Постановление Правительства Нижегородской области от 26.12.2022 N 1123 "О внесении изменений в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 287"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2022 г. N 1123
О внесении изменений в государственную программу
"Энергоэффективность и развитие энергетики
Нижегородской области", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской
области от 28 апреля 2014 г. N 287
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 287.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 26 декабря 2022 г. N 1123
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 Г. N 287
1. Позиции "Цели программы" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Цели программы | Надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса и уровня негативного воздействия выбросов от автомобильного транспорта на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области |
";
"
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора | Ед. измерения | 2024 год |
| Индикаторы | ||
| Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) | кгу.т./тыс. руб. | 22,1 |
| Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха) | руб. | 55 236 |
| Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки | кгу.т./тыс. руб. | 130 |
| Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений | % | 100 |
| Износ энергетических мощностей | % | 58 |
| Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии | % | 2 (на 2019 год) |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | млрд руб. | 70,1 |
| Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году | % | 100 |
| Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство, передача, распределение электроэнергии | % | 3 |
| Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области | % | 99 |
| Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 11 |
| Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области | % | 100 |
| Потенциальный уровень газификации населения Нижегородской области | % | 93,6 |
| Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов | % | 100 |
| Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020** году по отношению к 2013 году | тыс. руб. | 1 769 998,74 |
| Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2013 году | тонн | 848,73 |
| Доля объектов заправки транспортных средств природным газом от общего количества АЗС | % | 7,0 |
| Количество инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по которым ежегодно предоставляется субсидия, не менее | ед. | 5 |
| Количество Всероссийских конкурсов, фестивалей на тему энергосбережения, проведенных на территории Нижегородской области за период 2015-2024 годов | ед. | 14 |
| Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2024 годы, в том числе: | млн руб. | 266,9 |
| Областной бюджет | млн руб. | 0 |
| Местный бюджет | млн руб. | 0 |
| Федеральный бюджет | млн руб. | 0 |
| Юридические лица, ИП | млн руб. | 266,9 |
| Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области | шт. | 1 |
| Количество проведенных выездных проверок качества топлива | шт. | 35 |
| Число обследованных резервных топливных хозяйств (РТХ) предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах | шт. | 34 |
| Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (нарастающим итогом) | шт. | 7 (на 2019 год) |
| Количество газифицированных квартир природным газом | шт. | 1 268 936 |
| Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования | шт. | 480 |
| Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 745 (на 2020 год) |
| Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 15 |
| Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | ед. | 36 |
| Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС | ед. | 4 |
| Объем реализации компримированного природного газа | тыс. куб. м | 56 000 |
| Количество созданных рабочих мест | ед. | 296 |
| Количество переоборудованных транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве топлива | ед. | 3076 |
| Объем инвестиций на приобретение** и переоборудование транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в том числе: | млн. руб. | 3 124,99 |
| Областной бюджет | млн руб. | 756,03 |
| Местный бюджет | млн руб. | 1 663,51 |
| Федеральный бюджет | млн руб. | 703,84 |
| Юридические лица, ИП | млн руб. | 1,61 |
| Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры, в том числе: | млн руб. | 4 723,13 |
| Областной бюджет | млн руб. | 351,20 |
| Местный бюджет | млн руб. | - |
| Федеральный бюджет | млн руб. | 1 148,80 |
| Юридические лица, ИП | млн руб. | 3 223,13 |
| Снижение суммарного объема выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта (по СО2 эквиваленту) к уровню 2020 г. | % | 3,71 |
| Количество "быстрых" (150 кВт) зарядных колонок (станций) для транспортных средств с электродвигателями к 2024 году | ед.
| 136 |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Позицию "Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области" таблицы 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Цель государственной программы: Надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса и уровня негативного воздействия выбросов от автомобильного транспорта на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области | 87 500,00 | 115 785,80 | 19 480,10 | 218 542,60 | 316 004,40 | 512 144,26 | 332 351,81 | 324 089,10 | 499 931,40 | 492 674,10 | 110 597,10 | 3 029 100,67 |
".
2.2. Строку 3.2 "Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах" в позиции "Непосредственные результаты" Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов", строку 5.3 "Доля объектов заправки транспортных средств природным газом от общего количества АЗС" в позиции "Индикаторы" Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива", строки 5.3 "Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (суммарно)", 5.4 "Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС (суммарно)", 5.5 "Объем реализации компримированного природного газа", 5.6 "Количество вновь созданных рабочих мест" в позиции "Непосредственные результаты" Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
3.2. | Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах | штук | 34 | 35 | 36 | 37 | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 34 | 34 | 34 |
";
"
5.3 | Доля объектов заправки транспортных средств природным газом от общего количества АЗС | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 4,2 | 5,3 | 7,0 |
";
"
5.3. | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (суммарно) | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 17 | 20 | 26 | 36 |
5.4. | Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС (суммарно) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5.5. | Объем реализации компримированного природного газа | тыс. куб. м | 2 894 | 3 281 | 5 620 | 10 962 | 12 151 | 13 800 | 24 620 | 36 087 | 42 206 | 44 000 | 50 000 | 56 000 |
5.6. | Количество вновь созданных рабочих мест | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 19 | 109 | 18 | 42 | 60 |
".
2.3. Позиции "Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", "Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" таблицы 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2419 987,75 | 20036 520,01 | 1092 640,03 | 1125 163,14 | 1165 625,93 | 1474 011,76 | 1331 656,74 | 2173 035,92 | 2889 557,49 | 2190 187,60 | 1799 234,70 |
| (1) расходы областного бюджета | 87 500,00 | 115 785,80 | 19 480,10 | 218 542,60 | 316 004,40 | 512 144,26 | 332 351,81 | 324 089,10 | 499 931,40 | 492 674,10 | 110 597,10 |
| (2) расходы местных бюджетов | 1 591 734,70 | 46 565,47 | 5 897,10 | 13 576,50 | 42 616,90 | 87 330,68 | 69 667,12 | 68 659,83 | 115 300,43 | 102 938,90 | 850,00 |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (5) федеральный бюджет | 361 666,45 | 101 079,18 | 0 | 0 | 0 | 80 000,00 | 172 123,00 | 305 736,00 | 558 003,00 | 247 209,00 | 330 422,00 |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 379 086,60 | 12314 563,56 | 595 302,83 | 864 714,08 | 632 434,03 | 723 734,82 | 757 514,81 | 1 474 550,99 | 1 716 322,66 | 1 347 365,60 | 1 357 365,60 |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 7 458 526,00 | 471 960,00 | 28 329,96 | 174 570,60 | 70 802,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
"
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 59 553,50 | 24 813,99 | 96 481,64 | 107 227,73 | 100 806,89 | 110 477,57 | 112 996,59 | 192 000,59 | 112 963,09 | 112 963,09 | |
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 864,10 | 845,30 | 830,60 | 830,60 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 58 989,50 | 24 317,69 | 95 985,34 | 106 731,43 | 100 310,59 | 109 981,27 | 112 132,49 | 191 155,29 | 112 132,49 | 112 132,49 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 3.1 | Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 864,10 | 845,30 | 830,60 | 830,60 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 864,10 | 845,30 | 830,60 | 830,60 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 3.2 | Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 58 989,50 | 24 317,69 | 95 985,34 | 106 731,43 | 100 310,59 | 109 981,27 | 112 132,49 | 191 155,29 | 112 132,49 | 112 132,49 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 58 989,50 | 24 317,69 | 95 985,34 | 106 731,43 | 100 310,59 | 109 981,27 | 112 132,49 | 191 155,29 | 112 132,49 | 112 132,49 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов":
3.1.1. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" изложить в следующей редакции:
"
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Для оценки достижения цели предлагается использовать следующие индикаторы: 1. Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области (рост до 99% к 2024 году). 2. Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии (снижение до 11% к 2024 году). 3. Уровень обеспечения топливом потребителей области (постоянно 100% до 2024 года). Показателями результативности решения задач подпрограммы будут: 1. Количество проведенных выездных проверок качества топлива (увеличение до 35 штук к 2024 году). 2. Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах (34 РТХ в 2024 году). 3. Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (нарастающим итогом) - 7 штук (на 2019 год) |
".
3.1.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов":
3.1.2.1. Строку 2 "Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах" позиции "Непосредственный результат" Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" таблицы 2 "Сведения об индикаторах" подпункта 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы топливных ресурсов" изложить в следующей редакции:
"
2. | Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах | штук | 34 | 35 | 36 | 37 | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 34 | 34 | 34 |
".
3.1.2.2. Таблицу 5. "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников" подпункта 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Подпрограмма 3 | "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 59 553,50 | 24 813,99 | 96 481,64 | 107 227,73 | 100 806,89 | 110 477,57 | 112 996,59 | 192 000,59 | 112 963,09 | 112 963,09 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 864,10 | 845,30 | 830,60 | 830,6 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 58 989,50 | 24 317,69 | 95 985,34 | 106 731,43 | 100 310,59 | 109 981,27 | 112 132,49 | 191 155,29 | 112 132,49 | 112 132,49 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 3.1 | Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 864,10 | 845,30 | 830,60 | 830,6 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 864,10 | 845,30 | 830,60 | 830,6 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 3.2 | Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 58 989,50 | 24 317,69 | 95 985,34 | 106 731,43 | 100 310,59 | 109 81,27 | 112 132,49 | 191 155,29 | 112 132,49 | 112 132,49 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 58 989,50 | 24 317,69 | 95 985,34 | 106 731,43 | 100 310,59 | 109 981,27 | 112 132,49 | 191 155,29 | 112 132,49 | 112 132,49 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
".
3.2. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива":
3.2.1. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели подпрограммы: 1. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 *** году по отношению к 2013 году - 1 769 998,74 тыс. руб. 2. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2013 году - на 848,73 тонны. 3. Доля объектов заправки транспортных средств природным газом от общего количества АЗС - рост с 3,7% в 2021 году до 7,0% к 2024 году. Непосредственные результаты реализации подпрограммы: 1. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 745 ед. (на 2020 год)***. 2. Количество техники ЖКХ, использующей КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 15 ед. 3. Количество АГНКС - рост с 3 до 36 ед. 4. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС - рост с 0 до 4 ед. 5. Объем реализации КПГ - рост с 2894 до 56 000 тыс. куб. м 6. Количество созданных рабочих мест - рост с 0 до 296 ед. 7. Количество переоборудованных транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве топлива - рост с 0 до 10 852 ед. 8. Объем инвестиций на приобретение и переоборудование транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 3 124,99 млн руб., в том числе за счет средств: областного бюджета - рост с 0 до 756,03 млн руб.; местного бюджета - рост с 0 до 1 663,51 млн руб.; федерального бюджета - рост с 0 до 703,84 млн руб.; юридических лиц, ИП - рост с 0 до 1,61 млн руб. 9. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры - рост с 0 до 4 723,13 млн руб., в том числе за счет средств: областного бюджета - рост с 0 до 351,20 млн руб.; федерального бюджета - рост с 0 до 1 148,80 млн руб.; юридических лиц, ИП - рост с 0 до 3 223,13 млн руб. |
".
3.2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" и сноски к ней подпункта 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" пункта 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных
результатах Подпрограммы "Газомоторное топливо"
N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | |||||||||||
|
|
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1. | Индикатор. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 *** году по отношению к 2013 году | тыс. руб. | - | 0 | 61 849,40 | 239 943,87 | 452 793,15 | 757 906,73 | 1 202 422,85 | 1 769 998,74 | - | - | - | - |
2. | Индикатор. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году | тонн в год | - | 0 | 31,50 | 127,80 | 229,00 | 369,00 | 559,47 | 848,73 | - | - | - | - |
3. | Доля объектов заправки транспортных средств природным газом от общего количества АЗС | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 4,2 | 5,3 | 7,0 |
4. | Непосредственный результат. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 144 | 220 | 220 | 320 | 420 | 661 | 745 | - | - | - | - |
5. | Непосредственный результат. Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
6. | Непосредственный результат. Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 17 | 20 | 26 | 36 |
7. | Непосредственный результат. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
8. | Непосредственный результат. Объем реализации компримированного природного газа | тыс. куб. м | 2 894 | 3 281 | 5 620 | 10 962 | 12 151 | 13 800 | 24 620 | 36 087 | 42 206 | 44 000 | 50 000 | 56 000 |
9. | Непосредственный результат. Количество вновь созданных рабочих мест | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 19 | 109 | 18 | 42 | 60 |
10. | Количество переоборудованных транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве топлива | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 856 | 1 923 | 3 015 | 3 076 |
11. | Непосредственный результат. Объем инвестиций на приобретение*** и переоборудование транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива | млн руб. | 0 | 2 040,90 | 145,57 | 0 | 142,30 * | 157,69 | 157,59 | 233,00 | 53,16 | 46,74 | 73,28 | 74,77 |
| Областной бюджет | млн руб. | 0 | 87,50 | 15,22 | 0 | 142,30 <*> | 157,59 | 152,77 | 140,08 | 13,82 | 11,22 | 17,59 | 17,94 |
| Местный бюджет | млн руб. | 0 | 1 591,73 | 27,66 | 0 | 0 | 0,099 | 4,82 | 39,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | млн руб. | 0 | 361,67 | 101,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,72 | 39,34 | 35,52 | 55,69 | 56,82 |
| Юридические лица, ИП | млн руб. | 0 | 0 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Непосредственный результат. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры | млн руб. | 0 | 0 | 1,66 | 9,95 | 199,19 ** | 67,94 | 292,38 | 400,00 | 1 252,00 | 800,00 | 700,00 | 1 000,00 |
| Областной бюджет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,60 | 93,60 | 69,12 | 60,48 | 86,40 |
| Местный бюджет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,00 | 118,40 | 266,40 | 218,88 | 191,52 | 273,60 |
| Юридические лица, ИП | млн руб. | 0 | 0 | 1,66 | 9,95 | 199,19 ** | 67,94 | 212,38 | 240,00 | 892,00 | 512,00 | 448,00 | 640,00 |
_______________
* Финансирование в 2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. N 839.
** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.
*** Приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в рамках Программы осуществлялось до 2020 года включительно. Выполнение мероприятия по переоборудованию существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива в рамках программы предусмотрено в течение 2020-2024 годов.".
3.3. Позицию "Цели подпрограммы" пункта 3.6.1 "Паспорт подпрограммы" подраздела 3.6 "Подпрограмма 6 "Развитие зарядной инфраструктуры для зарядки электрического автомобильного транспорта" изложить в следующей редакции:
"
Цели подпрограммы | Обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия выбросов от автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения |
".
