 | Минцифры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Основное мероприятие 3.18. Реализация регионального проекта "Цифровые технологии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" | прочие расходы | 2019-2025 | Минцифры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Основное мероприятие 3.19. Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия в Нижегородской области | прочие расходы | 2019-2025 | Минцифры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,5 | |||||||||
Основное мероприятие 3.20. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | прочие расходы | 2020 | Минцифры, ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 156,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 156,2 | |||||||||
Основное мероприятие 3.21. Реализация мероприятий, направленных на поддержку региональных проектов в сфере ИТ: автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода | прочие расходы | 2019-2025 | Минцифры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 432,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 432,5 | |||||||||
Основное мероприятие 3.22. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий: мероприятия по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов | прочие расходы | 2022-2024 | Минцифры, Минсоцпол, Минобрнауки, Гостехнадзор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 130,9 | 1 046,0 | 1 046,8 | 0,0 | 0,0 | 3 223,7 | |||||||||
Основное мероприятие 3.23. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": организация работы единой службы оперативной помощи гражданам по "122" | прочие расходы | 2022 | Минздрав | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,6 | |||||||||
Основное мероприятие 3.24. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | прочие расходы | 2023-2025 | Минцифры; ГБУ НО МФЦ; (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1235 413,4 | 1227 174,4 | 1227 174,4 | 0,0 | 3689 762,2 | |||||||||
Основное мероприятие 3.25. Цифровая трансформация государственного управления | прочие расходы | 2023-2024 | Минцифры; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и модернизации РНИС | НИОКР капвложения прочие расходы | 2015-2017 | Минцифры; АО "РНИЦ" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" | 47 908,0 | 48 443,7 | 51 618,6 | 41 113,7 | 36 755,8 | 35 814,6 | 37 607,2 | 37 937,6 | 45 897,1 | 44 869,5 | 44 869,5 | 0,0 | 472 835,3 | ||||||||||||
".
2.2. Пункты 1 и 2 позиции "Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
1 | Среднемесячная заработная плата одного работающего в отрасли "связь", руб. | руб. | 28 521,7 | 31 185,9 | 32 706,6 | 34 236,3 | 44 931,1 | 47 212,4 | 50 740,2 | 52 244,9 | 60 466,0 | 64 059,2 | 71 746,3 | 77 916,5 | 83 370,6 |
2 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (полный круг) по отрасли "связь", млрд руб. | млрд руб. | 11,0 | 14,7 | 11,4 | 11,6 | 9,6 | 15,1 | 17,2 | 22,8 | 16,3 | 12,3 | 13,3 | 24,1 | 26,2 |
".
2.3. В подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
2.3.1. В абзаце первом:
цифры "14557676,4" заменить цифрами "15389769,7";
цифры "12944418,1" заменить цифрами "13776511,4".
2.3.2. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета", таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик - координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||||
|
|
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2029 годы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" | Всего: | 499 220,0 | 502 819,4 | 596 309,9 | 547 200,5 | 733 134,5 | 857 957,4 | 950 562,7 | 949 863,4 | 2521 082,5 | 2329 230,6 | 2324 451,9 | 964 678,6 | |
| Минцифры | 436 193,6 | 462 156,2 | 593 362,9 | 197 211,1 | 717 938,6 | 745 400,8 | 939 118,1 | 929 741,6 | 2520 036,5 | 2329 230,6 | 2324 451,9 | 964 678,6 | |
| Управление информационной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349 989,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Минздрав | 5682,9 | 5 001,0 | 2 947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Минстрой | 57 023,5 | 35 662,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Департамент региональной безопасности НО | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Минобрнауки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 195,9 | 112 556,6 | 11 444,6 | 18 867,30 | 482,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Минсоцпол | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 130,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Гостехнадзор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" | Всего: | 80241,1 | 82 581,5 | 160 297,6 | 66 945,1 | 31 545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Минцифры | 17 214,7 | 41 918,3 | 157 350,6 | 66 945,1 | 31 545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Минздрав | 5 682,9 | 5 001,0 | 2 947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Минстрой | 57 023,5 | 35 662,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Департамент региональной безопасности НО | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 2 | "Информационная среда" | Всего: | 330 512,3 | 300 118,1 | 303 510,7 | 349 989,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минцифры | 330 512,3 | 300 118,1 | 303 510,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Управление информационной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349 989,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 | "Электронное правительство" | Всего: | 40 558,6 | 71 676,1 | 80 883,0 | 89 152,3 | 664 833,4 | 822 142,8 | 912 955,5 | 911 925,8 | 2475 185,4 | 2284 361,1 | 2279 582,4 | 964 678,6 |
|
| Минцифры | 40 558,6 | 71 676,1 | 80 883,0 | 89 152,3 | 649 637,5 | 709 586,2 | 901 510,9 | 891 804,0 | 2474 139.4 | 2284 361,1 | 2279 582,4 | 964 678,6 |
|
| Минобрнауки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 195,9 | 112 556,6 | 11 444,6 | 18 867,3 | 482,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минсоцпол | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 130,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минздрав | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,,0 | 0,0 | 123,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Гостехнадзор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 | "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально- экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации Программы" | Всего: | 47 908,0 | 48 443,7 | 51 618,6 | 41 113,7 | 36 755,8 | 35 814,6 | 37 607,2 | 37 937,6 | 45 897,1 | 44 869,5 | 44 869,5 | 0,0 |
|
| Минцифры | 47 908,0 | 48 443,7 | 51 618,6 | 41 113,7 | 36 755,8 | 35 814,6 | 37 607,2 | 37 937,6 | 45 897,1 | 44 869,5 | 44 869,5 | 0,0 |
Таблица 5
Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус | Подпрограмма государственной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||||||
|
|
| 2015 год, тыс. руб. | 2016 год, тыс. руб. | 2017 год, тыс. руб. | 2018 год, тыс. руб. | 2019 год, тыс. руб. | 2020 год, тыс. руб. | 2021 год, тыс. руб. | 2022 год, тыс. руб. | 2023 год, тыс. руб. | 2024 год, тыс. руб. | 2025 год, тыс. руб. | 2026-2029 годы, тыс. руб | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | 621 308,8 | 639 309,2 | 699 058,4 | 572 439,0 | 1104 924,6 | 873 095,9 | 1326 405,1 | 1407 158,0 | 2524 394,7 | 2332 545,5 | 2324 451,9 | 964 678,6 | 15389 769,7 | |
| Областной бюджет | 499 220,0 | 502 819,4 | 596 309,9 | 547 200,5 | 733 134,5 | 857 957,4 | 950 562,7 | 949 863,4 | 2521 082,5 | 2329 230,6 | 2324 451,9 | 964 678,6 | 13776 511,4 | |
| Местный бюджет | 89 327,5 | 105 176,7 | 82 994,1 | 25 238,5 | 7 087,7 | 10 038,2 | 6 693,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 326 556,1 | |
| Федеральный бюджет | 22 761,3 | 24 313,1 | 15 293,9 | 0,0 | 364 702,4 | 5 100,3 | 369 149,0 | 457 294,6 | 3 312,2 | 3 314,9 | 0,0 | 0,0 | 1265 241,7 | |
| Прочие источники | 10 000,0 | 7 000,0 | 4 460,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 460,5 | |
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | 109 857,6 | 105 489,7 | 160 297,6 | 66 945,1 | 31 545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474 135,3 | |
| Областной бюджет | 80 241,1 | 82 581,5 | 160 297,6 | 66 945,1 | 31 545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 421 610,6 | |
| Местный бюджет | 6 855,2 | 22 908,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 763,4 | |
| Федеральный бюджет | 22 761,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 761,3 | |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.1. | Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112 | Всего | 95,0 | 190,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 785,0 |
|
| Областной бюджет | 95,0 | 190,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 785,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2. | Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области | Всего | 0,0 | 8 448,0 | 5 983,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 431,5 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 5 983,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 983,5 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 8 448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 448,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3. | Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112 | Всего | 50 341,3 | 41 104,8 | 103 718,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195 164,2 |
|
| Областной бюджет | 22 058,1 | 27 977,9 | 103 718,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153 754,1 |
|
| Местный бюджет | 5 521,9 | 13 126,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 648,8 |
|
| Федеральный бюджет | 22 761,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 761,3 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4. | Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112 | Всего | 1 653,3 | 1 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 986,6 |
|
| Областной бюджет | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 |
|
| Местный бюджет | 1 333,3 | 1 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 666,6 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.5. | Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне | Всего | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.6. | Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21, литера А, в городе Нижнем Новгороде | Всего | 57 023,5 | 35 662,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 685,7 |
|
| Областной бюджет | 57 023,5 | 35 662,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 685,7 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7. | Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Всего, в т.ч. | 744,5 | 18 751,4 | 47 716,0 | 66 945,1 | 31 545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 702,3 |
|
| Областной бюджет | 744,5 | 18 751,4 | 47 716,0 | 66 945,1 | 31 545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 702,3 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 "Информационная среда" | Всего, в т.ч. | 412 984,6 | 382 386,6 | 386 504,8 | 375 227,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1557 103,9 | |
| Областной бюджет | 330 512,3 | 300 118,1 | 303 510,7 | 349 989,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1284 130,5 | |
| Местный бюджет | 82 472,3 | 82 268,5 | 82 994,1 | 25 238,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272 973,4 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2.1. | Организация информирования населения Нижегородской области о деятельности органов государственной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость | Всего, в т.ч. | 22 711,2 | 20 327,0 | 19 142,6 | 18 382,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 563,4 |
|
| Областной бюджет | 22 711,2 | 20 327,0 | 19 142,6 | 18 382,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 563,4 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.2. | Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субсидий на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации | Всего, в т.ч. | 117 817,6 | 117 495,6 | 118 563,0 | 123 390,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477 267,0 |
|
| Областной бюджет | 35 345,3 | 35 227,1 | 35 568,9 | 98 152,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204 293,6 |
|
| Местный бюджет | 82 472,3 | 82 268,5 | 82 994,1 | 25 238,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272 973,4 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.3. | Предоставление государственным учреждениям Нижегородской области субсидий на выполнение государственного задания на осуществление издательской деятельности, производство и выпуск сетевого издания, производство и распространение телепрограмм, а также субсидий на иные цели | Всего, в т.ч. | 183 902,8 | 162 688,6 | 168 984,8 | 198 997,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714 574,0 |
|
| Областной бюджет | 183 902,8 | 162 688,6 | 168 984,8 | 198 997,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714 574,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление субсидий на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 57 950,8 | 51 250,9 | 47 417,1 | 1 411,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 030,1 |
|
| Областной бюджет | 57 950,8 | 51 250,9 | 47 417,1 | 1 411,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 030,1 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.5. | Предоставление субсидий на финансирование расходов, связанных с изданием литературных произведений | Всего, в т.ч. | 2 470,0 | 2 640,0 | 2 847,9 | 2 873,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 831,8 |
|
| Областной бюджет | 2 470,0 | 2 640,0 | 2 847,9 | 2 873,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 831,8 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.6. | Проведение методических и обучающих семинаров для работников средств массовой информации Нижегородской области; организация и/или участие в профессиональных медийных и книжных выставках, фестивалях и презентациях; проведение творческих журналистских конкурсов для представителей областных и муниципальных средств массовой информации; поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в связи с юбилейными и знаменательными датами | Всего, в т.ч. | 1 371,1 | 1 678,8 | 1 620,9 | 1 943,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 614,6 |
|
| Областной бюджет | 1 371,1 | 1 678,8 | 1 620,9 | 1 943,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 614,6 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.7. | Информационное обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 26 761,1 | 26 305,7 | 27 928,5 | 28 227,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 223,0 |
|
| Областной бюджет | 26 761,1 | 26 305,7 | 27 928,5 | 28 227,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 223,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 "Электронное правительство" | Всего, в т.ч. | 40 558,6 | 95 989,2 | 96 176,9 | 89 152,3 | 1036 623,5 | 837 281,3 | 1288 797,9 | 1369 220,4 | 2478 497,6 | 2287 676,0 | 2279 582,4 | 964 678,6 | 12864 234,7 | |
| Областной бюджет | 40 558,6 | 71 676,1 | 80 883,0 | 89 152,3 | 664 833,4 | 822 142,8 | 912 955,5 | 911 925,8 | 2475 185,4 | 2284 361,1 | 2279 582,4 | 964 678,6 | 11597 935,0 | |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 087,7 | 10 038,2 | 6 693,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 23 819,3 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 24 313,1 | 15 293,9 | 0,0 | 364 702,4 | 5 100,3 | 369 149,0 | 457 294,6 | 3 312,2 | 3 314,9 | 0,0 | 0,0 | 1242 480,4 | |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 3.1. | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | Всего, в т.ч. | 9 548,9 | 19 888,5 | 36 299,6 | 27 621,1 | 282 513,3 | 244 294,3 | 236 486,7 | 271 115,4 | 458 667,9 | 87 706,5 | 87 706,5 | 0,0 | 1761 848,7 |
|
| Областной бюджет | 9 548,9 | 19 888,5 | 21 005,7 | 27 621,1 | 275 425,6 | 234 256,1 | 229 793,3 | 271 115,4 | 458 667,9 | 87 706,5 | 87 706,5 | 0,0 | 1722 735,5 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 087,7 | 10 038,2 | 6 693,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 819,3 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 15 293,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 293,9 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.2. | Развитие единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, предоставление государственных услуг в электронном виде | Всего, в т.ч. | 480,0 | 160,0 | 16 503,0 | 635,0 | 3 055,0 | 23 805,0 | 41 167,0 | 21 664,5 | 21 664,5 | 21 664,5 | 21 664,5 | 0,0 | 172 463,0 |
|
| Областной бюджет | 480,0 | 160,0 | 16 503,0 | 635,0 | 3 055,0 | 23 805,0 | 41 167,0 | 21 664,5 | 21 664,5 | 21 664,5 | 21 664,5 | 0,0 | 172 463,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.3. | Поддержка функционирования инфраструктуры электронного правительства Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 12 702,9 | 12 464,3 | 12 725,7 | 12 884,2 | 53 749,5 | 85 589,4 | 146 979,9 | 151 306,2 | 181 815,7 | 183 573,5 | 180 017,0 | 0,0 | 1033 808,3 |
|
| Областной бюджет | 12 702,9 | 12 464,3 | 12 725,7 | 12 884,2 | 53 749,5 | 85 589,4 | 146 979,9 | 151 306,2 | 181 815,7 | 183 573,5 | 180 017,0 | 0,0 | 1033 808,3 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.4. | Проведение в рамках своей компетенции обучения специалистов по защите (технической защите) информации по вопросам информационной безопасности | Всего, в т.ч. | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 450,0 | 4 217,8 | 3 677,8 | 3 677,8 | 3 677,8 | 0,0 | 16 701,2 |
|
| Областной бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 450,0 | 4 217,8 | 3 677,8 | 3 677,8 | 3 677,8 | 0,0 | 16 701,2 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.5. | Создание (модернизация) и развитие систем безопасности | Всего, в т.ч. | 4 298,9 | 3 212,0 | 0,0 | 18 400,0 | 46 650,0 | 51 688,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 249,4 |
|
| Областной бюджет | 4 298,9 | 3 212,0 | 0,0 | 18 400,0 | 46 650,0 | 51 688,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,, | 0,0 | 0,0 | 124 249,4 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.6. | Создание (модернизация) систем защиты информационных систем и сетей связи | Всего, в т.ч. | 1 185,1 | 844,6 | 1 085,0 | 610,0 | 323,0 | 340,0 | 306,0 | 2 286,0 | 124 101,6 | 124 101,6 | 124 101,6 | 0,0 | 379 284,5 |
|
| Областной бюджет | 1 185,1 | 844,6 | 1 085,0 | 610,0 | 323,0 | 340,0 | 306,0 | 2 286,0 | 124 101,6 | 124 101,6 | 124 101,6 | 0,0 | 379 284,5 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.7. | Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи | Всего, в т.ч. | 5 668,6 | 30 360,7 | 5 915,0 | 28 792,0 | 233 472,6 | 192 851,2 | 458 895,2 | 423 214,1 | 430 798,5 | 617 416,0 | 617 240,6 | 964 678,6 | 4009 303,1 |
|
| Областной бюджет | 5 668,6 | 6 047,6 | 5 915,0 | 28 792,0 | 233 472,6 | 192 851,2 | 458 895,2 | 423 214,1 | 430 798,5 | 617 416,0 | 617 240,6 | 964 678,6 | 3984 990,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 24 313,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 313,1 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.8. | Создание (модернизация) и развитие инфраструктурных решений | Всего, в т.ч. | 5 000,0 | 12 280,0 | 23 648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 928,6 |
|
| Областной бюджет | 5 000,0 | 12 280,0 | 23 648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 928,6 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.9. | Приобретение (обновление) и адаптация программных продуктов и систем и обеспечение их обслуживания | Всего, в т.ч. | 1 174,2 | 16 779,1 | 0,0 | 210,0 | 13 800,0 | 487,3 | 966,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 416,8 |
|
| Областной бюджет | 1 174,2 | 16 779,1 | 0,0 | 210,0 | 13 800,0 | 487,3 | 966,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 416,8 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.10. | Организация и (или) участие в мероприятиях в сфере информационных технологий | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 161,8 | 200,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 20 361,8 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 161,8 | 200,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 20 361,8 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.11.0,0 | Внедрение и развитие информационных систем, обеспечивающих автоматизацию деятельности Правительства Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.12. | Методическое и организационное сопровождение реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства (проект "Умные города" Нижегородской области) | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 500,0 | 14 109,8 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 0,0 | 123 609,8 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 500,0 | 14 109,8 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 0,0 | 123 609,8 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.13. | Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно- технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях по делам, рассматриваемым мировыми судьями в режиме видео-конференц-связи | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 85 274,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 274,5 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 411,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 81 863,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 863,5 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.14. | Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": развитие информационно- телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379 898,3 | 112 556,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492 454,9 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 195,9 | 112 556,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127 752,5 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364 702,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364 702,4 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.15. | Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286 114,4 | 460 347,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 746 461,6 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 444,6 | 18 867,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 311,9 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274 669,8 | 441 479,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716 149,7 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.16. | Реализация регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.17. | Реализация регионального проекта "Информационная безопасность" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.18. | Реализация регионального проекта "Цифровые технологии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.19. | Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия в Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 312,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 312,8 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,5 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 100,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 100,3 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.20. | Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 156,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 156,2 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 156,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 156,2 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.21. | Реализация мероприятий, направленных на поддержку региональных проектов в сфере ИТ: автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск- ориентированного подхода | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 048,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 048,2 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 432,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 432,5 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 615,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 615,7 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.22. | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий: мероприятия по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 712,1 | 4 358,2 | 4 361,7 | 0,0 | 0,0 | 13 432,0 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 130,9 | 1 046,0 | 1 046,8 | 0,0 | 0,0 | 3 223,7 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 581,2 | 3 312,2 | 3314,9 | 0,0 | 0,0 | 10 208,3 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.23. | Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": расходы на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122" | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 357,1 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 12 357,1 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,6 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 123,6 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 233,5 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 12 233,5 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.24 | Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1235 413,4 | 1227 174,4 | 1227 174,4 | 0,0 | 3689 762,2 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1235 413,4 | 1227 174,4 | 1227 174,4 | 0,0 | 3689 762,2 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.25 | Цифровая трансформация государственного управления | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" | Всего, в т.ч. | 10 000,0 | 7 000,0 | 4 460,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 460,5 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие источники | 10 000,0 | 7 000,0 | 4 460,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 460,5 | |
Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение функционирования и модернизации РНИС | Всего, в т.ч. | 10 000,0 | 7 000,0 | 4 460,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 460,5 |
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники | 10 000,0 | 7 000,0 | 4 460,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 460,5 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в т.ч. | 47 908,0 | 48 443,7 | 51 618,6 | 41 113,7 | 36 755,8 | 35 814,6 | 37 607,2 | 37 937,6 | 45 897,1 | 44 869,5 | 44 869,5 | 0,0 | 472 835,3 | |
| Областной бюджет | 47 908,0 | 48 443,7 | 51 618,6 | 41 113,7 | 36 755,8 | 35 814,6 | 37 607,2 | 37 937,6 | 45 897,1 | 44 869,5 | 44 869,5 | 0,0 | 472 835,3 | |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
3. В разделе 3 "Подпрограммы":
3.1. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Электронное правительство":
3.1.1. Позиции "Соисполнители Подпрограммы", "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета" пункта 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители Подпрограммы | министерство образования и науки Нижегородской области; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство социальной политики Нижегородской области; государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской области |
";
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма 3 реализуется в 2015-2029 годах в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета | всего по подпрограмме 2015-2029 годы - 11597935,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 40558,6 тыс. рублей; 2016 - 71676,1 тыс. рублей; 2017 - 80883,0 тыс. рублей; 2018 - 89152,3 тыс. рублей; 2019 - 664833,4 тыс. рублей; 2020 - 822142,8 тыс. рублей; 2021 - 912955,5 тыс. рублей; 2022 - 911925,8 тыс. рублей; 2023 - 2475185,4 тыс. рублей; 2024 - 2284361,1 тыс. рублей; 2025 - 2279582,4 тыс. рублей; 2026-2029 - 964678,6 тыс. рублей |
".
3.1.2. Абзац первый подпункта 3.3.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" пункта 3.3.2 "Текст Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы 3 составит 11597935,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.".
3.2. Абзац третий позиции "Соисполнители Подпрограммы" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4" подраздела 3.4 "Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" изложить в следующей редакции:
"департамент лесного хозяйства Нижегородской области;".
3.3. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы":
3.3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета" Паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета | Всего по подпрограмме 2015-2025 годы - 472835,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 47908,0 тыс. рублей; 2016 - 48443,7 тыс. рублей; 2017 - 51618,6 тыс. рублей; 2018 - 41113,7 тыс. рублей; 2019 - 36755,8 тыс. рублей; 2020 - 35814,6 тыс. рублей; 2021 - 37607,2 тыс. рублей; 2022 - 37937,6 тыс. рублей; 2023 - 45897,1 тыс. рублей; 2024 - 44869,5 тыс. рублей; 2025 - 44869,5 тыс. рублей |
".
3.3.2. Таблицу 6 "Аналитическое распределение средств областного бюджета Подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного
бюджета Подпрограммы 5 "Обеспечение реализации
государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||||||
|
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации государственной программы" | 062 | Всего: | 47 908,0 | 48 443,7 | 51 618,6 | 41 113,7 | 36 755,8 | 35 814,6 | 37 607,2 | 37 937,6 | 45 897,1 | 44 869,5 | 44 869,5 | ||
|
| 062 | 0410 | 1150100190 | 100 | 41 432,2 | 39 196,9 | 44 375,7 | 37 240,1 | 34 204,7 | 33 487,2 | 35 687,2 | 36 975,4 | 44 934,9 | 43 907,3 | 43 907,3 |
|
| 062 | 0410 |
| 200 | 6 415,2 | 9 176,8 | 7 179,9 | 3 824,4 | 2 541,1 | 2 317,4 | 1 895,0 | 952,2 | 952,2 | 952,2 | 952,2 |
|
| 062 | 0410 |
| 800 | 60,6 | 70,0 | 63,0 | 49,2 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
подпрограмма 1 | "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" | 062 | Всего: | 11 976,9 | 12 111,0 | 12 904,6 | 20 556,8 | 18 106,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| 062 | 0410 | 1150100190 | 100 | 10 358,0 | 9 799,3 | 11 093,9 | 18 620,0 | 16 966,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 062 | 0410 |
| 200 | 1 603,8 | 2 294,2 | 1 795,0 | 1 912,2 | 1 135,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 062 | 0410 |
| 800 | 15,1 | 17,5 | 15,7 | 24,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
подпрограмма 2 | "Информационная среда" | 062 | Всего: | 11 977,1 | 12 111,0 | 12 904,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| 062 | 0410 | 1150100190 | 100 | 10 358,1 | 9 799,3 | 11 093,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 062 | 0410 |
| 200 | 1 603,8 | 2 294,2 | 1 795,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 062 | 0410 |
| 800 | 15,2 | 17,5 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
подпрограмма 3 | "Электронное правительство" | 062 | Всего: | 11 977,1 | 12 110,7 | 12 904,9 | 20 556,9 | 18 649,0 | 35 814,6 | 37 607,2 | 37 937,6 | 45 897,1 | 44 869,5 | 44 869,5 | ||
|
| 062 | 0410 | 1150100190 | 100 | 10 358,1 | 9 799,0 | 11 094,0 | 18 620,1 | 17 238,4 | 33 487,2 | 35 687,2 | 36 975,4 | 44 934,9 | 43 907,3 | 43 907,3 |
|
| 062 | 0410 |
| 200 | 1 603,8 | 2 294,2 | 1 795,0 | 1 912,2 | 1 405,6 | 2 317,4 | 1 895,0 | 952,2 | 952,2 | 952,2 | 952,2 |
|
| 062 | 0410 |
| 800 | 15,2 | 17,5 | 15,9 | 24,6 | 5,0 | 10,0 | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
подпрограмма 4 | "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально- экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" | 062 | Всего: | 11 976,9 | 12 111,0 | 12 904,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| 062 | 0410 | 1150100190 | 100 | 10 358,0 | 9 799,3 | 11 093,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0, |
|
| 062 | 0410 |
| 200 | 1 603,8 | 2 294,2 | 1 794,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 062 | 0410 |
| 800 | 15,1 | 17,5 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
4. Список используемых сокращений дополнить абзацем следующего содержания:
"Гостехнадзор - государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской области".