Постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2022 N 1174 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 286"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2022 г. N 1174
О внесении изменений в государственную программу
"Развитие инвестиционного климата Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 286
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 286.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 30 декабря 2022 г. N 1174
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Развитие инвестиционного климата Нижегородской
области", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 28 апреля 2014 г. N 286
1. Позиции "Соисполнители программы", "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) " и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители программы | Министерство строительства Нижегородской области (далее - Минстрой НО); Министерство туризма и промыслов Нижегородской области (далее-Минтуризма НО) |
";
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Государственная программа "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" по годам (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 | Всего | |||||||||||||||
| 447 386 | 383 447,90 | 242 975,50 | 48 013,20 | 73 158,10 | 60 384,60 | 407 656,90 | 401 202,80 | 569 624,4 | 2243 657,4 | 10324 000 | 15201 506,8 | |||||||||||||||
| Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" | ||||||||||||||||||||||||||
| 203 017,40 | 164 262,60 | 8 644,80 | 3 164,60 | 5 595,00 | 1 544,20 | 248 073,10 | 289 513,1 | 516 673,1 | 2190 706,1 | 10324 000 | 13955 194,0 | |||||||||||||||
| Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства" | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 125,6 | 4 414,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6540,1 | |||||||||||||||
| Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 58 840,4 | 159 583,8 | 111 689,7 | 52 951,3 | 52 951,3 | - | 695 117,90 | |||||||||||||||
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||||||||||||||||||||||||
| 197 694,1 | 165 158,6 | 181 802,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 544 654,8 | |||||||||||||||
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов и показателей непосредственных результатов: | ||||||||||||||||||||||||||
| Наименование индикатора/непосредственного результата | Единица измерения | Значение по итогам реализации Подпрограммы (2024 год) | ||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы | ||||||||||||||||||||||||||
| Доля инвестиций в основной капитал в ВРП | % | 21,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | 104 | ||||||||||||||||||||||||
| Объем предоставленных налоговых льгот и субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | млн руб. | 1389,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Количество инвестиционных проектов, которым предоставляется региональная субсидия на создание объектов инфраструктуры в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 1704 (нарастающим итогом) | ед. | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) | млн руб. | 8000 (2017 год) | ||||||||||||||||||||||||
| Реализация Плана выставочно-конгрессных и иных мероприятий Правительства Нижегородской области, утвержденного Губернатором Нижегородской области | % | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Уровень укомплектованности министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области штатными единицами | % | 100 (2017 год) | ||||||||||||||||||||||||
| Непосредственные результаты | ||||||||||||||||||||||||||
| Объем инвестиций в основной капитал | млрд руб. | 462,2 | ||||||||||||||||||||||||
| Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ "Кулибин" | ед. | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Количество проектов, реализуемых (реализованных) на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) | ед. | 13 (2017 год) | ||||||||||||||||||||||||
| Количество рассмотренных предложений о заключении концессионных соглашений и предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства (нарастающим итогом) | ед. | 5 (2017 год) | ||||||||||||||||||||||||
| Количество подписанных документов о сотрудничестве по итогам выставочно-ярмарочных и выставочно-конгрессных мероприятий | ед. | 12 (2021) | ||||||||||||||||||||||||
| Количество выставочно-конгрессных и иных мероприятий, проведенных в рамках Плана выставочно-конгрессных и иных мероприятий Правительства Нижегородской области | ед. | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Уровень технической готовности объекта (технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка) | % | 100 (2015 год) | ||||||||||||||||||||||||
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Абзацы пятый - девятый позиции "Прогноз развития инвестиционного климата в Нижегородской области" подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:
"В рамках реализации Программы планируется достигнуть:
в количественном выражении:
- объема инвестиций в основной капитал в 2024 году - 462,2 млрд руб.;
- доли инвестиций в основной капитал в ВРП в 2024 году - 21,1%;
- объема предоставленных налоговых льгот и субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты - 1 389,5 млн руб.;".
2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" и сноски к ней, таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" и сноску к ней подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы":изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
"Развитие инвестиционного климата Нижегородской области"
N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (тыс. руб.) | |||||||||||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 | Всего | ||
Цель государственной программы - развитие и совершенствование факторных условий для улучшения инвестиционного климата в Нижегородской области, обеспечивающего устойчивое социально-экономическое развитие региона, повышение уровня благосостояния и качества жизни населения | 447 386 | 383 447,90 | 242 975,50 | 48 013,20 | 73 158,10 | 60 384,60 | 407 656,90 | 401 202,80 | 569 624,4 | 2 243 657,4 | 10 324 000 | 15201 506,8 | ||||||
Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" | 203 017,40 | 164 262,60 | 8 644,80 | 3 164,60 | 5 595,00 | 1 544,20 | 248 073,10 | 289 513,1 | 516 673,1 | 2 190 706,1 | 10 324 000 | 13955 194,0 | ||||||
1.1 | Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | прочие расходы | 2015-2024 | Минэкономики НО | 37 246,8 | 153 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 190 246,8 | ||
1.2 | Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности | прочие расходы | 2015-2024 | Минэкономики НО | 15 770,6 | 11 262,6 | 8 644,8 | 3 164,6 | 5 595,0 | 1 544,2 | 2 503,1 | 5 003,1 | 5 003,1 | 5 003,1 | - | 63 494,2 | ||
1.3 | Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес- инкубаторов, бизнес-центров, административно- хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории | кап. вложения | 2012-2015 | Минстрой НО | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 150 000,0 | ||
1.4. | Реализация новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств в результате снижения объема погашения задолженности Нижегородской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам | кап. вложения | 2021-2024 | Минэкономики НО | - | - | - | - | - | - | 245 570,00 | 284 510 | 150 670 | 0,0 | - | 680 750 | ||
1.5. | Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, промышленно- производственных зданий и сооружений особой экономической зоны промышленно- производственного типа "Кулибин" | кап. вложения | 2022-2024 | Минэкономики НО | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 361 000,0 | 2 185 703,0 | 10 324 000 | 12870 703,0 | ||
Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства"* | 2 125,6 | 4 414,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 540,1 | ||||||
2.1 | Внедрение механизмов государственно- частного партнерства в Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2017 | Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее - Минимущества НО)** | 2 125,6 | 4 414,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 540,1 | ||
Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 58 840,4 | 159 583,8 | 111 689,7 | 52 951,3 | 52 951,3 | - | 695 117,90 | ||||||
3.1 | Реализация выставочно- конгрессных, презентационных и иных мероприятий | прочие расходы | 2015-2024 | Минэкономики НО | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 58 840,4 | 159 583,8 | 61 609 | 9 815 | 9 815 | - | 558 764,6 | ||
|
|
|
| Минтуризма НО *** |
|
|
|
|
|
|
| 50 080,7 | 43 136,3 | 43 136,30 | - | 136 353,30 | ||
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | 197 694,1 | 165 158,6 | 181 802,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 544 654,8 | ||||||
* Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Развитие государственно-частного партнерства" предусмотрена в рамках основного мероприятия 1.7 "Развитие государственно-частного партнерства" подпрограммы 1 "Управление государственным имуществом Нижегородской области" государственной программы "Управление государственным имуществом Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 284.
** С 1 марта 2018 г. в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 15 января 2018 г. N 6 "Об утверждении структуры органов исполнительной власти Нижегородской области" государственный заказчик - координатор государственной программы - министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области переименовано в министерство имущественных и земельных отношений.
*** Главным распорядителем бюджетных средств является управление делами Правительства Нижегородской области в рамках Подпрограммы 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области".
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | ||||||||||||
|
|
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2031 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" | |||||||||||||||
Индикаторы | |||||||||||||||
1 | Доля инвестиций в основной капитал в ВРП | % | 30,4 | 27,4 | 21,3 | 18,1 | 17,7 | 17,3 | 18,3 | 23,4 | 22,3 | 20,6 | 20,7 | 21,1 | - |
2 | Объем предоставленных налоговых льгот и субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | млн руб. | 1 423,0 | 1 261,6 | 2 822,8 | 2 913,4 | 2 262,8 | 2 508,5 | 2 559,0 | 1 367,0 | 2 912,1 | 4 200 | 2 589,4 | 1 389,5 | - |
3 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | 100,7 | 94,7 | 75,0 | 90,6 | 101,7 | 103 | 105,1 | 116,7 | 100,4 | 95-98 | 100,3 | 104 | - |
4 | Количество инвестиционных проектов, которым предоставляется региональная субсидия на создание объектов инфраструктуры в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 1704 (нарастающим итогом) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 7 | 8 | - |
Непосредственные результаты | |||||||||||||||
5 | Объем инвестиций в основной капитал | млрд руб. | 280,8 | 276,8 | 235,1 | 232,0 | 245,3 | 259,4 | 295,3 | 370,9 | 385,6 | 394 | 422,1 | 462,2 | - |
6 | Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, созданных на территории ОЭЗ ППТ "Кулибин" | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 11 | - |
7 | Уровень технической готовности объекта (технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка) | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства"* | |||||||||||||||
Индикаторы | |||||||||||||||
8 | Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о государственно- частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) | млн руб. | 3 541,9 | 5 737,9 | 6 598,9 | 6 598,9 | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Непосредственные результаты | |||||||||||||||
9 | Количество проектов, реализуемых (реализованных) на основе соглашений о государственно- частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) | ед. | 6 | 7 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Количество рассмотренных предложений о заключении концессионных соглашений и предложений о реализации проектов государственно- частного партнерства (нарастающим итогом) | ед. | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | |||||||||||||||
Индикаторы | |||||||||||||||
11 | Реализация Плана выставочно- конгрессных и иных мероприятий Правительства Нижегородской области, утвержденного Губернатором Нижегородской области | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
Непосредственные результаты | |||||||||||||||
12 | Количество заключенных инвестиционных подписанных документов о сотрудничестве по итогам выставочно- ярмарочных и выставочно- конгрессных мероприятий | ед. | 23 | 16 | 24 | 17 | 16 | 17 | 17 | 9 | 12 | - | - | - | - |
13 | Количество выставочно- конгрессных и иных мероприятий, проведенных в рамках Плана выставочно- конгрессных и иных мероприятий Правительства Нижегородской области | ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 9 | 9 | - |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||||||||
Индикаторы | |||||||||||||||
14 | Уровень укомплектованности государственного заказчика- координатора программы штатными единицами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Индикаторы и непосредственные результаты подпрограммы 2 "Развитие государственно-частного партнерства" достигнуты по итогам 2017 года. С 2018 года мероприятия подпрограммы 2 "Развитие государственно-частного партнерства" реализуются в рамках государственной программы "Управление государственным имуществом Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 284.".
2.3. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета", таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" и сноску к ней подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик - координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Наименование государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" | всего | 447 386 | 383 447,9 | 242 975,5 | 48 013,2 | 73 158,1 | 60 384,6 | 407 656,9 | 401 202,80 | 569 624,4 | 2 243 657,4 | 10 324 000 | 15 201 506,8 | |
| Государственный заказчик- координатор - Минэкономики НО | 297 386 | 383 447,9 | 242 975,50 | 48 013,20 | 73 158,10 | 60 384,60 | 407 656,90 | 351 122,10 | 526 488,1 | 2 200 521,1 | 10 324 000 | 14 915 153,5 | |
| Соисполнитель - Минстрой НО | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 150 000,00 | |
| Соисполнитель - Минтуризма НО |
|
|
|
|
|
|
| 50 080,7 | 43 136,3 | 43 136,3 | - | 136 353,3 | |
Подпрограмма 1 | "Стимулирование инвестиционной деятельности" | всего | 203 017,4 | 164 262,6 | 8 644,8 | 3 164,6 | 5 595 | 1 544,2 | 248 073,1 | 289 513,1 | 516 673,1 | 2 190 706,1 | 10 324 000 | 13 955 194,0 |
|
| Государственный заказчик- координатор - Минэкономики НО | 53 017,4 | 164 262,6 | 8 644,8 | 3 164,6 | 5 595,0 | 1 544,2 | 248 073,1 | 289 513,10 | 516 673,10 | 2 190 706,1 | 10 324 000 | 13 955 194,0 |
|
| Соисполнитель - Минстрой НО | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 150 000,0 |
Подпрограмма 2 | "Развитие государственно- частного партнерства" | всего | 2 125,6 | 4 414,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 540,1 |
|
| Государственный заказчик- координатор - Минимущества НО | 2 125,6 | 4 414,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 540,1 |
Подпрограмма 3 | "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | всего | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 58 840,4 | 159 583,8 | 111 689,7 | 52 951,3 | 52 951,3 | - | 695 117,90 |
|
| Государственный заказчик- координатор - Минэкономики НО | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 58 840,4 | 159 583,8 | 61 609 | 9 815 | 9 815 | - | 558 764,6 |
|
| Соисполнитель - Минтуризма НО |
|
|
|
|
|
|
| 50 080,7 | 43 136,3 | 43 136,30 | - | 136 353,30 |
Подпрограмма 4 | "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | 197 694,1 | 165 158,6 | 181 802,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 544 654,8 |
|
| Государственный заказчик- координатор до 1 марта 2018 г. - Минимущества НО | 197 694,1 | 165 158,6 | 181 802,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 544 654,8 |
|
| Государственный заказчик- координатор с 1 марта 2018 г. - Минэкономики НО | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Наименование государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 447 386 | 383 447,9 | 242 975,5 | 48 013,2 | 73 158,1 | 60 384,6 | 407 656,9 | 401 202,80 | 569 624,4 | 2 243 657,4 | 10 324 000 | 15201 506,8 | |
| (1) расходы областного бюджета | 447 386 | 383 447,9 | 242 975,5 | 48 013,2 | 73 158,1 | 60 384,6 | 407 656,9 | 401 202,80 | 569 624,4 | 2 243 657,4 | 10 324 000 | 15201 506,8 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
Подпрограмма 1 | "Стимулирование инвестиционной деятельности" | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 203 017,4 | 164 262,6 | 8 644,8 | 3 164,6 | 5 595 | 1 544,2 | 248 073,1 | 289 513,1 | 516 673,1 | 2 190 706,1 | 10 324 000 | 13955 194,0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 203 017,4 | 164 262,6 | 8 644,8 | 3 164,6 | 5 595 | 1 544,2 | 248 073,1 | 289 513,1 | 516 673,1 | 2 190 706,1 | 10 324 000 | 13955 194,0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
Основное мероприятие 1.1 | Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 37 246,8 | 153 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 190 246,8 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 37 246,8 | 153 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 190 246,8 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2 | Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 15 770,6 | 11 262,6 | 8 644,8 | 3 164,6 | 5 595,0 | 1 544,2 | 2 503,1 | 5 003,1 | 5 003,1 | 5 003,1 | - | 63 494,20 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 15 770,6 | 11 262,6 | 8 644,8 | 3 164,6 | 5 595,0 | 1 544,2 | 2 503,1 | 5 003,1 | 5 003,1 | 5 003,1 | - | 63 494,20 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3 | Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, административно- хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 150 000,0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 150 000,0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4 | Реализация новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств в результате снижения объема погашения задолженности Нижегородской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | - | - | - | - | - | - | 245 570,0 | 284 510 | 150 670 | 0 | - | 680 750,00 |
|
| (1) расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | 245 570,0 | 284 510 | 150 670 | 0 | - | 680 750,00 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
Основное мероприятие 1.5 | Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, промышленно- производственных зданий и сооружений особой экономической зоны промышленно- производственного типа "Кулибин" | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 361 000,0 | 2 185 703,0 | 10 324 000 | 12870 703,00 |
|
| (1) расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 361 000,0 | 2 185 703,0 | 10 324 000 | 12870 703,00 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| (5) федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 2 | Развитие государственно- частного партнерства* | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 2 125,6 | 4414,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 540,1 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 2 125,6 | 4414,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 540,1 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1 | Внедрение механизмов государственно- частного партнерства в Нижегородской области | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 2 125,6 | 4 414,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 540,1 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 2 125,6 | 4 414,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 540,1 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
Подпрограмма 3 | Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 58 840,4 | 159 583,8 | 111 689,7 | 52 951,3 | 52 951,3 | - | 695 117,90 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 58 840,4 | 159 583,8 | 111 689,7 | 52 951,3 | 52 951,3 | - | 695 117,90 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
Основное мероприятие 3.1 | Реализация выставочно- конгрессных, презентационных и иных мероприятий | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 58 840,4 | 159 583,8 | 111 689,7 | 52 951,3 | 52 951,3 | - | 695 117,90 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 58 840,4 | 159 583,8 | 111 689,7 | 52 951,3 | 52 951,3 | - | 695 117,90 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 197 694,1 | 165 158,6 | 181 802,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 544 654,8 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 197 694,1 | 165 158,6 | 181 802,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 544 654,8 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
* Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Развитие государственно-частного партнерства" предусмотрена в рамках основного мероприятия 1.7 "Развитие государственно-частного партнерства" подпрограммы 1 "Управление государственным имуществом Нижегородской области" государственной программы "Управление государственным имуществом Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 284.".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности":
3.1.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета | Годы, тыс. руб. | |||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 | Всего | ||||||
| 203 017,4 | 164 262,6 | 8 644,8 | 3 164,6 | 5 595 | 1 544,2 | 248 073,1 | 289 513,1 | 516 673,1 | 2190 706,1 | 10324 000 | 13955 194,0 | ||||||
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов и показателей непосредственных результатов: | |||||||||||||||||
| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Единица измерения | Значение по итогам реализации Подпрограммы (2024 год) | |||||||||||||||
| Индикаторы | |||||||||||||||||
| Доля инвестиций в основной капитал в ВРП | % | 21,1 | |||||||||||||||
| Объем предоставленных налоговых льгот и субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | млн руб. | 1389,5 | |||||||||||||||
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | 104 | |||||||||||||||
| Количество инвестиционных проектов, которым предоставляется региональная субсидия на создание объектов инфраструктуры в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 1704 (нарастающим итогом) | ед. | 8 | |||||||||||||||
| Непосредственные результаты | |||||||||||||||||
| Объем инвестиций в основной капитал | млрд руб. | 462,2 | |||||||||||||||
| Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, созданных на территории ОЭЗ ППТ "Кулибин" | ед. | 11 | |||||||||||||||
| Уровень технической готовности объекта (технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка) | % | 100 | |||||||||||||||
".
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы":
3.1.2.1. Подраздел "Анализ региональной политики по стимулированию инвестиционной деятельности" подпункта 3.1.2.1 "Характеристика текущего состояния" дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, промышленно-производственных зданий и сооружений особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кулибин".
В рамках реализации подпрограммы 1 планируется создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, промышленно-производственных зданий и сооружений особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кулибин", расположенной в г.о.г.Дзержинск Нижегородской области. Инициатор проекта по созданию объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ "Кулибин" - Управляющая компания АО "Корпорация развития Нижегородской области". Срок создания объекта - 2023-2024 гг.
Общая стоимость реализации проекта составляет 7 852,7 млн рублей.
Финансирование строительства будет осуществлено за счет банковского кредита и инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). В 2023 году планируется заключение кредитного соглашения на сумму 6 420 млн. рублей, процентная ставка формируется из расчета: ключевая ставка Банка России + 5,5% годовых (13% при текущем уровне ключевой ставки). Срок кредита - до 10 лет.
С 2023 года за счет средств областного бюджета будет осуществляться погашение задолженности по процентам по кредиту на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, промышленно-производственных зданий и сооружений особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кулибин". Погашение основного долга по кредиту будет производиться также за счет средств субсидии по графику в период с 2025 по 2031 год. Кроме того, за счет субсидии планируется осуществление капитальных вложений в объекты инфраструктуры.
| Итого | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
Бюджетные расходы, тыс. руб., в т.ч.: | 12870 703,04 | - | 361 000,0 | 2185 703,04 | 1022 000,0 | 1033 000,0 | 1292 000,0 | 1594 000,0 | 1798 000,0 | 1956 000,0 | 1629 000,0 |
Капитальные затраты (за счет средств ИБК) | 1432 703,04 |
|
| 1432 703,04 |
|
|
|
|
|
|
|
Погашение кредита | 6420 000,0 | - | - | - | 200 000,0 | 240 000,0 | 550 000,0 | 950 000,0 | 1300 000,0 | 1650 000,0 | 1530 000,0 |
% по кредиту | 5018 000,0 | - | 361 000,0 | 753 000,0 | 822 000,0 | 793 000,0 | 742 000,0 | 644 000,0 | 498 000,0 | 306 000,0 | 99 000,0 |
Общая сумма расходов областного бюджета на период 2023-2031 гг. составит 12 870 млн рублей.".
3.1.2.2. В подразделе "Прогноз развития направления по стимулированию инвестиционной деятельности в Нижегородской области до 2024 г.":
1) абзац девятый-двенадцатый изложить в следующей редакции:
"В части основных показателей, запланированных в соответствии с системой индикаторов и ключевых показателей эффективности деятельности Правительства Нижегородской области, которая является залогом достижения стратегических целей Правительства Нижегородской области, прогнозируются:
- объем инвестиций в основной капитал в 2024 году - 462,2 млрд руб.;
- доля инвестиций в основной капитал в ВРП в 2024 году - 21,1%;
- объем предоставленных налоговых льгот и субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты - 1389,5 млн руб.";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"- средства областного бюджета в сумме 12 870 703,04 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период) будут направлены на реализацию мероприятия: создание объектов инфраструктуры на территории ОЭЗ ППТ "Кулибин" в г.о.г. Дзержинск Нижегородской области.".
3.1.2.3. Абзац первый подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы в 2015-2031 годах составит 13 955 194 тыс. рублей средств областного бюджета.".
3.2. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области":
3.2.1. Позиции "Соисполнители подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители подпрограммы | Министерство туризма и промыслов Нижегородской области |
";
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета | Годы, тыс. руб. | ||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 58 840,4 | 159 583,8 | 111 689,7 | 52 951,3 | 52 951,3 | 695 117,90 |
".
3.2.2. Абзац первый подпункта 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" пункта 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы в 2015-2024 годах составит 695 117,90 тыс. рублей средств областного бюджета.".
