Постановление Правительства Нижегородской области от 06.10.2020 N 819 "О внесении изменений в государственную программу "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 304"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2020 г. N 819
О внесении изменений в государственную программу
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Нижегородской области", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. N 304
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 304.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 6 октября 2020 г. N 819
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 304
1. В разделе 1 "Паспорт Программы":
1.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Программы", "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап. Период реализации Программы - 2015-2022 годы |
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Объемы бюджетных ассигнований Программы 11 028 533,0 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 1 056 613,2 тыс. рублей; 2016 год - 1 046 395,1 тыс. рублей; 2017 год - 1 116 815,8 тыс. рублей; 2018 год - 1 312 984,5 тыс. рублей; 2019 год - 1 615 125,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 640 254,3 тыс. рублей 2021 год - 1 593 838,9 тыс. рублей; 2022 год - 1 646 506,2 тыс. рублей. Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 2 088 027,6 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 225 834,2 тыс. рублей; 2016 год - 226 037,3 тыс. рублей; 2017 год - 225 436,9 тыс. рублей; 2018 год - 250 657,1 тыс. рублей; 2019 год - 276 785,9 тыс. рублей; 2020 год - 282 877,2 тыс. рублей; 2021 год - 295 649,2 тыс. рублей; 2022 год - 304 749,8 тыс. рублей. Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 7 101 526,2 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 783 885,6 тыс. рублей; 2016 год - 763 798,0 тыс. рублей; 2017 год - 755 749,1 тыс. рублей; 2018 год - 759 236,8 тыс. рублей; 2019 год - 843 771,5 тыс. рублей; 2020 год - 1 057 084,4 тыс. рублей; 2021 год - 1 049 079,6 тыс. рублей; 2022 год - 1 088 921,2 тыс. рублей. Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 373 103,3 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 40 861,3 тыс. рублей; 2016 год - 39 907,2 тыс. рублей; 2017 год - 40 237,4 тыс. рублей; 2018 год - 41 030,8 тыс. рублей; 2019 год - 45 483,9 тыс. рублей; 2020 год - 56 082,0 тыс. рублей; 2021 год - 53 700,7 тыс. рублей; 2022 год - 55 800,0 тыс. рублей. Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме - 1 156 149,7 тыс. рублей*, в т.ч : 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 8 296,0 тыс. рублей; 2017 год - 50 361,7 тыс. рублей; 2018 год - 204 563,8 тыс. рублей; 2019 год - 390 355,2 тыс. рублей; 2020 год - 199 631,2 тыс. рублей; 2021 год - 150 716,8 тыс. рублей; 2022 год - 152 225,0 тыс. рублей. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 309 726,2 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 6 032,1 тыс. рублей; 2016 год - 8 356,6 тыс. рублей; 2017 год - 45 030,7 тыс. рублей; 2018 год - 57 496,0 тыс. рублей; 2019 год - 58 728,5 тыс. рублей; 2020 год - 44 579,5 тыс. рублей; 2021 год - 44 692,6 тыс. рублей; 2022 год - 44 810,2 тыс. рублей. |
".
1.2. В абзаце первом позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. В подразделе 2.1 "Общая характеристика текущего состояния обстановки в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах":
1) абзац сорок пятый изложить в новой редакции:
"В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. N 889, в рамках государственной программы определены и будут достигнуты следующие цели государственной политики Нижегородской области по:";
2) абзацы сорок седьмой - сорок восьмой изложить в новой редакции:
"2. Повышению уровня предупреждения и оперативности раннего обнаружения пожаров, в том числе с использованием современных технологий.
3. Развитию системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.".
2.2. В подразделе 2.3 "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
2.3. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета | ||||||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | 1056 613,2 | 1046 395,1 | 1116 815,8 | 1312 984,5 | 1615 125,0 | 1640 254,3 | 1593 838,9 | 1646 506,2 | 11028 533,0 | ||||
1. | Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 282 877,2 | 295 649,2 | 304 749,8 | 2 088 027,6 | |||
2. | Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. | Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. | Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент; ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. | Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 1 623,0 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 11 620,4 |
7. | Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент | 2 859,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 20 474,2 |
8. | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба) | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 221 351,8 | 222 092,7 | 221 492,3 | 246 712,5 | 272 841,3 | 278 932,6 | 291 704,6 | 300 805,2 | 2 055 933,0 |
9. | Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759 236,8 | 843 771,5 | 1057 084,4 | 1049 079,6 | 1088 921,2 | 7 101 526,2 | |||
10. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления | капитальные вложения | 2015-2022 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 13 410,0 | 0,0 | 0,0 | 264,6 | 21 340,6 | 42 330,5 | 0,0 | 0,0 | 77 345,7 |
11. | Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров | капитальные вложения | 2015-2022 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12. | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13. | Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14. | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба) | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент | 770 475,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 758 972,2 | 822 430,9 | 1014 753,9 | 1049 079,6 | 1088 921,2 | 7 024 180,5 |
15. | Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 53 700,7 | 55 800,0 | 373 103,3 | |||
16. | Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 53 700,7 | 55 800,0 | 373 103,3 |
17. | Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 204 563,8 | 390 355,2 | 199 631,2 | 150 716,8 | 152 225,0 | 1 156 149,7 | |||
18. | Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО | капвложения | 2017-2020 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 50 361,7 | 50 361,7 | 50 361,7 | 50 361,7 | 0,0 | 0,0 | 201 446,8 |
19. | Основное мероприятие 4.2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой | капвложения | 2016 | Департамент | 0,0 | 8 296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 296,0 |
20 | Основное мероприятие 4.3 Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области | прочие расходы | 2018 2022 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 858,6 | 147 880,5 | 149 269,5 | 150 716,8 | 152 225,0 | 655 950,4 |
21 | Основное мероприятие 4.4 Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области | капвложения | 2018-2020 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 343,5 | 192 113,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290 456,5 |
22. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | 6 032,1 | 8 356,6 | 45 030,7 | 57 496,0 | 58 728,5 | 44 579,5 | 44 692,6 | 44 810,2 | 309 726,2 | |||
".
2.4. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата (по годам) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы энергоэффективности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Удельное потребление тепловой энергии | Гкал/кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,223 | 0,216 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Удельное потребление электрической энергии | кВт.час/кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,24 | 39,03 | 37,86 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Удельное потребление природного газа | тыс. куб. м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,097 | 0,094 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Удельное потребление воды | куб. м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 15,19 | 14,88 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 65 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Реальная экономия бюджетных средств* | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 596,3 | 10 648,4 | 13 954 | 5 699 | 5 699 | 5 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,28 | 448,6 | 4 240,0 | 4 684,3 | 4 684,3 | 4 684,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года | % | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений | час. | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий | час. | 2,0 | 2,0 | 1,75 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы | % | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения | % | 0,96 | 0,85 | 0,81 | 0,66 | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Количество пожаров | шт. | 3 113 | 3 113 | 2 002 | 1 801 | 1 883 | 1 459 | 1 313 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности | мин. | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций | % | 16 | 25 | 49 | 74 | 74 | 27 | 30 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций | % | 4 | 9 | 15 | 21 | 21 | 36 | 45 | 54 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Доля неработающего населения, вовлеченного (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций | % | - | 22 | 35 | 42 | 42 | 66 | 71 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций | % | 6 | 13 | 19 | 26 | 26 | 40 | 47 | 54 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС | чел. | 2 265 | 2 535 | 3 255 | 4 005 | 4 005 | 2 595 | 2 685 | 3 135 | 3 135 | 3 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65% | % | 78 | 78 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город" | ед. | - | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Доля площади территории населенных пунктов муниципального образования, охваченной современными техническими средствами оповещения | % |
|
|
|
|
| 65 | 65 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Время на оповещение населения области | мин. | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Построение сегментов аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей | ед. |
|
|
|
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Прогнозируемая экономия, с учетом следующих составляющих:
а) экономии средств, расходуемых на энергопотребление;
б) экономии средств в связи с предотвращением возможного ущерба от аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения.".
2.5. В позиции "Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" таблицы 3 "Сведения об основных мерах правового регулирования" подраздела 2.6 "Меры правового регулирования":
1) наименование позиции "Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
Мер правового регулирования не требуется";
2) пункты 1 и 2 исключить.
2.6. В подразделе 2.7 "Предоставление субсидий из областного бюджета" слова "в 2018 году" заменить словами "в 2018 и в 2019 году".
2.7. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | Всего : | 1056 613,2 | 1046 395,1 | 1116 815,8 | 1312 984,5 | 1615 125,0 | 1640 254,3 | 1593 838,9 | 1646 506,2 | 11028 533,0 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 1056 613,2 | 1046 395,1 | 1116 815,8 | 1312 984,5 | 1615 125,0 | 1640 254,3 | 1593 838,9 | 1646 506,2 | 11028 533,0 |
Подпрограмма 1 | "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | Всего : | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 282 877,2 | 295 649,2 | 304 749,8 | 2 088 027,6 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 282 877,2 | 295 649,2 | 304 749,8 | 2 088 027,6 |
Подпрограмма 2 | "Обеспечение пожарной безопасности" | Всего : | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759 236,8 | 843 771,5 | 1057 084,4 | 1049 079,6 | 1088 921,2 | 7 101 526,2 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759 236,8 | 843 771,5 | 1057 084,4 | 1049 079,6 | 1088 921,2 | 7 101 526,2 |
Подпрограмма 3 | "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | Всего : | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 53 700,7 | 55 800,0 | 373 103,3 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 53 700,7 | 55 800,0 | 373 103,3 |
Подпрограмма 4 | "Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" | Всего : | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 204 563,8 | 390 355,2 | 199 631,2 | 150 716,8 | 152 225,0 | 1 156 149,7 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 204 563,8 | 390 355,2 | 199 631,2 | 150 716,8 | 152 225,0 | 1 156 149,7 |
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы | государственный заказчик-координатор: Департамент | 6 032,1 | 8 356,6 | 45 030,7 | 57 496,0 | 58 728,5 | 44 579,5 | 44 692,6 | 44 810,2 | 309 726,2 |
Таблицу 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | Всего , в т.ч. | 1056 613,2 | 1046 395,1 | 1 116 815,8 | 1414 411,5 | 1665 345,5 | 1640 254,3 | 1593 838,9 | 1646 506,2 | 11180 180,5 | |
| расходы областного бюджета | 1056 613,2 | 1046 395,1 | 1 116 815,8 | 1312 984,5 | 1615 125,0 | 1640 254,3 | 1593 838,9 | 1646 506,2 | 11028 533,0 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 427,0 | 50 220,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 1 | "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | Всего , в т.ч. | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 282 877,2 | 295 649,2 | 304 749,8 | 2 088 027,6 |
|
| расходы областного бюджета | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 282 877,2 | 295 649,2 | 304 749,8 | 2 088 027,6 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.1 | Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2 | Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3 | Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4 | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.5 | Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области | Всего , в т.ч. | 1 623,0 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 11 620,4 |
|
| расходы областного бюджета | 1 623,0 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 11 620,4 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.6 | Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего , в т.ч.: | 2 859,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 20 474,2 |
|
| расходы областного бюджета | 2 859,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 20 474,2 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба) | Всего , в т.ч. | 221 351,8 | 222 092,7 | 221 492,3 | 246 712,5 | 272 841,3 | 278 932,6 | 291 704,6 | 300 805,2 | 2 055 933,0 |
|
| расходы областного бюджета | 221 351,8 | 222 092,7 | 221 492,3 | 246 712,5 | 272 841,3 | 278 932,6 | 291 704,6 | 300 805,2 | 2 055 933,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | "Обеспечение пожарной безопасности" | Всего , в т.ч. | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,10 | 759 236,8 | 843 771,5 | 1057 084,4 | 1049 079,6 | 1088 921,2 | 7 101 526,2 |
|
| расходы областного бюджета | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,10 | 759 236,8 | 843 771,5 | 1057 084,4 | 1049 079,6 | 1088 921,2 | 7 101 526,2 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1 | Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления | Всего , в т.ч. | 13 410,0 | 0,0 | 0,0 | 264,6 | 21 340,6 | 42 330,5 | 0,0 | 0,0 | 77 345,7 |
|
| расходы областного бюджета | 13 410,0 | 0,0 | 0,0 | 264,6 | 21 340,6 | 42 330,5 | 0,0 | 0,0 | 77 345,7 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.2 | Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.3 | Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.4 | Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.5 | Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба) | Всего , в т.ч. | 770 475,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 758 972,2 | 822 430,9 | 1014 753,9 | 1049 079,6 | 1088 921,2 | 7 024 180,5 |
|
| расходы областного бюджета | 770 475,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 758 972,2 | 822 430,9 | 1014 753,9 | 1049 079,6 | 1088 921,2 | 7 024 180,5 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 | "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | Всего , в т.ч. | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 53 700,7 | 55 800,0 | 373 103,3 |
|
| расходы областного бюджета | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 53 700,7 | 55 800,0 | 373 103,3 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.1 | Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области | Всего , в т.ч. | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 53 700,7 | 55 800,0 | 373 103,3 |
|
| расходы областного бюджета | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 53 700,7 | 55 800,0 | 373 103,3 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 | "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего , в т.ч. | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 305 990,8 | 440 575,7 | 199 631,2 | 150 716,8 | 152 225,0 | 1 307 797,2 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 204 563,8 | 390 355,2 | 199 631,2 | 150 716,8 | 152 225,0 | 1 156 149,7 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 427,0 | 50 220,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4.1 | Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 50 361,7 | 50 361,7 | 50 361,7 | 50 361,7 | 0,0 | 0,0 | 201 446,8 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 50 361,7 | 50 361,7 | 50 361,7 | 50 361,7 | 0,0 | 0,0 | 201 446,8 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4.2 | Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой | Всего , в т.ч. | 0,0 | 8 296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 296,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 8 296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 296,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4.3 | Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 858,6 | 147 880,5 | 149 269,5 | 150 716,8 | 152 225,0 | 655 950,4 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 858,6 | 147 880,5 | 149 269,5 | 150 716,8 | 152 225,0 | 655 950,4 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4.4 | Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199 770,5 | 242 333,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442 104,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 343,5 | 192 113,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290 456,5 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 427,0 | 50 220,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151 647,5 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего , в т.ч. | 6 032,1 | 8 356,6 | 45 030,7 | 57 496,0 | 58 728,5 | 44 579,5 | 44 692,6 | 44 810,2 | 309 726,2 |
|
| расходы областного бюджета | 6 032,1 | 8 356,6 | 45 030,7 | 57 496,0 | 58 728,5 | 44 579,5 | 44 692,6 | 44 810,2 | 309 726,2 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций":
3.1.1. В пункте 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций":
3.1.1.1. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
3.1.1.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам) | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2022 годов 2 088 027,6 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 225 834,2 тыс. рублей; 2016 год - 226 037,3 тыс. рублей; 2017 год - 225 436,9 тыс. рублей; 2018 год - 250 657,1 тыс. рублей; 2019 год - 276 785,9 тыс. рублей; 2020 год - 282 877,2 тыс. рублей; 2021 год - 295 649,2 тыс. рублей; 2022 год - 304 749,8 тыс. рублей |
".
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
3.1.2.1. В подпункте 3.1.2.3 "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
3.1.2.2. В абзаце первом подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы":
цифры "2021" заменить цифрами "2022";
цифры "1 698 221,6" заменить цифрами "2 088 027,6".
3.1.2.3. Таблицу 1 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N п/п | Наименование индикатора / непосредственного результата | Единицы измерения | Значение индикатора/непосредственного результата по годам | |||||||||
|
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года | % | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
2. | доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. | заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений | час. | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Непосредственные результаты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий | час. | 2,0 | 2,0 | 1,75 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
".
3.1.2.4. Подпункт 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус | Наименование подпрограммы | Государственный координатор- заказчик |
| ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области | "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | Всего | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 282 877,2 | 295 649,2 | 304 749,8 | 2 088 027,6 |
|
| государственный заказчик- координатор: Департамент | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 282 877,2 | 295 649,2 | 304 749,8 | 2 088 027,6 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 1 | "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | Всего , в т.ч. | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 282 877,2 | 295 649,2 | 304 749,8 | 2 088 027,6 |
|
| расходы областного бюджета | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 282 877,2 | 295 649,2 | 304 749,8 | 2 088 027,6 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1 | Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2 | Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3 | Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4 | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 5 | Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области | Всего , в т.ч. | 1 623,0 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 11 620,4 |
|
| расходы областного бюджета | 1 623,0 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 11 620,4 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 6 | Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве | Всего , в т.ч.: | 2 859,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 20 474,2 |
|
| расходы областного бюджета | 2 859,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 20 474,2 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 7 | Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба) | Всего , в т.ч. | 221 351,8 | 222 092,7 | 221 492,3 | 246 712,5 | 272 841,3 | 278 932,6 | 291 704,6 | 300 805,2 | 2 055 933,0 |
|
| расходы областного бюджета | 221 351,8 | 222 092,7 | 221 492,3 | 246 712,5 | 272 841,3 | 278 932,6 | 291 704,6 | 300 805,2 | 2 055 933,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности":
3.2.1. В пункте 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение пожарной безопасности":
3.2.1.1. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
3.2.1.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2022 годы - 7 101 526,2 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 783 885,6 тыс. рублей; 2016 год - 763 798,0 тыс. рублей; 2017 год - 755 749,1 тыс. рублей; 2018 год - 759 236,8 тыс. рублей; 2019 год - 843 771,5 тыс. рублей; 2020 год - 1 057 084,4 тыс. рублей; 2021 год - 1 049 079,6 тыс. рублей; 2022 год - 1 088 921,2 тыс. рублей. |
";
3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
3.2.2.1. Абзац двадцать четвертый подпункта 3.2.2.1 "Характеристика сферы реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции:
"В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. N 889, в рамках Подпрограммы будут реализованы основные мероприятия по дооснащению ГКУ специальной пожарной техникой и оборудованием, что обеспечит сокращение времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышение готовности противопожарных подразделений к ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами.".
3.2.2.2. В подпункте 3.2.2.3 "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
3.2.2.3. В абзаце первом подпункта 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы":
цифры "2021" заменить цифрами "2022";
цифры "5 492 196,6" заменить цифрами "7 101 526,2".
3.2.2.4. В подпункте 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы":
1) таблицу 1 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Единицы измерения | Значение индикатора/непосредственного результата по годам | |||||||||
|
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы | % | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
2. | Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения | % | 0,96 | 0,85 | 0,81 | 0,66 | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Непосредственные результаты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Количество пожаров | шт. | 3113 | 3113 | 2002 | 1801 | 1883 | 1459 | 1313 | 1182 | 1182 | 1182 |
2. | Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности | мин. | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
";
2) в абзаце втором после таблицы 1 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
3.2.2.5. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик - координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма государственной программы | "Обеспечение пожарной безопасности" | Всего | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759 236,8 | 843 771,5 | 1057 084,4 | 1049 079,6 | 1088 921,2 | 7 101 526,2 |
|
| Государственный заказчик - координатор: Департамент; Минстрой | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759 236,8 | 843 771,5 | 1057 084,4 | 1049 079,6 | 1088 921,2 | 7 101 526,2 |
Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 2 | "Обеспечение пожарной безопасности" | Всего , в т.ч. | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759 236,8 | 843 771,5 | 1057 084,4 | 1049 079,6 | 1088 921,2 | 7 101 526,2 |
|
| расходы областного бюджета | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759 236,8 | 843 771,5 | 1057 084,4 | 1049 079,6 | 1088 921,2 | 7 101 526,2 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1 | Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления | Всего , в т.ч. | 13 410,0 | 0,0 | 0,0 | 264,6 | 21 340,6 | 42 330,5 | 0,0 | 0,0 | 77 345,7 |
|
| расходы областного бюджета | 13 410,0 | 0,0 | 0,0 | 264,6 | 21 340,6 | 42 330,5 | 0,0 | 0,0 | 77 345,7 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2 | Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3 | Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4 | Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 5 | Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба) | Всего , в т.ч. | 770 475,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 758 972,2 | 822 430,9 | 1014 753,9 | 1049 079,6 | 1088 921,2 | 7 024 180,5 |
|
| расходы областного бюджета | 770 475,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 758 972,2 | 822 430,9 | 1014 753,9 | 1049 079,6 | 1088 921,2 | 7 024 180,5 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области":
3.3.1. В пункте 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области":
3.3.1.1. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
3.3.1.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по годам)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам) | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2022 годы - 373 103,3 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 40 861,3 тыс. рублей; 2016 год - 39 907,2 тыс. рублей; 2017 год - 40 237,4 тыс. рублей; 2018 год - 41 030,8 тыс. рублей; 2019 год - 45 483,9 тыс. рублей; 2020 год - 56 082,0 тыс. рублей; 2021 год - 53 700,7 тыс. рублей; 2022 год - 55 800,0 тыс. рублей |
".
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
3.3.2.1. В подпункте 3.3.2.3 "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
3.3.2.2. В абзаце первом подпункта 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы"
цифры "2021" заменить цифрами "2022";
цифры "290 030,6" заменить цифрами "373 103,3".
3.3.2.3. Таблицу 1 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Единицы измерения | Значение индикатора/непосредственного результата по годам | |||||||||
|
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Подпрограмма "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нижегородской области" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций | % | 16 | 25 | 49 | 74 | 74 | 27 | 30 | 45 | 45 | 45 |
2. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций | % | 4 | 9 | 15 | 21 | 21 | 36 | 45 | 54 | 54 | 54 |
3. | Доля неработающего населения, вовлеченного (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций | % | - | 22 | 35 | 42 | 42 | 66 | 71 | 74 | 74 | 74 |
4. | Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций | % | 6 | 13 | 19 | 26 | 26 | 40 | 47 | 54 | 54 | 54 |
Непосредственные результаты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС | чел. | 2265 | 2535 | 3255 | 4005 | 4005 | 2595 | 2685 | 3135 | 3135 | 3135 |
".
3.3.2.4. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области | "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | Всего: | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 53 700,7 | 55 800,0 | 373 103,3 |
|
| государственный заказчик- координатор Департамент | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 53 700,7 | 55 800,0 | 373 103,3 |
Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области | "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | Всего : | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 53 700,7 | 55 800,0 | 373 103,3 |
|
| расходы областного бюджета | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 53 700,7 | 55 800,0 | 373 103,3 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1 | Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области | Всего : | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 53 700,7 | 55 800,0 | 373 103,3 |
|
| расходы областного бюджета | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 53 700,7 | 55 800,0 | 373 103,3 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":
3.4.1. В пункте 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":
3.4.1.1. Позицию "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации Подпрограммы - 2015-2022 годы".
3.4.1.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам) | Всего по Подпрограмме за 2015-2022 годы - 1 156 149,7 тыс. рублей*, в т.ч : 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 8 296,0 тыс. рублей; 2017 год - 50 361,7 тыс. рублей; 2018 год - 204 563,8 тыс. рублей; 2019 год - 390 355,2 тыс. рублей; 2020 год - 199 631,2 тыс. рублей; 2021 год - 150 716,8 тыс. рублей; 2022 год - 152 225,0 тыс. рублей |
".
3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
3.4.2.1. Подпункт 3.4.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции:
"3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации Подпрограммы - 2015-2022 годы.".
3.4.2.2. Абзац первый подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"На реализацию мероприятий Подпрограммы с 2015 по 2022 год потребуется выделение финансовых средств из областного бюджета в размере 1 156 149,7 тыс. рублей.".
3.4.2.3. Таблицу 1 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Единицы измерения | Значение индикатора/непосредственного результата по годам | |||||||||
|
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения | % | 78 | 78 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
2. | Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город" | ед. | - | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
3. | Доля площади территории населенных пунктов муниципального образования, охваченной современными техническими средствами оповещения | % |
|
|
|
|
| 65 |
|
|
|
|
Непосредственные результаты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Время на оповещение населения Нижегородской области | мин. | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2. | Построение сегментов аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей | ед. |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
".
3.4.2.4. Подпункт 3.4.2.6 "Меры правового регулирования" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.6. Меры правового регулирования
Разработка нормативных правовых актов для реализации Подпрограммы не требуется.".
3.4.2.5. Абзац второй подпункта 3.4.2.7 "Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов области" изложить в новой редакции:
"Условия предоставления и методика расчета указанных субсидий установлены Положением о порядке предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 19 июня 2019 г. N 379.".
3.4.2.6. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов"
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус | Название подпрограммы | Государственный координатор- заказчик | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области | "Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" | Всего | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 204 563,8 | 390 355,2 | 199 631,2 | 150 716,8 | 152 225,0 | 1 156 149,7 |
|
| государственный заказчик- координатор: Департамент | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 204 563,8 | 390 355,2 | 199 631,2 | 150 716,8 | 152 225,0 | 1 156 149,7 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 4 | "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего , в т.ч. | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 305 990,8 | 440 575.7 | 199 631,2 | 150 716,8 | 152 225,0 | 1 307 797.2 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 204 563,8 | 390 355,2 | 199 631,2 | 150 716,8 | 152 225,0 | 1 156 149,7 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 427,0 | 50 220,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1* | Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 50 361,7 | 50 361,7 | 50 361,7 | 50 361,7 | 0,0 | 0,0 | 201 446,8 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 50 361,7 | 50 361,7 | 50 361,7 | 50 361,7 | 0,0 | 0,0 | 201 446,8 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2 | Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой | Всего , в т.ч. | 0,0 | 8 296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 296,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 8 296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 296,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3 | Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 858,6 | 147 880,5 | 149 269,5 | 150 716,8 | 0,0 | 655 950,4 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 858,6 | 147 880,5 | 149 269,5 | 150 716,8 | 0,0 | 655 950,4 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4 | Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199 770,5 | 242 333,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 343,5 | 192 113,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290 456,5 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 427,0 | 50 220,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
* Согласно инвестиционному соглашению частный партнер реализует проект с использованием собственных (или) привлеченных (заемных) средств. Поэтому разбивка суммы по инвестиционному соглашению не представляется возможной.".
4. В разделе 4 "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы":
4.1. В Паспорте подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы":
4.1.1. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
4.1.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2022 годы - 309 726,2 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 6 032,1 тыс. рублей; 2016 год - 8 356,6 тыс. рублей; 2017 год - 45 030,7 тыс. рублей; 2018 год - 57 496,0 тыс. рублей; 2019 год - 58 728,5 тыс. рублей; 2020 год - 44 579,5 тыс. рублей; 2021 год - 44 692,6 тыс. рублей; 2022 год - 44 810,2 тыс. рублей. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов |
".
4.2. Таблицу 6 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного бюджета
подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы | |||||||||||||
|
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
Государственная программа (Всего ) | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|
Подпрограмма 1 | "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | 176 | 0309 | 2050100190 | 100 200 | 1328,2 58,0 | 3033,7 539,9 | 19320,0 3108,3 | 24691,3 4709,2 | 22810,6 5258,6 | 18007,3 2749,4 | 18007,3 2749,4 | 18007,3 2749,4 | 125205,7 21922,2 |
|
Подпрограмма 2 | "Обеспечение пожарной безопасности" | 176 | 0309 | 2050100190 | 100 200 | 4215,6 183,0 | 4353,6 174,8 | 19238,7 3109,1 | 24615,0 3153,7 | 26675,0 3456,7 | 20343,0 3153,0 | 20456,1 3153,0 | 20573,7 3153,0 | 140470,7 19536,3 |
|
Подпрограмма 3 | "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | 176 | 0309 | 2050100190 | 100 200 | 237,0 10,3 | 244,8 9,8 | 244,8 9,8 | 317,0 9,8 | 517,8 9,8 | 317,0 9,8 | 317,0 9,8 | 317,0 9,8 | 2512,4 78,9 |
|
Итого: |
|
|
|
|
| 6 032,1 | 8 356,6 | 45 030,7 | 57 496,0 | 58 728,5 | 44 579,5 | 44 692,6 | 44 810,2 |
|
|
".
