Правовые акты Нижегородской области
ПРАВОВЫЕ АКТЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 (800) 302-68-51
Реклама jurik.ru

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.12.2023 N 1119 "О внесении изменений в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 287"

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 25 декабря 2023 г.                                                           N 1119

 

О внесении изменений в государственную программу

"Энергоэффективность и развитие энергетики

Нижегородской области", утвержденную

постановлением  Правительства Нижегородской

области от 28 апреля 2014 г. N 287

 

 

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 287.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 

 

И.о.Губернатора                                                           А.Н.Гнеушев

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 25 декабря 2023 г. N 1119

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу

"Энергоэффективность и развитие энергетики

Нижегородской области", утвержденную

постановлением Правительства Нижегородской

области от 28 апреля 2014 г. N 287

 

  1. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:

"

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикатора

Ед. измерения

2025 год

 

Индикаторы

 

Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП)

кг у.т./тыс. руб.

21,4

 

Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)

руб.

57 445,4

 

Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки

кг у.т./тыс. руб.

130

 

Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений

%

100

 

Износ энергетических мощностей

%

58

 

Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии

%

2 (на 2019 год)

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

млрд руб.

72,9

 

Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году

%

100

 

Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство, передача, распределение электроэнергии

%

3

 

Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области

%

99

 

Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии

%

12,0

 

Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области

%

100

 

Уровень газификации природным газом населения Нижегородской области

%

82,8

 

Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов

%

100

 

Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020** году по отношению к 2013 году

тыс. руб.

1 769 998,74

 

Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2013 году

тонн

848,73

 

Доля объектов заправки транспортных средств природным газом от общего количества АЗС

%

6,8

 

Количество инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по которым ежегодно предоставляется субсидия, не менее

ед.

5

 

Количество Всероссийских конкурсов, фестивалей на тему энергосбережения, проведенных на территории Нижегородской области за период 2015-2025 годов

ед.

15

 

Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2025 год, в том числе:

млн руб.

266,9

 

Областной бюджет

млн руб.

0

 

Местный бюджет

млн руб.

0

 

Федеральный бюджет

млн руб.

0

 

Юридические лица, ИП

млн руб.

266,9

 

Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области

шт.

1

 

Количество проведенных выездных проверок качества топлива

шт.

35

 

Число обследованных резервных топливных хозяйств (РТХ) предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах

шт.

34

 

Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (нарастающим итогом)

шт.

7 (на 2019 год)

 

Количество газифицированных квартир природным газом

шт.

1 281 768

 

Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования

шт.

480

 

Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива

ед.

745 (на 2020 год)

 

Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива

ед.

15

 

Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

ед.

31

 

Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС

ед.

3

 

Объем реализации компримированного природного газа

тыс. куб. м

52 000

 

Количество созданных рабочих мест

ед.

316

 

Количество переоборудованных транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве топлива***

ед.

3 159

 

Объем инвестиций на приобретение** и переоборудование транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в том числе:

млн руб.

3 162,62

 

Областной бюджет

млн руб.

766,60

 

Местный бюджет

млн руб.

1 663,51

 

Федеральный бюджет

млн руб.

730,90

 

Юридические лица, ИП

млн руб.

1,61

 

Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры, в том числе:

млн руб.

4 227,13

 

Областной бюджет

млн руб.

311,60

 

Местный бюджет

млн руб.

-

 

Федеральный бюджет

млн руб.

1 008,40

 

Юридические лица, ИП

млн руб.

2 907,13

 

Снижение суммарного объема выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта (по СО2 эквиваленту) к уровню 2020 г.

%

3,71

 

Количество "быстрых" (150 кВт) зарядных колонок (станций) для транспортных средств с электродвигателями к 2024 году

ед.

120

".

2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":

2.1. В подразделе 2.1 "Характеристика текущего состояния":

2.1.1. Позицию "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Газоснабжение потребителей Нижегородской области обеспечивается через сеть газопроводов дочерними предприятиями ПАО "Газпром" - ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" и ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

В систему газоснабжения области входят:

- магистральные газопроводы протяженностью 4 336,9 км;

- компрессорные станции - 7 шт.;

- газораспределительные станции (ГРС) - 108 шт.;

- газораспределительные сети, протяженностью 26 973,92 км;

- газораспределительные пункты и установки - 1 895 шт.;

- газонаполнительные станции - 3 шт.

Уровень газификации природным газом населения Нижегородской области на 1 января 2023 г. составляет 82,5%.

Из 51 муниципального образования Нижегородской области газифицировано 31 муниципальный округ, 14 городских округов.

В настоящее время природный газ отсутствует в 6 северных муниципальных образованиях Нижегородской области:

- Варнавинский, Ветлужский, Тонкинский, Тоншаевский и Шарангский муниципальные округа;

- городской округ город Шахунья.

 

Модернизация системы газоснабжения и газораспределения

Нижегородской области, повышение ее надежности для обеспечения

потребителей области природным газом в требуемых объемах

 

По линии ПАО "Газпром":

Газотранспортными магистралями, обеспечивающими подачу природного газа в центральные, южные и северные районы Нижегородской области, в том числе города: Нижний Новгород, Дзержинск, Балахна, Бор, Заволжье, Семенов, являются системы газопроводов:

- Пермь - Горький 1,2 Ду 1220 (ввод 1974 год и 1979 год - срок эксплуатации 42 года и 37 лет);

- Саратов - Горький Ду 820 (ввод 1960 год - срок эксплуатации 56 лет).

Из-за технического состояния газопроводов при сложившемся режиме работы снижено разрешенное рабочее давление в газопроводе Саратов - Горький до 3,5 МПа (проектное давление - 5,4 МПа), а в газопроводе Пермь - Горький 1 разрешенное рабочее давление ограничено до 4 МПа.

По итогам сотрудничества между Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром" в течение ряда последних лет для расширения системы газопроводов Нижегородской области реализованы следующие мероприятия:

- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Красные Баки - Урень;

- закончено строительство "Газопровода-отвода и ГРС "Выкса";

- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Починки - Грязовец;

- введен в эксплуатацию объект "Газопровод-перемычка между газопроводом Починки - Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу". "Газопровод-перемычка" является связующим звеном между сырьевой базой - магистральный газопровод "Починки - Грязовец" и действующим газопроводом-отводом "Горьковский промузел", а также надежным источником газоснабжения Горьковского промузла с учетом растущей перспективы города Нижнего Новгорода и Нижегородской области (в том числе городов Дзержинск, Балахна, Бор и северных районов области).

По результатам проведенной работы Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром" в Программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы включены следующие объекты:

- "Газопровод-отвод и ГРС "Горбатовка";

- "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС Митино";

- "Магистральный газопровод-отвод и ГРС в районе д. Обход Уренского района Нижегородской области".

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2016-2020 годы ООО "Газпром межрегионгаз" завершено строительство пяти объектов газификации:

- "Газопровод межпоселковый Красные Баки - п. Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области" протяженностью 12,5 км. Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 9 октября 2018 г.;

- "Газопровод межпоселковый до с. Яковское Сосновского района Нижегородской области" протяженностью 13 км. Пуск газа в указанный газопровод осуществлен  5 июля 2018 г.;

- "Газопровод межпоселковый от существующих сетей ГРС "Новогорьковская ТЭЦ" до существующих сетей ГРС "Зеленый город" Кстовского района Нижегородской области" протяженностью 8,8 км. Пуск газа в указанный газопровод осуществлен  16 мая 2019 г.;

- "Газопровод межпоселковый от ГРС "Зеленый город" до котельной  ООО "Санаторий ВЦСПС" Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" протяженность 3,7 км. Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 16 мая 2019 г.;

- "Газопровод межпоселковый от сетей ГРС Кузьмин Усад до существующих потребителей г. Арзамас с отводом на микрорайон Солнечный с. Хватовка Арзамасского района Нижегородской области" протяженностью 8,6 км.

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы ООО "Газпром межрегионгаз":

а) завершены строительно-монтажные работы по объектам:

- "Газопровод высокого давления к котельной международного аэропорта г. Нижний Новгород" протяженностью 4,2 км;

- "Газопровод межпоселковый высокого давления от с. Бриляково до д. Дроздово Городецкого района Нижегородской области" протяженностью 14,8 км;

- "Газопровод межпоселковый до котельных ГБУ с. Абрамово, д. Марьевка Арзамасского района Нижегородской области" протяженностью 7,6 км;

б) выполняются строительно-монтажные работы  по объектам:

- "Газопровод-отвод и ГРС Горбатовка" протяженностью 6 км;

- "Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до центра  г. Нижний Новгород с установкой ГРПб" протяженностью 7,8 км;

- "Распределительный газопровод высокого давления РС-4 до центра г. Нижний Новгород с установкой ГРПб" протяженностью 7,2 км;

- "Газопровод высокого давления I категории от Сельскохозяйственной Академии (пр. Гагарина) до д. Ольгино г. Нижний Новгород протяженностью 5,0 км;

- "Газопровод высокого давления от ГРС Горбатовка от существующих потребителей г. Дзержинск Нижегородской области" протяженностью 16,0 км;

в) проводятся работы по разработке проектной документации (продолжение работ) по объектам газоснабжения:

- "Межпоселковый газопровод высокого давления р.п. Ветлужский - р.п. Варнавино Нижегородской области (межпоселковый газопровод высокого давления к населенным пунктам Краснобаковского района - Дмитриевское, Чемашиха - 1 этап)" протяженностью 13,0 км;

- "Межпоселковый газопровод высокого давления р.п. Ветлужский - р.п. Варнавино Нижегородской области (газопровод высокого давления к населенным пунктам Варнавинского района - Варнавино - 2 этап) протяженностью 22,0 км;

- "Межпоселковый газопровод высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга Нижегородской области" протяженностью 52,0 км;

- "Газопровод межпоселковый от с. Новинки г.о.г. Чкаловск Нижегородской области до границы Нижегородской и Ивановской области" протяженностью 14,0 км;

- "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС Митино" протяженностью 5,5 км;

- "Газопровод высокого давления от ГРС Митино до парогазовой установки с. Федяково Кстовского района Нижегородской области" протяженностью 15,4 км;

- "Газопровод высокого давления от ГРС Митино до существующих и перспективных потребителей Н.Новгорода и Нижегородской области" протяженностью 13,0 км;

- "Газопровод высокого давления от ГРС Горбатовка до существующих потребителей г. Нижний Новгород" протяженностью 6,0 км;

- "Газопровод высокого давления от ГРС Горбатовка до Сормовской ТЭЦ  г. Нижний Новгород" протяженностью 16,0 км;

- "Магистральный газопровод-отвод и ГРС в районе д. Обход Уренского района Нижегородской области" протяженностью 30,0 км;

- "Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС в районе д. Обход Уренского района до г.о. Шахунья" протяженностью 32,0 км;

- "Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС в районе д. Обход Уренского района до р.п. Тонкино" протяженностью 31,0 км;

- "Техническое перевооружение ГРС Выкса - 2 (выход ВМЗ)".".

2.2. Позицию "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" таблицы 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:

"

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

156 255,60

352 459,76

145 908,61

213 781,30

402 111,48

497 567,90

63 400,00

63 400,00

2 082

942,45

4.1.

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределитель

ных сетей

Капвложе

ния

2015 - 2025

Министерство энергетики и ЖКХ

0

94 823,10

16 427,60

74 520,30

155 984,60

352 320,20

145 843,30

213 414,80

335 160,10

258 848,90

 

0

0

1 647 342,90

4.2.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ

0

989,80

871,00

426,00

271,00

139,56

65,31

0

0

0

0

 

2 762,67

4.3.

Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Прочие расходы

2021 - 2025

Министерство энергетики и ЖКХ

0

0

0

0

0

0

0

366,50

15,18

3 400,00

3 400,00

3 400,00

10 581,68

4.4.

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Капвложения

2015 - 2025

ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

4.5.

Строительство вводных газопроводов в рамках реализации мероприятий по догазификации

Капвложения

2022 - 2025

Министерство энергетики и ЖКХ

0

0

0

0

0

0

0

0

66 936,20

235 319,00

60 000,0

60 000,0

422 255,20

4.6.

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Капвложения

2015 - 2025

ПАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

".

2.3. Позицию "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" и пункт 5.9 позиции "Непосредственные результаты" позиции "Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Индикаторы

4.1.

Уровень газификации природным газом населения Нижегородской области**

%

79,47

79,72

84,09

84,87

85,23

85,91

86,79

86,94

93,33

82,5

82,6

82,7

82,8

4.2.

Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты

4.1.

Количество газифицированных квартир природным газом

шт.

1253 572

1266 268

1278 316

1283 200

1288 200

1294 350

1303 950

1318 900

1253 936

1266 768

1271 768

1276 768

1281 768

4.2.

Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования

шт.

260

270

287

211

170

150

58

22

13

8

480

480

480

";

"

5.9.

Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры

млн руб.

0

0

1,66

9,95

199,19 ****

67,94

292,38

400,0

1 252,00

294,00

210,00

1 000,00

500,00

 

Областной бюджет

млн руб.

0

0

0

0

0

0

0

41,60

93,60

25,92

17,28

86,40

46,80

 

Местный бюджет

млн руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Федеральный бюджет

млн руб.

0

0

0

0

0

0

80,00

118,40

266,40

82,08

54,72

273,60

133,20

 

Юридические лица, ИП

млн руб.

0

0

1,66

9,95

199,19 ****

67,94

212,38

240,00

892,00

186,00

138,00

640,00

320,00

".

2.4. Позиции "Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области", "Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива", "Подпрограмма 6 "Развитие зарядной инфраструктуры для зарядки электрического автомобильного транспорта" таблицы 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 419 987,75

20036 520,01

1 092 640,03

1 125 163,14

1 165 625,93

1 474 011,76

1 331 656,74

2 173 035,92

1 926 451,07

2 012 564,21

2 016 102,66

1 598 286,91

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

316 004,40

512 144,26

332 351,81

324 089,10

458 245,93

535 220,30

161 200,68

133 017,79

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

46 565,47

5 897,10

13 576,50

42 616,90

87 330,68

69 667,12

68 659,83

94 000,00

59 538,80

6 873,50

850,00

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

0

0

0

80 000,00

172 123,00

305 736,00

288 723,00

270 489,00

300 666,72

190 022,01

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086,60

12314 563,56

595 302,83

864 714,08

632 434,03

723 734,82

757 514,81

1 474 550,99

1 085 482,14

1 147 316,11

1 547 361,76

1 274 397,11

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

28 329,96

174 570,60

70 802,00

0

0

0

0

0

0

";

"

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

379 086,60

536 022,66

434 226,84

658 058,64

663 336,20

846 013,08

583 912,68

752 859,63

1 067 250,73

1 214 143,70

754 635,26

795 647,11

 

(1) расходы областного бюджета

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

156 255,60

352 459,76

145 908,61

213 781,30

402 111,48

497 567,90

63 400,00

63 400,00

 

(2) расходы местных бюджетов

0

18 902,90

5 897,10

13 576,50

42 517,90

82 509,09

30 470,53

68 659,83

93 832,40

59 538,80

6 873,50

850,00

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086,60

421 306,86

411 031,14

569 535,84

457 762,60

411 044,23

407 533,54

470 418,50

571 306,85

657 037,00

684 361,76

731 397,11

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

6 800,10

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0,0

112 736,20

21 453,70

87 670,80

205 031,60

434 794,40

176 297,50

281 983,00

428 988,70

317 537,7

6023,5

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

94 823,10

16 427,60

74 520,30

155 984,60

352 320,20

145 843,30

213 414,80

335 160,10

258 848,90

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

17 913,10

5 026,10

13 150,50

42 246,90

82 474,20

30 454,20

68 568,20

93 828,60

58 688,80

6 023,5

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

6 800,10

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

 

1 979,60

1 742,00

852,00

542,00

174,45

81,64

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

 

989,80

871,00

426,00

271,00

139,56

65,31

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

 

989,80

871,00

426,00

271,00

34,89

16,33

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.3

Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

0

0

0

0

0

458,13

18,98

4 250,00

4 250,00

4 250,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

366,50

15,18

3 400,00

3 400,00

3 400,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

91,63

3,80

850,00

850,00

850,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.4

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

354 086,60

416 306,86

261 031,14

569 535,84

457 762,60

411 044,23

407 533,54

470 418,50

571 306,85

657 037,00

684 361,76

731

397,11

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

354 086,60

416 306,86

261 031,14

569 535,84

457 762,60

411 044,23

407 533,54

470 418,50

571 306,85

657 037,00

684 361,76

731

397,11

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.5

Строительство вводных газопроводов в рамках реализации мероприятий по догазификации

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

66

936,20

235 319,0

60

000,0

60

000,0

 

 

(1) расходы областного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

66

936,20

235 319,0

60

000,0

60

000,0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.6

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

25 000,00

5 000,00

150 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

25 000,00

5 000, 00

150 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

147 231,85

9 954,00

341 492,90

225 630,60

449 972,59

632 997,49

1 305 157,00

340 740,80

283 275,00

1 035 614,10

576 786,50

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00 <***>

157 591,60

152 771,00

181 677,90

107 421,00

37 137,80

34 866,00

94 947,38

66 764,49

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

27 662,57

0

0

99,00

4 821,59

39 196,59

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

0

0

0

80 000, 00

172 123,00

305 736,00

117 603,00

110 409,00

300 666,72

190 022,01

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

3 267,20

9 954,00

199 192,90 ****

67 940,00

212 380,00

240 000,00

892 000,00

186 000,00

138 000,00

640 000,00

320 000,00

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

140 166,90

0

142 300,00 ***

157 690,60

157 592,59

157 592,59

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00 ***

157 591,60

152 771,00

118 396,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

26 144,00

0

0

99,00

4 821,59

39 196,59

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

361 666,452

98 800,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

5 402,750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

1 518,568

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

2 279,182

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 605,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.3

Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 662,20

9 954,00

199 192,90 ****

67 940,00

292 380,00

400 000,00

1 252 000,00

294 000,00

210 000,00

1 000 000,00

500 000,0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

41 600,00

93 600,00

25 920,00

17 280,00

86 400,00

46 800,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

80 000,00

118 400,00

266 400,00

82 080,00

54 720,00

273 600,00

133 200,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 662,20

9 954,00

199 192,90 ****

67 940,00

212 380,00

240 000,00

892 000,00

186 000,00

138 000,00

640 000,00

320 000,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.4

Переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

0

0

0

0

75 404,90

53 157,00

46 740,80

73 275,00

35 614,10

76 786,50

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

21 681,90

13 821,00

11 217,80

17 586,00

8 547,38

19 964,49

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

53 723,00

39 336,00

35 523,00

55 689,00

27 066,72

56 822,01

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 6 "Развитие зарядной инфраструктуры для зарядки электрического автомобильного транспорта"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

0

0

0

0

0

0

308 140,00

290 080,00

0

0

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(2) расходы местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

171 120,00

160 080,00

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

137 020,00

130 000,00

0

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.1

Строительство объектов электрозарядной инфраструктуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

0

0

0

0

0

0

308 140,00

290 080,00

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

171 120,00

160 080,00

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

137 020,00

130 000,00

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.2

Информационная поддержка мероприятий, направленных на увеличение количества электротранспорта и развитие электрозарядной инфраструктуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

".

3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":

3.1. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":

3.1.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб.", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб

Всего по подпрограмме - 2 082 942,45 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 95 812,90 тыс. руб.;

2016 год - 17 298,60 тыс. руб.;

2017 год - 74 946,30 тыс. руб.;

2018 год - 156 255,60 тыс. руб.;

2019 год - 352 459,76 тыс. руб.;

2020 год - 145 908,61 тыс. руб.;

2021 год - 213 781,30 тыс. руб.;

2022 год - 402 111,48 тыс. руб.;

2023 год - 497 567,90 тыс. руб.

2024 год - 63 400,00 тыс. руб.

2025 год - 63 400,00 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы:

1. Уровень газификации природным газом населения Нижегородской области - 82,8%.

2. Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов - 100%.

Непосредственные результаты:

1. Количество газифицированных квартир природным газом - 1 281 768 шт.

2. Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования - 2 889 шт.

".

3.1.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":

3.1.2.1. Подпункт 3.4.2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:

 

"3.4.2.1. "Характеристика текущего состояния"

 

Газоснабжение потребителей Нижегородской области обеспечивается через сеть газопроводов дочерними предприятиями ПАО "Газпром" - ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" и ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

В систему газоснабжения области входят:

- магистральные газопроводы протяженностью 4 336,9 км;

- компрессорные станции - 7 шт.;

- газораспределительные станции (ГРС) - 108 шт.;

- газораспределительные сети, протяженностью 26 973,92 км;

- газораспределительные пункты и установки - 1 895 шт.;

- газонаполнительные станции - 3 шт.

Уровень газификации природным газом населения Нижегородской области на 1 января 2023 г. составляет 82,5%.

Из 51 муниципального образования Нижегородской области газифицировано 31 муниципальный округ, 14 городских округов.

В настоящее время природный газ отсутствует в 6 северных муниципальных образованиях Нижегородской области:

- Варнавинский, Ветлужский, Тонкинский, Тоншаевский и Шарангский муниципальные округа;

- городской округ город Шахунья.

 

Модернизация системы газоснабжения и

 газораспределения  Нижегородской области,

повышение ее надежности для обеспечения

 потребителей области природным газом

 в требуемых объемах

 

По линии ПАО "Газпром":

Газотранспортными магистралями, обеспечивающими подачу природного газа в центральные, южные и северные районы Нижегородской области, в том числе города: Нижний Новгород, Дзержинск, Балахна, Бор, Заволжье, Семенов, являются системы газопроводов:

- Пермь - Горький 1,2 Ду 1220 (ввод 1974 год и 1979 год - срок эксплуатации 42 года и 37 лет);

- Саратов - Горький Ду 820 (ввод 1960 год - срок эксплуатации 56 лет).

Из-за технического состояния газопроводов при сложившемся режиме работы снижено разрешенное рабочее давление в газопроводе Саратов - Горький до 3,5 МПа (проектное давление - 5,4 МПа), а в газопроводе Пермь - Горький 1 разрешенное  рабочее давление ограничено до 4 МПа.

По итогам сотрудничества между Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром" в течение ряда последних лет для расширения системы газопроводов Нижегородской области реализованы следующие мероприятия:

- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Красные Баки - Урень;

- закончено строительство "Газопровода-отвода и ГРС "Выкса";

- введен в эксплуатацию магистральный газопровод Починки - Грязовец;

- введен в эксплуатацию объект "Газопровод-перемычка между газопроводом Починки - Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу". "Газопровод-перемычка" является связующим звеном между сырьевой базой - магистральный газопровод "Починки - Грязовец" и действующим газопроводом-отводом "Горьковский промузел", а также надежным источником газоснабжения Горьковского промузла с учетом растущей перспективы города Нижнего Новгорода и Нижегородской области (в том числе городов Дзержинск, Балахна, Бор и северных районов области).

По результатам проведенной работы Правительством Нижегородской области и ПАО "Газпром" в Программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы включены следующие объекты:

- "Газопровод-отвод и ГРС "Горбатовка";

- "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС Митино";

- "Магистральный газопровод-отвод и ГРС в районе д. Обход Уренского района Нижегородской области".

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2016-2020 годы ООО "Газпром межрегионгаз" завершено строительство пяти объектов газификации:

- "Газопровод межпоселковый Красные Баки - п. Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области" протяженностью 12,5 км. Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 9 октября 2018 г.;

- "Газопровод межпоселковый до с. Яковское Сосновского района Нижегородской области" протяженностью 13 км. Пуск газа в указанный газопровод осуществлен  5 июля 2018 г.;

- "Газопровод межпоселковый от существующих сетей ГРС "Новогорьковская ТЭЦ" до существующих сетей ГРС "Зеленый город" Кстовского района Нижегородской области" протяженностью 8,8 км. Пуск газа в указанный газопровод осуществлен  16 мая 2019 г.;

- "Газопровод межпоселковый от ГРС "Зеленый город" до котельной  ООО "Санаторий ВЦСПС" Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" протяженность 3,7 км. Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 16 мая 2019 г.;

- "Газопровод межпоселковый от сетей ГРС Кузьмин Усад до существующих потребителей г. Арзамас с отводом на микрорайон Солнечный с. Хватовка Арзамасского района Нижегородской области" протяженностью 8,6 км.

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы ООО "Газпром межрегионгаз":

а) завершены строительно-монтажные работы по объектам:

- "Газопровод высокого давления к котельной международного аэропорта г. Нижний Новгород" протяженностью 4,2 км;

- "Газопровод межпоселковый высокого давления от с. Бриляково до д. Дроздово Городецкого района Нижегородской области" протяженностью 14,8 км;

- "Газопровод межпоселковый до котельных ГБУ с. Абрамово, д. Марьевка Арзамасского района Нижегородской области" протяженностью 7,6 км;

б) выполняются строительно-монтажные работы  по объектам:

- "Газопровод-отвод и ГРС Горбатовка" протяженностью 6 км;

- "Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до центра  г. Нижний Новгород с установкой ГРПб" протяженностью 7,8 км;

- "Распределительный газопровод высокого давления РС-4 до центра г. Нижний Новгород с установкой ГРПб" протяженностью 7,2 км;

- "Газопровод высокого давления I категории от Сельскохозяйственной Академии (пр. Гагарина) до д. Ольгино г. Нижний Новгород протяженностью 5,0 км;

- "Газопровод высокого давления от ГРС Горбатовка от существующих потребителей г. Дзержинск Нижегородской области" протяженностью 16,0 км;

в) проводятся работы по разработке проектной документации (продолжение работ) по объектам газоснабжения:

- "Межпоселковый газопровод высокого давления р.п. Ветлужский - р.п. Варнавино Нижегородской области (межпоселковый газопровод высокого давления к населенным пунктам Краснобаковского района - Дмитриевское, Чемашиха - 1 этап)" протяженностью 13,0 км;

- "Межпоселковый газопровод высокого давления р.п. Ветлужский - р.п. Варнавино Нижегородской области (газопровод высокого давления к населенным пунктам Варнавинского района - Варнавино - 2 этап) протяженностью 22,0 км;

- "Межпоселковый газопровод высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга Нижегородской области" протяженностью 52,0 км;

- "Газопровод межпоселковый от с. Новинки г.о.г. Чкаловск Нижегородской области до границы Нижегородской и Ивановской области" протяженностью 14,0 км;

- "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС Митино" протяженностью 5,5 км;

- "Газопровод высокого давления от ГРС Митино до парогазовой установки с. Федяково Кстовского района Нижегородской области" протяженностью 15,4 км;

- "Газопровод высокого давления от ГРС Митино до существующих и перспективных потребителей Н.Новгорода и Нижегородской области" протяженностью 13,0 км;

- "Газопровод высокого давления от ГРС Горбатовка до существующих потребителей г. Нижний Новгород" протяженностью 6,0 км;

- "Газопровод высокого давления от ГРС Горбатовка до Сормовской ТЭЦ  г. Нижний Новгород" протяженностью 16,0 км;

- "Магистральный газопровод-отвод и ГРС в районе д. Обход Уренского района Нижегородской области" протяженностью 30,0 км;

- "Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС в районе д. Обход Уренского района до г.о. Шахунья" протяженностью 32,0 км;

- "Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС в районе д. Обход Уренского района до р.п. Тонкино" протяженностью 31,0 км;

- "Техническое перевооружение ГРС Выкса - 2 (выход ВМЗ)".

По линии ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород":

За счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в Нижегородской области формируются мероприятия по строительству и модернизации газовых сетей и строительству баз газового хозяйства ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород". Данные мероприятия сформированы на 4 года и предусматривают проектирование, строительство и регистрацию прав собственности 25 объектов газоснабжения в 8 муниципальных образованиях Нижегородской области, а также реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

В ходе реализации мероприятий ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" на 2023-2025 годы будут построены межпоселковые и внутрипоселковые газовые сети общей протяженностью 204,54 км, газифицировано 6 058 жилых домов и квартир.

По линии Правительства Нижегородской области:

В рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2023-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 16 декабря 2022 г. N 1082, по государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" запланированы мероприятия по строительству 9 объектов и 1 проекта газоснабжения.

В соответствии с заданными приоритетами определена следующая цель Подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" (далее - Подпрограмма газоснабжения) - расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области.".

3.1.2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы газоснабжения" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

 

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области"

95 812,90

17 298,60

74 946,30

156 255,60

352 459,76

145 908,61

213 781,30

402 111,48

497 567,90

63 400,00

63 400,00

2 082 942,45

Основное мероприятие 4.1. "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей"

капвложения

2015 - 2025

Министерство энергетики и ЖКХ

94 823,10

16 427,60

74 520,30

155 984,60

352 320,20

145 843,30

213 414,80

335 160,10

258 848,90

0,0

0,0

1 647 342,90

Основное мероприятие 4.2. "Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях"

капвложения

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ

989,80

871,00

426,00

271,00

139,56

65,31

0

0

0

0

 

2 762,67

Основное мероприятие 4.3. " Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях "

капвложения

2021 - 2025

Министерство энергетики и ЖКХ

0

0

0

0

0

0

366,50

15,18

3 400,00

3 400,00

3 400,00

10 581,68

Основное мероприятие 4.4. "Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства"

капвложения

2015 - 2025

ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.5.

"Строительство вводных газопроводов в рамках реализации мероприятий по догазификации "

капвложения

2022 - 2025

Министерство энергетики и ЖКХ

0

0

0

0

0

0

0

66

936,20

235

319,00

60

000,0

60

000,0

422

255,20

Основное мероприятие 4.6. "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом"

капвложения

2015 - 2025

ПАО "Газпром" (по согласованию); ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

".

3.1.2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы газоснабжения" подпункта 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы газоснабжения" и сноску к ней изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных

результатах Подпрограммы газоснабжения

 

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма газоснабжения

 

1.

Индикатор 1. Уровень газификации природным газом населения Нижегородской области

%

79,47

79,72

84,09

84,87

85,23

85,91

86,79

86,94

93,33

82,5

82,6

82,7

82,8

2.

Индикатор 2. Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Непосредственный результат 1. Количество газифицированных квартир природным газом

шт.

1253 572

1266 268

1278 316

1283 200

1288 200

1294 350

1303 950

1318 900

1253 936

<*>

1266 768

1271 768

1276 768

1281 768

4.

Непосредственный результат 2. Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования

шт.

260

270

287

211

170

150

58

70

70

8

480

480

480

* По требованиям Минэнерго России расчет показателей газификации населения производился в калькуляторе, в соответствии с методикой, утвержденной приказом Минэнерго России от 2 апреля 2019 г. N 308.".

 

3.1.2.4. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы газоснабжения за счет средств областного бюджета", таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы газоснабжения за счет всех источников" и сноску к ней подпункта 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации

Подпрограммы газоснабжения за счет

средств областного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Подпрограмма 4

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Министерство энергетики и ЖКХ

95 812,80

17 298,60

74 946,30

156 255,60

352 459,76

145 908,61

213 781,30

402 111,48

497 567,90

63 400,00

63 400,00

2 082 942,45

    

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы газоснабжения за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма 4

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

379 086,60

536 022,66

434 226,84

658 058,64

663 336,20

846 013,08

583 912,68

752 859,63

1 067 250,48

1 214 143,70

754 647,11

795

647,11

8 685 193,13

 

 

(1) расходы областного бюджета

0,00

95 812,90

17 298,60

74 946,30

156 255,60

352 459,76

145 908,61

213 781,30

402 111,48

497 567,90

63 400,00

63 400,00

2 082 942,45

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

18 902,90

5 897,10

13 576,50

42 517,90

82 509,09

30 470,53

68 659,83

93 832,40

59 538,80

6 873,50

850,00

423 628,55

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086,60

421 306,86

411 031,14

569 535,84

457 762,60

411 044,23

407 533,54

470 418,50

571 306,85

657 037,00

684 361,76

731

397,11

6 171 822,03

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

6 800,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 800,1

Основное мероприятие 4.1

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0,00

112 736,20

21 453,70

87 670,80

205 031,60

434 794,40

176 297,70

281 983,00

428 988,70

317 537,70

6 023,5

0,00

2 072 517,10

 

 

(1) расходы областного бюджета

0,00

94 823,10

16 427,60

74 520,30

155 984,60

352 320,20

145 843,30

213 414,80

335 160,10

258 848,90

0,00

0,00

1 647 342,90

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

17 913,10

5 026,10

13 150,50

42 246,90

82 474,20

30 454,20

68 568,20

93 828,60

58 688,80

6 023,5

0,00

418 374,10

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

6 800,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 800,10

Основное мероприятие 4.2

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0,00

1 979,60

1 742,00

852,00

542,00

174,45

81,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 371,69

 

 

(1) расходы областного бюджета

0,00

989,80

871,00

426,00

271,00

139,56

65,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 762,67

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

989,80

871,00

426,00

271,00

34,89

16,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 609,02

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.3

Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458,13

18,98

4 250,00

4 250,00

4 250,00

13 227,11

 

 

(1) расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366,50

15,18

3 400,00

3 400,00

3 400,00

10 581,68

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,63

3,80

850,00

850,00

850,00

2 645,43

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.4

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

354 086,60

416 306,86

261 031,14

569 535,84

457 762,60

411 044,23

407 533,54

470 418,50

571 306,85

657 037,00

684 361,76

731

397,11

5 991 822,03

 

 

(1) расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

354 086,60

416 306,86

261 031,14

569 535,84

457 762,60

411 044,23

407 533,54

470 418,50

571 306,85

657 037,00

684 361,76

731

397,11

5 991 822,03

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.5

Строительство вводных газопроводов в рамках реализации мероприятий по догазификации

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 936,20

235

319,00

60 000,00

60 000,00

422 255,20

 

 

(1) расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 936,20

235

319,00

60 000,00

60 000,00

422 255,20

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.6

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)*

25 000,00

5 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели *

25 000,00

5 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств ПАО "Газпром" (г. Санкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017-2024 годы ПАО "Газпром" не представлены.".

 

3.2. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива":

3.2.1. В пункте 3.5.1 "Паспорт подпрограммы":

3.2.1.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 7 389 753,98 тыс. рублей.

Прогнозная оценка объема средств софинансирования федерального бюджета - 1 725 154,16 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 361 666,45 тыс. руб.;

в 2015 году - 101 079,18 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00 тыс. руб.;

в 2019 году - 80 000,00 тыс. руб.;

в 2020 году - 172 123,00 тыс. руб.;

в 2021 году - 305 736,00 тыс. руб.;

в 2022 году - 117603,00 тыс. руб.;

в 2023 году - 110 409,00 тыс. руб.;

в 2024 году - 300 666,72 тыс. руб.;

в 2025 году - 190 022,01 тыс. руб.

Ассигнования областного бюджета - 1 073 731,28 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 87 500,0 тыс. руб.;

в 2015 году - 15 222,9 тыс. руб.;

в 2016 году - 0 тыс. руб.;

в 2017 году - 142 300,0 <*> тыс. руб.;

в 2018 году - 157 591,60 тыс. руб.;

в 2019 году - 152 771,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 181 677,90 тыс. руб.;

в 2021 году - 107 421,00 тыс. руб.;

в 2022 году - 37 137,80 тыс. руб.;

в 2023 году - 34 866,00 тыс. руб.;

в 2024 году - 94 947,38 тыс. руб.;

в 2025 году - 66 764,49 тыс. руб.

Ассигнования местного бюджета - 1 663 514,45 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 1 591 734,70 тыс. руб.;

в 2015 году - 27 662,57 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00 тыс. руб.;

в 2018 году - 99,00 тыс. руб.;

в 2019 году - 4 821,59 тыс. руб.;

в 2020 году - 39 196,59 тыс. руб.;

в 2021 году - 0 тыс. руб.;

в 2022 году - 0 тыс. руб.;

в 2023 году - 0 тыс. руб.;

в 2024 году - 0 тыс. руб.;

в 2025 году - году - 0 тыс. руб.

 

Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников -  2 908 734,10 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 0 тыс. руб.;

в 2015 году - 3 267,20 тыс. руб.;

в 2016 году - 9 954,00 тыс. руб.;

в 2017 году - 199 192,90** тыс. руб.;

в 2018 году - 67 940,00 тыс. руб.;

в 2019 году - 212 380,00 тыс. руб.;

в 2020 году - 240 000,00 тыс. руб.;

в 2021 году - 892 000,00 тыс. руб.;

в 2022 году - 186 000,00 тыс. руб.;

в 2023 году - 138 000,00 тыс. руб.;

в 2024 году - 640 000,00 тыс. руб.

в 2025 году - 320 000,00 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели подпрограммы:

1. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020*** году по отношению         к 2013 году - 1769998,74 тыс. руб.

2. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2013 году - на 848,73 тонны.

3. Доля объектов заправки транспортных средств природным газом от общего количества АЗС - рост с 3,7% в 2021 году до 6,8% к 2025 году.

Непосредственные результаты реализации подпрограммы:

1. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 745 ед. (на 2020 год)***.

2. Количество техники ЖКХ, использующей КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 15 ед.

3. Количество АГНКС - рост с 3 до 36 ед.

4. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС - рост с 0 до 3 ед.

5. Объем реализации КПГ - рост с 2 894 до 55 000 тыс. куб. м

6. Количество созданных рабочих мест - рост с 0 до326 ед.

7. Количество переоборудованных транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве топлива - рост с 0 до 10 302 ед**** 8. Объем инвестиций на приобретение и переоборудование транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 3 162,62 млн руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета - рост с 0 до 766,60 млн руб.;

местного бюджета - рост с 0 до 1 663,51 млн руб.;

федерального бюджета - рост с 0 до 730,90 млн руб.;

юридических лиц, ИП - рост с 0 до 1,61 млн руб.

9. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры - рост с 0 до

4 227,13 млн руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета - рост с 0 до 311,60 млн руб.;

федерального бюджета - рост с 0 до 1 008,40 млн руб.;

юридических лиц, ИП - рост с 0 до 2 907,13 млн руб

".

3.2.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы":

3.2.2.1. Пункт 12 таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы "Газомоторное топливо" подпункта 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" изложить в следующей редакции:

"

12.

Непосредственный результат. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры

млн руб.

0

0

1,66

9,95

199,19 **

67,94

292,38

400,00

1 252,00

294,00

210,00

1 000,00

500,00

 

Областной бюджет

млн руб.

0

0

0

0

0

0

0

41,60

25,92

25,92

17,28

86,40

46,80

 

Местный бюджет

млн руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Федеральный бюджет

млн руб.

0

0

0

0

0

0

80,00

118,40

266,40

82,08

54,72

273,60

133,20

 

Юридические лица, ИП

млн руб.

0

0

1,66

9,95

199,19 **

67,94

212,38

240,00

892,00

186,00

138,00

640,00

320,00

".

3.2.2.2. Таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех источников финансирования" и сноски к ней подпункта 3.5.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов

на реализацию Подпрограммы "Газомоторное топливо"

за счет всех источников финансирования

 

Статус

Наименование Подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

15

Подпрограмма

"Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

147 231,85

9 954,00

341 492,90

225 630,60

449 972,59

632 997,49

1 305 157,00

340 740,80

283 275,00

1 035 614,10

576 786,50

7 379 753,98

 

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00 *

157 591,60

152 771,00

181 677,90

107 421,00

37 137,80

34 866,00

94 947,38

66 764,49

1 078 200,07

 

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

27 662,57

0

0

99,00

4 821,59

39 196,59

0

0

0

0

0

1 663 514,45

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

0,0

0,0

0,00

80 000,00

172 123,00

305 736,00

117 603,00

110 409,00

300 666,72

190 022,01

1 739 305,36

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

3 267,20

9 954,00

199 192,90 **

67 940,00

212 380,00

240 000,00

892 000,00

186 000,00

138 000,00

640 000,00

320 000,00

2 898 734,10

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

140 166,90

0

142 300,00 *

157 690,60

157 592,59

157 592,59

0

0

0

0

0

2 796 243,83

 

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00 *

157 591,60

152 771,00

118 396,00

0

0

0

0

0

673 781,50

 

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

26 144,00

0

0

99,00

4 821,59

39 196,59

0

0

0

0

0

1 661 995,88

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

98 800,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460 466,45

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

5 402,75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 402,75

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

1 518,57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 518,57

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

2 279,18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 279,18

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 605,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 605,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3

Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 662,20

9 954,00

199 192,90 **

67 940,00

292 380,00

400 000,00

1 252 000,00

294 000,00

210 000,00

1 000 000,00

500 000,00

4 217 129,10

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

41 600,00

93 600,00

25 920,00

17 280,00

86 400,00

46 800,00

311 600,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных +внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

80 000,00

118 400,00

266 400,00

82 080,00

54 720,00

273 600,00

133 200,00

1 008 400,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 662,20

9 954,00

199 192,90 **

67 940,00

212 380,00

240 000,00

892 000,00

186 000,00

138 000,00

640 000,00

320 000,00

2 897 129,10

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4

Переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

0

0

0

0

75 404,90

53 157,00

46 740,80

73 275,00

35 614,10

76 786,50

360 978,30

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

21 681,90

13 821,00

11 217,80

17 586,00

8 547,38

19 964,49

92 818,57

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

53 723,00

39 336,00

35 523,00

55 689,00

27 066,72

56 822,01

268 159,73

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. N 839.

** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".

 

3.3. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Развитие зарядной инфраструктуры для зарядки электрического автомобильного транспорта":

3.3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований" пункта 3.6.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 598 220,00 тыс. рублей.

Прогнозная оценка объема средств софинансирования федерального бюджета - 331 200,00 тыс. рублей, в том числе:

в 2022 году - 171 120,00 тыс. руб.;

в 2023 году - 160 080,00 тыс. руб.

Ассигнования областного бюджета - 0 тыс. руб., в том числе:

в 2022 году - 0 тыс. руб.;

в 2023 году - 0 тыс. руб.

Ассигнования местного бюджета - 0 тыс. руб., в том числе:

в 2022 году - 0 тыс. руб.;

в 2023 году - 0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников - 267 020,00 тыс. руб., в том числе:

в 2022 году - 137 020,00 тыс. руб.;

в 2023 году - 130 000,00 тыс. руб

".

3.3.2. В пункте 3.6.2 "Текстовая часть подпрограммы":

3.3.2.1. Таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы "Развитие зарядной инфраструктуры для зарядки электрического автомобильного транспорта" за счет всех источников финансирования" подпункта 3.6.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы "Развитие зарядной инфраструктуры

для зарядки электрического автомобильного транспорта"

за счет всех источников финансирования

 

Статус

Наименование Подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

14

Подпрограмма

"Развитие зарядной инфраструктуры для зарядки электрического автомобильного транспорта"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

-

-

-

-

-

-

-

-

308 140,00

290 080,00

-

-

563 340,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

0

 

 

(5) федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

171 120,00

160 080,00

-

-

331 200,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

137 020,00

130 000,00

-

-

232 140,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

0

Основное мероприятие 1. "Строительство объектов электрозарядной инфраструктуры"

 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

-

-

-

-

-

-

-

-

308 140,00

290 080,00

-

-

563 340,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

0

 

 

(5) федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

171 120,00

160 080,00

-

-

331 200,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

137 020,00

130 000,00

-

-

232 140,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2. "Информационная поддержка мероприятий, направленных на увеличение количества электротранспорта и развитие электрозарядной инфраструктуры"

 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

0

 

 

(5) федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

 

".

 

 

 

Постановление Правительства Нижегородской области "О внесении изменений в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 287" от 25.12.2023 N 1119