Закон Нижегородской области от 20.06.2025 N 74-З "О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Нижегородской области
"Об областном бюджете на 2025 год и на плановый
период 2026 и 2027 годов"
Принят Законодательным Собранием | 19 июня 2025 года |
Статья 1
Внести в Закон Нижегородской области от 20 декабря 2024 года N 175-З "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" (с изменениями, внесенными законами области от 30 января 2025 года N 1-З, от 27 февраля 2025 года N 15-З, от 27 марта 2025 года N 27-З, от 29 апреля 2025 года N 46-З, от 29 мая 2025 года N 63-З) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2025 год:
1) общий объем доходов в сумме 364 705 883,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 401 007 364,7 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме 36 301 481,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2026 и 2027 годов:
1) общий объем доходов на 2026 год в сумме 372 547 588,5 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 401 266 745,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2026 год в сумме 372 547 588,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 16 929 091,8 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 401 266 745,3 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 38 997 581,9 тыс. рублей;
3) размер дефицита на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 0,0 тыс. рублей.";
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3
Утвердить общий объем налоговых и неналоговых доходов:
1) на 2025 год в сумме 318 929 270,6 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда Нижегородской области, в сумме 294 873 839,5 тыс. рублей;
2) на 2026 год в сумме 337 966 982,8 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда Нижегородской области, в сумме 312 753 102,7 тыс. рублей;
3) на 2027 год в сумме 362 459 541,2 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда Нижегородской области, в сумме 335 847 284,4 тыс. рублей.";
3) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"1) на 2025 год в сумме 44 248 579,7 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 43 937 540,7 тыс. рублей;";
4) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить резервный фонд Правительства Нижегородской области на 2025 год в сумме 3 731 695,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 16 191 423,3 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 15 772 222,4 тыс. рублей.";
5) в части 1 статьи 11 цифры "9 263 604,0" заменить цифрами "11 680 044,0";
6) часть 3 статьи 13 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) организациям, оказывающим депозитарные услуги.";
7) в статье 15 цифры "116 948 888,4" заменить цифрами "116 855 772,5", цифры "109 281 258,1" заменить цифрами "109 286 865,4";
8) в части 1 статьи 17 цифры "36 136 632,8" заменить цифрами "36 041 113,8";
9) в части 1 статьи 19 цифры "2 240 027,3" заменить цифрами "2 242 430,4", цифры "1 158 463,7" заменить цифрами "1 164 071,0";
10) в статье 24:
а) часть 1 дополнить пунктами 58 и 59 следующего содержания:
"58) обществу с ограниченной ответственностью "Компания по развитию скоростного судоходства "ВОДОЛЕТ" на финансовое обеспечение затрат на оплату расходов по эксплуатации и содержанию воздушного судна;
59) транспортным организациям на возмещение затрат по уплате процентов по кредитным договорам в коммерческих банках.";
б) часть 2 дополнить пунктом 23 следующего содержания:
"23) на организацию федеральных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" акционерному обществу "Нижегородская ярмарка".";
11) в пункте 1 статьи 28 цифры "33 585 877,4" заменить цифрами "33 632 348,8";
12) в приложении 1:
"(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
1 00 00000 00 0000 000 | 1. Налоговые и неналоговые доходы | 318 929 270,6 | 337 966 982,8 | 362 459 541,2 |
|
1 01 00000 00 0000 000 | 1.1. Налоги на прибыль, доходы | 226 804 793,8 | 246 603 373,2 | 265 974 330,2 |
|
1 01 02000 01 0000 110 | 1.1.2. Налог на доходы физических лиц | 113 886 881,2 | 125 668 344,3 | 135 969 104,6 |
|
2 00 00000 00 0000 000 | 2. Безвозмездные поступления | 45 776 612,8 | 34 580 605,7 | 38 807 204,1 |
|
2 02 00000 00 0000 000 | 2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 44 248 579,7 | 34 580 605,7 | 38 807 204,1 |
|
2 02 40000 00 0000 150 | 2.1.4. Иные межбюджетные трансферты | 8 581 679,8 | 2 775 927,6 | 2 776 792,1 |
|
2 04 00000 00 0000 000 | 2.2. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 196 539,3 |
|
|
|
2 04 02000 02 0000 150 | 2.2.1. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 196 539,3 |
|
|
|
2 18 00000 00 0000 000 | 2.3. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 300 328,0 |
|
|
|
2 18 00000 00 0000 150 | 2.3.1. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 300 328,0 |
|
|
|
2 18 00000 02 0000 150 | 2.3.1.1. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 300 328,0 |
|
|
|
2 18 60010 02 0000 150 | 2.3.1.1.2. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 241 138,3 |
|
|
|
| ВСЕГО доходов | 364 705 883,4 | 372 547 588,5 | 401 266 745,3 | "; |
13) в приложении 6:
"(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| |
| Целевая статья расходов | Вид рас- ходов |
|
|
|
|
Всего расходов |
|
| 401 007 364,7 | 355 618 496,7 | 362 269 163,4 |
|
Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области" | 01 0 00 00000 | 000 | 83 720 597,9 | 81 088 806,3 | 80 196 713,3 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие общего образования" | 01 1 00 00000 | 000 | 66 133 092,7 | 65 950 400,6 | 65 750 746,3 |
|
Ведомственный проект "Реализация мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде" | 01 1 24 00000 | 000 | 217 180,5 | 329 122,4 | 232 122,4 |
|
Предоставление субсидии некоммерческим организациям на модернизацию инфраструктуры и укрепление материально-технической базы в рамках реализации мероприятий по комплексному подходу к использованию историко-культурного наследия в образовательной среде | 01 1 24 60015 | 000 | 37 058,1 | 149 000,0 | 52 000,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 24 60015 | 600 | 37 058,1 | 149 000,0 | 52 000,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования и науки Нижегородской области, на основе государственных заданий" | 01 1 33 00000 | 000 | 4 474 951,7 | 4 442 519,9 | 4 408 658,0 |
|
Обеспечение деятельности государственных общеобразовательных школ-интернатов | 01 1 33 22590 | 000 | 973 781,7 | 871 681,5 | 871 681,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 33 22590 | 600 | 973 781,7 | 871 681,5 | 871 681,5 |
|
Обеспечение деятельности государственных специальных (коррекционных) учреждений | 01 1 33 26590 | 000 | 3 432 785,8 | 3 502 454,2 | 3 468 592,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 33 26590 | 200 | 422 939,4 | 458 884,4 | 410 074,4 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие профессионального образования" | 01 3 00 00000 | 000 | 9 839 741,8 | 9 330 229,9 | 9 395 131,3 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ в сфере профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ" | 01 3 31 00000 | 000 | 8 531 689,4 | 8 520 341,5 | 8 585 242,9 |
|
Обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных учреждений | 01 3 31 27590 | 000 | 7 494 731,4 | 7 483 383,5 | 7 548 284,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 31 27590 | 600 | 7 494 731,4 | 7 483 383,5 | 7 548 284,9 |
|
Направление (подпрограмма) "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" | 01 5 00 00000 | 000 | 4 879 416,9 | 2 700 082,0 | 1 889 931,5 |
|
Ведомственный проект "Совершенствование кадрового потенциала системы образования, обеспечение деятельности организаций дополнительного профессионального образования, подведомственных министерству образования и науки Нижегородской области, включая создание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам и развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества" | 01 5 21 00000 | 000 | 94 281,7 | 94 258,9 | 92 866,1 |
|
Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда | 01 5 21 24028 | 000 | 793,4 | 599,0 | 599,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 21 24028 | 200 | 224,4 | 30,0 | 30,0 |
|
Областные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных образовательных организаций | 01 5 21 24029 | 000 | 5 875,3 | 6 046,9 | 4 654,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 5 21 24029 | 600 | 5 875,3 | 6 046,9 | 4 654,1 |
|
Ведомственный проект "Укрепление и развитие материальной базы образовательных организаций в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области" | 01 5 22 00000 | 000 | 190 480,6 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации, строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов образования, выкуп объектов недвижимости с целью расположения муниципальных дошкольных образовательных организаций и приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных организаций | 01 5 22 20680 | 000 | 177 144,1 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты | 01 5 22 20680 | 500 | 177 144,1 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области" | 02 0 00 00000 | 000 | 55 739 416,7 | 47 938 658,2 | 47 646 615,4 |
|
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 02 1 00 00000 | 000 | 34 720 003,3 | 25 324 242,8 | 23 454 814,5 |
|
Ведомственный проект "Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения" | 02 1 22 00000 | 000 | 96 976,1 |
|
|
|
Подготовка территорий для устройства быстровозводимых модульных конструкций | 02 1 22 20970 | 000 | 75 345,6 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты | 02 1 22 20970 | 500 | 75 345,6 |
|
|
|
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Нижегородской области" | 02 1 Д1 00000 | 000 | 5 362 469,5 |
|
|
|
Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов | 02 1 Д1 А3652 | 000 | 43 746,0 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 1 Д1 А3652 | 200 | 43 746,0 |
|
|
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Нижегородской области" | 02 1 32 00000 | 000 | 8 314 248,8 | 5 017 288,5 | 3 117 288,5 |
|
Осуществление материально-технического обеспечения медицинских организаций | 02 1 32 20140 | 000 | 1 164 531,1 | 267 674,5 | 267 674,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 32 20140 | 600 | 1 164 531,1 | 267 674,5 | 267 674,5 |
|
Реализация мероприятий в области здравоохранения | 02 1 32 25260 | 000 | 90 902,5 | 27 569,5 | 27 569,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 02 1 32 25260 | 800 | 56 333,0 |
|
|
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" | 02 1 39 00000 | 000 | 1 173 259,1 | 1 172 632,1 | 1 174 927,7 |
|
Оснащение (переоснащение, дооснащение) медицинских организаций, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями | 02 1 39 R2011 | 000 | 3 401,1 | 6 695,8 | 6 838,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 39 R2011 | 600 | 3 401,1 | 6 695,8 | 6 838,1 |
|
Обеспечение пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому | 02 1 39 R2012 | 000 | 66 858,0 | 65 163,0 | 66 550,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 39 R2012 | 600 | 66 858,0 | 65 163,0 | 66 550,6 |
|
Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации государственной программы" | 02 7 00 00000 | 000 | 316 248,4 | 316 349,3 | 316 444,1 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в процессе реализации государственной программы" | 02 7 31 00000 | 000 | 316 248,4 | 316 349,3 | 316 444,1 |
|
Осуществление текущей деятельности государственного органа | 02 7 31 00190 | 000 | 142 468,1 | 142 468,1 | 142 468,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 7 31 00190 | 100 | 139 124,7 | 139 128,1 | 139 128,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 7 31 00190 | 300 | 3,4 |
|
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | 03 0 00 00000 | 000 | 62 098 621,8 | 49 454 523,5 | 50 836 181,4 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" | 03 4 00 00000 | 000 | 39 999 130,2 | 30 715 677,4 | 32 019 808,3 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки" | 03 4 31 00000 | 000 | 3 450 576,3 | 3 425 522,6 | 3 447 543,0 |
|
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 03 4 31 52520 | 000 | 202,2 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 31 52520 | 300 | 202,2 |
|
|
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки" | 03 4 32 00000 | 000 | 29 079 723,9 | 19 026 025,4 | 19 359 095,7 |
|
Предоставление единовременной денежной выплаты для супругов, состоящих в браке 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет, по Закону Нижегородской области от 2 декабря 2022 года N 179-З "О единовременной денежной выплате супругам в связи с юбилеями их совместной жизни" | 03 4 32 10020 | 000 | 70 965,3 | 70 965,3 | 70 965,3 |
|
Направление (подпрограмма) "Укрепление института семьи в Нижегородской области" | 03 5 00 00000 | 000 | 3 908 815,0 | 835 453,9 | 845 375,5 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде родительского основного дохода (регионального материнского (семейного) капитала) в связи с рождением (усыновлением) и воспитанием детей" | 03 5 33 00000 | 000 | 2 416 440,0 |
|
|
|
Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде родительского основного дохода (регионального материнского (семейного) капитала) в связи с рождением (усыновлением) и воспитанием детей | 03 5 33 10560 | 000 | 2 416 440,0 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 5 33 10560 | 300 | 2 416 440,0 |
|
|
|
Государственная программа "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 05 0 00 00000 | 000 | 7 090 732,1 | 7 943 498,9 | 10 099 581,8 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие и обеспечение деятельности коммунального хозяйства" | 05 4 00 00000 | 000 | 1 721 231,0 | 385 239,7 | 27 422,7 |
|
Ведомственный проект "Развитие и обеспечение деятельности коммунального хозяйства" | 05 4 21 00000 | 000 | 1 720 631,0 | 384 639,7 | 26 822,7 |
|
Строительство, реконструкция (модернизация), приобретение объектов, выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов теплоснабжения в рамках адресной инвестиционной программы | 05 4 21 9Т100 | 000 | 179 376,2 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты | 05 4 21 9Т100 | 500 | 179 376,2 |
|
|
|
Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации государственной программы" | 05 6 00 00000 | 000 | 182 771,5 | 182 696,6 | 182 696,6 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в процессе реализации государственной программы" | 05 6 31 00000 | 000 | 182 771,5 | 182 696,6 | 182 696,6 |
|
Осуществление текущей деятельности государственного органа | 05 6 31 00190 | 000 | 148 935,6 | 148 864,9 | 148 864,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 05 6 31 00190 | 100 | 126 844,5 | 126 894,5 | 126 894,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 05 6 31 00190 | 300 | 50,0 |
|
|
|
Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области" | 06 0 00 00000 | 000 | 1 229 555,7 | 1 186 774,5 | 1 224 526,2 |
|
Направление (подпрограмма) "Мероприятия в сфере занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 06 1 00 00000 | 000 | 646 857,1 | 630 013,1 | 667 764,8 |
|
Региональный проект "Человек труда" | 06 1 Л4 00000 | 000 | 10 416,7 | 10 638,3 | 10 752,7 |
|
Организация федеральных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | 06 1 Л4 55700 | 000 | 10 416,7 | 10 638,3 | 10 752,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 1 Л4 55700 | 200 |
| 10 638,3 | 10 752,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 06 1 Л4 55700 | 800 | 10 416,7 |
|
|
|
Государственная программа "Охрана окружающей среды Нижегородской области" | 07 0 00 00000 | 000 | 1 144 294,8 | 853 568,1 | 902 154,5 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений" | 07 3 00 00000 | 000 | 801 183,5 | 437 564,9 | 447 151,3 |
|
Ведомственный проект "Ликвидация свалок и объектов размещения отходов" | 07 3 21 00000 | 000 | 498 939,1 | 11 713,6 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию свалок промышленных отходов | 07 3 21 74130 | 000 | 59 602,9 | 5 607,3 |
|
|
Межбюджетные трансферты | 07 3 21 74130 | 500 | 59 602,9 | 5 607,3 |
|
|
Государственная программа "Развитие культуры Нижегородской области" | 09 0 00 00000 | 000 | 6 421 379,8 | 5 561 354,9 | 5 537 948,7 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие деятельности организаций культуры" | 09 1 00 00000 | 000 | 3 652 379,7 | 3 502 112,7 | 3 503 158,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития и творчества, библиотечного, музейного и выставочного дела" | 09 1 31 00000 | 000 | 3 395 290,7 | 3 389 935,0 | 3 389 935,0 |
|
Обеспечение деятельности государственных библиотек | 09 1 31 42590 | 000 | 302 269,5 | 302 300,8 | 302 300,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 1 31 42590 | 600 | 302 269,5 | 302 300,8 | 302 300,8 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие культурной инфраструктуры" | 09 3 00 00000 | 000 | 905 093,1 | 584 078,3 | 559 626,8 |
|
Ведомственный проект "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры" | 09 3 21 00000 | 000 | 549 163,5 | 183 081,5 | 121 413,2 |
|
Проведение капитального ремонта в государственных учреждениях культуры Нижегородской области | 09 3 21 25205 | 000 | 143 403,9 | 69 790,8 | 53 116,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 3 21 25205 | 600 | 143 403,9 | 69 790,8 | 53 116,5 |
|
Проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях Нижегородской области | 09 3 21 25206 | 000 | 1 322,1 | 10 495,7 | 8 500,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 3 21 25206 | 600 | 1 322,1 | 10 495,7 | 8 500,0 |
|
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | 14 0 00 00000 | 000 | 59 243 549,6 | 44 864 052,4 | 47 464 283,7 |
|
Направление (подпрограмма) "Дорожное хозяйство" | 14 1 00 00000 | 000 | 34 972 372,2 | 34 415 517,6 | 35 323 077,0 |
|
Ведомственный проект "Развитие сети автомобильных дорог Нижегородской области" | 14 1 21 00000 | 000 | 8 726 042,0 | 6 034 433,5 | 5 818 970,3 |
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, автомобильных дорог общего пользования местного значения | 14 1 21 9Д010 | 000 | 3 095 466,7 | 1 802 279,2 | 2 969 638,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 1 21 9Д010 | 200 | 1 759 510,2 | 1 627 222,9 | 2 869 638,1 |
|
Межбюджетные трансферты | 14 1 21 9Д010 | 500 | 1 335 956,5 | 175 056,3 | 100 000,0 |
|
Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, автомобильных дорог общего пользования местного значения | 14 1 21 9Д030 | 000 | 2 075 886,3 | 1 690 932,6 | 1 194 529,2 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 14 1 21 9Д030 | 400 | 1 726 950,8 | 896 113,9 | 1 189 529,2 |
|
Межбюджетные трансферты | 14 1 21 9Д030 | 500 | 348 935,5 | 794 818,7 | 5 000,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы в сфере дорожного хозяйства" | 14 1 31 00000 | 000 | 548 984,7 | 525 604,6 | 525 604,6 |
|
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области | 14 1 31 9Д600 | 000 | 548 984,7 | 525 604,6 | 525 604,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 14 1 31 9Д600 | 100 | 487 993,1 | 460 739,9 | 460 739,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 14 1 31 9Д600 | 300 | 70,0 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования | 14 1 31 9Д600 | 800 | 5 978,0 | 5 447,4 | 5 843,5 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожной инфраструктуры" | 14 1 32 00000 | 000 | 9 593 359,5 | 9 354 532,5 | 10 357 586,0 |
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, автомобильных дорог общего пользования местного значения | 14 1 32 9Д040 | 000 | 6 590 679,0 | 6 817 618,5 | 7 116 122,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 1 32 9Д040 | 200 | 6 527 334,0 | 6 773 618,5 | 7 072 122,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 14 1 32 9Д040 | 800 | 63 345,0 | 44 000,0 | 44 000,0 |
|
Содержание, техническое обслуживание и поддержание работоспособности систем безопасности дорожного движения (ФВФ, АПВГК) | 14 1 32 9Д820 | 000 | 828 185,4 | 431 325,4 | 444 094,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 1 32 9Д820 | 200 | 828 182,9 | 431 325,4 | 444 094,6 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие транспортного комплекса" | 14 2 00 00000 | 000 | 24 166 782,5 | 10 344 096,4 | 12 036 726,8 |
|
Ведомственный проект "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | 14 2 21 00000 | 000 | 5 019 068,4 | 5 355 369,4 | 4 859 603,9 |
|
Возмещение за изымаемые земельные участки с расположенными на них объектами недвижимого имущества в целях реализации концессионного соглашения в отношении проектирования, создания и эксплуатации канатной транспортной системы общего пользования в г. Нижний Новгород | 14 2 21 20410 | 000 | 6 890,0 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 14 2 21 20410 | 400 | 6 456,0 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования | 14 2 21 20410 | 800 | 434,0 |
|
|
|
Субсидии транспортным организациям на возмещение затрат по уплате процентов по кредитным договорам в коммерческих банках | 14 2 21 68400 | 000 | 381 000,0 | 381 000,0 | 381 000,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 14 2 21 68400 | 800 | 381 000,0 | 381 000,0 | 381 000,0 |
|
Государственная программа "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | 18 0 00 00000 | 000 | 283 374,4 | 534 214,2 | 503 764,2 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | 18 1 00 00000 | 000 | 247 549,4 | 499 668,0 | 499 218,0 |
|
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства" | 18 1 22 00000 | 000 | 1 310,5 | 6 000,0 | 6 000,0 |
|
Субсидии в целях достижения результатов по материально-техническому обеспечению бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства | 18 1 22 72100 | 000 | 310,5 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 18 1 22 72100 | 500 | 310,5 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|
Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области" | 23 0 00 00000 | 000 | 706 067,7 | 724 190,0 | 724 190,0 |
|
Мероприятия в рамках государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области" | 23 1 00 00000 | 000 | 706 067,7 | 724 190,0 | 724 190,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оптимальное применение комплекса мер технической оснащенности, политической, информационно-пропагандистской направленности и иных мероприятий в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений, усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей" | 23 1 32 00000 | 000 | 704 457,7 | 722 580,0 | 722 580,0 |
|
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Нижегородской области | 23 1 32 26700 | 000 | 505 580,0 | 538 080,0 | 538 080,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 23 1 32 26700 | 300 | 505 580,0 | 538 080,0 | 538 080,0 |
|
Государственная программа "Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области" | 25 0 00 00000 | 000 | 5 636 253,8 | 6 863 844,3 | 4 903 166,4 |
|
Направление (подпрограмма) "Реализация проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья" | 25 1 00 00000 | 000 | 1 711 484,3 | 1 509 675,5 | 156 378,4 |
|
Ведомственный проект "Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры в рамках проектов комплексного развития территорий" | 25 1 22 00000 | 000 | 995 840,4 | 1 348 959,0 |
|
|
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства | 25 1 22 28950 | 000 | 995 840,4 | 1 348 959,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты | 25 1 22 28950 | 500 | 895 840,4 | 1 222 966,5 |
|
|
Государственная программа "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" | 29 0 00 00000 | 000 | 3 465 603,2 | 2 310 871,1 | 1 894 028,4 |
|
Направление (подпрограмма) "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" | 29 1 00 00000 | 000 | 3 465 603,2 | 2 310 871,1 | 1 894 028,4 |
|
Региональный проект "Профессионалитет" | 29 1 Ю9 00000 | 000 | 291 881,0 | 553 902,9 |
|
|
Преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного корпуса | 29 1 Ю9 50520 | 000 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 29 1 Ю9 50520 | 600 |
|
|
|
|
Преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного корпуса (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках одного финансового года) | 29 1 Ю9 50521 | 000 | 229 381,0 | 491 402,9 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 29 1 Ю9 50521 | 600 | 229 381,0 | 491 402,9 |
|
|
Преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного корпуса (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет) | 29 1 Ю9 50522 | 000 | 62 500,0 | 62 500,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 29 1 Ю9 50522 | 600 | 62 500,0 | 62 500,0 |
|
|
Непрограммные расходы | 77 0 00 00000 | 000 | 23 109 251,8 | 31 761 193,1 | 30 624 238,2 |
|
Непрограммное направление деятельности | 77 7 00 00000 | 000 | 23 109 251,8 | 31 761 193,1 | 30 624 238,2 |
|
Содержание аппарата управления | 77 7 01 00000 | 000 | 4 799 653,3 | 4 662 007,4 | 4 656 731,2 |
|
Осуществление текущей деятельности государственного органа | 77 7 01 00190 | 000 | 3 417 021,1 | 3 279 829,0 | 3 274 552,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 01 00190 | 100 | 2 629 313,9 | 2 629 395,2 | 2 629 395,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 77 7 01 00190 | 300 | 276,3 | 170,0 | 170,0 |
|
Государственные учреждения | 77 7 02 00000 | 000 | 2 456 473,5 | 2 204 452,3 | 2 203 795,4 |
|
Обеспечение деятельности государственных учреждений | 77 7 02 00590 | 000 | 2 451 102,6 | 2 199 081,4 | 2 198 424,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 02 00590 | 100 | 747 239,1 | 739 418,4 | 738 184,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 77 7 02 00590 | 200 | 180 149,0 | 129 069,1 | 129 614,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 02 00590 | 800 | 7 426,0 | 2 292,3 | 2 323,2 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов и городских округов, передаваемые в рамках непрограммных расходов | 77 7 03 00000 | 000 | 3 212 501,0 | 1 215 400,0 | 1 215 400,0 |
|
Субсидии на ремонт помещений муниципальной собственности в целях создания условий для обеспечения жителей муниципальных образований услугами связи | 77 7 03 72560 | 000 | 17 925,9 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты | 77 7 03 72560 | 500 | 17 925,9 |
|
|
|
Субсидии на ремонт (капитальный ремонт) зданий (помещений) муниципальных архивов | 77 7 03 72570 | 000 | 7 920,0 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты | 77 7 03 72570 | 500 | 7 920,0 |
|
|
|
Прочие непрограммные расходы | 77 7 06 00000 | 000 | 12 015 121,0 | 22 815 797,3 | 22 281 499,5 |
|
Резервный фонд Правительства Нижегородской области | 77 7 06 21000 | 000 | 3 731 695,0 | 16 191 423,3 | 15 772 222,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 06 21000 | 800 | 3 731 695,0 | 16 191 423,3 | 15 772 222,4 |
|
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий | 77 7 06 22000 | 000 | 236 777,0 | 250 000,0 | 250 000,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 06 22000 | 800 | 236 777,0 | 250 000,0 | 250 000,0 |
|
Субсидии обществу с ограниченной ответственностью "Компания по развитию скоростного судоходства "ВОДОЛЕТ" на финансовое обеспечение затрат на оплату расходов по эксплуатации и содержанию воздушного судна | 77 7 06 62220 | 000 | 58 332,7 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 06 62220 | 800 | 58 332,7 |
|
|
|
Прочие выплаты по обязательствам Нижегородской области | 77 7 06 96000 | 000 | 882 371,1 | 776 958,7 | 761 861,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 77 7 06 96000 | 300 | 32 740,0 | 240,0 | 240,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 06 96000 | 800 | 38 400,8 | 25 800,3 | 25 800,3 |
|
Мероприятия по подготовке к действиям в чрезвычайной ситуации | 77 7 06 96500 | 000 | 71 462,2 | 129 794,9 | 129 794,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 77 7 06 96500 | 200 | 71 462,2 | 129 794,9 | 129 794,9 |
"; |
14) в приложении 7:
"(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| ||||
Всего расходов |
|
|
|
|
| 401 007 364,7 | 355 618 496,7 | 362 269 163,4 |
|
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 021 |
|
|
|
| 2 863 971,7 | 1 563 152,4 | 1 541 615,4 |
|
Национальная экономика |
| 04 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 2 863 571,7 | 1 562 752,4 | 1 541 215,4 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
| 04 | 12 | 00 0 00 00000 | 000 | 2 715 114,6 | 1 414 303,8 | 1 392 766,8 |
|
Государственная программа "Развитие предпринимательства Нижегородской области" |
| 04 | 12 | 18 0 00 00000 | 000 | 281 549,4 | 533 668,0 | 503 218,0 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие предпринимательства Нижегородской области" |
| 04 | 12 | 18 1 00 00000 | 000 | 247 549,4 | 499 668,0 | 499 218,0 |
|
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства" |
| 04 | 12 | 18 1 22 00000 | 000 | 1 310,5 | 6 000,0 | 6 000,0 |
|
Субсидии в целях достижения результатов по материально-техническому обеспечению бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства |
| 04 | 12 | 18 1 22 72100 | 000 | 310,5 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
| 04 | 12 | 18 1 22 72100 | 500 | 310,5 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|
Непрограммные расходы |
| 04 | 12 | 77 0 00 00000 | 000 | 12 556,3 |
|
|
|
Непрограммное направление деятельности |
| 04 | 12 | 77 7 00 00000 | 000 | 12 556,3 |
|
|
|
Прочие непрограммные расходы |
| 04 | 12 | 77 7 06 00000 | 000 | 12 556,3 |
|
|
|
Прочие выплаты по обязательствам Нижегородской области |
| 04 | 12 | 77 7 06 96000 | 000 | 12 556,3 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
| 04 | 12 | 77 7 06 96000 | 800 | 12 556,3 |
|
|
|
Министерство здравоохранения Нижегородской области | 055 |
|
|
|
| 52 732 466,9 | 47 244 504,7 | 47 019 403,9 |
|
Здравоохранение |
| 09 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 34 852 600,7 | 27 552 858,0 | 25 728 487,4 |
|
Стационарная медицинская помощь |
| 09 | 01 | 00 0 00 00000 | 000 | 10 560 608,8 | 9 697 707,7 | 8 097 270,9 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области" |
| 09 | 01 | 02 0 00 00000 | 000 | 10 557 408,8 | 9 694 507,7 | 8 094 070,9 |
|
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
| 09 | 01 | 02 1 00 00000 | 000 | 10 099 228,6 | 9 236 327,5 | 7 635 890,7 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" |
| 09 | 01 | 02 1 39 00000 | 000 | 922 573,9 | 925 911,2 | 926 095,8 |
|
Оснащение (переоснащение, дооснащение) медицинских организаций, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями |
| 09 | 01 | 02 1 39 R2011 | 000 | 3 401,1 | 6 695,8 | 6 838,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 09 | 01 | 02 1 39 R2011 | 600 | 3 401,1 | 6 695,8 | 6 838,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оснащение (переоснащение, дооснащение) медицинских организаций, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями за счет средств областного бюджета |
| 09 | 01 |
|
| 850,3 | 1 807,9 | 2 051,4 |
|
оснащение (переоснащение, дооснащение) медицинских организаций, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями за счет средств федерального бюджета |
| 09 | 01 |
|
| 2 550,8 | 4 887,9 | 4 786,7 |
|
Амбулаторная помощь |
| 09 | 02 | 00 0 00 00000 | 000 | 10 976 874,6 | 10 678 092,7 | 10 743 491,9 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области" |
| 09 | 02 | 02 0 00 00000 | 000 | 10 972 309,3 | 10 673 527,4 | 10 738 926,6 |
|
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
| 09 | 02 | 02 1 00 00000 | 000 | 10 744 244,2 | 10 441 740,3 | 10 502 851,2 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" |
| 09 | 02 | 02 1 39 00000 | 000 | 250 685,2 | 246 720,9 | 248 831,9 |
|
Обеспечение пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому |
| 09 | 02 | 02 1 39 R2012 | 000 | 66 858,0 | 65 163,0 | 66 550,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 09 | 02 | 02 1 39 R2012 | 600 | 66 858,0 | 65 163,0 | 66 550,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспечение пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому за счет средств областного бюджета |
| 09 | 02 |
|
| 16 714,5 | 17 594,0 | 19 965,2 |
|
обеспечение пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому за счет средств федерального бюджета |
| 09 | 02 |
|
| 50 143,5 | 47 569,0 | 46 585,4 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
| 09 | 09 | 00 0 00 00000 | 000 | 11 132 287,1 | 4 991 352,5 | 4 697 227,9 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области" |
| 09 | 09 | 02 0 00 00000 | 000 | 11 092 287,1 | 4 951 352,5 | 4 657 227,9 |
|
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
| 09 | 09 | 02 1 00 00000 | 000 | 9 575 552,0 | 3 655 117,9 | 3 387 165,9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Нижегородской области" |
| 09 | 09 | 02 1 32 00000 | 000 | 4 315 717,4 | 1 596 694,9 | 1 596 694,9 |
|
Осуществление материально-технического обеспечения медицинских организаций |
| 09 | 09 | 02 1 32 20140 | 000 | 1 164 531,1 | 267 674,5 | 267 674,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 09 | 09 | 02 1 32 20140 | 600 | 1 164 531,1 | 267 674,5 | 267 674,5 |
|
Реализация мероприятий в области здравоохранения |
| 09 | 09 | 02 1 32 25260 | 000 | 90 902,5 | 27 569,5 | 27 569,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
| 09 | 09 | 02 1 32 25260 | 800 | 56 333,0 |
|
|
|
Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации государственной программы" |
| 09 | 09 | 02 7 00 00000 | 000 | 316 248,4 | 316 349,3 | 316 444,1 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в процессе реализации государственной программы" |
| 09 | 09 | 02 7 31 00000 | 000 | 316 248,4 | 316 349,3 | 316 444,1 |
|
Осуществление текущей деятельности государственного органа |
| 09 | 09 | 02 7 31 00190 | 000 | 142 468,1 | 142 468,1 | 142 468,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
| 09 | 09 | 02 7 31 00190 | 100 | 139 124,7 | 139 128,1 | 139 128,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
| 09 | 09 | 02 7 31 00190 | 300 | 3,4 |
|
|
|
Министерство культуры Нижегородской области | 057 |
|
|
|
| 7 233 210,0 | 5 710 246,0 | 5 687 092,8 |
|
Образование |
| 07 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 683 914,2 | 696 518,6 | 713 018,6 |
|
Среднее профессиональное образование |
| 07 | 04 | 00 0 00 00000 | 000 | 590 679,7 | 603 284,1 | 619 784,1 |
|
Государственная программа "Развитие культуры Нижегородской области" |
| 07 | 04 | 09 0 00 00000 | 000 | 579 977,3 | 592 581,7 | 609 081,7 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие культурной инфраструктуры" |
| 07 | 04 | 09 3 00 00000 | 000 | 45 012,1 | 57 616,5 | 74 116,5 |
|
Ведомственный проект "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры" |
| 07 | 04 | 09 3 21 00000 | 000 | 45 012,1 | 57 616,5 | 74 116,5 |
|
Проведение капитального ремонта в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
| 07 | 04 | 09 3 21 25205 | 000 | 19 294,8 | 41 120,8 | 48 116,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 07 | 04 | 09 3 21 25205 | 600 | 19 294,8 | 41 120,8 | 48 116,5 |
|
Проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях Нижегородской области |
| 07 | 04 | 09 3 21 25206 | 000 | 675,0 | 6 495,7 | 6 000,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 07 | 04 | 09 3 21 25206 | 600 | 675,0 | 6 495,7 | 6 000,0 |
|
Культура, кинематография |
| 08 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 6 157 280,9 | 4 878 442,2 | 4 838 536,0 |
|
Культура |
| 08 | 01 | 00 0 00 00000 | 000 | 6 034 031,5 | 4 755 192,8 | 4 715 286,6 |
|
Государственная программа "Развитие культуры Нижегородской области" |
| 08 | 01 | 09 0 00 00000 | 000 | 5 625 465,5 | 4 752 836,2 | 4 712 930,0 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие деятельности организаций культуры" |
| 08 | 01 | 09 1 00 00000 | 000 | 3 025 668,7 | 2 875 401,7 | 2 876 447,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития и творчества, библиотечного, музейного и выставочного дела" |
| 08 | 01 | 09 1 31 00000 | 000 | 2 768 579,7 | 2 763 224,0 | 2 763 224,0 |
|
Обеспечение деятельности государственных библиотек |
| 08 | 01 | 09 1 31 42590 | 000 | 302 269,5 | 302 300,8 | 302 300,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 08 | 01 | 09 1 31 42590 | 600 | 302 269,5 | 302 300,8 | 302 300,8 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие культурной инфраструктуры" |
| 08 | 01 | 09 3 00 00000 | 000 | 830 284,3 | 496 665,1 | 455 713,6 |
|
Ведомственный проект "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры" |
| 08 | 01 | 09 3 21 00000 | 000 | 474 354,7 | 95 668,3 | 17 500,0 |
|
Проведение капитального ремонта в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
| 08 | 01 | 09 3 21 25205 | 000 | 124 109,1 | 28 670,0 | 5 000,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 08 | 01 | 09 3 21 25205 | 600 | 124 109,1 | 28 670,0 | 5 000,0 |
|
Министерство цифрового развития и связи Нижегородской области | 062 |
|
|
|
| 4 220 239,9 | 4 010 179,5 | 3 998 706,7 |
|
Национальная экономика |
| 04 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 4 220 239,9 | 4 010 179,5 | 3 998 706,7 |
|
Связь и информатика |
| 04 | 10 | 00 0 00 00000 | 000 | 4 220 239,9 | 4 010 179,5 | 3 998 706,7 |
|
Непрограммные расходы |
| 04 | 10 | 77 0 00 00000 | 000 | 328 532,2 | 295 464,2 | 295 464,2 |
|
Непрограммное направление деятельности |
| 04 | 10 | 77 7 00 00000 | 000 | 328 532,2 | 295 464,2 | 295 464,2 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов и городских округов, передаваемые в рамках непрограммных расходов |
| 04 | 10 | 77 7 03 00000 | 000 | 17 925,9 |
|
|
|
Субсидии на ремонт помещений муниципальной собственности в целях создания условий для обеспечения жителей муниципальных образований услугами связи |
| 04 | 10 | 77 7 03 72560 | 000 | 17 925,9 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
| 04 | 10 | 77 7 03 72560 | 500 | 17 925,9 |
|
|
|
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области | 071 |
|
|
|
| 1 109 384, | 853 658,1 | 902 244,5 |
|
Охрана окружающей среды |
| 06 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 493 917,4 | 432 231,6 | 426 624,3 |
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
| 06 | 02 | 00 0 00 00000 | 000 | 160 746,5 | 85 366,4 | 78 759,1 |
|
Государственная программа "Охрана окружающей среды Нижегородской области" |
| 06 | 02 | 07 0 00 00000 | 000 | 160 746,5 | 85 366,4 | 78 759,1 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений" |
| 06 | 02 | 07 3 00 00000 | 000 | 160 746,5 | 85 366,4 | 78 759,1 |
|
Ведомственный проект "Ликвидация свалок и объектов размещения отходов" |
| 06 | 02 | 07 3 21 00000 | 000 | 82 337,4 | 6 607,3 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию свалок промышленных отходов |
| 06 | 02 | 07 3 21 74130 | 000 | 59 602,9 | 5 607,3 |
|
|
Межбюджетные трансферты |
| 06 | 02 | 07 3 21 74130 | 500 | 59 602,9 | 5 607,3 |
|
|
Министерство образования и науки Нижегородской области | 074 |
|
|
|
| 98 977 553,8 | 91 875 546,9 | 92 071 150,7 |
|
Образование |
| 07 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 97 657 200,8 | 90 604 193,9 | 90 799 797,7 |
|
Дошкольное образование |
| 07 | 01 | 00 0 00 00000 | 000 | 21 977 329,5 | 22 586 087,0 | 22 792 793,6 |
|
Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области" |
| 07 | 01 | 01 0 00 00000 | 000 | 21 498 539,5 | 22 155 961,5 | 22 390 299,5 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие общего образования" |
| 07 | 01 | 01 1 00 00000 | 000 | 21 201 569,3 | 21 200 247,2 | 21 200 247,2 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования" |
| 07 | 01 | 01 1 35 00000 | 000 | 20 917 440,8 | 20 916 118,7 | 20 916 118,7 |
|
Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования |
| 07 | 01 | 01 1 35 73070 | 000 | 20 578 422,0 | 20 577 099,9 | 20 577 099,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
| 07 | 01 | 01 1 35 73070 | 500 | 20 578 422,0 | 20 577 099,9 | 20 577 099,9 |
|
Общее образование |
| 07 | 02 | 00 0 00 00000 | 000 | 52 789 543,0 | 51 609 767,1 | 53 082 666,5 |
|
Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области" |
| 07 | 02 | 01 0 00 00000 | 000 | 44 496 268,9 | 44 030 999,2 | 43 388 844,8 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие общего образования" |
| 07 | 02 | 01 1 00 00000 | 000 | 43 324 187,5 | 43 139 725,1 | 42 936 328,4 |
|
Ведомственный проект "Реализация мероприятий по комплексному подходу к историко-культурному наследию в образовательной среде" |
| 07 | 02 | 01 1 24 00000 | 000 | 180 626,0 | 292 567,9 | 195 567,9 |
|
Предоставление субсидии некоммерческим организациям на модернизацию инфраструктуры и укрепление материально-технической базы в рамках реализации мероприятий по комплексному подходу к использованию историко-культурного наследия в образовательной среде |
| 07 | 02 | 01 1 24 60015 | 000 | 37 058,1 | 149 000,0 | 52 000,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 07 | 02 | 01 1 24 60015 | 600 | 37 058,1 | 149 000,0 | 52 000,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования и науки Нижегородской области, на основе государственных заданий" |
| 07 | 02 | 01 1 33 00000 | 000 | 4 229 225,7 | 4 196 793,9 | 4 162 932,0 |
|
Обеспечение деятельности государственных общеобразовательных школ-интернатов |
| 07 | 02 | 01 1 33 22590 | 000 | 973 781,7 | 871 681,5 | 871 681,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 07 | 02 | 01 1 33 22590 | 600 | 973 781,7 | 871 681,5 | 871 681,5 |
|
Обеспечение деятельности государственных специальных (коррекционных) учреждений |
| 07 | 02 | 01 1 33 26590 | 000 | 3 187 059,8 | 3 256 728,2 | 3 222 866,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 07 | 02 | 01 1 33 26590 | 200 | 422 939,4 | 458 884,4 | 410 074,4 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования" |
| 07 | 02 | 01 1 35 00000 | 000 | 31 883 924,0 | 31 885 246,1 | 31 885 246,1 |
|
Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования |
| 07 | 02 | 01 1 35 73070 | 000 | 31 133 756,5 | 31 135 078,6 | 31 135 078,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
| 07 | 02 | 01 1 35 73070 | 500 | 31 133 756,5 | 31 135 078,6 | 31 135 078,6 |
|
Направление (подпрограмма) "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" |
| 07 | 02 | 01 5 00 00000 | 000 | 1 035 155,1 | 754 347,8 | 315 590,1 |
|
Ведомственный проект "Укрепление и развитие материальной базы образовательных организаций в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области" |
| 07 | 02 | 01 5 22 00000 | 000 | 56 675,8 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации, строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов образования, выкуп объектов недвижимости с целью расположения муниципальных дошкольных образовательных организаций и приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных организаций |
| 07 | 02 | 01 5 22 20680 | 000 | 51 775,2 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
| 07 | 02 | 01 5 22 20680 | 500 | 51 775,2 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы |
| 07 | 02 |
|
| 51 775,2 |
|
|
|
Среднее профессиональное образование |
| 07 | 04 | 00 0 00 00000 | 000 | 8 754 350,0 | 8 840 626,6 | 8 073 371,1 |
|
Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области" |
| 07 | 04 | 01 0 00 00000 | 000 | 8 340 659,1 | 8 008 469,7 | 8 073 371,1 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие профессионального образования" |
| 07 | 04 | 01 3 00 00000 | 000 | 8 340 659,1 | 8 008 469,7 | 8 073 371,1 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ в сфере профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ" |
| 07 | 04 | 01 3 31 00000 | 000 | 7 668 245,1 | 7 656 897,2 | 7 721 798,6 |
|
Обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных учреждений |
| 07 | 04 | 01 3 31 27590 | 000 | 7 494 731,4 | 7 483 383,5 | 7 548 284,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 07 | 04 | 01 3 31 27590 | 600 | 7 494 731,4 | 7 483 383,5 | 7 548 284,9 |
|
Государственная программа "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" |
| 07 | 04 | 29 0 00 00000 | 000 | 414 071,6 | 832 156,9 |
|
|
Направление (подпрограмма) "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" |
| 07 | 04 | 29 1 00 00000 | 000 | 414 071,6 | 832 156,9 |
|
|
Региональный проект "Профессионалитет" |
| 07 | 04 | 29 1 Ю9 00000 | 000 | 414 071,6 | 832 156,9 |
|
|
Преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного корпуса |
| 07 | 04 | 29 1 Ю9 50520 | 000 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 07 | 04 | 29 1 Ю9 50520 | 600 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного корпуса за счет средств областного бюджета |
| 07 | 04 |
|
|
|
|
|
|
преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного корпуса за счет средств федерального бюджета |
| 07 | 04 |
|
|
|
|
|
|
Преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного корпуса (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках одного финансового года) |
| 07 | 04 | 29 1 Ю9 50521 | 000 | 229 381,0 | 491 402,9 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 07 | 04 | 29 1 Ю9 50521 | 600 | 229 381,0 | 491 402,9 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного корпуса за счет средств областного бюджета |
| 07 | 04 |
|
| 9 175,3 | 29 484,1 |
|
|
преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного корпуса за счет средств федерального бюджета |
| 07 | 04 |
|
| 220 205,7 | 461 918,8 |
|
|
Преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного корпуса (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет) |
| 07 | 04 | 29 1 Ю9 50522 | 000 | 62 500,0 | 62 500,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 07 | 04 | 29 1 Ю9 50522 | 600 | 62 500,0 | 62 500,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного корпуса за счет средств областного бюджета |
| 07 | 04 |
|
| 3 750,0 | 3 750,0 |
|
|
преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного корпуса за счет средств федерального бюджета |
| 07 | 04 |
|
| 58 750,0 | 58 750,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 00 0 00 00000 | 000 | 5 337 028,6 | 3 172 486,9 | 2 623 308,9 |
|
Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области" |
| 07 | 09 | 01 0 00 00000 | 000 | 5 325 529,8 | 3 160 988,1 | 2 611 810,1 |
|
Направление (подпрограмма) "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" |
| 07 | 09 | 01 5 00 00000 | 000 | 3 176 307,4 | 1 386 874,4 | 1 015 481,6 |
|
Ведомственный проект "Совершенствование кадрового потенциала системы образования, обеспечение деятельности организаций дополнительного профессионального образования, подведомственных министерству образования и науки Нижегородской области, включая создание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам и развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества" |
| 07 | 09 | 01 5 21 00000 | 000 | 35 454,0 | 35 431,2 | 34 038,4 |
|
Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда |
| 07 | 09 | 01 5 21 24028 | 000 | 793,4 | 599,0 | 599,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 07 | 09 | 01 5 21 24028 | 200 | 224,4 | 30,0 | 30,0 |
|
Областные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных образовательных организаций |
| 07 | 09 | 01 5 21 24029 | 000 | 5 875,3 | 6 046,9 | 4 654,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 07 | 09 | 01 5 21 24029 | 600 | 5 875,3 | 6 046,9 | 4 654,1 |
|
Министерство финансов Нижегородской области | 093 |
|
|
|
| 29 620 535,4 | 42 908 291,6 | 43 333 412,2 |
|
Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 5 983 382,5 | 18 508 282,3 | 18 093 534,2 |
|
Резервные фонды |
| 01 | 11 | 00 0 00 00000 | 000 | 3 731 695,0 | 16 191 423,3 | 15 772 222,4 |
|
Непрограммные расходы |
| 01 | 11 | 77 0 00 00000 | 000 | 3 731 695,0 | 16 191 423,3 | 15 772 222,4 |
|
Непрограммное направление деятельности |
| 01 | 11 | 77 7 00 00000 | 000 | 3 731 695,0 | 16 191 423,3 | 15 772 222,4 |
|
Прочие непрограммные расходы |
| 01 | 11 | 77 7 06 00000 | 000 | 3 731 695,0 | 16 191 423,3 | 15 772 222,4 |
|
Резервный фонд Правительства Нижегородской области |
| 01 | 11 | 77 7 06 21000 | 000 | 3 731 695,0 | 16 191 423,3 | 15 772 222,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
| 01 | 11 | 77 7 06 21000 | 800 | 3 731 695,0 | 16 191 423,3 | 15 772 222,4 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 000 | 1 633 213,4 | 1 698 868,6 | 1 703 321,4 |
|
Непрограммные расходы |
| 01 | 13 | 77 0 00 00000 | 000 | 266 574,2 | 279 797,2 | 279 797,2 |
|
Непрограммное направление деятельности |
| 01 | 13 | 77 7 00 00000 | 000 | 266 574,2 | 279 797,2 | 279 797,2 |
|
Прочие непрограммные расходы |
| 01 | 13 | 77 7 06 00000 | 000 | 259 918,4 | 273 141,4 | 273 141,4 |
|
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий |
| 01 | 13 | 77 7 06 22000 | 000 | 236 777,0 | 250 000,0 | 250 000,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
| 01 | 13 | 77 7 06 22000 | 800 | 236 777,0 | 250 000,0 | 250 000,0 |
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 103 |
|
|
|
| 59 276 804,6 | 44 908 172,4 | 47 509 001,6 |
|
Национальная экономика |
| 04 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 59 276 804,6 | 44 908 172,4 | 47 509 001,6 |
|
Транспорт |
| 04 | 08 | 00 0 00 00000 | 000 | 24 264 864,7 | 10 442 222,1 | 12 134 894,0 |
|
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
| 04 | 08 | 14 0 00 00000 | 000 | 24 264 864,7 | 10 442 222,1 | 12 134 894,0 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие транспортного комплекса" |
| 04 | 08 | 14 2 00 00000 | 000 | 24 160 469,8 | 10 337 783,7 | 12 030 414,1 |
|
Ведомственный проект "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
| 04 | 08 | 14 2 21 00000 | 000 | 5 227 388,3 | 5 890 704,4 | 5 443 603,9 |
|
Возмещение за изымаемые земельные участки с расположенными на них объектами недвижимого имущества в целях реализации концессионного соглашения в отношении проектирования, создания и эксплуатации канатной транспортной системы общего пользования в г. Нижний Новгород |
| 04 | 08 | 14 2 21 20410 | 000 | 6 890,0 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
| 04 | 08 | 14 2 21 20410 | 400 | 6 456,0 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
| 04 | 08 | 14 2 21 20410 | 800 | 434,0 |
|
|
|
Субсидии транспортным организациям на возмещение затрат по уплате процентов по кредитным договорам в коммерческих банках |
| 04 | 08 | 14 2 21 68400 | 000 | 381 000,0 | 381 000,0 | 381 000,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
| 04 | 08 | 14 2 21 68400 | 800 | 381 000,0 | 381 000,0 | 381 000,0 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
| 04 | 09 | 00 0 00 00000 | 000 | 34 972 372,2 | 34 415 517,6 | 35 323 077,0 |
|
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
| 04 | 09 | 14 0 00 00000 | 000 | 34 972 372,2 | 34 415 517,6 | 35 323 077,0 |
|
Направление (подпрограмма) "Дорожное хозяйство" |
| 04 | 09 | 14 1 00 00000 | 000 | 34 972 372,2 | 34 415 517,6 | 35 323 077,0 |
|
Ведомственный проект "Развитие сети автомобильных дорог Нижегородской области" |
| 04 | 09 | 14 1 21 00000 | 000 | 8 726 042,0 | 6 034 433,5 | 5 818 970,3 |
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 04 | 09 | 14 1 21 9Д010 | 000 | 3 095 466,7 | 1 802 279,2 | 2 969 638,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 04 | 09 | 14 1 21 9Д010 | 200 | 1 759 510,2 | 1 627 222,9 | 2 869 638,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
| 04 | 09 | 14 1 21 9Д010 | 500 | 1 335 956,5 | 175 056,3 | 100 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 04 | 09 |
|
| 1 335 956,5 | 175 056,3 | 100 000,0 |
|
Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 04 | 09 | 14 1 21 9Д030 | 000 | 2 075 886,3 | 1 690 932,6 | 1 194 529,2 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
| 04 | 09 | 14 1 21 9Д030 | 400 | 1 726 950,8 | 896 113,9 | 1 189 529,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-2660 Подъезд к д. Анкудиновка от а/д Восточный проезд к г. Н.Новгород (1 этап) |
| 04 | 09 |
|
| 200 791,6 | 182 102,2 | 489 127,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
| 04 | 09 | 14 1 21 9Д030 | 500 | 348 935,5 | 794 818,7 | 5 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области |
| 04 | 09 |
|
| 348 935,5 | 794 818,7 | 5 000,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы в сфере дорожного хозяйства" |
| 04 | 09 | 14 1 31 00000 | 000 | 548 984,7 | 525 604,6 | 525 604,6 |
|
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области |
| 04 | 09 | 14 1 31 9Д600 | 000 | 548 984,7 | 525 604,6 | 525 604,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
| 04 | 09 | 14 1 31 9Д600 | 100 | 487 993,1 | 460 739,9 | 460 739,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
| 04 | 09 | 14 1 31 9Д600 | 300 | 70,0 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
| 04 | 09 | 14 1 31 9Д600 | 800 | 5 978,0 | 5 447,4 | 5 843,5 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожной инфраструктуры" |
| 04 | 09 | 14 1 32 00000 | 000 | 9 593 359,5 | 9 354 532,5 | 10 357 586,0 |
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 04 | 09 | 14 1 32 9Д040 | 000 | 6 590 679,0 | 6 817 618,5 | 7 116 122,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 04 | 09 | 14 1 32 9Д040 | 200 | 6 527 334,0 | 6 773 618,5 | 7 072 122,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
| 04 | 09 | 14 1 32 9Д040 | 800 | 63 345,0 | 44 000,0 | 44 000,0 |
|
Содержание, техническое обслуживание и поддержание работоспособности систем безопасности дорожного движения (ФВФ, АПВГК) |
| 04 | 09 | 14 1 32 9Д820 | 000 | 828 185,4 | 431 325,4 | 444 094,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 04 | 09 | 14 1 32 9Д820 | 200 | 828 182,9 | 431 325,4 | 444 094,6 |
|
Министерство строительства Нижегородской области | 131 |
|
|
|
| 12 301 250,6 | 12 037 856,0 | 11 627 587,7 |
|
Национальная экономика |
| 04 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 376 804,6 | 366 532,3 | 364 845,5 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
| 04 | 12 | 00 0 00 00000 | 000 | 376 804,6 | 366 532,3 | 364 845,5 |
|
Непрограммные расходы |
| 04 | 12 | 77 0 00 00000 | 000 | 376 804,6 | 366 532,3 | 364 845,5 |
|
Непрограммное направление деятельности |
| 04 | 12 | 77 7 00 00000 | 000 | 376 804,6 | 366 532,3 | 364 845,5 |
|
Государственные учреждения |
| 04 | 12 | 77 7 02 00000 | 000 | 194 226,5 | 183 954,2 | 182 267,4 |
|
Обеспечение деятельности государственных учреждений |
| 04 | 12 | 77 7 02 00590 | 000 | 188 855,6 | 178 583,3 | 176 896,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
| 04 | 12 | 77 7 02 00590 | 100 | 158 065,7 | 154 163,9 | 152 477,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 04 | 12 | 77 7 02 00590 | 200 | 25 447,9 | 24 209,4 | 24 209,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
| 04 | 12 | 77 7 02 00590 | 800 | 5 342,0 | 210,0 | 210,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 5 450 394,0 | 6 443 379,8 | 4 903 166,4 |
|
Коммунальное хозяйство |
| 05 | 02 | 00 0 00 00000 | 000 | 961 184,3 | 1 420 454,4 | 487 621,8 |
|
Государственная программа "Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области" |
| 05 | 02 | 25 0 00 00000 | 000 | 961 184,3 | 1 420 454,4 | 487 621,8 |
|
Направление (подпрограмма) "Реализация проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья" |
| 05 | 02 | 25 1 00 00000 | 000 | 961 184,3 | 1 089 211,0 | 156 378,4 |
|
Ведомственный проект "Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры в рамках проектов комплексного развития территорий" |
| 05 | 02 | 25 1 22 00000 | 000 | 795 840,4 | 928 494,5 |
|
|
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства |
| 05 | 02 | 25 1 22 28950 | 000 | 795 840,4 | 928 494,5 |
|
|
Межбюджетные трансферты |
| 05 | 02 | 25 1 22 28950 | 500 | 795 840,4 | 928 494,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы |
| 05 | 02 |
|
| 795 840,4 | 928 494,5 |
|
|
Здравоохранение |
| 09 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 2 532 449,6 | 219 653,3 | 152 711,3 |
|
Амбулаторная помощь |
| 09 | 02 | 00 0 00 00000 | 000 | 2 481 137,2 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области" |
| 09 | 02 | 02 0 00 00000 | 000 | 2 481 137,2 |
|
|
|
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
| 09 | 02 | 02 1 00 00000 | 000 | 2 481 137,2 |
|
|
|
Ведомственный проект "Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения" |
| 09 | 02 | 02 1 22 00000 | 000 | 75 345,6 |
|
|
|
Подготовка территорий для устройства быстровозводимых модульных конструкций |
| 09 | 02 | 02 1 22 20970 | 000 | 75 345,6 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
| 09 | 02 | 02 1 22 20970 | 500 | 75 345,6 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы |
| 09 | 02 |
|
| 75 345,6 |
|
|
|
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Нижегородской области" |
| 09 | 02 | 02 1 Д1 00000 | 000 | 2 435 473,5 |
|
|
|
Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий |
| 09 | 02 | 02 1 Д1 А3651 | 000 | 1 566 618,4 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
| 09 | 02 | 02 1 Д1 А3651 | 400 | 1 566 618,4 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поликлиника взрослая на 500 посещений в смену в г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 30 Советского района г. Нижнего Новгорода") |
| 09 | 02 |
|
| 515 321,6 |
|
|
|
поликлиника взрослая на 250 посещений в смену в п. Новинки г.о.г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода") |
| 09 | 02 |
|
| 321 108,9 |
|
|
|
Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов |
| 09 | 02 | 02 1 Д1 А3652 | 000 | 43 746,0 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 09 | 02 | 02 1 Д1 А3652 | 200 | 43 746,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | 132 |
|
|
|
| 12 423 227,0 | 9 323 941,9 | 11 410 831,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 11 934 127,6 | 5 324 476,2 | 7 331 984,1 |
|
Коммунальное хозяйство |
| 05 | 02 | 00 0 00 00000 | 000 | 5 993 141,6 | 1 642 991,2 | 3 683 692,5 |
|
Государственная программа "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
| 05 | 02 | 05 0 00 00000 | 000 | 4 114 795,6 | 1 642 991,2 | 3 683 692,5 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие и обеспечение деятельности коммунального хозяйства" |
| 05 | 02 | 05 4 00 00000 | 000 | 1 327 302,3 | 135 239,7 | 27 422,7 |
|
Ведомственный проект "Развитие и обеспечение деятельности коммунального хозяйства" |
| 05 | 02 | 05 4 21 00000 | 000 | 1 326 702,3 | 134 639,7 | 26 822,7 |
|
Строительство, реконструкция (модернизация), приобретение объектов, выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов теплоснабжения в рамках адресной инвестиционной программы |
| 05 | 02 | 05 4 21 9Т100 | 000 | 179 376,2 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
| 05 | 02 | 05 4 21 9Т100 | 500 | 179 376,2 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы |
| 05 | 02 |
|
| 179 376,2 |
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
| 05 | 05 | 00 0 00 00000 | 000 | 1 643 128,2 | 182 696,6 | 182 696,6 |
|
Государственная программа "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
| 05 | 05 | 05 0 00 00000 | 000 | 182 771,5 | 182 696,6 | 182 696,6 |
|
Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации государственной программы" |
| 05 | 05 | 05 6 00 00000 | 000 | 182 771,5 | 182 696,6 | 182 696,6 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в процессе реализации государственной программы" |
| 05 | 05 | 05 6 31 00000 | 000 | 182 771,5 | 182 696,6 | 182 696,6 |
|
Осуществление текущей деятельности государственного органа |
| 05 | 05 | 05 6 31 00190 | 000 | 148 935,6 | 148 864,9 | 148 864,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
| 05 | 05 | 05 6 31 00190 | 100 | 126 844,5 | 126 894,5 | 126 894,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
| 05 | 05 | 05 6 31 00190 | 300 | 50,0 |
|
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области | 150 |
|
|
|
| 65 045 323,4 | 51 995 769,3 | 53 199 514,0 |
|
Социальная политика |
| 10 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 64 219 270,7 | 51 510 686,4 | 52 791 741,1 |
|
Социальное обеспечение населения |
| 10 | 03 | 00 0 00 00000 | 000 | 29 895 447,4 | 19 646 689,2 | 19 845 268,3 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
| 10 | 03 | 03 0 00 00000 | 000 | 27 756 243,7 | 17 611 897,9 | 17 811 690,1 |
|
Направление (подпрограмма) "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
| 10 | 03 | 03 4 00 00000 | 000 | 27 206 634,9 | 17 004 051,4 | 17 237 006,9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки" |
| 10 | 03 | 03 4 31 00000 | 000 | 3 450 576,3 | 3 425 522,6 | 3 447 543,0 |
|
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы |
| 10 | 03 | 03 4 31 52520 | 000 | 202,2 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
| 10 | 03 | 03 4 31 52520 | 300 | 202,2 |
|
|
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки" |
| 10 | 03 | 03 4 32 00000 | 000 | 22 376 983,4 | 12 138 727,1 | 12 292 232,7 |
|
Предоставление единовременной денежной выплаты для супругов, состоящих в браке 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет, по Закону Нижегородской области от 2 декабря 2022 года N 179-З "О единовременной денежной выплате супругам в связи с юбилеями их совместной жизни" |
| 10 | 03 | 03 4 32 10020 | 000 | 70 965,3 | 70 965,3 | 70 965,3 |
|
Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области" |
| 10 | 03 | 23 0 00 00000 | 000 | 505 580,0 | 538 080,0 | 538 080,0 |
|
Мероприятия в рамках государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области" |
| 10 | 03 | 23 1 00 00000 | 000 | 505 580,0 | 538 080,0 | 538 080,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оптимальное применение комплекса мер технической оснащенности, политической, информационно-пропагандистской направленности и иных мероприятий в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений, усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей" |
| 10 | 03 | 23 1 32 00000 | 000 | 505 580,0 | 538 080,0 | 538 080,0 |
|
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Нижегородской области |
| 10 | 03 | 23 1 32 26700 | 000 | 505 580,0 | 538 080,0 | 538 080,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
| 10 | 03 | 23 1 32 26700 | 300 | 505 580,0 | 538 080,0 | 538 080,0 |
|
Непрограммные расходы |
| 10 | 03 | 77 0 00 00000 | 000 | 171 242,6 |
|
|
|
Непрограммное направление деятельности |
| 10 | 03 | 77 7 00 00000 | 000 | 171 242,6 |
|
|
|
Прочие непрограммные расходы |
| 10 | 03 | 77 7 06 00000 | 000 | 171 242,6 |
|
|
|
Прочие выплаты по обязательствам Нижегородской области |
| 10 | 03 | 77 7 06 96000 | 000 | 32 500,0 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
| 10 | 03 | 77 7 06 96000 | 300 | 32 500,0 |
|
|
|
Охрана семьи и детства |
| 10 | 04 | 00 0 00 00000 | 000 | 16 555 838,8 | 14 604 462,9 | 15 686 777,1 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
| 10 | 04 | 03 0 00 00000 | 000 | 15 870 931,7 | 13 918 041,2 | 14 999 138,2 |
|
Направление (подпрограмма) "Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
| 10 | 04 | 03 5 00 00000 | 000 | 3 366 296,9 | 494 275,7 | 504 197,3 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде родительского основного дохода (регионального материнского (семейного) капитала) в связи с рождением (усыновлением) и воспитанием детей" |
| 10 | 04 | 03 5 33 00000 | 000 | 2 416 440,0 |
|
|
|
Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде родительского основного дохода (регионального материнского (семейного) капитала) в связи с рождением (усыновлением) и воспитанием детей |
| 10 | 04 | 03 5 33 10560 | 000 | 2 416 440,0 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
| 10 | 04 | 03 5 33 10560 | 300 | 2 416 440,0 |
|
|
|
Управление по труду и занятости населения Нижегородской области | 151 |
|
|
|
| 1 230 276,4 | 1 187 495,2 | 1 225 246,9 |
|
Национальная экономика |
| 04 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 702 129,7 | 644 170,4 | 646 534,8 |
|
Общеэкономические вопросы |
| 04 | 01 | 00 0 00 00000 | 000 | 702 129,7 | 644 170,4 | 646 534,8 |
|
Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области" |
| 04 | 01 | 06 0 00 00000 | 000 | 701 409,0 | 643 449,7 | 645 814,1 |
|
Направление (подпрограмма) "Мероприятия в сфере занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
| 04 | 01 | 06 1 00 00000 | 000 | 130 599,6 | 87 138,3 | 89 502,7 |
|
Региональный проект "Человек труда" |
| 04 | 01 | 06 1 Л4 00000 | 000 | 10 416,7 | 10 638,3 | 10 752,7 |
|
Организация федеральных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" |
| 04 | 01 | 06 1 Л4 55700 | 000 | 10 416,7 | 10 638,3 | 10 752,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 04 | 01 | 06 1 Л4 55700 | 200 |
| 10 638,3 | 10 752,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация федеральных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" за счет средств областного бюджета |
| 04 | 01 |
|
|
| 638,3 | 752,7 |
|
организация федеральных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" за счет средств федерального бюджета |
| 04 | 01 |
|
|
| 10 000,0 | 10 000,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
| 04 | 01 | 06 1 Л4 55700 | 800 | 10 416,7 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидия на организацию федеральных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" акционерному обществу "Нижегородская ярмарка" за счет средств областного бюджета |
| 04 | 01 |
|
| 416,7 |
|
|
|
субсидия на организацию федеральных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" акционерному обществу "Нижегородская ярмарка" за счет средств федерального бюджета |
| 04 | 01 |
|
| 10 000,0 |
|
|
|
Комитет по делам архивов Нижегородской области | 155 |
|
|
|
| 343 254,8 | 284 622,3 | 285 652,2 |
|
Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 343 254,8 | 284 622,3 | 285 652,2 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 000 | 343 254,8 | 284 622,3 | 285 652,2 |
|
Непрограммные расходы |
| 01 | 13 | 77 0 00 00000 | 000 | 343 254,8 | 284 622,3 | 285 652,2 |
|
Непрограммное направление деятельности |
| 01 | 13 | 77 7 00 00000 | 000 | 343 254,8 | 284 622,3 | 285 652,2 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов и городских округов, передаваемые в рамках непрограммных расходов |
| 01 | 13 | 77 7 03 00000 | 000 | 7 920,0 |
|
|
|
Субсидии на ремонт (капитальный ремонт) зданий (помещений) муниципальных архивов |
| 01 | 13 | 77 7 03 72570 | 000 | 7 920,0 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
| 01 | 13 | 77 7 03 72570 | 500 | 7 920,0 |
|
|
|
Управление делами Правительства Нижегородской области | 487 |
|
|
|
| 3 925 276,9 | 3 188 432,4 | 3 168 059,3 |
|
Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 2 293 117,5 | 2 215 731,7 | 2 195 358,6 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 000 | 2 151 951,8 | 2 074 566,0 | 2 054 192,9 |
|
Непрограммные расходы |
| 01 | 13 | 77 0 00 00000 | 000 | 2 151 951,8 | 2 074 566,0 | 2 054 192,9 |
|
Непрограммное направление деятельности |
| 01 | 13 | 77 7 00 00000 | 000 | 2 151 951,8 | 2 074 566,0 | 2 054 192,9 |
|
Прочие непрограммные расходы |
| 01 | 13 | 77 7 06 00000 | 000 | 346 955,1 | 335 221,2 | 320 124,3 |
|
Субсидии обществу с ограниченной ответственностью "Компания по развитию скоростного судоходства "ВОДОЛЕТ" на финансовое обеспечение затрат на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) воздушного судна |
| 01 | 13 | 77 7 06 62210 | 000 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
| 01 | 13 | 77 7 06 62210 | 800 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
| 03 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 71 462,2 | 129 794,9 | 129 794,9 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
| 03 | 10 | 00 0 00 00000 | 000 | 71 462,2 | 129 794,9 | 129 794,9 |
|
Непрограммные расходы |
| 03 | 10 | 77 0 00 00000 | 000 | 71 462,2 | 129 794,9 | 129 794,9 |
|
Непрограммное направление деятельности |
| 03 | 10 | 77 7 00 00000 | 000 | 71 462,2 | 129 794,9 | 129 794,9 |
|
Прочие непрограммные расходы |
| 03 | 10 | 77 7 06 00000 | 000 | 71 462,2 | 129 794,9 | 129 794,9 |
|
Мероприятия по подготовке к действиям в чрезвычайной ситуации |
| 03 | 10 | 77 7 06 96500 | 000 | 71 462,2 | 129 794,9 | 129 794,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 03 | 10 | 77 7 06 96500 | 200 | 71 462,2 | 129 794,9 | 129 794,9 |
|
Национальная экономика |
| 04 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 429 465,8 | 152 537,5 | 152 537,5 |
|
Транспорт |
| 04 | 08 | 00 0 00 00000 | 000 | 100 932,8 | 42 600,1 | 42 600,1 |
|
Непрограммные расходы |
| 04 | 08 | 77 0 00 00000 | 000 | 100 932,8 | 42 600,1 | 42 600,1 |
|
Непрограммное направление деятельности |
| 04 | 08 | 77 7 00 00000 | 000 | 100 932,8 | 42 600,1 | 42 600,1 |
|
Прочие непрограммные расходы |
| 04 | 08 | 77 7 06 00000 | 000 | 100 932,8 | 42 600,1 | 42 600,1 |
|
Субсидии обществу с ограниченной ответственностью "Компания по развитию скоростного судоходства "ВОДОЛЕТ" на финансовое обеспечение затрат на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) воздушного судна |
| 04 | 08 | 77 7 06 62210 | 000 | 42 600,1 | 42 600,1 | 42 600,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
| 04 | 08 | 77 7 06 62210 | 800 | 42 600,1 | 42 600,1 | 42 600,1 |
|
Субсидии обществу с ограниченной ответственностью "Компания по развитию скоростного судоходства "ВОДОЛЕТ" на финансовое обеспечение затрат на оплату расходов по эксплуатации и содержанию воздушного судна |
| 04 | 08 | 77 7 06 62220 | 000 | 58 332,7 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
| 04 | 08 | 77 7 06 62220 | 800 | 58 332,7 |
|
|
|
Региональная служба по тарифам Нижегородской области | 799 |
|
|
|
| 130 242,6 | 130 242,6 | 130 242,6 |
|
Национальная экономика |
| 04 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 130 242,6 | 130 242,6 | 130 242,6 |
|
Общеэкономические вопросы |
| 04 | 01 | 00 0 00 00000 | 000 | 130 242,6 | 130 242,6 | 130 242,6 |
|
Непрограммные расходы |
| 04 | 01 | 77 0 00 00000 | 000 | 130 242,6 | 130 242,6 | 130 242,6 |
|
Непрограммное направление деятельности |
| 04 | 01 | 77 7 00 00000 | 000 | 130 242,6 | 130 242,6 | 130 242,6 |
|
Содержание аппарата управления |
| 04 | 01 | 77 7 01 00000 | 000 | 130 242,6 | 130 242,6 | 130 242,6 |
|
Осуществление текущей деятельности государственного органа |
| 04 | 01 | 77 7 01 00190 | 000 | 130 207,6 | 130 207,6 | 130 207,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
| 04 | 01 | 77 7 01 00190 | 100 | 108 070,6 | 108 076,9 | 108 076,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
| 04 | 01 | 77 7 01 00190 | 300 | 6,3 |
|
| "; |
15) в приложении 8:
"(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| ||
| Раз- дел | Под- раз- дел | Вид рас- ходов |
|
|
|
|
Всего расходов |
|
|
| 401 007 364,7 | 355 618 496,7 | 362 269 163,4 |
|
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 | 19 152 589,8 | 30 881 721,7 | 30 109 556,4 |
|
Резервные фонды | 01 | 11 | 000 | 3 731 695,0 | 16 191 423,3 | 15 772 222,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 800 | 3 731 695,0 | 16 191 423,3 | 15 772 222,4 |
|
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 000 | 12 458 225,7 | 11 508 539,9 | 11 757 911,4 |
|
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 500 | 708 574,5 | 663 651,1 | 663 651,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 800 | 1 903 638,4 | 1 972 332,5 | 2 227 303,4 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 000 | 3 016 564,9 | 3 390 728,1 | 2 947 255,9 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 000 | 3 005 125,7 | 3 390 728,1 | 2 947 255,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 200 | 1 025 009,8 | 1 428 970,3 | 985 498,1 |
|
Национальная экономика | 04 | 00 | 000 | 82 091 769,2 | 62 321 402,8 | 66 289 953,6 |
|
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 000 | 1 139 762,4 | 1 032 799,0 | 1 035 163,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 | 01 | 100 | 733 994,8 | 734 021,2 | 734 021,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 01 | 200 | 154 276,1 | 110 291,5 | 110 405,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 04 | 01 | 300 | 1 141,7 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 01 | 800 | 90 916,8 | 78 548,9 | 80 798,9 |
|
Транспорт | 04 | 08 | 000 | 24 365 797,5 | 10 484 822,2 | 12 177 494,1 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 04 | 08 | 400 | 6 456,0 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 08 | 800 | 11 476 268,4 | 9 415 413,7 | 11 591 849,5 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 000 | 34 972 372,2 | 34 415 517,6 | 35 323 077,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 | 09 | 100 | 487 993,1 | 460 739,9 | 460 739,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 200 | 25 261 285,6 | 26 784 091,2 | 30 040 764,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 04 | 09 | 300 | 70,0 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 04 | 09 | 400 | 3 430 714,1 | 3 486 899,9 | 3 008 108,6 |
|
Межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 500 | 5 722 982,4 | 3 634 339,2 | 1 763 620,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 09 | 800 | 69 327,0 | 49 447,4 | 49 843,5 |
|
Связь и информатика | 04 | 10 | 000 | 4 307 567,1 | 4 097 506,7 | 4 086 033,9 |
|
Межбюджетные трансферты | 04 | 10 | 500 | 126 849,2 | 108 923,3 | 108 923,3 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 000 | 9 487 391,8 | 4 287 455,5 | 5 690 637,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 | 12 | 100 | 653 277,8 | 649 376,0 | 647 689,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 200 | 179 297,3 | 187 280,0 | 187 280,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 04 | 12 | 500 | 30 310,5 | 35 000,0 | 5 000,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 12 | 800 | 4 345 715,8 | 990 838,2 | 2 418 987,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 | 20 945 898,0 | 13 023 075,9 | 13 404 973,7 |
|
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 000 | 7 571 375,0 | 3 385 504,7 | 4 488 267,1 |
|
Межбюджетные трансферты | 05 | 02 | 500 | 7 194 702,5 | 2 771 937,1 | 2 865 766,2 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 000 | 2 354 772,8 | 733 782,9 | 733 782,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 05 | 05 | 100 | 354 465,8 | 354 515,8 | 354 515,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 05 | 05 | 300 | 50,0 |
|
|
|
Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 000 | 1 088 103,7 | 4 467 785,5 | 4 578 525,8 |
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 000 | 554 675,2 | 3 941 351,6 | 4 050 125,9 |
|
Межбюджетные трансферты | 06 | 02 | 500 | 453 531,6 | 3 861 592,5 | 3 971 366,8 |
|
Образование | 07 | 00 | 000 | 102 245 201,0 | 95 892 019,8 | 96 941 391,5 |
|
Дошкольное образование | 07 | 01 | 000 | 22 177 329,5 | 23 006 551,5 | 22 792 793,6 |
|
Межбюджетные трансферты | 07 | 01 | 500 | 21 773 929,2 | 22 577 158,7 | 22 489 393,3 |
|
Общее образование | 07 | 02 | 000 | 54 020 468,5 | 53 676 288,0 | 56 396 374,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 200 | 712 338,2 | 723 088,8 | 677 453,1 |
|
Межбюджетные трансферты | 07 | 02 | 500 | 42 506 940,8 | 41 267 371,8 | 42 276 410,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | 600 | 3 214 734,6 | 3 085 869,6 | 3 054 026,8 |
|
Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 000 | 10 469 423,4 | 10 376 980,6 | 9 626 225,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 04 | 600 | 10 469 423,4 | 10 376 980,6 | 9 626 225,1 |
|
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 000 | 5 871 037,2 | 3 687 284,3 | 3 138 106,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 200 | 152 224,8 | 154 669,9 | 154 669,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 09 | 600 | 4 078 869,7 | 1 974 759,0 | 1 421 194,8 |
|
Культура, кинематография | 08 | 00 | 000 | 6 650 442,9 | 5 133 604,7 | 5 085 776,3 |
|
Культура | 08 | 01 | 000 | 6 484 559,1 | 4 967 139,4 | 4 918 833,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 01 | 600 | 4 854 537,0 | 4 328 729,2 | 4 317 194,1 |
|
Здравоохранение | 09 | 00 | 000 | 37 588 368,0 | 27 975 829,0 | 26 084 516,4 |
|
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 000 | 10 582 239,3 | 9 917 361,0 | 8 249 982,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 | 01 | 600 | 10 560 608,8 | 9 697 707,7 | 8 097 270,9 |
|
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 000 | 13 691 011,4 | 10 881 410,4 | 10 946 809,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 09 | 02 | 200 | 7 058 800,9 | 6 875 340,6 | 6 934 927,3 |
|
Межбюджетные трансферты | 09 | 02 | 500 | 75 345,6 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 | 02 | 600 | 4 336 834,4 | 4 006 069,8 | 4 011 882,3 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 000 | 11 132 287,1 | 4 991 352,5 | 4 697 227,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 09 | 09 | 100 | 499 089,0 | 498 286,3 | 498 381,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 300 | 119 403,4 | 108 900,0 | 108 900,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 | 09 | 600 | 9 033 165,7 | 3 192 626,8 | 3 119 598,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 09 | 09 | 800 | 812 430,3 | 706 519,0 | 697 678,8 |
|
Социальная политика | 10 | 00 | 000 | 85 831 786,7 | 75 040 215,1 | 78 041 701,4 |
|
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 000 | 47 728 297,0 | 39 313 088,7 | 41 135 779,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 03 | 300 | 47 054 630,8 | 38 528 826,9 | 40 380 384,0 |
|
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 000 | 20 108 605,3 | 18 077 972,2 | 19 155 999,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 04 | 300 | 8 943 785,7 | 6 200 849,1 | 6 330 484,0 | "; |
16) в приложении 9:
"(тыс. рублей)
Наименование | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
2. Закон Нижегородской области от 2 декабря 2022 года N 179-З "О единовременной денежной выплате супругам в связи с юбилеями их совместной жизни" | 70 020,0 | 70 020,0 | 70 020,0 |
|
2.1. Единовременная денежная выплата для супругов, состоящих в браке 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет | 70 020,0 | 70 020,0 | 70 020,0 |
|
34. Закон Нижегородской области от 30 мая 2025 года N 64-З "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" | 2 416 440,0 |
|
|
|
34.1. Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде родительского основного дохода (регионального материнского (семейного) капитала) в связи с рождением (усыновлением) и воспитанием детей | 2 416 440,0 |
|
|
|
ИТОГО: | 11 680 044,0 | 8 917 144,2 | 9 219 684,7 | "; |
17) в приложении 10:
"(тыс. рублей)
Наименование | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
1. Социальная поддержка | 18 217 464,7 | 16 187 581,4 | 17 265 558,4 |
|
1.11. Иное, в том числе: | 10 268 281,7 | 8 126 376,9 | 9 022 100,7 |
|
1.11.8. Расходы на предоставление единовременной денежной выплаты для супругов, состоящих в браке 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет | 70 965,3 | 70 965,3 | 70 965,3 |
|
1.11.15. Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде родительского основного дохода (регионального материнского (семейного) капитала) в связи с рождением (усыновлением) и воспитанием детей | 2 416 440,0 |
|
|
|
Итого: | 31 621 538,8 | 29 410 773,6 | 28 802 693,0 | "; |
18) пункты 1, 24, 62, 63, 82, 85 и строку "Итого:" приложения 13 изложить в следующей редакции:
"(тыс. рублей)
N п/п | Наименование субсидий | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| |
1 | Субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы | 6 594 173,0 | 5 847 161,4 | 3 454 526,5 |
| |
24 | Субсидии на ремонт помещений муниципальной собственности в целях создания условий для обеспечения жителей муниципальных образований услугами связи | 17 925,9 |
|
|
| |
62 | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 317 254,8 | 1 120 088,1 | 1 000 000,0 |
| |
63 | Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области | 348 935,5 | 794 818,7 | 5 000,0 |
| |
82 | Субсидии на ремонт (капитальный ремонт) зданий (помещений) муниципальных архивов | 7 920,0 |
|
|
| |
85 | Субсидии в целях достижения результатов по материально-техническому обеспечению бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства | 310,5 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| |
| Итого: | 36 041 113,8 | 28 909 391,4 | 27 356 302,5 | "; | |
19) в приложении 14:
а) графу "2025 год" таблицы 1 "Субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:
"(тыс. рублей)
N п/п | Наименование муниципальных и городских округов | 2025 год |
| |
1 | Ардатовский | 701 255,4 |
| |
2 | Большеболдинский | 140 855,2 |
| |
3 | Большемурашкинский | 30 394,6 |
| |
4 | Бутурлинский |
|
| |
5 | Вадский | 56 832,7 |
| |
6 | Варнавинский | 34 586,6 |
| |
7 | Вачский | 13 229,4 |
| |
8 | Ветлужский |
|
| |
9 | Вознесенский | 50 477,8 |
| |
10 | Воротынский |
|
| |
11 | Воскресенский | 92 948,7 |
| |
12 | Гагинский |
|
| |
13 | Володарский | 112 568,3 |
| |
14 | Дальнеконстантиновский | 70 316,4 |
| |
15 | Дивеевский | 5 442,8 |
| |
16 | Княгининский |
|
| |
17 | Ковернинский | 298 933,6 |
| |
18 | Краснобаковский | 63 453,7 |
| |
19 | Краснооктябрьский |
|
| |
20 | Лукояновский |
|
| |
21 | Лысковский | 12 323,3 |
| |
22 | Навашинский |
|
| |
23 | город Пеpвомайск |
|
| |
24 | Пеpевозский |
|
| |
25 | Пильнинский | 62 308,7 |
| |
26 | Починковский |
|
| |
27 | Семеновский | 29 881,5 |
| |
28 | Сеpгачский | 5 656,2 |
| |
29 | Сеченовский | 84 853,0 |
| |
30 | Сосновский | 10 650,4 |
| |
31 | Спасский | 25 029,4 |
| |
32 | Тонкинский | 6 257,5 |
| |
33 | Тоншаевский | 8 507,6 |
| |
34 | Уpенский | 2 614,7 |
| |
35 | город Чкаловск | 27 251,1 |
| |
36 | Шаpангский | 15 370,4 |
| |
37 | Шатковский |
|
| |
38 | город Шахунья | 58 537,4 |
| |
39 | Сокольский |
|
| |
40 | город Арзамас | 404 965,2 |
| |
41 | Балахнинский | 14 141,9 |
| |
42 | Богоpодский | 45 536,7 |
| |
43 | город Бор | 1 118 288,1 |
| |
44 | город Выкса | 151 470,0 |
| |
45 | Городецкий | 110 085,8 |
| |
46 | город Дзержинск | 221 750,5 |
| |
47 | Кстовский | 168 046,3 |
| |
48 | город Кулебаки | 2 197,7 |
| |
49 | Павловский | 973 649,1 |
| |
50 | город Нижний Новгород | 1 254 309,1 |
| |
51 | город Саров | 109 196,2 |
| |
| ИТОГО: | 6 594 173,0 | "; | |
б) строки "37 Шатковский" и "ИТОГО:" таблицы 24 "Субсидии на ремонт помещений муниципальной собственности в целях создания условий для обеспечения жителей муниципальных образований услугами связи" изложить в следующей редакции:
"(тыс. рублей)
N п/п | Наименование муниципальных и городских округов | 2025 год |
| |
37 | Шатковский | 2 280,0 |
| |
| ИТОГО: | 17 925,9 | "; | |
в) таблицу 49 изложить в следующей редакции:
"Таблица 49
Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству
сельских территорий за счет средств областного бюджета
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование муниципальных и городских округов | 2025 год |
| |
1 | Ардатовский |
|
| |
2 | Большеболдинский | 63,2 |
| |
3 | Большемурашкинский | 3 621,6 |
| |
4 | Бутурлинский | 5 793,1 |
| |
5 | Вадский |
|
| |
6 | Варнавинский | 800,0 |
| |
7 | Вачский | 1 829,3 |
| |
8 | Ветлужский |
|
| |
9 | Вознесенский | 288,8 |
| |
10 | Воротынский |
|
| |
11 | Воскресенский | 4 699,0 |
| |
12 | Гагинский | 525,4 |
| |
13 | Володарский | 1 878,6 |
| |
14 | Дальнеконстантиновский | 4 281,8 |
| |
15 | Дивеевский | 602,7 |
| |
16 | Княгининский | 3 052,6 |
| |
17 | Ковернинский | 3 644,0 |
| |
18 | Краснобаковский | 1 307,6 |
| |
19 | Краснооктябрьский | 3 275,4 |
| |
20 | Лукояновский | 7 350,7 |
| |
21 | Лысковский |
|
| |
22 | Навашинский |
|
| |
23 | город Пеpвомайск | 114,3 |
| |
24 | Пеpевозский | 167,4 |
| |
25 | Пильнинский | 5 177,9 |
| |
26 | Починковский | 3 094,4 |
| |
27 | Семеновский | 3 214,0 |
| |
28 | Сеpгачский |
|
| |
29 | Сеченовский | 117,6 |
| |
30 | Сосновский | 3 155,4 |
| |
31 | Спасский | 64,9 |
| |
32 | Тонкинский | 29,7 |
| |
33 | Тоншаевский | 3 434,8 |
| |
34 | Уpенский | 2 036,7 |
| |
35 | город Чкаловск | 3 434,3 |
| |
36 | Шаpангский | 4 000,0 |
| |
37 | Шатковский | 2 649,9 |
| |
38 | город Шахунья | 125,7 |
| |
39 | Сокольский |
|
| |
40 | город Арзамас | 2 981,9 |
| |
41 | Балахнинский | 1 850,9 |
| |
42 | Богоpодский | 7 161,4 |
| |
43 | город Бор | 6 726,0 |
| |
44 | город Выкса | 1 814,0 |
| |
45 | Городецкий |
|
| |
46 | город Дзержинск |
|
| |
47 | Кстовский | 4 760,0 |
| |
48 | город Кулебаки | 1 566,8 |
| |
49 | Павловский | 9 284,5 |
| |
50 | город Нижний Новгород |
|
| |
51 | город Саров |
|
| |
| ИТОГО: | 109 976,3 | "; | |
г) строки "1 Ардатовский", "45 Городецкий" и "ИТОГО:" таблицы 62 "Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" изложить в следующей редакции:
"(тыс. рублей)
N п/п | Наименование муниципальных и городских округов | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| |
1 | Ардатовский | 36 701,9 |
|
|
| |
45 | Городецкий | 67 973,5 |
|
|
| |
| ИТОГО: | 2 317 254,8 | 1 120 088,1 | 1 000 000,0 | "; | |
д) строки "44 город Выкса", "50 город Нижний Новгород", "51 город Саров" и "ИТОГО:" таблицы 63 "Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"(тыс. рублей)
N п/п | Наименование муниципальных и городских округов | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| |
44 | город Выкса |
| 5 000,0 | 5 000,0 |
| |
50 | город Нижний Новгород | 26 267,5 | 749 745,4 |
|
| |
51 | город Саров | 118 490,9 |
|
|
| |
| ИТОГО: | 348 935,5 | 794 818,7 | 5 000,0 | "; | |
е) таблицы 79 - 81 изложить в следующей редакции:
"Таблица 79
Субсидии на приобретение жилых помещений
для предоставления гражданам, утратившим жилые
помещения в результате пожара, по договорам
социального найма
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование муниципальных и городских округов | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
1 | Ардатовский | 1 585,6 |
|
|
2 | Большеболдинский |
|
|
|
3 | Большемурашкинский | 3 076,1 |
|
|
4 | Бутурлинский | 1 688,3 | 1 688,3 |
|
5 | Вадский |
|
|
|
6 | Варнавинский |
|
|
|
7 | Вачский |
|
|
|
8 | Ветлужский | 7 817,0 | 1 737,1 | 2 219,6 |
9 | Вознесенский |
| 3 757,0 |
|
10 | Воротынский |
|
|
|
11 | Воскресенский |
|
|
|
12 | Гагинский |
|
|
|
13 | Володарский |
|
|
|
14 | Дальнеконстантиновский |
|
|
|
15 | Дивеевский |
|
|
|
16 | Княгининский | 9 232,5 | 9 232,4 | 2 865,3 |
17 | Ковернинский | 8 596,2 | 4 298,1 |
|
18 | Краснобаковский |
|
|
|
19 | Краснооктябрьский | 2 981,3 | 3 744,7 |
|
20 | Лукояновский |
|
|
|
21 | Лысковский |
|
|
|
22 | Навашинский | 3 026,5 | 1 513,3 | 1 513,3 |
23 | город Пеpвомайск |
|
|
|
24 | Пеpевозский |
|
|
|
25 | Пильнинский |
|
|
|
26 | Починковский |
|
|
|
27 | Семеновский | 11 341,7 | 13 421,0 |
|
28 | Сеpгачский |
|
|
|
29 | Сеченовский |
|
|
|
30 | Сосновский |
|
|
|
31 | Спасский | 2 099,9 |
|
|
32 | Тонкинский | 1 528,9 | 1 528,9 |
|
33 | Тоншаевский | 788,2 |
|
|
34 | Уpенский | 1 303,6 | 1 303,6 |
|
35 | город Чкаловск | 3 580,2 | 1 790,1 |
|
36 | Шаpангский | 5 783,5 |
|
|
37 | Шатковский |
|
|
|
38 | город Шахунья | 2 048,9 | 10 244,7 |
|
39 | Сокольский | 5 748,6 | 4 235,8 |
|
40 | город Арзамас |
|
|
|
41 | Балахнинский | 3 809,0 | 1 904,5 | 1 904,5 |
42 | Богоpодский | 988,0 | 988,0 |
|
43 | город Бор | 13 615,8 | 23 518,2 |
|
44 | город Выкса | 7 078,7 | 4 685,9 |
|
45 | Городецкий |
|
|
|
46 | город Дзержинск |
|
|
|
47 | Кстовский | 7 570,7 |
| 2 585,1 |
48 | город Кулебаки | 16 642,9 |
| 1 188,8 |
49 | Павловский |
|
|
|
50 | город Нижний Новгород |
|
|
|
51 | город Саров |
|
|
|
| ИТОГО: | 121 932,1 | 89 591,6 | 12 276,6 |
Таблица 80
Субсидии на осуществление социальных выплат
молодым семьям на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома за счет
средств областного бюджета
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование муниципальных и городских округов | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
1 | Ардатовский |
|
|
|
2 | Большеболдинский |
| 69,8 | 80,4 |
3 | Большемурашкинский |
| 80,8 | 93,1 |
4 | Бутурлинский |
| 64,0 | 73,7 |
5 | Вадский |
|
|
|
6 | Варнавинский |
| 19,2 | 22,1 |
7 | Вачский |
| 198,8 | 228,9 |
8 | Ветлужский |
| 57,6 | 66,3 |
9 | Вознесенский |
| 32,7 | 37,7 |
10 | Воротынский |
| 40,9 | 47,1 |
11 | Воскресенский |
| 153,5 | 176,8 |
12 | Гагинский |
| 31,7 | 36,6 |
13 | Володарский |
| 28,1 | 32,4 |
14 | Дальнеконстантиновский |
| 127,9 | 147,3 |
15 | Дивеевский |
| 25,6 | 29,5 |
16 | Княгининский |
| 70,4 | 81,0 |
17 | Ковернинский |
| 98,2 | 113,1 |
18 | Краснобаковский | 207,5 | 39,7 | 45,7 |
19 | Краснооктябрьский |
|
|
|
20 | Лукояновский |
| 40,8 | 46,9 |
21 | Лысковский |
| 79,3 | 91,3 |
22 | Навашинский |
| 46,9 | 54,0 |
23 | город Пеpвомайск | 370,6 | 274,0 | 315,6 |
24 | Пеpевозский |
| 68,4 | 78,8 |
25 | Пильнинский |
| 48,7 | 56,1 |
26 | Починковский | 311,0 | 392,1 | 451,6 |
27 | Семеновский | 1 027,2 | 575,6 | 662,9 |
28 | Сеpгачский |
|
|
|
29 | Сеченовский |
| 57,7 | 66,5 |
30 | Сосновский |
| 79,6 | 91,7 |
31 | Спасский |
| 19,6 | 22,5 |
32 | Тонкинский |
| 25,8 | 29,8 |
33 | Тоншаевский |
| 25,6 | 29,5 |
34 | Уpенский |
| 34,0 | 39,2 |
35 | город Чкаловск |
| 49,9 | 57,5 |
36 | Шаpангский |
| 70,3 | 81,0 |
37 | Шатковский |
| 51,2 | 58,9 |
38 | город Шахунья |
| 437,6 | 443,4 |
39 | Сокольский | 331,2 | 83,3 | 95,9 |
40 | город Арзамас |
| 216,1 | 248,8 |
41 | Балахнинский |
| 64,0 | 73,7 |
42 | Богоpодский |
| 72,7 | 83,7 |
43 | город Бор | 715,1 | 1 982,7 | 2 283,5 |
44 | город Выкса | 1 543,8 | 301,5 | 347,2 |
45 | Городецкий | 626,8 | 255,8 | 294,6 |
46 | город Дзержинск | 1 072,6 | 350,5 | 403,7 |
47 | Кстовский | 899,5 | 253,3 | 291,7 |
48 | город Кулебаки |
| 174,5 | 201,0 |
49 | Павловский |
|
|
|
50 | город Нижний Новгород | 1 150,9 | 1 245,4 | 1 373,6 |
51 | город Саров | 893,8 | 1 679,1 | 1 873,2 |
| ИТОГО: | 9 150,0 | 10 194,9 | 11 559,5 |
Таблица 81
Субсидии на осуществление социальных выплат
молодым семьям на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома за счет средств
федерального бюджета
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование муниципальных и городских округов | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| |
1 | Ардатовский |
|
|
|
| |
2 | Большеболдинский |
| 188,8 | 187,7 |
| |
3 | Большемурашкинский |
| 218,5 | 217,1 |
| |
4 | Бутурлинский |
| 172,9 | 171,9 |
| |
5 | Вадский |
|
|
|
| |
6 | Варнавинский |
| 51,9 | 51,6 |
| |
7 | Вачский |
| 537,4 | 534,2 |
| |
8 | Ветлужский |
| 155,6 | 154,7 |
| |
9 | Вознесенский |
| 88,5 | 87,9 |
| |
10 | Воротынский |
| 110,6 | 109,9 |
| |
11 | Воскресенский |
| 415,0 | 412,5 |
| |
12 | Гагинский |
| 85,8 | 85,3 |
| |
13 | Володарский |
| 76,1 | 75,6 |
| |
14 | Дальнеконстантиновский |
| 345,8 | 343,7 |
| |
15 | Дивеевский |
| 69,2 | 68,7 |
| |
16 | Княгининский |
| 190,2 | 189,1 |
| |
17 | Ковернинский |
| 265,6 | 264,0 |
| |
18 | Краснобаковский | 622,6 | 107,2 | 106,6 |
| |
19 | Краснооктябрьский |
|
|
|
| |
20 | Лукояновский |
| 110,2 | 109,6 |
| |
21 | Лысковский |
| 214,4 | 213,1 |
| |
22 | Навашинский |
| 126,7 | 125,9 |
| |
23 | город Пеpвомайск | 1 111,8 | 740,8 | 736,3 |
| |
24 | Пеpевозский |
| 185,0 | 183,9 |
| |
25 | Пильнинский |
| 131,6 | 130,8 |
| |
26 | Починковский | 933,0 | 1 060,2 | 1 053,8 |
| |
27 | Семеновский | 3 081,8 | 1 556,3 | 1 546,9 |
| |
28 | Сеpгачский |
|
|
|
| |
29 | Сеченовский |
| 156,0 | 155,1 |
| |
30 | Сосновский |
| 215,3 | 214,0 |
| |
31 | Спасский |
| 52,9 | 52,6 |
| |
32 | Тонкинский |
| 69,9 | 69,4 |
| |
33 | Тоншаевский |
| 69,2 | 68,7 |
| |
34 | Уpенский |
| 92,1 | 91,5 |
| |
35 | город Чкаловск |
| 135,0 | 134,2 |
| |
36 | Шаpангский |
| 190,2 | 189,1 |
| |
37 | Шатковский |
| 138,3 | 137,5 |
| |
38 | город Шахунья |
| 101,8 | 101,2 |
| |
39 | Сокольский |
| 225,2 | 223,8 |
| |
40 | город Арзамас |
| 584,2 | 580,7 |
| |
41 | Балахнинский |
| 172,9 | 171,9 |
| |
42 | Богоpодский |
| 196,5 | 195,2 |
| |
43 | город Бор | 2 145,1 | 5 360,6 | 5 328,1 |
| |
44 | город Выкса | 2 681,4 | 815,1 | 810,1 |
| |
45 | Городецкий | 1 880,4 | 691,7 | 687,5 |
| |
46 | город Дзержинск | 3 217,7 | 947,7 | 941,9 |
| |
47 | Кстовский | 2 698,4 | 684,8 | 680,6 |
| |
48 | город Кулебаки |
| 471,9 | 469,0 |
| |
49 | Павловский |
|
|
|
| |
50 | город Нижний Новгород | 2 796,3 | 2 285,6 | 2 271,8 |
| |
51 | город Саров | 2 681,4 | 3 458,4 | 3 437,5 |
| |
| ИТОГО: | 23 849,9 | 24 319,6 | 24 172,2 | "; | |
ж) строки "21 Лысковский" и "ИТОГО:" таблицы 82 "Субсидии на ремонт (капитальный ремонт) зданий (помещений) муниципальных архивов" изложить в следующей редакции:
"(тыс. рублей)
N п/п | Наименование муниципальных и городских округов | 2025 год |
| |
21 | Лысковский | 7 920,0 |
| |
| ИТОГО: | 7 920,0 | "; | |
20) таблицу 7 приложения 16 изложить в следующей редакции:
"Таблица 7
Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию
свалок промышленных отходов
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование муниципальных и городских округов | 2025 год | 2026 год |
| |
1 | Ардатовский |
|
|
| |
2 | Большеболдинский |
|
|
| |
3 | Большемурашкинский |
|
|
| |
4 | Бутурлинский |
|
|
| |
5 | Вадский |
|
|
| |
6 | Варнавинский |
|
|
| |
7 | Вачский |
|
|
| |
8 | Ветлужский |
|
|
| |
9 | Вознесенский |
|
|
| |
10 | Воротынский |
|
|
| |
11 | Воскресенский |
|
|
| |
12 | Гагинский |
|
|
| |
13 | Володарский |
|
|
| |
14 | Дальнеконстантиновский |
|
|
| |
15 | Дивеевский |
|
|
| |
16 | Княгининский |
|
|
| |
17 | Ковернинский |
|
|
| |
18 | Краснобаковский |
|
|
| |
19 | Краснооктябрьский |
|
|
| |
20 | Лукояновский |
|
|
| |
21 | Лысковский |
|
|
| |
22 | Навашинский |
|
|
| |
23 | город Пеpвомайск |
|
|
| |
24 | Пеpевозский |
|
|
| |
25 | Пильнинский |
|
|
| |
26 | Починковский |
|
|
| |
27 | Семеновский |
|
|
| |
28 | Сеpгачский |
|
|
| |
29 | Сеченовский |
|
|
| |
30 | Сосновский |
|
|
| |
31 | Спасский |
|
|
| |
32 | Тонкинский |
|
|
| |
33 | Тоншаевский |
|
|
| |
34 | Уpенский |
|
|
| |
35 | город Чкаловск |
|
|
| |
36 | Шаpангский |
|
|
| |
37 | Шатковский |
|
|
| |
38 | город Шахунья |
|
|
| |
39 | Сокольский |
|
|
| |
40 | город Арзамас |
|
|
| |
41 | Балахнинский | 57 199,8 |
|
| |
42 | Богоpодский |
|
|
| |
43 | город Бор |
|
|
| |
44 | город Выкса |
|
|
| |
45 | Городецкий |
|
|
| |
46 | город Дзержинск | 2 403,1 | 5 607,3 |
| |
47 | Кстовский |
|
|
| |
48 | город Кулебаки |
|
|
| |
49 | Павловский |
|
|
| |
50 | город Нижний Новгород |
|
|
| |
51 | город Саров |
|
|
| |
| ИТОГО: | 59 602,9 | 5 607,3 | "; | |
21) пункт 39 приложения 17 изложить в следующей редакции:
"(тыс. рублей)
N п/п | Наименование субсидии | Наименование некоммерческой организации | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
39 | Субсидия в целях достижения результата по проведению мероприятий по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов Нижегородской области | Автономная некоммерческая организация "Управляющая компания по развитию художественных промыслов и культурной идентичности Нижегородской области "Хохлома" | 192 923,1 | 192 923,1 | 192 923,1 |
". |
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Нижегородской области |
Г.С. Никитин |
Нижний Новгород 20 июня 2025 года N 74-З |