Постановление Правительства Нижегородской области от 13.03.2020 N 209 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 306"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2020 г. N 209
О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 306
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 306 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды Нижегородской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 13 марта 2020 г. N 209
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. N 306 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"Правительство Нижегородской области постановляет:".
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Нижегородской области Харина А.Н.".
3. В государственной программе "Охрана окружающей среды Нижегородской области", утвержденной постановлением:
3.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Программы", "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт программы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в два этапа: 1 этап 2015-2020 годы. 2 этап 2021-2022 годы | |
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Государственная программа "Охрана окружающей среды Нижегородской области" по годам (тыс. рублей) | |
| Всего, в том числе: | 5 037 360,0 |
| 2015 | 402 724,0 |
| 2016 | 450 784,8 |
| 2017 | 483 880,0 |
| 2018 | 410 347,2 |
| 2019 | 1 356 569,6 |
| 2020 | 757 610,1 |
| 2021 | 678 958,3 |
| 2022 | 496 486,0 |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга" | |
| Всего, в том числе: | 155 413,7 |
| 2015 | 17 937,6 |
| 2016 | 13 940,4 |
| 2017 | 14 385,0 |
| 2018 | 15 141,1 |
| 2019 | 33 174,2 |
| 2020 | 16 480,8 |
| 2021 | 21 152,5 |
| 2022 | 23 202,1 |
| Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области" | |
| Всего, в том числе: | 492 248,6 |
| 2015 | 19 315,7 |
| 2016 | 64 486,5 |
| 2017 | 161 676,7 |
| 2018 | 47 709,2 |
| 2019 | 102 066,7 |
| 2020 | 13 404,7 |
| 2021 | 21 523,0 |
| 2022 | 62 066,1 |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений" | |
| Всего, в том числе: | 3 332 689,3 |
| 2015 | 189 855,4 |
| 2016 | 199 505,5 |
| 2017 | 183 459,5 |
| 2018 | 236 545,3 |
| 2019 | 1 102 005,3 |
| 2020 | 616 618,2 |
| 2021 | 514 672,0 |
| 2022 | 290 028,1 |
| Подпрограмма 4 "Биологическое разнообразие" | |
| Всего, в том числе: | 196 581,3 |
| 2015 | 22 480,8 |
| 2016 | 25 360,0 |
| 2017 | 28 520,7 |
| 2018 | 22 758,6 |
| 2019 | 25 335,1 |
| 2020 | 23 335,1 |
| 2021 | 24 035,0 |
| 2022 | 24 756,0 |
| Подпрограмма 5 "Сохранение, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира" | |
| Всего, в том числе: | 60 842,8 |
| 2015 | 32 423,8 |
| 2016 | 28 419,0 |
| Подпрограмма 6 "Формирование экологической культуры населения" | |
| Всего, в том числе: | 44 498,5 |
| 2015 | 4 482,2 |
| 2016 | 5 487,5 |
| 2017 | 5 295,2 |
| 2018 | 2 270,5 |
| 2019 | 8 692,3 |
| 2020 | 0,0 |
| 2021 | 9 740,0 |
| 2022 | 8 530,8 |
| Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" | |
| Всего, в том числе: | 755 085,8 |
| 2015 | 116 228,5 |
| 2016 | 113 585,9 |
| 2017 | 90 542,9 |
| 2018 | 85 922,5 |
| 2019 | 85 296,0 |
| 2020 | 87 771,3 |
| 2021 | 87 835,8 |
| 2022 | 87 902,9 |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - удельный расход электрической энергии на снабжение подведомственного государственного учреждения - 39,64 кВт.ч/кв. м; - удельный расход тепловой энергии на снабжение подведомственного государственного учреждения - 0,19 Гкал/кв. м; - удельный расход холодной воды на снабжение подведомственного государственного учреждения - 4,95 куб. м/чел.; - доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений - 100%. Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга": - доля городов Нижегородской области, в которых осуществляются регулярные наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха, в процентах от общего числа городов - сохранение текущего уровня 32,1%; - доля муниципальных образований Нижегородской области, на водных объектах которых осуществляются регулярные наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод, в процентах от общего числа муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) - сохранение текущего уровня 28,8%. Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области": - доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, в процентах - рост до 90,22%; - доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние в рамках реализации Подпрограммы, в процентах - рост до 4,55%; - доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (показатель результативности реализации мероприятия, указанного в соглашении с главным распорядителем средств федерального бюджета), в процентах - рост до 25,6%. Подпрограмма 3 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений": - отношение числа обустроенных сибиреязвенных скотомогильников к числу необустроенных - увеличение до 87%; - доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов - увеличение до 53%; - доля твердых коммунальных отходов, направляемых на объекты, отвечающие нормативным требованиям, от общего объема образовавшихся отходов - увеличение до 100%; - доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов - увеличение до 20%. Подпрограмма 4 "Биологическое разнообразие": - доля площади области, занятая особо охраняемыми природными территориями (далее - ООПТ), - увеличение до 6,3%; - доля ООПТ, имеющих утвержденную в установленном порядке документацию, - рост до 86% от общего числа ООПТ. Подпрограмма 5 "Сохранение, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира": - доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Нижегородской области, - сохранение на уровне 47%; - доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, в общем количестве выявленных нарушений - увеличение до 95,5%; - доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, в общем количестве выявленных нарушений - увеличение до 100%; - доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Нижегородской области, - сохранение на уровне 66%; - индекс численности волка (отношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона 2010/2011 года) - сохранение на уровне 113%; - доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Нижегородской области - сохранение на уровне 78,6%; - доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, от общей площади основных водных объектов рыбохозяйственного значения - 10%. Подпрограмма 6 "Формирование экологической культуры населения": - доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, в % от общего числа населения области - 2%. В результате реализации Программы будут достигнуты следующие непосредственные результаты: Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга": - количество городов Нижегородской области, в которых осуществляется регулярная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, - 9; - количество водных объектов Нижегородской области, на которых осуществляется регулярная оценка уровня загрязнения, - 18; - формирование радиационно-гигиенического паспорта территории Нижегородской области - 1 ед. в год; - формирование обзора загрязнения окружающей среды на территории Нижегородской области - 1 ед. в год (кроме 2018 г., 2020 г). Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области": - протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления - рост до 2 378,47 м; - площадь территории, защищаемой от негативного воздействия вод в случае реализации берегоукрепительных мероприятий, - рост до 2345 тыс. кв. м; - вероятностный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в случае реализации мероприятий подпрограммы увеличится до 6988,75 млн руб.; - количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние в рамках реализации Подпрограммы, увеличится до 5 ед.; - численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, защищенного в результате проведения мероприятий подпрограммы, увеличится до 1524 человек; - количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (показатель результативности реализации мероприятия, указанного в соглашении с главным распорядителем средств федерального бюджета), увеличится до 10 штук; - размер предотвращенного ущерба (показатель результативности реализации мероприятия, указанного в соглашении с главным распорядителем средств федерального бюджета по направлению "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию") увеличится до 701898,65 тыс. руб. - количество зон затопления, подтопления, границы которых будут установлены, увеличится до 13 шт. - протяженность расчищенных участков рек (в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" - 25,56 км). Подпрограмма 3 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений": - проведение мер по обеспечению безопасности 164 сибиреязвенных скотомогильников; - количество земельных участков, исследованных на предмет соответствия требованиям природоохранного законодательства в целях дальнейшего размещения комплексов утилизации отходов, составит 4 шт.; - доля объема обновленной информации базы данных регионального кадастра отходов составит 100% ежегодно; - разработанная территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, - 1 шт.; - количество объектов размещения отходов, отвечающих экологическим и санитарным требованиям, составит 5 шт.; - количество объектов обработки составит 6 шт.; - нормативный правовой акт об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов - 1 шт.; - ликвидировано отходов - 81 860,41 куб. м.; - создано (обустроено) контейнерных площадок - 2 904 штук; - приобретено контейнеров (бункеров) - 8 125,0 штук; - количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов - 6 штук; - разработана проектная документация на рекультивацию земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов в границах городов - 4 шт.; - проведение обследований объектов накопленного вреда окружающей среде - 6 шт. обследованных объектов; - ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов - 2 шт.; - общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, в результате ликвидации несанкционированных свалок в границах городов - 4,5 га; - численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, - 184,6 тыс. чел.; - ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда - 3 шт.; - общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, в результате ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда - 116,74 га; - численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба, - 230,64 тыс. чел. Подпрограмма 4 "Биологическое разнообразие": - количество вновь созданных ООПТ - 9 ед.; - количество утвержденных паспортов и положений об ООПТ, существующих на момент разработки Программы, - 22; - количество ООПТ и охранных зон ООПТ, зарегистрированных в едином государственном реестре недвижимости в качестве зон с особыми условиями использования, - 276 ед.; - количество видов позвоночных животных, занесенных в Красную книгу области, численность которых увеличивается, - 2 ед. Подпрограмма 5 "Сохранение, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира": - количество видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, - увеличение до 37 видов; - количество видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, - 52 вида; - численность волка по окончании охотничьего сезона в текущем году - 26 особей; - площадь закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Нижегородской области - уменьшение до 5571,0 тыс. га; - площадь водных
объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные
мероприятия, - (не менее) 100 км Подпрограмма 6 "Формирование экологической культуры населения": - проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения - не менее 2 в год с общим охватом населения не менее 1400 человек (кроме 2020 года); - проведение летних экологических лагерей и экспедиций школьников - не менее 11 с охватом 620 человек в год (кроме 2020 года); - издание экологических материалов общим тиражом до 2000 экземпляров в год (кроме 2018 года, 2020 года) | |
".
3.2. В разделе 2 "Текстовая часть Программы":
3.2.1. Подраздел 2.3 "Сроки и этапы реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации мероприятий Программы - 8 лет, с 2015 по 2022 год. Программа реализуется в два этапа:
1 этап: 2015-2020 годы;
2 этап: 2021-2022 годы.".
3.2.2. Таблицу 1 подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
N п/п | Наименование мероприятий | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (тыс. руб.) | ||||||||||||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | ||||||
Цель Программы: повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, повышение качества окружающей среды и формирование имиджа Нижегородской области как экологически чистой территории | 402 724,0 | 450 784,8 | 483 880,0 | 410 347,2 | 1356 569,6 | 757 610,1 | 678 958,3 | 496 486,0 | 5 037 360,0 | ||||||||||
Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга" | 17 937,6 | 13 940,4 | 14 385,0 | 15 141,1 | 33 174,2 | 16 480,8 | 21 152,5 | 23 202,1 | 155 413,7 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Сбор и обработка гидрометеорологической информации и подготовка информационной продукции о состоянии окружающей среды и ее загрязнении | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | 5 430,5 | 3 893,0 | 3 272,2 | 3 159,3 | 3 594,4 | 1 734,9 | 4 349,2 | 4 784,1 | 30 217,6 | |||||||
Основное мероприятие 1.2. Лабораторное обеспечение государственного экологического надзора и надзора на море | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | 9 030,6 | 5 283,1 | 2 583,9 | 2 350,3 | 2 746,5 | 1 939,4 | 3 323,3 | 3 655,6 | 30 912,7 | |||||||
Основное мероприятие 1.3. Обработка телефонных вызовов | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | 2 319,4 | 3 967,1 | 4 078,2 | 2 988,0 | 5 900,0 | 5 900,0 | 6 070,0 | 6 100,0 | 37 322,7 | |||||||
Основное мероприятие 1.4. Услуги по подготовке обзора загрязнения окружающей среды | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области | 144,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 1 004,0 | |||||||
Основное мероприятие 1.5. Оказание услуг по подготовке аналитических данных для формирования радиационно- гигиенического паспорта территории Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области | 56,0 | 70,0 | 138,5 | 143,9 | 143,9 | 143,9 | 149,6 | 149,6 | 995,4 | |||||||
Основное мероприятие 1.6. Экологическая экспертиза | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области | 957,1 | 547,2 | 547,2 | 672,9 | 486,1 | 486,1 | 486,1 | 486,1 | 4 668,8 | |||||||
Основное мероприятие 1.7. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений | прочие расходы | 2017-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | - | - | 3 585,0 | 4 304,4 | 5 452,3 | 6 176,5 | 6 518,9 | 7 031,9 | 33 069,0 | |||||||
Основное мероприятие 1.9. Укрепление материально-технической базы подведомственного учреждения | прочие расходы | 2018-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | - | - | - | 1 522,3 | 14 711,0 | 100,0 | 75,4 | 814,8 | 17 223,5 | |||||||
Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области" | 19 315,7 | 64 486,5 | 161 676,7 | 47 709,2 | 102 066,7 | 13 404,7 | 21 523,0 | 62 066,1 | 492 248,6 | ||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Строительство сооружений инженерной защиты | капвложения | 2016-2022 | Минэкологии Нижегородской области, министерство строительства Нижегородской области, ГКУ Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" (по согласованию), ОМСУ (при условии участия) | 0,0 | 39 030,4 | 159 544,4 | 40 962,0 | 48 189,0 | 8 521,9 | 8 521,9 | 48 043,1 | 352 812,7 | |||||||
Основное мероприятие 2.2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ОМСУ (при условии участия) | 18 006,8 | 25 326,1 | 2 132,3 | 6 747,2 | 4 432,3 | 4 043,3 | 1 445,1 | 14 023,0 | 76 156,1 | |||||||
Основное мероприятие 2.3. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | прочие расходы | 2015-2021 | Минэкологии Нижегородской области | 1 308,9 | 130,0 | 0 | 0 | 4 288,8 | 0 | 10 716,5 | 0 | 16 444,2 | |||||||
Основное мероприятие 2.4. Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 156,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 156,6 | |||||||
Основное мероприятие G8. Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" Улучшение экологического состояния гидрографической сети | прочие расходы | 2020-2021 | Минэкологии Нижегородской области | - | - | - | - | - | 839,5 | 839,5 | - | 1 679,0 | |||||||
Подпрограмма 3 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений" | 189 855,4 | 199 505,5 | 183 459,5 | 236 545,3 | 1102 005,3 | 616 618,2 | 514 672,0 | 290 028,1 | 3 332 689,3 | ||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | 175 953,5 | 164 617,6 | 168 703,6 | 212 239,5 | 49 723,9 | 9 682,1 | 9 682,1 | 9 682,1 | 800 284,4 | |||||||
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ОМСУ (при условии участия) | 2 800,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 21 910,0 | |||||||
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение безопасности захоронений сибиреязвенных скотомогильников | капвложения, прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | 9 757,5 | 12 957,5 | 8 085,5 | 5 335,8 | 6 722,6 | 3 277,8 | 3 277,8 | 3 277,8 | 52 692,3 | |||||||
Основное мероприятие 3.4. Ведение информационных ресурсов и баз данных | прочие расходы | 2016-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | - | 2 871,8 | 1 763,9 | 2 802,7 | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 755,0 | 9 017,0 | 42 210,4 | |||||||
Основное мероприятие 3.5. Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | прочие расходы | 2016-2019 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | - | 16 328,6 | - | 2 400,0 | 1 510,9 | - | - | - | 20 239,5 | |||||||
Основное мероприятие 3.6. Проведение оценки соответствия земельных участков требованиям природоохранного законодательства | прочие расходы | 2015 | Минэкологии Нижегородской области | 1 344,4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 344,4 | |||||||
Основное мероприятие 3.7. Мероприятия по установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов | прочие расходы | 2017-2018 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | - | - | 2 176,5 | 11 037,3 | - | - | - | - | 13 213,8 | |||||||
Основное мероприятие 3.8. Мероприятия по ликвидации свалок и объектов размещения отходов | прочие расходы | 2019-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ОМСУ (при условии участия), ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | - | - | - | - | 105 807,3 | 14 823,0 | 241 958,2 | 6 344,1 | 368 932,6 | |||||||
Основное мероприятие 3.9. Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами | прочие расходы | 2019-2022 | Минэкологии Нижегородской области, Министерство социальной политики Нижегородской области, ОМСУ (при условии участия) |
|
|
|
| 586 392,7 | 129 932,7 | 129 932,7 | 129 932,7 | 976 190,8 | |||||||
Основное мероприятие 3.10. Обеспечение научно-методической и экспертно- аналитической деятельности в области экологии и природных ресурсов | прочие расходы | 2019-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ Нижегородской области "Экология региона" (по согласованию) | - | - | - | - | 19 207,0 | 18 906,4 | 19 642,1 | 19 642,1 | 77 397,6 | |||||||
Основное мероприятие G1. Федеральный проект "Чистая страна". Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | прочие расходы | 2019-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ Нижегородской области "Экология региона" (по согласованию), ОМСУ (при условии участия) | - | - | - | - | 321 410,9 | 428 766,2 | 98 694,1 | 109 402,3 | 958 273,5 | |||||||
Подпрограмма 4 "Биологическое разнообразие" | 22 480,8 | 25 360,0 | 28 520,7 | 22 758,6 | 25 335,1 | 23 335,1 | 24 035,0 | 24 756,0 | 196 581,3 | ||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Создание условий для обеспечения охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области | 861,9 | 0,0 | 2 000,0 | 976,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 838,0 | |||||||
Основное мероприятие 4.2. Реализация комплекса мер, направленных на восстановление биологического разнообразия | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ОМСУ (при условии участия) | 2 282,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 282,7 | |||||||
Основное мероприятие 4.3. Сохранение и развитие системы особо охраняемых природных территорий, повышение эффективности государственного управления в данной сфере, охрана и обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | 19 136,2 | 25 360,0 | 26 520,7 | 21 782,5 | 23 335,1 | 23 335,1 | 24 035,0 | 24 756,0 | 188 260,6 | |||||||
Основное мероприятие 4.4. Повышение эффективности учета озелененных территорий общего пользования как основы их охраны, использования и развития | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | |||||||
Подпрограмма 5 "Сохранение, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира" | 32 423,8 | 28 419,0 | - | - | - | - |
|
| 60 842,8 | ||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов | прочие расходы | 2015-2016 | Минэкологии Нижегородской области | 3 926,3 | 176,0 | - | - | - | - |
|
| 4 102,3 | |||||||
Основное мероприятие 5.2. Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | прочие расходы | 2015-2016 | Минэкологии Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|
| 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 5.3. Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | прочие расходы | 2015-2016 | Минэкологии Нижегородской области | 71,2 | 88,0 | - | - | - | - |
|
| 159,2 | |||||||
Основное мероприятие 5.4. Оказание содействия Минэкологии Нижегородской области в осуществлении управления в области охраны и использования объектов животного мира ГКУ Нижегородской области "Центр охраны животного мира и водных биологических ресурсов" | прочие расходы | 2015-2016 | Минэкологии Нижегородской области, ГКУ Нижегородской области "Центр охраны животного мира и водных биологических ресурсов" (по согласованию) | 28 426,3 | 28 155,0 | - | - | - | - |
|
| 56 581,3 | |||||||
Подпрограмма 6 "Формирование экологической культуры населения" | 4 482,2 | 5 487,5 | 5 295,2 | 2 270,5 | 8 692,3 | 0,0 | 9 740,0 | 8 530,8 | 44 498,5 | ||||||||||
Основное мероприятие 6.1. Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ОМСУ (при условии участия), некоммерческие организации (при условии участия) | 4 482,2 | 5 487,5 | 5 295,2 | 2 270,5 | 8 692,3 | 0,0 | 9 740,0 | 8 530,8 | 44 498,5 | |||||||
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области | 116 228,5 | 113 585,9 | 90 542,9 | 85 922,5 | 85 296,0 | 87 771,3 | 87 835,8 | 87 902,9 | 755 085,8 | |||||||
".
3.2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы": изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Единицы измерения | Значение индикатора/непосредственного результата (по годам) | |||||||||||||||||||
|
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
Государственная программа "Охрана окружающей среды Нижегородской области" | ||||||||||||||||||||||
1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение подведомственного государственного учреждения | кВт.ч/кв. м |
|
|
| 58,26 | 52,71 | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 39,64 | ||||||||||
2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение подведомственного государственного учреждения | Гкал/кв. м |
|
|
| 0,19 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | ||||||||||
3. | Удельный расход холодной воды на снабжение подведомственного государственного учреждения | куб. м/чел. |
|
|
| 8,56 | 5,72 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | ||||||||||
4. | Доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений | % |
|
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга" | ||||||||||||||||||||||
Индикаторы: | ||||||||||||||||||||||
1.1. | Доля городов Нижегородской области, в которых осуществляются регулярные наблюдения состояния загрязнения атмосферного воздуха | % | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | ||||||||||
1.2. | Доля муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) Нижегородской области, на водных объектах которых осуществляются регулярные наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод | % | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 25 | 25 | 25 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | ||||||||||
Непосредственные результаты: | ||||||||||||||||||||||
1.1. | Количество городов Нижегородской области, в которых осуществляется регулярная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
1.2. | Количество водных объектов Нижегородской области, на которых осуществляется регулярная оценка уровня загрязнения | ед. | 18 | 18 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
1.3. | Формирование радиационно-гигиенического паспорта территории Нижегородской области | ед./год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1.4. | Формирование обзора загрязнения окружающей среды на территории Нижегородской области | ед./год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области" | ||||||||||||||||||||||
Индикаторы: | ||||||||||||||||||||||
2.1. | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | % | 0 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 90,22 | 90,22 | 90,22 | 90,22 | 90,22 | ||||||||||
2.2. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние в рамках реализации Подпрограммы | % | 0 | 0,9 | 0,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,55 | ||||||||||
2.3. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (показатель результативности реализации мероприятия, указанного в соглашении с главным распорядителем средств федерального бюджета) | % | 12,8 | 15,4 | 15,4 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 25,6 | ||||||||||
Непосредственные результаты: | ||||||||||||||||||||||
2.1. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | м | 0 | 1756,3 | 1756,3 | 1756,3 | 1756,3 | 1993,45 | 1993,45 | 1993,45 | 1993,45 | 2378,47 | ||||||||||
2.2. | Площадь территории, защищаемой от негативного воздействия вод в случае реализации берегоукрепительных мероприятий | тыс. кв. м | 0 | 585 | 585 | 585 | 585 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | ||||||||||
2.3. | Вероятностный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в случае реализации мероприятий Подпрограммы | млн руб. | 0 | 6280,8 | 6280,8 | 6491,2 | 6491,2 | 6787,8 | 6876,94 | 6876,94 | 6876,94 | 6988,75 | ||||||||||
2.4. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние в рамках реализации Подпрограммы | ед. | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
2.5. | Численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, защищенного в результате проведения мероприятий Подпрограммы | человек | 0 | 80 | 80 | 1453 | 1453 | 1453 | 1454 | 1454 | 1454 | 1524 | ||||||||||
2.6. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (показатель результативности реализации мероприятия, указанного в соглашении с главным распорядителем средств федерального бюджета) | шт. | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||
2.7. | Размер предотвращенного ущерба (показатель результативности реализации мероприятия, указанного в соглашении с главным распорядителем средств федерального бюджета по направлению "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию") | тыс. руб. | 390288,0 | 456376,0 | 456376,0 | 612646,41 | 612646,41 | 612646,41 | 701786,84 | 701786,84 | 701786,84 | 701898,65 | ||||||||||
2.8. | Количество зон затопления, подтопления, границы которых будут установлены | штук |
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
| ||||||||||
2.9. | Протяженность расчищенных участков рек (в рамках РП "Сохранение уникальных водных объектов") | км |
|
|
|
|
|
|
| 2,28 | 25,56 | 25,56 | ||||||||||
Подпрограмма 3 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений" | ||||||||||||||||||||||
Индикаторы: | ||||||||||||||||||||||
3.1. | Отношение числа обустроенных скотомогильников к числу необустроенных | % | 12 | 46 | 57 | 67 | 78 | 82 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||||||||||
3.2. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | - | - | - | - | 22 | 42,3 | 42,3 | 43 | 49 | 53 | ||||||||||
3.3. | Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на объекты, отвечающие нормативным требованиям, от общего объема образовавшихся отходов | % | 55 | 64 | 64 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 95 | 95 | 100 | ||||||||||
3.4. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | - | - | - | - | 5,57 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | ||||||||||
Непосредственные результаты: | ||||||||||||||||||||||
3.1. | Проведение мер по обеспечению безопасности сибиреязвенных скотомогильников | число обустроенных объектов | 23 | 87 | 107 | 127 | 148 | 155 | 164 | 164 | 164 | 164 | ||||||||||
3.2. | Количество земельных участков, исследованных на предмет соответствия требованиям природоохранного законодательства в целях дальнейшего размещения комплексов утилизации отходов | количество, шт. | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||
3.3. | Доля объема обновленной информации базы данных регионального кадастра отходов | % | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
3.4. | Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | количество, шт. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| ||||||||||
3.5. | Количество объектов размещения отходов, отвечающих экологическим и санитарным требованиям | шт. | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
3.6. | Количество объектов обработки | шт. | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
3.7. | Нормативный правовой акт об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов | количество, шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| ||||||||||
3.8. | Ликвидировано отходов | куб. м |
|
|
|
|
|
| 81 860,41 |
|
|
| ||||||||||
3.9. | Создано (обустроено) контейнерных площадок | шт. |
|
|
|
|
|
| 2 904 |
|
|
| ||||||||||
3.10. | Приобретено контейнеров (бункеров) | шт. |
|
|
|
|
|
| 8 125 |
|
|
| ||||||||||
3.11. | Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов | шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | ||||||||||
3.12 | Разработана проектная документация на рекультивацию земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов в границах городов | шт |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
| ||||||||||
3. 13 | Проведение обследований объектов накопленного вреда окружающей среде | Кол-во обследованных объектов |
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
| ||||||||||
3.14. | Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов | шт. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | ||||||||||
3.15. | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, в результате ликвидации несанкционированных свалок в границах городов | гектар | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4,5 | ||||||||||
3.16. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов | тысяча человек |
|
|
|
|
|
|
|
| 18,23 | 184,6 | ||||||||||
3.17. | Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда | шт. |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
| ||||||||||
Объект накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области N 1 "Ликвидация неорганизованной свалки "Черная дыра" промышленных отходов бывшего производства ОАО "Оргстекло" | ||||||||||||||||||||||
3.18. | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | тыс.га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0035 |
|
| ||||||||||
3.19. | Строительно-монтажные работы производственного корпуса, подключение инженерных сетей и коммуникаций | комплект |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||
3.20. | Изготовление, испытания, монтаж и пусконаладочные работы оборудования | комплект |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||
3.21. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба | тысяча человек |
|
|
|
|
|
|
| 230,64 |
|
| ||||||||||
Объект накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области N 2 "Ликвидация (консервация) шламонакопителя "Белое море" на территории завода "Капролактам" | ||||||||||||||||||||||
3.22. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба | тысяча человек |
|
|
|
|
|
|
| 230,64 |
|
| ||||||||||
3.23. | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | тыс. га |
|
|
|
|
|
|
| 0,0715 |
|
| ||||||||||
3.24. | Работы по консервации шламонакопителя путем технической рекультивации: укладка выравнивающего слоя песка и закупка подрядчиком материалов в соответствии с проектными решениями, позволяющие восстановить нарушенные земли на соответствующей площади | гектар |
|
|
|
|
| 39 |
|
|
|
| ||||||||||
Объект накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области N 3 "Ликвидация (рекультивация) полигона твердых бытовых отходов "Игумново" | ||||||||||||||||||||||
3.25. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба | тысяча человек |
|
|
|
|
|
|
| 230,64 |
|
| ||||||||||
3.26. | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | тыс.га |
|
|
|
|
|
|
| 0,04174 |
|
| ||||||||||
3.27. | Работы по технической рекультивации участка нарушенных земель: формирование тела полигона и закупка подрядчиком материалов в соответствии с проектными решениями, позволяющие восстановить нарушенные земли на соответствующей площади | гектар |
|
|
|
|
| 16,2 |
|
|
|
| ||||||||||
Подпрограмма 4 "Биологическое разнообразие" | ||||||||||||||||||||||
Индикаторы: | ||||||||||||||||||||||
4.1. | Доля площади области, занятая ООПТ | % | 6,24 | 6,24 | 6,3 | 6,24 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | ||||||||||
4.2. | Доля ООПТ, имеющих утвержденную в установленном порядке документацию | % | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 79 | 79 | 82 | 85 | 86 | ||||||||||
Непосредственные результаты: | ||||||||||||||||||||||
4.1. | Количество вновь созданных ООПТ | ед. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
4.2. | Количество утвержденных паспортов и положений об ООПТ, существующих на момент разработки подпрограммы 4 | ед. | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||
4.3. | Количество ООПТ и охранных зон ООПТ, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости в качестве зон с особыми условиями использования (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 6 | 11 | 14 | 14 | 88 | 160 | 192 | 276 | ||||||||||
4.4. | Количество видов позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Нижегородской области, численность которых увеличивается (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Подпрограмма 5 "Сохранение, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира" | ||||||||||||||||||||||
Индикаторы: | ||||||||||||||||||||||
5.1. | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Нижегородской области | % | 30 | 30 | 47,4 | 47 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
5.2. | Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, в общем количестве выявленных нарушений | % | 65 | 65 | 92,3 | 95,5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
5.3. | Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, в общем количестве выявленных нарушений (не менее) | % | 65 | 65 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
5.4. | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Нижегородской области | % | 51 | 51 | 51 | 66 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
5.5. | Индекс численности волка (отношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона 2010/2011 года) | % | 100 | 100 | 95,65 | 113 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
5.6. | Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Нижегородской области (сохранить на уровне) | % | 80,5 | 80 | 79,2 | 78,6 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
5.7. | Снижение количества брошенных орудий лова, изъятых из водных объектов Нижегородской области, по отношению к площади водных объектов, очищенных от брошенных орудий лова (к уровню 2013 года) | % | 0 | 4 | 50 | - |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
5.8. | Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, от общей площади основных водных объектов рыбохозяйственного значения | % | - | - | - | 10 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Непосредственные результаты: | ||||||||||||||||||||||
5.1. | Количество видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания | ед. | 34 | 34 | 37 | 37 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
5.2. | Количество видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания | ед. | 34 | 34 | 40 | 52 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
5.3. | Численность волка по окончании охотничьего сезона в текущем году | особ. | 40 | 40 | 22 | 26 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
5.4. | Площадь закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Нижегородской области (не менее) | тыс. га | 5700,0 | 5660,0 | 5608,44 | 5571,0 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
5.5. | Количество брошенных орудий лова, изъятых из водных объектов Нижегородской области, по отношению к площади водных объектов, очищенных от брошенных орудий лова | кв. м/га | 5,0 | 4,8 | 2,5 | - | - | - | - | - |
|
| ||||||||||
5.6. | Площадь водных объектов
рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные
мероприятия, - (не менее) 100 км | кв. км | - | - | - | 100 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Подпрограмма 6 "Формирование экологической культуры населения" | ||||||||||||||||||||||
Индикаторы: | ||||||||||||||||||||||
6.1. | Доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды | % | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Непосредственные результаты: | ||||||||||||||||||||||
6.1. | Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения | мероприятий/ участников | 10/17000 | 10/20000 | 7/20000 | 7/2000 | 5/3000 | 2/1500 | 9/2200 | 0 | 8/1700 | 7/1400 | ||||||||||
6.2. | Проведение летних экологических лагерей и экспедиций школьников | мероприятий/ участников | 24/1000 | 22/1000 | 20/1000 | 16/799 | 15/749 | 11/620 | 28/1992 | 0 | 28/2100 | 28/2100 | ||||||||||
6.3. | Издание экологических материалов (общий тираж не менее) | экз. | 4500 | 4500 | 4770 | 5000 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 2000 | ||||||||||
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||||||||||||||||||||
Уровень укомплектованности министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области штатными единицами (2022 год - 100%) | ||||||||||||||||||||||
".
3.2.4. В подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
3.2.4.1. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Государственная программа "Охрана окружающей среды Нижегородской области" | Всего | 402 724,0 | 450 784,8 | 483 880,0 | 410 347,2 | 1356 569,6 | 757 610,1 | 678 958,3 | 496 486,0 | 5 037 360,0 | |
| Государственный заказчик-координатор: Минэкологии Нижегородской области | 402 724,0 | 411 754,4 | 328 175,3 | 380 845,0 | 1137 146,3 | 627 677,4 | 549 025,6 | 366 553,3 | 4 203 901,3 | |
| Соисполнитель - Министерство строительства Нижегородской области | 0,0 | 39 030,4 | 155 704,7 | 29 502,2 | 32 178,1 | - | - | - | 256 415,4 | |
| Соисполнитель - Министерство социальной политики Нижегородской области | - | - | - | - | 187 245,2 | 129 932,7 | 129 932,7 | 129 932,7 | 577 043,3 | |
Подпрограмма 1 | "Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга" | Всего | 17 937,6 | 13 940,4 | 14 385,0 | 15 141,1 | 33 174,2 | 16 480,8 | 21 152,5 | 23 202,1 | 155 413,7 |
|
| Минэкологии Нижегородской области | 17 937,6 | 13 940,4 | 14 385,0 | 15 141,1 | 33 174,2 | 16 480,8 | 21 152,5 | 23 202,1 | 155 413,7 |
Подпрограмма 2 | "Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области" | Всего | 19 315,7 | 64 486,5 | 161 676,7 | 47 709,2 | 102 066,7 | 13 404,7 | 21 523,0 | 62 066,1 | 492 248,6 |
|
| Минэкологии Нижегородской области | 19 315,7 | 25 456,1 | 5 972,0 | 18 207,0 | 69 888,6 | 13 404,7 | 21 523,0 | 62 066,1 | 235 833,2 |
|
| Министерство строительства Нижегородской области |
| 39 030,4 | 155 704,7 | 29 502,2 | 32 178,1 | - | - | - | 256 415,4 |
Подпрограмма 3 | "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений" | Всего | 189 855,4 | 199 505,5 | 183 459,5 | 236 545,3 | 1102 005,3 | 616 618,2 | 514 672,0 | 290 028,1 | 3 332 689,3 |
|
| Минэкологии Нижегородской области | 189 855,4 | 199 505,5 | 183 459,5 | 236 545,3 | 914 760,1 | 486 685,5 | 384 739,3 | 160 095,4 | 2 755 646,0 |
|
| Министерство социальной политики Нижегородской области | - | - | - | - | 187 245,2 | 129 932,7 | 129 932,7 | 129 932,7 | 577 043,3 |
Подпрограмма 4 | "Биологическое разнообразие" | Всего | 22 480,8 | 25 360,0 | 28 520,7 | 22 758,6 | 25 335,1 | 23 335,1 | 24 035,0 | 24 756,0 | 196 581,3 |
|
| Минэкологии Нижегородской области | 22 480,8 | 25 360,0 | 28 520,7 | 22 758,6 | 25 335,1 | 23 335,1 | 24 035,0 | 24 756,0 | 196 581,3 |
Подпрограмма 5 | "Сохранение, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира" | Всего | 32 423,8 | 28 419,0 | - | - | - | - | - | - | 60 842,8 |
|
| Минэкологии Нижегородской области | 32 423,8 | 28 419,0 | - | - | - | - | - | - | 60 842,8 |
Подпрограмма 6 | "Формирование экологической культуры населения" | Всего | 4 482,2 | 5 487,5 | 5 295,2 | 2 270,5 | 8 692,3 | 0,0 | 9 740,0 | 8 530,8 | 44 498,5 |
|
| Минэкологии Нижегородской области | 4 482,2 | 5 487,5 | 5 295,2 | 2 270,5 | 8 692,3 | 0,0 | 9 740,0 | 8 530,8 | 44 498,5 |
Подпрограмма 7 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 116 228,5 | 113 585,9 | 90 542,9 | 85 922,5 | 85 296,0 | 87 771,3 | 87 835,8 | 87 902,9 | 755 085,8 |
|
| Минэкологии Нижегородской области | 116 228,5 | 113 585,9 | 90 542,9 | 85 922,5 | 85 296,0 | 87 771,3 | 87 835,8 | 87 902,9 | 755 085,8 |
".
3.2.4.2. Таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Программы за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
Государственная программа "Охрана окружающей среды Нижегородской области" | Всего, в т.ч.: | 2480 553,1 | 498 386,9 | 1021 485,8 | 4249 460,8 | 2261 140,9 | 1568 470,1 | 940 851,1 | 707 518,1 | 13727 866,8 | |
| расходы областного бюджета | 402 724,0 | 450 784,8 | 483 880,0 | 410 347,2 | 1356 569,6 | 757 610,1 | 678 958,3 | 496 486,0 | 5 037 360,0 | |
| расходы местных бюджетов | 7 617,3 | 3 651,4 | 4 013,0 | 12 636,5 | 62 272,2 | 43 075,6 | 97 724,9 | 30 721,0 | 261 711,9 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| федеральный бюджет | 2068 198,8 | 43 615,2 | 533 171,7 | 3826 169,0 | 841 932,7 | 767 784,4 | 164 167,9 | 180 311,1 | 8 425 350,8 | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 2 013,0 | 335,5 | 421,1 | 308,1 | 366,4 |
|
|
| 3 444,1 | |
Подпрограмма 1 | "Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга" | Всего, в т.ч.: | 17 937,6 | 13 940,4 | 14 385,0 | 15 141,1 | 33 174,2 | 16 480,8 | 21 152,5 | 23 202,1 | 155 413,7 |
|
| расходы областного бюджета | 17 937,6 | 13 940,4 | 14 385,0 | 15 141,1 | 33 174,2 | 16 480,8 | 21 152,5 | 23 202,1 | 155 413,7 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. | Сбор и обработка гидрометеорологической информации и подготовка информационной продукции о состоянии окружающей среды и ее загрязнении | Всего, в т.ч.: | 5 430,5 | 3 893,0 | 3 272,2 | 3 159,3 | 3 594,4 | 1 734,9 | 4 349,2 | 4 784,1 | 30 217,6 |
|
| расходы областного бюджета | 5 430,5 | 3 893,0 | 3 272,2 | 3 159,3 | 3 594,4 | 1 734,9 | 4 349,2 | 4 784,1 | 30 217,6 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. | Лабораторное обеспечение государственного экологического надзора и надзора на море | Всего, в т.ч.: | 9 030,6 | 5 283,1 | 2 583,9 | 2 350,3 | 2 746,5 | 1 939,4 | 3 323,3 | 3 655,6 | 30 912,7 |
|
| расходы областного бюджета | 9 030,6 | 5 283,1 | 2 583,9 | 2 350,3 | 2 746,5 | 1 939,4 | 3 323,3 | 3 655,6 | 30 912,7 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3. | Обработка телефонных вызовов | Всего, в т.ч.: | 2 319,4 | 3 967,1 | 4 078,2 | 2 988,0 | 5 900,0 | 5 900,0 | 6 070,0 | 6 100,0 | 37 322,7 |
|
| расходы областного бюджета | 2 319,4 | 3 967,1 | 4 078,2 | 2 988,0 | 5 900,0 | 5 900,0 | 6 070,0 | 6 100,0 | 37 322,7 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.4. | Услуги по подготовке обзора загрязнения окружающей среды | Всего, в т.ч.: | 144,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 1 004,0 |
|
| расходы областного бюджета | 144,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 1 004,0 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.5. | Оказание услуг по подготовке аналитических данных для формирования радиационно- гигиенического паспорта территории Нижегородской области | Всего, в т.ч.: | 56,0 | 70,0 | 138,5 | 143,9 | 143,9 | 143,9 | 149,6 | 149,6 | 995,4 |
|
| расходы областного бюджета | 56,0 | 70,0 | 138,5 | 143,9 | 143,9 | 143,9 | 149,6 | 149,6 | 995,4 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.6. | Экологическая экспертиза | Всего, в т.ч.: | 957,1 | 547,2 | 547,2 | 672,9 | 486,1 | 486,1 | 486,1 | 486,1 | 4 668,8 |
|
| расходы областного бюджета | 957,1 | 547,2 | 547,2 | 672,9 | 486,1 | 486,1 | 486,1 | 486,1 | 4 668,8 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.7. | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений | Всего, в т.ч.: |
|
| 3 585,0 | 4 304,4 | 5 452,3 | 6 176,5 | 6 518,9 | 7 031,9 | 33 069,0 |
|
| расходы областного бюджета |
|
| 3 585,0 | 4 304,4 | 5 452,3 | 6 176,5 | 6 518,9 | 7 031,9 | 33 069,0 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.9. | Укрепление материально- технической базы подведомственного учреждения | Всего, в т.ч.: | - | - | - | 1 522,3 | 14 711,0 | 100,0 | 75,4 | 814,8 | 17 223,5 |
|
| расходы областного бюджета | - | - | - | 1 522,3 | 14 711,0 | 100,0 | 75,4 | 814,8 | 17 223,5 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 | "Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области" | Всего, в т.ч.: | 55 871,2 | 92 639,9 | 198 106,6 | 86 039,8 | 119 478,4 | 47 299,3 | 194 214,3 | 245 130,8 | 1 038 780,3 |
|
| расходы областного бюджета | 19 315,7 | 64 486,5 | 161 676,7 | 47 709,2 | 102 066,7 | 13 404,7 | 21 523,0 | 62 066,1 | 492 248,6 |
|
| расходы местных бюджетов | 7 617,3 | 3 178,3 | 3 258,2 | 12 161,6 | 2 010,5 | 10 657,9 | 8 523,4 | 2 753,6 | 50 160,8 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет | 28 938,2 | 24 975,1 | 33 171,7 | 26 169,0 | 15 401,2 | 23 236,7 | 164 167,9 | 180 311,1 | 496 370,9 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1. | Строительство сооружений инженерной защиты | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 39 030,4 | 185 032,5 | 52 421,8 | 49 499,9 | 17 043,8 | 17 043,8 | 182 356,4 | 542 428,6 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 39 030,4 | 159 544,4 | 40 962,0 | 48 189,0 | 8 521,9 | 8 521,9 | 48 043,1 | 352 812,7 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 3 258,2 | 11 459,8 | 1 310,9 | 8 521,9 | 8 521,9 | 2 738,8 | 35 811,5 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 22 229,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131 574,5 | 153 804,4 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2. | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию | Всего, в т.ч.: | 42 379,9 | 42 576,0 | 2 132,3 | 22 657,6 | 12 272,9 | 6 179,3 | 5 559,4 | 53 949,3 | 187 706,7 |
|
| расходы областного бюджета | 18 006,8 | 25 326,1 | 2 132,3 | 6 747,2 | 4 432,3 | 4 043,3 | 1 445,1 | 14 023,0 | 76 156,1 |
|
| расходы местных бюджетов | 7 617,3 | 3 178,3 | 0,0 | 701,8 | 699,6 | 2 136,0 | 1,5 | 14,8 | 14 349,3 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет | 16 755,8 | 14 071,6 | 0,0 | 15 208,6 | 7 141,0 | 0,0 | 4 112,8 | 39 911,5 | 97 201,3 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.3. | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | Всего, в т.ч.: | 1 308,9 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 4 288,8 | 0,0 | 10 716,5 | 0,0 | 16 444,2 |
|
| расходы областного бюджета | 1 308,9 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 4 288,8 | 0,0 | 10 716,5 | 0,0 | 16 444,2 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.4. | Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Всего, в т.ч.: | 12 182,4 | 10 903,5 | 10 941,8 | 10 960,4 | 53 416,8 | 8 236,7 | 8 825,1 | 8 825,1 | 124 291,8 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 156,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 156,6 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет | 12 182,4 | 10 903,5 | 10 941,8 | 10 960,4 | 8 260,2 | 8 236,7 | 8 825,1 | 8 825,1 | 79 135,2 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие G8. | Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" Улучшение экологического состояния гидрографической сети | Всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
| 15 839,5 | 152 069,5 |
| 167 909,0 |
|
| расходы областного бюджета |
|
|
|
|
| 839,5 | 839,5 |
| 1 679,0 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
| 15 000,0 | 151 230,0 |
| 166 230,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 | "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений" | Всего, в т.ч.: | 2217 658,1 | 199 505,5 | 683 459,5 | 4036 545,3 | 1978 459,2 | 1393 583,6 | 603 873,5 | 317 995,5 | 11431 080,2 |
|
| расходы областного бюджета | 189 855,4 | 199 505,5 | 183 459,5 | 236 545,3 | 1102 005,3 | 616 618,2 | 514 672,0 | 290 028,1 | 3 332 689,3 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
| 49 922,4 | 32 417,7 | 89 201,5 | 27 967,4 | 199 509,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет | 2025 789,7 | 0,0 | 500 000,0 | 3800 000,0 | 826 531,5 | 744 547,7 | 0,0 | 0,0 | 7 896 868,9 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 2 013,0 |
|
|
|
|
|
|
| 2 013,0 |
Основное мероприятие 3.1. | Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории Нижегородской области | Всего, в т.ч.: | 2203 756,2 | 164 617,6 | 668 703,6 | 4012 239,5 | 49 723,9 | 9 682,1 | 9 682,1 | 9 682,1 | 7 128 087,1 |
|
| расходы областного бюджета | 175 953,5 | 164 617,6 | 168 703,6 | 212 239,5 | 49 723,9 | 9 682,1 | 9 682,1 | 9 682,1 | 800 284,4 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет | 2025 789,7 |
| 500 000,0 | 3800 000,0 |
|
|
|
| 6 325 789,7 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 2 013,0 |
|
|
|
|
|
|
| 2 013,0 |
Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений | Всего, в т.ч.: | 2 800,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 21 910,0 |
|
| расходы областного бюджета | 2 800,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 21 910,0 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение безопасности захоронений сибиреязвенных скотомогильников | Всего, в т.ч.: | 9 757,5 | 12 957,5 | 8 085,5 | 5 335,8 | 6 722,6 | 3 277,8 | 3 277,8 | 3 277,8 | 52 692,3 |
|
| расходы областного бюджета | 9 757,5 | 12 957,5 | 8 085,5 | 5 335,8 | 6 722,6 | 3 277,8 | 3 277,8 | 3 277,8 | 52 692,3 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.4. | Ведение информационных ресурсов и баз данных | Всего, в т.ч.: |
| 2 871,8 | 1 763,9 | 2 802,7 | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 755,0 | 9 017,0 | 42 210,4 |
|
| расходы областного бюджета |
| 2 871,8 | 1 763,9 | 2 802,7 | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 755,0 | 9 017,0 | 42 210,4 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.5. | Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | Всего, в т.ч.: |
| 16 328,6 |
| 2 400,0 | 1 510,9 |
|
|
| 20 239,5 |
|
| расходы областного бюджета |
| 16 328,6 |
| 2 400,0 | 1 510,9 |
|
|
| 20 239,5 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.6. | Проведение оценки соответствия земельных участков требованиям природоохранного законодательства | Всего, в т.ч.: | 1 344,4 |
|
|
|
|
|
|
| 1 344,4 |
|
| расходы областного бюджета | 1 344,4 |
|
|
|
|
|
|
| 1 344,4 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.7. | Мероприятия по установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов | Всего, в т.ч.: |
|
| 2 176,5 | 11 037,3 |
|
|
|
| 13 213,8 |
|
| расходы областного бюджета |
|
| 2 176,5 | 11 037,3 |
|
|
|
| 13 213,8 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.8. | Мероприятия по ликвидации свалок и объектов размещения отходов | Всего, в т.ч.: |
|
|
|
| 134 722,0 | 16 942,7 | 300 861,7 | 6 344,1 | 458 870,5 |
|
| расходы областного бюджета |
|
|
|
| 105 807,3 | 14 823,0 | 241 958,2 | 6 344,1 | 368 932,6 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
| 28 914,7 | 2 119,7 | 58 903,5 |
| 89 937,9 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.9. | Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего, в т.ч.: | - | - | - |
| 607 400,4 | 129 932,7 | 129 932,7 | 129 932,7 | 997 198,5 |
|
| расходы областного бюджета |
|
|
|
| 586 392,7 | 129 932,7 | 129 932,7 | 129 932,7 | 976 190,8 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
| 21 007,7 |
|
|
| 21 007,7 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.10. | Обеспечение научно-методической и экспертно- аналитической деятельности в области экологии и природных ресурсов | Всего, в т.ч.: | - | - | - |
| 19 207,0 | 18 906,4 | 19 642,1 | 19 642,1 | 77 397,6 |
|
| расходы областного бюджета | - | - | - |
| 19 207,0 | 18 906,4 | 19 642,1 | 19 642,1 | 77 397,6 |
|
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие G1. | Федеральный проект "Чистая страна". Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Всего, в т.ч.: |
|
|
|
| 1147 942,4 | 1203 611,9 | 128 992,1 | 137 369,7 | 2 617 916,1 |
|
| расходы областного бюджета |
|
|
|
| 321 410,9 | 428 766,2 | 98 694,1 | 109 402,3 | 958 273,5 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
| 30 298,0 | 30 298,0 | 27 967,4 | 88 563,4 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
| 826 531,5 | 744 547,7 | 0,0
| 0,0 | 1 571 079,2 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 | "Биологическое разнообразие" | Всего, в т.ч.: | 22 480,8 | 25 360,0 | 28 520,7 | 22 758,6 | 25 335,1 | 23 335,1 | 24 035,0 | 24 756,0 | 196 581,3 |
|
| расходы областного бюджета | 22 480,8 | 25 360,0 | 28 520,7 | 22 758,6 | 25 335,1 | 23 335,1 | 24 035,0 | 24 756,0 | 196 581,3 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1. | Создание условий для обеспечения охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира | Всего, в т.ч.: | 861,9 | 0,0 | 2 000,0 | 976,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 838,0 |
|
| расходы областного бюджета | 861,9 | 0,0 | 2 000,0 | 976,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 838,0 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.2. | Реализация комплекса мер, направленных на восстановление биологического разнообразия | Всего, в т.ч.: | 2 282,7 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 282,7 |
|
| расходы областного бюджета | 2 282,7 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 282,7 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.3. | Сохранение и развитие системы особо охраняемых природных территорий, повышение эффективности государственного управления в данной сфере, охрана и обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий | Всего, в т.ч.: | 19 136,2 | 25 360,0 | 26 520,7 | 21 782,5 | 23 335,1 | 23 335,1 | 24 035,0 | 24 756,0 | 188 260,6 |
|
| расходы областного бюджета | 19 136,2 | 25 360,0 | 26 520,7 | 21 782,5 | 23 335,1 | 23 335,1 | 24 035,0 | 24 756,0 | 188 260,6 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.4. | Повышение эффективности учета озелененных территорий общего пользования как основа их охраны, использования и развития | Всего, в т.ч.: | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|
| расходы областного бюджета | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5 | "Сохранение, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира" | Всего, в т.ч.: | 45 894,7 | 47 059,1 | - | - | - | - | - | - | 92 953,8 |
|
| расходы областного бюджета | 32 423,8 | 28 419,0 | - | - | - | - | - | - | 60 842,8 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет | 13 470,9 | 18 640,1 | - | - | - | - | - | - | 32 111,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.1. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов | Всего, в т.ч.: | 17 225,9 | 18 642,0 | - | - | - | - | - | - | 35 867,9 |
|
| расходы областного бюджета | 3 926,3 | 176,0 | - | - | - | - | - | - | 4 102,3 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
| - | - | - | - |
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
| - | - | - | - |
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
| - | - | - | - |
|
|
|
|
| федеральный бюджет | 13 299,6 | 18 466,0 | - | - | - | - | - | - | 31 765,6 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.2. | Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Всего, в т.ч.: | 70,3 | 75,7 | - | - | - | - | - | - | 146,0 |
|
| расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет | 70,3 | 75,7 | - | - | - | - | - | - | 146,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
| - | - | - | - |
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
| - | - | - | - |
|
|
|
Основное мероприятие 5.3. | Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | Всего, в т.ч.: | 172,2 | 186,4 | - | - | - | - | - | - | 358,6 |
|
| расходы областного бюджета | 71,2 | 88,0 | - | - | - | - | - | - | 159,2 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет | 101,0 | 98,4 | - | - | - | - | - | - | 199,4 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
| - | - | - | - |
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
| - | - | - | - |
|
|
|
Основное мероприятие 5.4. | Оказание содействия Минэкологии Нижегородской области в осуществлении управления в области охраны и использования объектов животного мира ГКУ Нижегородской области "Центр охраны животного мира и водных биологических ресурсов" | Всего, в т.ч.: | 28 426,3 | 28 155,0 | - | - | - | - | - | - | 56 581,3 |
|
| расходы областного бюджета | 28 426,3 | 28 155,0 | - | - | - | - | - | - | 56 581,3 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6 | "Формирование экологической культуры населения" | Всего, в т.ч.: | 4 482,2 | 6 296,1 | 6 471,1 | 3 053,5 | 19 398,0 | 0,0 | 9 740,0 | 8 530,8 | 57 971,7 |
|
| расходы областного бюджета | 4 482,2 | 5 487,5 | 5 295,2 | 2 270,5 | 8 692,3 | 0,0 | 9 740,0 | 8 530,8 | 44 498,5 |
|
| расходы местных бюджетов |
| 473,1 | 754,8 | 474,9 | 10 339,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 042,1 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
| 335,5 | 421,1 | 308,1 | 366,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 431,1 |
Основное мероприятие 6.1. | Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения | Всего, в т.ч.: | 4 482,2 | 6 296,1 | 6 471,1 | 3 053,5 | 19 398,0 | 0,0 | 9 740,0 | 8 530,8 | 57 971,7 |
|
| расходы областного бюджета | 4 482,2 | 5 487,5 | 5 295,2 | 2 270,5 | 8 692,3 | 0,0 | 9 740,0 | 8 530,8 | 44 498,5 |
|
| расходы местных бюджетов |
| 473,1 | 754,8 | 474,9 | 10 339,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 042,1 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
| 335,5 | 421,1 | 308,1 | 366,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 431,1 |
Подпрограмма 7 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в т.ч.: | 116 228,5 | 113 585,9 | 90 542,9 | 85 922,5 | 85 296,0 | 87 771,3 | 87 835,8 | 87 902,9 | 755 085,8 |
|
| расходы областного бюджета | 116 228,5 | 113 585,9 | 90 542,9 | 85 922,5 | 85 296,0 | 87 771,3 | 87 835,8 | 87 902,9 | 755 085,8 |
|
| расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
".
3.3. В разделе 3 "Подпрограммы Программы":
3.3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга":
3.3.1.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 реализуется в два этапа: 1 этап: 2015-2020 годы; 2 этап 2021-2022 год. |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета | За весь период реализации Подпрограммы 1 всего: 155 413,7 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 17 937,6 тыс. рублей; 2016 год - 13 940,4 тыс. рублей; 2017 год - 14 385,0 тыс. рублей; 2018 год -15 141,1 тыс. рублей; 2019 год - 33 174,2 тыс. рублей; 2020 год - 16 480,8 тыс. рублей; 2021 год - 21 152,5 тыс. рублей; 2022 год - 23 202,1 тыс. рублей |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - доля городов Нижегородской области, в которых осуществляются регулярные наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха, в процентах от общего числа городов - сохранение текущего уровня 32,1%; - доля муниципальных образований Нижегородской области, на водных объектах которых осуществляются регулярные наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод, в процентах от общего числа муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) - сохранение текущего уровня 28,8%. Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1: - количество городов Нижегородской области, в которых осуществляется регулярная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, - 9; - количество водных объектов Нижегородской области, на которых осуществляется регулярная оценка уровня загрязнения, - 18; - формирование радиационно-гигиенического паспорта территории Нижегородской области - 1 ед. в год; - формирование обзора загрязнения окружающей среды на территории Нижегородской области - 1 ед. в год (кроме 2018 г., 2020 г). |
".
3.3.1.2. Подпункт 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1" пункта 3.1.2 "Текстовая часть Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Срок реализации мероприятий Подпрограммы 1-8 лет, с 2015 по 2022 год. Подпрограмма 1 реализуется в два этапа:
1 этап: 2015-2020 годы;
2 этап: 2021-2022 год.".
3.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области":
3.3.2.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2", "Объемы бюджетных ассигнований Программы 2 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | Подпрограмма 2 реализуется в два этапа: 1 этап: 2015-2020 годы; 2 этап 2021-2022 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета | За весь период реализации Подпрограммы 2: всего 492 248,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 19 315,7 тыс. рублей; 2016 год - 64 486,5 тыс. рублей; 2017 год - 161 676,7 тыс. рублей; 2018 год - 47 709,2 тыс. рублей; 2019 год - 102 066,7 тыс. рублей; 2020 год - 13 404,7 тыс. рублей; 2021 год - 21 523,0 тыс. рублей; 2022 год - 62 066,1 тыс. рублей. |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, в процентах - рост до 90,22%; - доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние в рамках реализации Подпрограммы, в процентах - рост до 4,55%; - доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (показатель результативности реализации мероприятия, указанного в соглашении с главным распорядителем средств федерального бюджета), в процентах - рост до 25,6%. Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2: - протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления - рост до 2 378,47 м; - площадь территории, защищаемой от негативного воздействия вод в случае реализации берегоукрепительных мероприятий, - рост до 2345 тыс. кв. м; - вероятностный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в случае реализации мероприятий подпрограммы увеличится до 6988,75 млн руб.; - количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние в рамках реализации Подпрограммы, увеличится до 5 ед.; - численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, защищенного в результате проведения мероприятий подпрограммы, увеличится до 1524 человек; - количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (показатель результативности реализации мероприятия, указанного в соглашении с главным распорядителем средств федерального бюджета), увеличится до 10 штук; - размер предотвращенного ущерба (показатель результативности реализации мероприятия, указанного в соглашении с главным распорядителем средств федерального бюджета по направлению "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию") увеличится до 701898,65 тыс. руб.; - количество зон затопления, подтопления, границы которых будут установлены увеличится до 13 шт.; - протяженность расчищенных участков рек (в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" - 25,56 км) |
".
3.3.2.2. Подпункт 3.2.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2" пункта 3.2.2 "Текст Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Срок реализации мероприятий Подпрограммы 2-8 лет, с 2015 по 2022 год. Подпрограмма 2 реализуется в два этапа:
1 этап: 2015-2020 годы;
2 этап: 2021-2022 годы.".
3.3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений":
3.3.3.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | Подпрограмма 3 реализуется в два этапа: 1 этап: 2015-2020 годы; 2 этап 2021-2022 год |
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета | За весь период реализации Подпрограммы 3: всего - 3 332 689,3 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 189 855,4 тыс. рублей; 2016 год - 199 505,5 тыс. рублей; 2017 год - 183 459,5 тыс. рублей; 2018 год - 236 545,3 тыс. рублей; 2019 год - 1 102 005,3 тыс. рублей; 2020 год - 616 618,2 тыс. рублей; 2021 год - 514 672,0 тыс. рублей; 2022 год - 290 028,1 тыс. рублей |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - отношение числа обустроенных сибиреязвенных скотомогильников к числу необустроенных - увеличение до 87%; - доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов - увеличение до 53%; - доля твердых коммунальных отходов, направляемых на объекты, отвечающие нормативным требованиям, от общего объема образовавшихся отходов - увеличение до 100%; - доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов - увеличение до 20%. Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3: - проведение мер по обеспечению безопасности 164 сибиреязвенных скотомогильников; - количество земельных участков, исследованных на предмет соответствия требованиям природоохранного законодательства в целях дальнейшего размещения комплексов утилизации отходов, составит 4 шт.; - доля объема обновленной информации базы данных регионального кадастра отходов составит 100% ежегодно; - разработанная территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, - 1 шт.; - количество объектов размещения отходов, отвечающих экологическим и санитарным требованиям, составит 5 шт.; - количество объектов обработки составит 6 шт.; - нормативный правовой акт об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов - 1 шт.; - ликвидировано отходов - 81 860,41 куб. м; - создано (обустроено) контейнерных площадок -2 904 штук; - приобретено контейнеров (бункеров) - 8 125,0 штук; - количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов - 6 штук; - разработана проектная документация на рекультивацию земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов в границах городов - 4 шт.; - проведение обследований объектов накопленного вреда окружающей среде - 6 шт. обследованных объектов"; - ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов - 2 шт.; - общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, в результате ликвидации несанкционированных свалок в границах городов - 4,5 га; - численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, - 184,6 тыс. чел.; - ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда - 3 шт.; - общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, в результате ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда - 116,74 га; - численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба, - 230,64 тыс. чел. |
".
3.3.3.2. Подпункт 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3" пункта 3.3.2 "Текст Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Срок реализации мероприятий Подпрограммы 3-8 лет, с 2015 по 2022 год. Подпрограмма 3 реализуется в два этапа:
1 этап: 2015-2020 годы;
2 этап: 2021-2022 год.".
3.3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Биологическое разнообразие":
3.3.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4", "Объемы бюджетных ассигнований Программы 4 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4" подраздела 3.4 "Подпрограмма 4 "Биологическое разнообразие" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | Подпрограмма 4 реализуется в два этапа: 1 этап: 2015-2020 годы; 2 этап 2021-2022 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета | За весь период реализации Подпрограммы 4: всего 196 581,3 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 22 480,8 тыс. рублей; 2016 год - 25 360,0 тыс. рублей; 2017 год - 28 520,7 тыс. рублей; 2018 год - 22 758,6 тыс. рублей; 2019 год - 25 335,1 тыс. рублей; 2020 год - 23 335,1 тыс. рублей; 2021 год - 24 035,0 тыс. рублей; 2022 год - 24 756,0 тыс. рублей. |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - доля площади области, занятая особо охраняемыми природными территориями (далее - ООПТ), - увеличение до 6,3%; - доля ООПТ, имеющих утвержденную в установленном порядке документацию, - рост до 86% от общего числа ООПТ. Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4: - количество вновь созданных ООПТ - 9 ед.; - количество утвержденных паспортов и положений об ООПТ, существующих на момент разработки Программы, - 22; - количество ООПТ и охранных зон ООПТ, зарегистрированных в едином государственном реестре недвижимости в качестве зон с особыми условиями использования, - 276 ед.; - количество видов позвоночных животных, занесенных в Красную книгу области, численность которых увеличивается, - 2 ед. |
".
3.3.4.2. Подпункт 3.4.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4" пункта 3.4.2 "Текст Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4
Срок реализации мероприятий Подпрограммы 4-8 лет, с 2015 по 2022 год. Подпрограмма 4 реализуется в два этапа:
1 этап: 2015-2020 годы;
2 этап: 2021- 2022 годы.".
3.3.5. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Формирование экологической культуры населения":
3.3.5.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.6.1 "Паспорт Подпрограммы 6" подраздела 3.6 "Подпрограмма 6 "Формирование экологической культуры населения" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6 | Подпрограмма 6 реализуется в два этапа: 1 этап: 2015-2020 годы; 2 этап 2021-2022 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета | За весь период реализации Подпрограммы 6: всего 44 498,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 4 482,2 тыс. рублей, 2016 год - 5 487,5 тыс. рублей; 2017 год - 5 295,2 тыс. рублей; 2018 год - 2 270,5 тыс. рублей, 2019 год - 8 692,3 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 9 740,0 тыс. рублей; 2022 год - 8 530,8 тыс. рублей. |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, в % от общего числа населения области - 2%. Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 6: - проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения - не менее 2 в год с общим охватом населения не менее 1400 человек (кроме 2020 года); - проведение летних экологических лагерей и экспедиций школьников - не менее 11 с охватом 620 человек в год (кроме 2020 года); - издание экологических материалов общим тиражом до 2000 экземпляров в год (кроме 2018 года, 2020 года) |
".
3.3.5.2. Подпункт 3.6.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6" пункта 3.6.2 "Текст Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6
Срок реализации мероприятий Подпрограммы 6-8 лет, с 2015 по 2022 год. Подпрограмма 6 реализуется в два этапа:
1 этап: 2015-2020 годы;
2 этап: 2021-2022 годы.".
3.4. В разделе 4 "Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы":
3.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета" "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" паспорта Подпрограммы 7 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7 | Подпрограмма 7 реализуется в два этапа: 1 этап: 2015-2020 годы; 2 этап 2021-2022 годы |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета | За весь период реализации Подпрограммы 7: всего 755 085,8 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 116 228,5 тыс. рублей; 2016 год - 113 585,9 тыс. рублей; 2017 год - 90 542,9 тыс. рублей; 2018 год - 85 922,5 тыс. рублей; 2019 год - 85 296,0 тыс. рублей; 2020 год - 87 771,3 тыс. рублей; 2021 год - 87 835,8 тыс. рублей; 2022 год - 87 902,9 тыс. рублей |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикатор: уровень укомплектованности штатными единицами министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области (2022 год - 100%) |
".
3.4.2. Таблицу 6 "Аналитическое распределение средств областного бюджета Подпрограммы 7 "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6. Аналитическое распределение средств
областного бюджета Подпрограммы 7 "Обеспечение реализации
государственной программы" по подпрограммам (тыс. рублей)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы |
| Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||
|
|
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
Подпрограмма 1 (всего) | "Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга" | Всего | 071 | 0605 | 0770100190 |
| 19 695,1 | 19 311,6 | 18 108,6 | 17 184,5 | 17 059,2 | 17 554,3 | 17 567,2 | 17 580,6 |
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 100 | 17 753,9 | 17 275,6 | 15 806,0 | 15 948,6 | 16 058,8 | 16 554,4 | 16 554,4 | 16 554,4 |
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 200 | 1 883,5 | 2 025,6 | 2 282,2 | 1 231,9 | 999,4 | 999,5 | 1 012,4 | 1 025,8 |
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 800 | 57,7 | 10,4 | 20,4 | 4,0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Подпрограмма 2 (всего) | "Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области" | Всего | 071 | 0605 | 0770100190 |
| 19 694,9 | 19 311,7 | 18 108,6 | 17 184,5 | 17 059,2 | 17 554,3 | 17 567,2 | 17 580,6 |
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 100 | 17 753,7 | 17 275,6 | 15 806,8 | 15 948,6 | 16 058,8 | 16 554,4 | 16 554,4 | 16 554,4 |
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 200 | 1 883,5 | 2 025,7 | 2 282,2 | 1 231,9 | 999,4 | 999,5 | 1 012,4 | 1 025,8 |
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 800 | 57,7 | 10,4 | 20,4 | 4,0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Подпрограмма 3 (всего) | "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений" | Всего | 071 | 0605 | 0770100190 |
| 19 694,9 | 19 311,7 | 18 108,6 | 17 184,5 | 17 059,2 | 17 554,3 | 17 567,2 | 17 580,6 |
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 100 | 17 753,7 | 17 275,6 | 15 806,0 | 15 948,6 | 16 058,7 | 16 554,4 | 16 554,4 | 16 554,4 |
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 200 | 1 883,6 | 2 025,7 | 2 282,2 | 1 231,9 | 999,5 | 999,5 | 1 012,4 | 1 025,8 |
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 800 | 57,6 | 10,4 | 20,4 | 4,0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Подпрограмма 4 (всего) | "Биологическое разнообразие" | Всего | 071 | 0605 | 0770100190 |
| 19 694,9 | 19 311,6 | 18 108,5 | 17 184,5 | 17 059,2 | 17 554,2 | 17 567,1 | 17 580,5 |
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 100 | 17 753,7 | 17 275,6 | 15 805,9 | 15 948,5 | 16 058,8 | 16 554,3 | 16 554,3 | 16 554,3 |
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 200 | 1 883,6 | 2 025,6 | 2 282,2 | 1 232,0 | 999,4 | 999,5 | 1 012,4 | 1 025,8 |
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 800 | 57,6 | 10,4 | 20,4 | 4,0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Подпрограмма 5 (всего) | "Сохранение, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира" | Всего | 071 | 0605 | 0770100190 |
| 17 753,7 | 17 275,6 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 100 | 17 753,7 | 17 275,6 | - | - | - | - | - |
|
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 800 | - | - | - | - | - | - | - |
|
Подпрограмма 6 (всего) | "Формирование экологической культуры населения" | Всего | 071 | 0605 | 0770100190 |
| 19 695,0 | 19 311,7 | 18 108,6 | 17 184,5 | 17 059,2 | 17 554,2 | 17 567,1 | 17 580,6 |
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 100 | 17 753,8 | 17 275,7 | 15 805,9 | 15 948,6 | 16 058,7 | 16 554,3 | 16 554,3 | 16 554,3 |
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 200 | 1 883,6 | 2 025,6 | 2 282,3 | 1 231,9 | 999,5 | 999,5 | 1 012,4 | 1 025,9 |
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 800 | 57,6 | 10,4 | 20,4 | 4,0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Подпрограмма 7 (всего) | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 071 | 0605 | 0770100190 | X | 116 228,5 | 113 585,9 | 90 542,9 | 85 922,5 | 85 296,0 | 87 771,3 | 87 835,8 | 87 902,9 |
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 100 | 106 522,5 | 103 405,7 | 79 029,8 | 79 742,9 | 80 293,8 | 82 771,8 | 82 771,8 | 82 771,8 |
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 200 | 9 417,8 | 10 128,2 | 11 411,1 | 6 159,6 | 4 997,2 | 4 997,5 | 5 062,0 | 5 129,1 |
|
|
| 071 | 0605 | 0770100190 | 800 | 288,2 | 52,0 | 102,0 | 20 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
".
3.5. В разделе 5 "Оценка планируемой эффективности Программы":
3.5.1. Абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
"- строительство 0,622 км берегоукрепительных сооружений;
- капитальный ремонт 5 ед. гидротехнический сооружений.".
3.5.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"
.".
