Постановление Правительства Нижегородской области от 09.03.2021 N 171 "О внесении изменений в государственную программу "Управление государственными финансами Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 296"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 марта 2021 г. N 171
О внесении изменений в государственную программу
"Управление государственными финансами Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 296
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Управление государственными финансами Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 296.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 9 марта 2021 г. N 171
Изменения, которые вносятся в государственную
программу "Управление государственными финансами
Нижегородской области", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. N 296
1. В паспорте Программы:
1.1. В абзаце девятом позиции "Соисполнители программы" слова "комитет государственного ветеринарного надзора" заменить словами "комитет ветеринарии".
1.2. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 161 469 330,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 35 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 12 467 155,3 тыс. рублей; 2016 год - 13 264 770,1 тыс. рублей; 2017 год - 13 968 148,3 тыс. рублей; 2018 год - 13 463 702,1 тыс. рублей; 2019 год - 17 603 435,9 тыс. рублей; 2020 год - 18 487 613,8 тыс. рублей; 2021 год - 17 581 723,7 тыс. рублей; 2022 год - 18 069 134,1 тыс. рублей; 2023 год - 18 264 323,6 тыс. рублей; 2024 год - 18 264 323,6 тыс. рублей; в том числе: - предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области", составляет 51 444 225,7 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 5 717 531,2 тыс. рублей; 2016 год - 6 091 043,5 тыс. рублей; 2017 год - 6 102 520,9 тыс. рублей; 2018 год - 4 627 137,4 тыс. рублей; 2019 год - 4 901 812,7 тыс. рублей; 2020 год - 4 198 359,4 тыс. рублей; 2021 год - 4 488 302,6 тыс. рублей; 2022 год - 4 975 713,0 тыс. рублей; 2023 год - 5 170 902,5 тыс. рублей; 2024 год - 5 170 902,5 тыс. рублей; - предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области", составляет 105 712 051,9 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 6 354 937,4 тыс. рублей; 2016 год - 6 790 006,6 тыс. рублей; 2017 год - 7 434 513,7 тыс. рублей; 2018 год - 8 404 983,6 тыс. рублей; 2019 год - 12 275 235,6 тыс. рублей; 2020 год - 13 850 475,0 тыс. рублей; 2021 год - 12 650 475,0 тыс. рублей; 2022 год - 12 650 475,0 тыс. рублей; 2023 год - 12 650 475,0 тыс. рублей; 2024 год - 12 650 475,0 тыс. рублей; - предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области", составляет 434 160,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 35 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2016 год - 25 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 39 507,0 тыс. рублей; 2018 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2019 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2020 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2021 год - 40 156,3 тыс. рублей; 2022 год - 40 156,3 тыс. рублей; 2023 год - 40 156,3 тыс. рублей; 2024 год - 40 156,3 тыс. рублей; - предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы", составляет 3 878 892,7 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 351 179,7 тыс. рублей; 2016 год - 358 720,0 тыс. рублей; 2017 год - 391 606,7 тыс. рублей; 2018 год - 388 074,1 тыс. рублей; 2019 год - 382 880,6 тыс. рублей; 2020 год - 395 272,4 тыс. рублей; 2021 год - 402 789,8 тыс. рублей; 2022 год - 402 789,8 тыс. рублей; 2023 год - 402 789,8 тыс. рублей; 2024 год - 402 789,8 тыс. рублей |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | - увеличение доходов консолидированного бюджета Нижегородской области на душу населения не менее 60 тыс. рублей; - увеличение доли расходов консолидированного бюджета Нижегородской области, формируемых в рамках государственных (муниципальных) программ, до 80% в общем объеме расходов консолидированного бюджета; - отношение объема государственного долга к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составляет не более 75%; - сохранение уровня качества управления региональными финансами по результатам оценки, проводимой Министерством финансов Российской Федерации, на уровне 2 степени качества |
".
2. В абзацах четвертом, пятом и восьмом раздела I "Текущее состояние сферы реализации Программы" слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов".
3. В абзаце четвертом раздела IV "Перечень основных мероприятий Программы" слово "районов" заменить словом "образований".
4. В абзаце первом раздела VII "Ресурсное обеспечение Программы":
цифры "166 485 525,3" заменить цифрами "161 469 330,5";
цифры "170 315 127,2" заменить цифрами "165 405 199,5".
5. В разделе IX "Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области":
5.1. В паспорте Подпрограммы:
5.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета
| Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 51 444 225,7 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 5 717 531,2 тыс. рублей; 2016 год - 6 091 043,5 тыс. рублей; 2017 год - 6 102 520,9 тыс. рублей; 2018 год - 4 627 137,4 тыс. рублей; 2019 год - 4 901 812,7 тыс. рублей; 2020 год - 4 198 359,4 тыс. рублей; 2021 год - 4 488 302,6 тыс. рублей; 2022 год - 4 975 713,0 тыс. рублей; 2023 год - 5 170 902,5 тыс. рублей; 2024 год - 5 170 902,5 тыс. рублей |
".
5.1.2. В абзаце четвертом позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" слово "ежегодно" исключить.
5.2. В подразделе "Текущее состояние и проблемы в области управления государственными финансами":
5.2.1. В абзаце первом слова "от 12 сентября 2007 года" заменить словами "от 12 сентября 2007 г.".
5.2.2. В абзаце втором слова "от 27 июня 2013 года" заменить словами "от 27 июня 2013 г.".
5.2.3. В абзаце третьем слова "от 16 сентября 2011 года" заменить словами "от 16 сентября 2011 г.".
5.2.4. В абзаце четвертом слова "1 октября 2009 года" заменить словами "1 октября 2009 г.".
5.2.5. В абзаце пятом слова "от 7 октября 2013 года" заменить словами" "от 7 октября 2013 г.".
5.2.6. В абзаце седьмом слова "от 6 декабря 2011 года" заменить словами "от 6 декабря 2011 г.".
5.2.7. В абзаце десятом слова "от 8 мая 2010 года" заменить словами "от 8 мая 2010 г.".
5.2.8. В абзаце девятнадцатом слова "от 7 сентября 2006 года" заменить словами "от 7 сентября 2006 г.".
5.2.9. В абзаце двадцать четвертом слова "от 7 мая 2012 года" заменить словами "от 7 мая 2012 г.".
5.3. В абзаце первом подраздела "Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы":
слова "от 13 июня 2013 года" исключить;
слова "от 15 апреля 2014 года" заменить словами "от 15 апреля 2014 г.";
слова "от 18 мая 2016 года" заменить словами "от 18 мая 2016 г.".
5.4. В подразделе "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы":
5.4.1. В задаче "Своевременное и качественное планирование областного бюджета":
5.4.1.1. В абзацах четвертом и седьмом части "Основное мероприятие "Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса" слова "от 12 сентября 2007 года" заменить словами "от 12 сентября 2007 г.".
5.4.1.2. В абзаце четвертом части "Основное мероприятие "Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период" слова "от 16 сентября 2011 года" заменить словами "от 16 сентября 2011 г.".
5.4.1.3. В абзацах шестом и девятнадцатом части "Основное мероприятие "Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области" слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов".
5.4.2. В задаче "Организация исполнения областного бюджета и формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства":
5.4.2.1. В части "Основное мероприятие "Организация исполнения областного бюджета":
5.4.2.1.1. В абзаце третьем слова "от 30 ноября 2012 года" заменить словами "от 30 ноября 2012 г.".
5.4.2.1.2. Абзац девятый и десятый изложить в следующей редакции:
"- открытие и ведение лицевых счетов государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области, иных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в министерстве финансов Нижегородской области и перечисление средств указанных учреждений и организаций с соответствующих казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области, с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
- привлечение на единый счет областного бюджета остатков средств с казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области; о поступающих во временное распоряжение юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в качестве дополнительного источника на покрытие кассовых разрывов при исполнении областного бюджета, что позволяет снизить расходы на обслуживание государственного долга Нижегородской области и обеспечить ликвидность областного бюджета;".
5.4.2.1.3. В абзаце девятнадцатом:
слова "кассовых поступлений" заменить словом "поступлений";
слова "кассовых выплат" заменить словом "перечислений";
после слов "казенных учреждений Нижегородской области" дополнить словами "средства юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,";
слова "на лицевом счете" заменить словами "на едином счете".
5.4.2.1.4. Абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"- перечисление получателям средств областного бюджета на их лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области, за счет средств федерального бюджета в объеме средств, поступивших в бюджет Нижегородской области в пределах суммы по заявке главного администратора, необходимой для оплаты денежных обязательств (по переданным полномочиям). Кроме того, перечисление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Нижегородской области за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета через лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям N 14, открытые главным распорядителям средств областного бюджета для местных бюджетов в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области;".
5.4.2.1.5. В абзацах двадцать пятом и двадцать шестом слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов".
5.4.2.1.6. В абзаце двадцать седьмом слова "проведение кассовых расходов" заменить словом "перечисления";
5.4.2.1.7. В абзаце тридцать первом слова "Лучший бухгалтер" заменить словами "Нижегородский бухгалтер";
5.4.2.1.8. В абзаце тридцать четвертом слова "муниципальных районов (городских округов)" заменить словами "муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов)".
5.4.2.1.9. В абзаце сорок третьем:
слова "кассовых поступлений" заменить словом "поступлений";
слова "кассовых выплат" заменить словом "перечислений".
5.4.2.2. В части "Основное мероприятие "Формирование и предоставление бюджетной отчетности Нижегородской области":
5.4.2.2.1. В абзаце третьем слова "от 30 ноября 2012 года" заменить словами "от 30 ноября 2012 г.".
5.4.2.2.2. В абзаце восьмом слова "Министерство финансов Российской Федерации" заменить словами "Федеральное казначейство России".
5.4.2.2.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Порядок составления годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета Нижегородской области, а также порядок составления и представления квартальной, месячной бюджетной отчетности, годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений утверждаются приказами министерства финансов Нижегородской области.".
5.4.2.2.4. В абзаце десятом слова "от 14 декабря 2007 г." заменить словами "от 14 декабря 2007 г.".
5.4.2.2.5. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- разработка порядков приема годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Нижегородской области, годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений;".
5.4.2.2.6. Абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"- будет качественно и своевременно сформирована необходимая бюджетная отчетность об исполнении областного бюджета, отчетность об исполнении консолидированного бюджета Нижегородской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, бухгалтерская отчетность государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области.".
5.4.3. В части "Основное мероприятие "Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области" задачи "Эффективное управление государственным долгом":
5.4.3.1. В абзаце третьем:
слова "от 12 сентября 2007 года" заменить словами "от 12 сентября 2007 г.";
слова "от 7 сентября 2006 года" заменить словами "от 7 сентября 2006 г.".
5.4.3.2. В абзаце пятнадцатом слова "от 27 октября 2005 года" заменить словами "от 27 октября 2005 г.".
5.4.4. В задаче "Совершенствование и повышение эффективности внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок":
5.4.4.1. В части "Основное мероприятие "Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю":
5.4.4.1.1. В абзаце четвертом слова "Порядком осуществления министерством финансов Нижегородской области полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 30 декабря 2013 г. N 1017" заменить словами "федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) контроля, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации".
5.4.4.1.2. Абзац девятый исключить.
5.4.4.1.3. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
"- организация и осуществление государственного финансового контроля за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдением условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета;".
5.4.4.1.4. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- разработка ведомственных правовых актов (стандартов), обеспечивающих осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля;".
5.4.4.1.5. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"- организация и проведение контрольных мероприятий в части обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета;".
5.4.4.1.6. В абзаце семнадцатом слово "бюджетных" исключить.
5.4.4.2. В части "Основное мероприятие "Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок":
5.4.4.2.1. В абзаце четвертом слова "от 5 апреля 2013 года" заменить словами "от 5 апреля 2013 г.".
5.4.4.2.2. Абзацы пятый и одиннадцатый исключить.
5.5. В подразделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "49 982 809,6" заменить цифрами "51 444 225,7".
6. В разделе X "Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области":
6.1. В паспорте Подпрограммы:
6.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 105 712 051,9 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 6 354 937,4 тыс. рублей; 2016 год - 6 790 006,6 тыс. рублей; 2017 год - 7 434 513,7 тыс. рублей; 2018 год - 8 404 983,6 тыс. рублей; 2019 год - 12 275 235,6 тыс. рублей; 2020 год - 13 850 475,0 тыс. рублей; 2021 год - 12 650 475,0 тыс. рублей; 2022 год - 12 650 475,0 тыс. рублей; 2023 год - 12 650 475,0 тыс. рублей; 2024 год - 12 650 475,0 тыс. рублей |
".
6.1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
6.1.2.1. В абзацах первом и втором слова "(городских округов)" заменить словами "(муниципальных округов и городских округов)".
6.1.2.2. В абзаце втором цифры "12" заменить цифрой "8".
6.2. В подразделе "Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития":
6.2.1. В абзаце шестом слова "от 6 декабря 2011 года" заменить словами "от 6 декабря 2011 г.".
6.2.2. В абзаце шестнадцатом после таблицы слова "от 16 мая 2008 года" заменить словами "от 16 мая 2008 г.".
6.3. В подразделе "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы":
6.3.1. В задаче "Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Нижегородской области":
6.3.1.1. В части "Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных районов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов":
6.3.1.1.1. В наименовании мероприятия слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов".
6.3.1.1.2. В абзацах третьем, пятом, седьмом, девятом, двенадцатом, пятнадцатом, восемнадцатом слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов".
6.3.1.1.3. В абзаце девятом слова "(городским округам)" заменить словами "(муниципальным округам и городским округам)".
6.3.1.2. В абзацах шестом и девятом части "Основное мероприятие "Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области за счет средств федерального бюджета" слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов".
6.3.2. В Задаче "Повышение финансовой дисциплины муниципальных образований - получателей межбюджетных трансфертов":
6.3.2.1. В части "Основное мероприятие "Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета":
6.3.2.1.1. В абзаце втором слова "от 16 мая 2008 года N 193 "О системе контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета" заменить словами "от 16 мая 2008 г. N 193 "О системе контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета".
6.3.2.1.2. В абзаце четвертом слова "муниципальными районами и городскими округами" заменить словами "муниципальными районами, муниципальными округами и городскими округами".
6.3.2.1.3. Абзац седьмой изложить в новой редакции следующего содержания:
"соблюдения муниципальными образованиями ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации по дефициту бюджета, предельным объемам муниципальных заимствований и объемам муниципального долга, расходам на обслуживание муниципального долга.".
6.3.2.1.4. В абзаце восьмом слова "муниципальных районов (городских округов)" заменить словами "муниципальных образований".
6.3.2.1.5. В абзаце четырнадцатом слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных образований".
6.3.2.1.6. В абзаце пятнадцатом:
слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов";
слова "(городских округов)" заменить словами "(муниципальных округов и городских округов)".
6.3.2.1.7. В абзаце шестнадцатом слова "(городских округов)" заменить словами "(муниципальных округов и городских округов)".
6.3.2.1.8. Абзац семнадцатый изложить в новой редакции следующего содержания:
"- осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями Нижегородской области ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации по дефициту бюджета, предельным объемам муниципальных заимствований и объемам муниципального долга, расходам на обслуживание муниципального долга;".
6.4. В абзацах втором и третьем подраздела "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов".
6.5. В подразделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
цифры "112 196 269,7" заменить цифрами "105 712 051,9";
цифры "116 025 871,6" заменить цифрами "109 647 920,9".
6.6. В подразделе "Оценка планируемой эффективности Подпрограммы":
6.6.1. В абзаце третьем слова "(городскими округами)" заменить словами "(муниципальными округами и городскими округами)".
6.6.2. В абзаце четвертом слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов".
7. В разделе XI "Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области":
7.1. В паспорте Подпрограммы:
7.1.1. В абзаце девятом позиции "Соисполнители подпрограммы" слова "комитет государственного ветеринарного надзора" заменить словами "комитет ветеринарии".
7.1.2. В абзаце пятом позиции "Задачи Подпрограммы" слова "районов и городских округов" заменить словом "образований".
7.1.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 434 160,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 35 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2016 год - 25 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 39 507,0 тыс. рублей; 2018 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2019 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2020 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2021 год - 40 156,3 тыс. рублей; 2022 год - 40 156,3 тыс. рублей; 2023 год - 40 156,3 тыс. рублей; 2024 год - 40 156,3 тыс. рублей |
".
7.1.4. В абзаце восьмом позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов".
7.2. В подразделе "Текущее состояние и проблемы в области повышения эффективности бюджетных расходов":
7.2.1. В абзаце втором слова "от 31 октября 2005 года" заменить словами "от 31 октября 2005 г.".
7.2.2. В абзаце третьем слова "от 22 апреля 2011 года" заменить словами "от 22 апреля 2011 г.".
7.2.3. В абзаце шестом слова "от 12 октября 2011 года" заменить словами "от 12 октября 2011 г.".
7.2.4. В абзаце девятом слова "от 1 октября 2008 года" заменить словами "от 1 октября 2008 г.".
7.2.5. В абзаце двенадцатом:
слова "от 12 июля 2013 года" заменить словами "от 12 июля 2013 г.";
слова "от 11 июля 2013 года" заменить словами "от 11 июля 2013 г.".
7.2.6. В абзаце четырнадцатом слова "от 6 декабря 2011 года" заменить словами "от 6 декабря 2011 г.".
7.2.7. В абзаце пятнадцатом слова "от 28 октября 2011" заменить словами "от 28 октября 2011 г.".
7.2.8. В абзаце восемнадцатом слова "от 8 мая 2010 года" заменить словами "от 8 мая 2010 г.".
7.2.9. В абзаце двадцать третьем слова "от 28 декабря 2011 года" заменить словами "от 28 декабря 2011 г.".
7.2.10. В абзаце двадцать четвертом слова "от 21 декабря 2012 года" заменить словами "от 21 декабря 2012 г.".
7.2.11. В абзаце тридцатом слова "от 8 октября 2012 года" заменить словами "от 8 октября 2012 г.".
7.3. В подразделе "Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи подпрограммы":
7.3.1. В абзаце первом:
слова "от 13 июня 2013 года" исключить;
cлова "от 15 апреля 2014 года" заменить словами "от 15 апреля 2014 г.";
cлова "от 18 мая 2016 года" заменить словами "от 18 мая 2016 г.".
7.3.2. В абзаце восьмом слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов".
7.4. В подразделе "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
7.4.1. В части "Основное мероприятие "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования" задачи "Развитие долгосрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим планированием и долгосрочными прогнозами социально-экономического развития Нижегородской области":
7.4.1.1. В абзаце пятом слова "от 12 сентября 2007 года" заменить словами "от 12 сентября 2007 г.".
7.4.1.2. В абзаце двенадцатом слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов".
7.4.2. В задаче "Реализация программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти":
7.4.2.1. В части "Основное мероприятие "Разработка и реализация государственных программ Нижегородской области":
7.4.2.1.1. В абзаце втором слова "от 22 апреля 2011 года" заменить словами "от 22 апреля 2011 г.".
7.4.2.1.2. В абзаце четвертом слова "от 11 июля 2013 года" заменить словами "от 11 июля 2013 г.".
7.4.2.1.3. В абзаце седьмом части "Основное мероприятие "Формирование программной классификации расходов областного бюджета" слова "от 12 сентября 2007 года" заменить словами "от 12 сентября 2007 г.".
7.4.3. В задаче "Оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности его обеспечения":
7.4.3.1. В части "Основное мероприятие "Стимулирование органов исполнительной власти Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента":
7.4.3.1.1. Абзац пятый исключить.
7.4.3.1.2. В абзаце одиннадцатом слова "от 28 декабря 2011 года" заменить словами "от 28 декабря 2011 г.".
7.4.3.1.3. В абзаце тринадцатом слова "от 21 декабря 2012 года" заменить словами "от 21 декабря 2012 г.".
7.4.3.2. В части "Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне":
7.4.3.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"В целях стимулирования органов местного самоуправления к повышению эффективности бюджетных расходов разработана система поощрения муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, достигающих наилучших результатов в этой сфере. Принято постановление Правительства Нижегородской области от 28 октября 2011 г. N 875 "О Порядке предоставления грантов в целях поощрения муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, достигающих наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" и приказ министерства финансов области от 28 декабря 2011 г. N 140 "Об утверждении методики проведения оценки результатов, достигнутых муниципальными районами, муниципальными и городскими округами Нижегородской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов".".
7.4.3.2.2. В абзаце третьем:
слова "муниципальными районами и городскими округами" заменить словами "муниципальными районами, муниципальными и городскими округами";
слова "(городского округа)" заменить словами "(муниципального округа, городского округа)".
7.4.3.2.3. Абзац четвертый исключить.
7.4.3.2.4. В абзацах пятом, седьмом, восьмом двенадцатом и четырнадцатом слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов".
7.4.3.2.5. В абзаце шестом слова "(городских округов)" заменить словами "(муниципальных округов и городских округов)".
7.4.3.2.6. После абзаца восьмого дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"Разработана система поощрения муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области за достижение наилучших результатов по увеличению доли налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов. Принято постановление Правительства Нижегородской области от 19 марта 2020 г. N 220 "О поощрении муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области за достижение наилучших результатов по увеличению доли налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов", которым утверждены Правила предоставления грантов бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области за достижение наилучших результатов по увеличению доли налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и Методика оценки эффективности деятельности администраций муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области по увеличению доли налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов.
Оценка эффективности основана на системе индикаторов, отражающих динамику поступлений в бюджет по налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, патентной системе налогообложения, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, а также неналоговым доходам.".
7.4.3.2.7. В абзаце одиннадцатом слова "муниципальными районами и городскими округами" заменить словами "муниципальными районами, муниципальными округами и городскими округами".
7.4.3.2.8. После абзаца четырнадцатого дополнить новым абзацем следующего содержания:
"- предоставление грантов в целях поощрения муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области за достижение наилучших результатов по увеличению доли налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов.".
7.4.4. В задаче "Совершенствование механизмов финансового контроля за использованием бюджетных средств":
7.4.4.1. Наименование задачи изложить в следующей редакции:
"Совершенствование механизмов контроля за использованием бюджетных средств".
7.4.4.2. В части "Основное мероприятие "Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита":
7.4.4.2.1. Наименование части изложить в следующей редакции "Основное мероприятие "Повышение эффективности внутреннего финансового аудита".
7.4.4.2.2. В абзаце восьмом слова "контроля и" исключить.
7.4.4.2.3. В абзацах десятом, двенадцатом и тринадцатом слова "внутреннего финансового контроля и" исключить.
7.4.4.3. В части "Основное мероприятие "Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг":
7.4.4.3.1. В абзаце втором слова "от 5 апреля 2013 года" заменить словами "от 5 апреля 2013 г.".
7.4.4.3.2. В абзаце седьмом слова "от 5 марта 2014 года" заменить словами "от 5 марта 2014 г.".
7.4.5. В абзаце четвертом части "Основное мероприятие "Модернизация и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами" задачи "Развитие информационной системы управления государственными финансами Нижегородской области" слова "от 25 октября 2006 года" заменить словами "от 25 октября 2006 г.".
7.5. В абзаце девятом подраздела "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов".
7.6. В абзаце первом подраздела "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "447 563,0" заменить цифрами "434 160,2".
7.7. В абзаце втором подраздела "Оценка планируемой эффективности Подпрограммы" слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов".
7.8. В абзаце десятом подраздела "Управление Подпрограммой" слова "муниципальными районами и городскими округами" заменить словами "муниципальными районами, муниципальными округами и городскими округами".
8. В разделе XII "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
8.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 3 878 892,7 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 351 179,7 тыс. рублей; 2016 год - 358 720,0 тыс. рублей; 2017 год - 391 606,7 тыс. рублей; 2018 год - 388 074,1 тыс. рублей; 2019 год - 382 880,6 тыс. рублей; 2020 год - 395 272,4 тыс. рублей; 2021 год - 402 789,8 тыс. рублей; 2022 год - 402 789,8 тыс. рублей; 2023 год - 402 789,8 тыс. рублей; 2024 год - 402 789,8 тыс. рублей |
".
8.2. В абзаце третьем после паспорта Подпрограммы слова "от 21 сентября 2005 года" заменить словами "от 21 сентября 2005 г.".
8.3. В абзаце седьмом после паспорта Подпрограммы:
слова "от 10 мая 2006 года" заменить словами "от 10 мая 2006 г.";
слова "от 30 декабря 2005 года" заменить словами "от 30 декабря 2005 г.";
слова "от 9 сентября 2003 года" заменить словами "от 9 сентября 2003 г.".
9. В абзаце шестом раздела XIII "Оценка планируемой эффективности Программы" слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных образований".
10. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Перечень основных мероприятий государственной программы
"Управление государственными финансами Нижегородской области"
Наименование основного мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Срок исполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей | |||||||||||
|
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
Цель государственной программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления государственными финансами Нижегородской области | |||||||||||||||
Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области |
| 5 717 531,2 | 6 091 043,5 | 6102 520,9 | 4627 137,4 | 4901 812,7 | 4198 359,4 | 4488 302,6 | 4975 713,0 | 5 170 902,5 | 5170 902,5 | 51444 225,7 | |||
Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2. Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4. Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 208 924,2 | 418 858,4 | 541 381,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1169 164,4 |
Основное мероприятие 1.5. Организация исполнения областного бюджета | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 381 736,7 | 218 823,4 | 319 478,6 | 195 176,6 | 225 578,3 | 240 709,9 | 227 777,9 | 227 833,9 | 227 902,7 | 227 902,7 | 2492 920,7 |
Основное мероприятие 1.6. Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7. Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.8. Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области (расходы на обслуживание государственного долга) | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 5 126 870,3 | 5 453 361,7 | 5241 660,5 | 4431 960,8 | 4676 234,4 | 3957 649,5 | 4260 524,7 | 4747 879,1 | 4 942 999,8 | 4942 999,8 | 47782 140,6 |
Основное мероприятие 1.9. Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.10. Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области |
| 6 354 937,4 | 6 790 006,6 | 7434 513,7 | 8404 983,6 | 12275 235,6 | 13850 475,0 | 12650 475,0 | 12650 475,0 | 12 650 475,0 | 12650 475,0 | 105712 051,9 | |||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 6 023 353,4 | 6 257 535,3 | 6524 574,5 | 7188 747,7 | 10728 000,9 | 12476 227,4 | 11699 740,1 | 11701 689,3 | 11 638 437,0 | 11638 437,0 | 95876 742,6 |
Основное мероприятие 2.2. Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области за счет средств федерального бюджета | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 331 584,00 | 532 471,30 | 909 939,2 | 1216 235,9 | 1547 234,7 | 1374 247,6 | 950 734,9 | 948 785,7 | 1 012 038,0 | 1012 038,0 | 9 835 309,3 |
Основное мероприятие 2.4. Повышение эффективности реализации приоритетов государственной политики на местном уровне | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования | Прочие расходы | 2015 - 2019 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | x | x |
Основное мероприятие 2.6. Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области | 35 000,0 | 43 507,0 | 25 000,0 | 39 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 40 156,3 | 40 156,3 | 40 156,3 | 40 156,3 | 434 160,2 | |||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.2. Разработка и реализация государственных программ Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2024 | органы исполнительной власти Нижегородской области, министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.3. Формирование программной классификации расходов областного бюджета | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.4. Обеспечение взаимосвязи государственных программ и государственных заданий | Прочие расходы | 2015-2024 | органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.5. Обеспечение оптимизации предоставления государственных услуг путем формирования и ведения регионального перечня государственных (муниципальных) услуг | Прочие расходы | 2015-2024 | органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.6. Обеспечение выполнения государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений, которым установлены государственные задания | Прочие расходы | Ежегодно | органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.7. Обеспечение надлежащего качества оказания государственных услуг | Прочие расходы | Ежегодно | органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.8 Осуществление нормативного финансирования оказания государственных услуг государственными учреждениями | Прочие расходы | Ежегодно | органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.9. Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти и руководителей государственных учреждений от результатов их профессиональной деятельности | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство социальной политики Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.10. Стимулирование органов исполнительной власти Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента | Прочие расходы | Ежеквартально | министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области | 16 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 166 000,0 |
Основное мероприятие 3.11. Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне | Прочие расходы | 2014-2024 | министерство финансов Нижегородской области | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 6 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 126 000,0 |
Основное мероприятие 3.12. Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Прочие расходы | 2014-2024 | органы исполнительной власти Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.13. Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг | Прочие расходы | 2014-2024 | органы исполнительной власти Нижегородской области, министерство финансов Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.14. Модернизация и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами | Прочие расходы | 2014-2024 | министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области | 9 000,0 | 18 507,00 | 0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 10 156,3 | 10 156,3 | 10 156,3,0 | 10 156,3 | 142 160,2 |
Основное мероприятие 3.15. Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области по оказанию государственных услуг и соблюдению требований к их качеству | Прочие расходы | 2014-2024 | органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.16. Повышение открытости информации о бюджетном процессе | Прочие расходы | 2014-2024 | министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной программы |
| 351 179,70 | 358 720,00 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 395 272,4 | 402 789,8 | 402 789,8 | 402 789,8 | 402 789,8 | 3 878 892,7 | |||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности министерства финансов Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2024 |
|
| 351 179,70 | 358 720,00 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 395 272,4 | 402 789,8 | 402 789,8 | 402 789,8 | 402 789,8 | 3 878 892,7 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Сведения
об индикаторах и непосредственных результатах 2013-2024 годы
N | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора (непосредственного результата) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||||||||||||||||||||||
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области на душу населения | тыс. рублей | >42 | >45 | >46 | >47 | >48 | >50 | >56 | >58 | >60 | >60 | >60 | >60 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Доля расходов консолидированного бюджета Нижегородской области, формируемых в рамках государственных (муниципальных) программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета | % | 16 | 25 | 50 | 60 | 60 | >70 | >75 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Отношение объёма государственного долга к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <62 | <60 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | Повышение оценки уровня качества управления региональными финансами, проводимой Министерством финансов Российской Федерации | да/нет | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | да (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Нижегородской области, в общем объеме расходов областного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Отклонение планируемых показателей расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | % | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | ||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Уровень дефицита областного бюджета по отношению к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | не более 15 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | ||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета Нижегородской области | % | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 2 | не менее 3 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 1 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | ||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Доля расходов на обслуживание государственного долга в общих расходах бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Предельный объем нагрузки на областной бюджет по ежегодному объему погашения долговых обязательств | % | не более 35,0 | не более 35,0 | не более 40,0 | не более 40,0 | не более 40,0 | не более 40,0 | не более 40,0 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроком погашения после 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ | % | X | X | X | X | X | X | X | не более 20 | не более 20 | не более 20 | не более 20 | не более 20 | ||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность областного бюджета) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении областного и консолидированного бюджета Нижегородской области |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Отношение количества исполненных предписаний, вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний, вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году | % | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | ||||||||||||||||||||||||||
1.13. | Отношение количества исполненных постановлений о привлечении к административной ответственности к количеству постановлений с истекшим сроком уплаты административного штрафа | % | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | ||||||||||||||||||||||||||
1.14. | Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общей сумме начисленных административных штрафов в отчетном году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты реализации подпрограммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Областной бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Исполнение областного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Уровень государственного долга Нижегородской области находится на экономически безопасном уровне | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||
1.4. | В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы достижения целей подпрограммы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов) и субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов) и субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее | % | 67,0 | 15,9 | не менее 18,9 | не менее 22,0 | не менее 50,0 | не менее 55,0 | не менее 65,0 | не менее 55,0 | не менее 55,0 | не менее 55,0 | не менее 60,0 | не менее 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Удельный вес субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов) (за исключением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов) в части средств на реализацию общественно значимых проектов), субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее | % | 0,2 | 0,085 | не менее 5,0 | не менее 8,0 | не менее 11,0 | не менее 11,5 | не менее 12,0 | не менее 10,0 | не менее 7 | не менее 7,5 | не менее 8 | не менее 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Количество субсидий, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета | ед. | 52 | 50 | 50 | 50 | не более 30 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
2.4.. | Удельный вес муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения, к общему количеству муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты реализации подпрограммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов) Нижегородской области между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (муниципальными и городскими округами) | ед. | 3,0 | 3,0 | не более 2,0 | не более 1,9 | не более 1,8 | не более 1,7 | не более 1,6 | не более 1,5 | не более 1,5 | не более 1,5 | не более 1,5 | не более 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Наличие утвержденного механизма отбора приоритетных направлений софинансирования расходов местных бюджетов из областного бюджета | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по заработной плате с начислениями на нее | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы достижения целей подпрограммы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета | % | 13 | 40 | 80 | 85 | 90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | ||||||||||||||||||||||||||
3.2. | Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, выполнивших в полном объеме государственное задание, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания | % | X | 80 | 90 | 95 | 97 | 97 | >97 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | ||||||||||||||||||||||||||
3.3 | Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания | % | X | 50 | 85 | 95 | 97 | 97 | >97 | >97 | >97 | >97 | >97 | >97 | ||||||||||||||||||||||||||
3.4. | Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской области государственных услуг (работ), рассчитанных исходя из нормативных затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий | % | X | 55 | 65 | 80 | 92 | 93 | >93 | >96 | >96 | >96 | >96 | >96 | ||||||||||||||||||||||||||
3.5. | Удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области | % | X | 70 | 90 | 95 | 95 | 95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >96 | >96 | ||||||||||||||||||||||||||
3.6. | Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает нормативно установленного значения, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области | % | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
3.7. | Удельный вес главных администраторов средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75% | % | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | ||||||||||||||||||||||||||
3.8. | Удельный вес муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, улучшивших по результатам оценки уровень качества управления муниципальными финансами | % | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | ||||||||||||||||||||||||||
3.9. | Удельный вес государственных органов Нижегородской области, утвердивших нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов и подведомственных им казенных учреждений, в части закупок | % | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
3.10. | Прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году | % | X | 5 | 10 | 10 | 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 8 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты реализации подпрограммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Разработан бюджетный прогноз Нижегородской области на долгосрочный период | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||
3.2. | Областной бюджет сформирован в программном формате с учетом планируемых результатов по государственным программам | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||
3.3. | Предоставляемые государственные услуги (работы) соответствуют утвержденным перечням государственных услуг (работ) | да/нет | X | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||
3.4. | Увеличилось количество граждан, которые удовлетворительно оценивают качество государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта | да/нет | X | нет | да | да | да | да | да | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
3.5. | Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг государственными учреждениями Нижегородской области в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания | да/нет | X | X | X | X | X | X | X | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||
3.6. | Увеличилось количество главных распорядителей средств областного бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||
3.7. | Увеличилось количество муниципальных образований, повысивших качество управления бюджетным процессом и эффективность бюджетных расходов | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||
3.8. | Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика, его территориальных органов и (или) подведомственных ему организаций | да/нет | X | X | X | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||
3.9. | Информация о предоставляемых государственных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан | да/нет | X | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы достижения целей подпрограммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений, подведомственных министерству финансов Нижегородской области | % | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
".
11. В таблице "Сведения об основных мерах правового регулирования", являющейся приложением 3 к Программе:
11.1. В позиции "Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области":
11.1.1. В пункте 11 позиции "Основное мероприятие 1.2. Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период" слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов".
11.1.2. В позиции "Основное мероприятие 1.6. Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области":
11.1.2.1. В пункте 16 после слов "главных распорядителей средств областного бюджета" дополнить словами ", финансовых управлений администраций муниципальных образований Нижегородской области".
11.1.2.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"
17. | Приказ министерства финансов Нижегородской области "О сроках представления месячной отчетности в министерство финансов Нижегородской области " | Устанавливает состав и сроки представления главными распорядителями средств областного бюджета, финансовыми управлениями администраций муниципальных образований Нижегородской области, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области месячной отчетности в министерство финансов Нижегородской области | Министерство финансов Нижегородской области | Ежегодно, 1 квартал |
".
11.1.3. Позиции "Основное мероприятие 1.9. Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю" и "Основное мероприятие 1.10. Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг" исключить.
11.2. В позиции "Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области":
11.2.1. В наименовании позиции "Основное мероприятие 2.1. Обеспечение муниципальных районов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов" слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов".
11.2.2. В пункте 7 позиции "Основное мероприятие 2.6. Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета" слова "(городских округов)" заменить словами "(муниципальных округов и городских округов)".
11.3. В пункте 9 позиции "Основное мероприятие 3.11. Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне" позиции "Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области":
слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов";
слова "(городских округов)" заменить словами "(муниципальных округов и городских округов)".
12. Приложения 4, 5 и 7 к Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы "Управление государственными
финансами Нижегородской области"
за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик-координатор, соисполнители | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области" | Всего | 35 000,0 | 12467 155,3 | 13264 770,1 | 13968 148,3 | 13463 702,1 | 17603 435,9 | 18487 613,8 | 17581 723,7 | 18069 134,1 | 18264 323,6 | 18264 323,6 | 161469 330,5 | |
| Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области | 35 000,0 | 12467 155,3 | 13264 770,1 | 13968 148,3 | 13463 702,1 | 17603 435,9 | 18487 613,8 | 17581 723,7 | 18069 134,1 | 18264 323,6 | 18264 323,6 | 161469 330,5 | |
| соисполнители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Подпрограмма 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области | Всего | 0,0 | 5717 531,2 | 6091 043,5 | 6102 520,9 | 4627 137,4 | 4901 812,7 | 4198 359,4 | 4488 302,6 | 4975 713,0 | 5170 902,5 | 5170 902,5 | 51444 225,7 |
|
| Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области | 0,0 | 5717 531,2 | 6091 043,5 | 6102 520,9 | 4627 137,4 | 4901 812,7 | 4198 359,4 | 4488 302,6 | 4975 713,0 | 5170 902,5 | 5170 902,5 | 51444 225,7 |
|
| соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области | Всего | 0,0 | 6354 937,4 | 6790 006,6 | 7434 513,7 | 8404 983,6 | 12275 235,6 | 13850 475,0 | 12650 475,0 | 12650 475,0 | 12650 475,0 | 12650 475,0 | 105712 051,9 |
|
| Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области | 0,0 | 6354 937,4 | 6790 006,6 | 7434 513,7 | 8404 983,6 | 12275 235,6 | 13850 475,0 | 12650 475,0 | 12650 475,0 | 12650 475,0 | 12650 475,0 | 105712 051,9 |
|
| соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области | Всего | 35 000,0 | 43 507,0 | 25 000,0 | 39 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 40 156,3 | 40 156,3 | 40 156,3 | 40 156,3 | 434 160,2 |
|
| Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области | 35 000,0 | 43 507,0 | 25 000,0 | 39 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 40 156,3 | 40 156,3 | 40 156,3 | 40 156,3 | 434 160,2 |
|
| соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего | 0,0 | 351 179,7 | 358 720,0 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 395 272,4 | 402 789,8 | 402 789,8 | 402 789,8 | 402 789,8 | 3 878 892,7 |
|
| Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области | 0,0 | 351 179,7 | 358 720,0 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 395 272,4 | 402 789,8 | 402 789,8 | 402 789,8 | 402 789,8 | 3 878 892,7 |
|
| соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы "Управление
государственными финансами Нижегородской области"
за счет всех источников 2014-2024 годы
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик-координатор, соисполнители | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области" | Всего, в том числе: | 35 000,0 | 12901 733,3 | 13724 966,0 | 14380 556,6 | 13902 829,4 | 18022 576,3 | 18917 693,0 | 17966 087,2 | 18386 079,7 | 18583 839,0 | 18583 839,0 | 165405 199,5 | |
| расходы областного бюджета | 35 000,0 | 12467 155,3 | 13264 770,1 | 13968 148,3 | 13463 702,1 | 17603 435,9 | 18487 613,8 | 17581 723,7 | 18069 134,1 | 18264 323,6 | 18264 323,6 | 161469 330,5 | |
| расходы федерального бюджета |
| 434 578,0 | 460 195,9 | 412 408,3 | 439 127,3 | 419 140,4 | 430 079,2 | 384 363,5 | 316 945,6 | 319 515,4 | 319 515,4 | 3 935 869,0 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 5717 531,2 | 6091 043,5 | 6102 520,9 | 4627 137,4 | 4901 812,7 | 4198 359,4 | 4488 302,6 | 4975 713,0 | 5170 902,5 | 5170 902,5 | 51444 225,7 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 5717 531,2 | 6091 043,5 | 6102 520,9 | 4627 137,4 | 4901 812,7 | 4198 359,4 | 4488 302,6 | 4975 713,0 | 5170 902,5 | 5170 902,5 | 51444 225,7 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.1. | Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2. | Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3. | Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4. | Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 208 924,2 | 418 858,4 | 541 381,8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 169 164,4 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 208 924,2 | 418 858,4 | 541 381,8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 169 164,4 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
Основное мероприятие 1.5. | Организация исполнения областного бюджета | Всего, в том числе: | 0,0 | 381 736,7 | 218 823,4 | 319 478,6 | 195 176,6 | 225 578,3 | 240 709,9 | 227 777,9 | 227 833,9 | 227 902,7 | 227 902,7 | 2 492 920,7 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 381 736,7 | 218 823,4 | 319 478,6 | 195 176,6 | 225 578,3 | 240 709,9 | 227 777,9 | 227 833,9 | 227 902,7 | 227 902,7 | 2 492 920,7 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.6. | Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7. | Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.8. | Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области (расходы на обслуживание государственного долга) | Всего, в том числе: | 0,0 | 5126 870,3 | 5453 361,7 | 5241 660,5 | 4431 960,8 | 4676 234,4 | 3957 649,5 | 4260 524,7 | 4747 879,1 | 4942 999,8 | 4942 999,8 | 47782 140,6 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 5126 870,3 | 5453 361,7 | 5241 660,5 | 4431 960,8 | 4676 234,4 | 3957 649,5 | 4260 524,7 | 4747 879,1 | 4942 999,8 | 4942 999,8 | 47782 140,6 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.9. | Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.10. | Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 6789 515,4 | 7250 202,5 | 7846 922,0 | 8844 110,9 | 12694 376,0 | 14280 554,2 | 13034 838,5 | 12967 420,6 | 12969 990,4 | 12969 990,4 | 109647 920,9 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 6354 937,4 | 6790 006,6 | 7434 513,7 | 8404 983,6 | 12275 235,6 | 13850 475,0 | 12650 475,0 | 12650 475,0 | 12650 475,0 | 12650 475,0 | 105712 051,9 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 434 578,0 | 460 195,9 | 412 408,3 | 439 127,3 | 419 140,4 | 430 079,2 | 384 363,5 | 316 945,6 | 319 515,4 | 319 515,4 | 3 935 869,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов | Всего, в том числе: | 0,0 | 6023 353,4 | 6257 535,3 | 6524 574,5 | 7188 747,7 | 10728 000,9 | 12476 227,4 | 11699 740,1 | 11701 689,3 | 11638 437,0 | 11638 437,0 | 95876 742,6 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 6023 353,4 | 6257 535,3 | 6524 574,5 | 7188 747,7 | 10728 000,9 | 12476 227,4 | 11699 740,1 | 11701 689,3 | 11638 437,0 | 11638 437,0 | 95876 742,6 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.2. | Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области за счет средств федерального бюджета | Всего, в том числе: | 0,0 | 434 578,0 | 460 195,9 | 412 408,3 | 439 127,3 | 419 140,4 | 430 079,2 | 384 363,5 | 316 945,6 | 319 515,4 | 319 515,4 | 3 935 869,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 434 578,0 | 460 195,9 | 412 408,3 | 439 127,3 | 419 140,4 | 430 079,2 | 384 363,5 | 316 945,6 | 319 515,4 | 319 515,4 | 3 935 869,0 |
Основное мероприятие 2.3. | Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Всего, в том числе: | 0,0 | 331 584,0 | 532 471,3 | 909 939,2 | 1216 235,9 | 1547 234,7 | 1374 247,6 | 950 734,9 | 948 785,7 | 1012 038,0 | 1012 038,0 | 9 835 309,3 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 331 584,0 | 532 471,3 | 909 939,2 | 1216 235,9 | 1547 234,7 | 1374 247,6 | 950 734,9 | 948 785,7 | 1012 038,0 | 1012 038,0 | 9 835 309,3 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.4 | Повышение эффективности реализации приоритетов государственной политики на местном уровне | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.5. | Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
Основное мероприятие 2.6. | Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области | Всего, в том числе: | 35 000,0 | 43 507,0 | 25 000,0 | 39 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 40 156,3 | 40 156,3 | 40 156,3 | 40 156,3 | 434 160,2 |
|
| расходы областного бюджета | 35 000,0 | 43 507,0 | 25 000,0 | 39 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 40 156,3 | 40 156,3 | 40 156,3 | 40 156,3 | 434 160,2 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.2. | Разработка и реализация государственных программ Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.3. | Формирование программной классификации расходов областного бюджета | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение взаимосвязи государственных программ и государственных заданий | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.5. | Обеспечение оптимизации предоставления государственных услуг путем формирования и ведения регионального перечня государственных (муниципальных) услуг | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.6. | Обеспечение выполнения государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений, которым установлены государственные задания | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.7. | Обеспечение надлежащего качества оказания государственных услуг | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.8. | Осуществление нормативного финансирования оказания государственных услуг государственными учреждениями | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.9. | Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти и руководителей государственных учреждений от результатов их профессиональной деятельности | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.10. | Стимулирование органов исполнительной власти Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента | Всего, в том числе: | 16 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 166 000,0 |
|
| расходы областного бюджета | 16 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 166 000,0 |
|
| расходы федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.11 | Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне | Всего, в том числе: | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 6 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 126 000,0 |
|
| расходы областного бюджета | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 6 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 126 000,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.12. | Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.13. | Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.14. | Модернизация и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами | Всего, в том числе: | 9 000,0 | 18 507,0 | 0,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 10 156,3 | 10 156,3 | 10 156,3 | 10 156,3 | 142 160,2 |
|
| расходы областного бюджета | 9 000,0 | 18 507,0 | 0,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 10 156,3 | 10 156,3 | 10 156,3 | 10 156,3 | 142 160,2 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.15. | Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области по оказанию государственных услуг и соблюдению требований к их качеству | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.16. | Повышение открытости информации о бюджетном процессе | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе: | 0,0 | 351 179,7 | 358 720,0 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 395 272,4 | 402 789,8 | 402 789,8 | 402 789,8 | 402 789,8 | 3 878 892,7 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 351 179,7 | 358 720,0 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 395 272,4 | 402 789,8 | 402 789,8 | 402 789,8 | 402 789,8 | 3 878 892,7 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности министерства финансов Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 351 179,7 | 358 720,0 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 395 272,4 | 402 789,8 | 402 789,8 | 402 789,8 | 402 789,8 | 3 878 892,7 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 351 179,7 | 358 720,0 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 395 272,4 | 402 789,8 | 402 789,8 | 402 789,8 | 402 789,8 | 3 878 892,7 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
"ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Аналитическое распределение средств областного
бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации
государственной программы"
Статус | Подпрограмма государственной программы | Код бюджетной классификации | Расходы областного бюджета (тыс. рублей) | |||||||||||||
|
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | итого |
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области" |
|
|
|
| 351 179,7 | 358 720,0 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 395 272,4 | 402 789,8 | 402 789,8 | 402 789,8 | 402 789,8 | 3 878 892,7 | |
Подпрограмма 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области | 93 | 0106 | 1740100190 | 100 | 295 951,6 | 303 492,0 | 353 462,7 | 348 767,7 | 343 028,8 | 345 604,2 | 353 930,6 | 353 930,6 | 353 930,6 | 353 930,6 | 3 406 029,4 |
|
| 93 | 0106 | 1740100190 | 200 | 54 837,2 | 54 837,1 | 37 529,0 | 38 725,7 | 39 026,8 | 48 843,2 | 48 254,2 | 48 254,2 | 48 254,2 | 48 254,2 | 466 815,8 |
|
| 93 | 0106 | 1740100190 | 850 | 390,9 | 390,9 | 615,0 | 580,7 | 825,0 | 825,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 6 047,5 |
Основное мероприятие 1.1. | Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса | 93 | 0106 | 1740100190 | 100 | 37 275,8 | 32 011,5 | 44 519,5 | 42 610,2 | 43 205,3 | 42 612,1 | 43 638,8 | 43 638,8 | 43 638,8 | 43 638,8 | 416 789,4 |
|
| 93 | 0106 | 1740100190 | 200 | 5 784,0 | 5 784,0 | 4 615,0 | 4 741,3 | 4 915,5 | 6 022,2 | 5 949,6 | 5 949,6 | 5 949,6 | 5 949,6 | 55 660,5 |
Основное мероприятие 1.2. | Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 93 | 0106 | 1740100190 | 100 | 48 197,8 | 43 572,8 | 57 563,9 | 55 294,5 | 55 864,7 | 55 412,3 | 56 747,3 | 56 747,3 | 56 747,3 | 56 747,3 | 542 895,2 |
|
| 93 | 0106 | 1740100190 | 200 | 7 873,1 | 7 873,0 | 6 007,1 | 6 169,7 | 6 355,8 | 7 831,3 | 7 736,8 | 7 736,8 | 7 736,8 | 7 736,8 | 73 057,2 |
Основное мероприятие 1.3. | Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области | 93 | 0106 | 1740100190 | 100 | 15 255,6 | 16 113,9 | 18 220,2 | 17 855,2 | 17 682,3 | 17 631,2 | 18 056,0 | 18 056,0 | 18 056,0 | 18 056,0 | 174 982,2 |
|
| 93 | 0106 | 1740100190 | 200 | 2 911,6 | 2 911,6 | 1 918,4 | 1 953,7 | 2 011,7 | 2 491,8 | 2 461,7 | 2 461,7 | 2 461,7 | 2 461,7 | 24 045,7 |
Основное мероприятие 1.4. | Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области | 93 | 0106 | 1740100190 | 100 | 30 229,3 | 32 733,9 | 36 103,7 | 35 654,2 | 35 037,9 | 34 354,0 | 35 181,6 | 35 181,6 | 35 181,6 | 35 181,6 | 344 839,6 |
|
| 93 | 0106 | 1740100190 | 200 | 5 914,6 | 5 914,6 | 3 839,0 | 3 958,0 | 3 986,3 | 4 855,1 | 4 796,6 | 4 796,6 | 4 796,6 | 4 796,6 | 47 654,0 |
Основное мероприятие 1.5. | Организация исполнения областного бюджета | 93 | 0106 | 1740100190 | 100 | 61 410,0 | 80 425,3 | 73 343,5 | 76 366,9 | 71 178,5 | 72 960,9 | 74 718,7 | 74 718,7 | 74 718,7 | 74 718,7 | 734 559,8 |
|
| 93 | 0106 | 1740100190 | 200 | 14 531,9 | 14 531,9 | 8 115,6 | 8 563,7 | 8 098,1 | 10 311,3 | 10 187,0 | 10 187,0 | 10 187,0 | 10 187,0 | 104 900,5 |
|
| 93 | 0106 | 1740100190 | 850 | 390,9 | 390,9 | 615,0 | 580,7 | 825,0 | 825,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 | 6 047,5 |
Основное мероприятие 1.6. | Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области | 93 | 0106 | 1740100190 | 100 | 27 058,4 | 34 901,6 | 32 316,6 | 31 562,5 | 31 362,6 | 31 463,6 | 32 221,6 | 32 221,6 | 32 221,6 | 32 221,6 | 317 551,9 |
|
| 93 | 0106 | 1740100190 | 200 | 6 306,3 | 6 306,3 | 3 441,1 | 3 497,2 | 3 568,2 | 4 446,7 | 4 393,0 | 4 393,0 | 4 393,0 | 4 393,0 | 45 137,9 |
Основное мероприятие 1.7. | Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области | 93 | 0106 | 1740100190 | 100 | 10 675,4 | 10 513,8 | 12 749,9 | 12 536,0 | 12 373,5 | 12 263,4 | 12 558,8 | 12 558,8 | 12 558,8 | 12 558,8 | 121 347,3 |
|
| 93 | 0106 | 1740100190 | 200 | 1 899,7 | 1 899,7 | 1 345,2 | 1 354,7 | 1 407,8 | 1 733,1 | 1 712,2 | 1 712,2 | 1 712,2 | 1 712,2 | 16 489,2 |
Основное мероприятие 1.8. | Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области | 93 | 0106 | 1740100190 | 100 | 10 675,4 | 10 513,8 | 12 749,9 | 12 536,0 | 12 373,5 | 12 263,4 | 12 558,8 | 12 558,8 | 12 558,8 | 12 558,8 | 121 347,3 |
|
| 93 | 0106 | 1740100190 | 200 | 1 899,7 | 1 899,7 | 1 345,2 | 1 354,7 | 1 407,8 | 1 733,1 | 1 712,2 | 1 712,2 | 1 712,2 | 1 712,2 | 16 489,2 |
Основное мероприятие 1.9. | Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю | 93 | 0106 | 1740100190 | 100 | 20 188,1 | 21 352,7 | 24 111,2 | 24 197,3 | 23 399,5 | 24 031,3 | 24 610,2 | 24 610,2 | 24 610,2 | 24 610,2 | 235 721,0 |
|
| 93 | 0106 | 1740100190 | 200 | 3 858,2 | 3 858,2 | 2 568,0 | 2 667,9 | 2 662,2 | 3 396,3 | 3 355,3 | 3 355,3 | 3 355,3 | 3 355,3 | 32 432,0 |
Основное мероприятие 1.10. | Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг | 93 | 0106 | 1740100190 | 100 | 34 985,7 | 21 352,7 | 41 784,3 | 40 155,0 | 40 550,9 | 42 612,1 | 43 638,8 | 43 638,8 | 43 638,8 | 43 638,8 | 395 995,8 |
|
| 93 | 0106 | 1740100190 | 200 | 3 858,2 | 3 858,2 | 4 334,4 | 4 464,9 | 4 613,5 | 6 022,2 | 5 949,6 | 5 949,6 | 5 949,6 | 5 949,6 | 50 950,0 |
Подпрограмма 2 | Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Подпрограмма 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
".
